В соответствии с пунктом 4 статьи 106, пунктом 1 статьи 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Туркестанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 11 декабря 2017 года №18/209-VI "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4305, опубликовано 21 декабря 2017 года в газете "Южный Казахстан" и эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 22 декабря 2017 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить областной бюджет Южно-Казахстанской области на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 500 664 686 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 25 135 451 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 665 938 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 471 853 297 тысяч тенге;
2) затраты – 498 045 234 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 7 002 784 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 8 759 725 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 756 941 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 2 701 960 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 2 701 960 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – - 7 085 292 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 7 085 292 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить на 2018 год нормативы распределения общей суммы поступлений индивидуального подоходного налога и социального налога:
по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты, в районные (городов областного значения) бюджеты:
района Байдибека – 73,5 процентов;
Жетысайского района – 39,0 процентов;
Казыгуртского района – 45,5 процентов;
Келесского района – 100 процентов;
Мактааральского района – 39,0 процентов;
Ордабасынского района – 84,8 процентов;
Отрарского района – 77,9 процентов;
Сайрамского района – 38,5 процентов;
Сарыагашского района – 42,0 процентов;
Сузакского района – 62,9 процентов;
Толебийского района – 45,9 процентов;
Тюлькубасского района – 98,2 процентов;
Шардаринского района – 46,8 процентов;
города Арысь – 62,0 процентов;
города Кентау – 81,0 процентов;
города Туркестан – 55,9 процентов;
города Шымкент – 51,3 процента;
в областной бюджет от:
района Байдибека – 26,5 процентов;
Жетысайского района – 61,0 процентов;
Казыгуртского района –54,5 процентов;
Мактааральского района – 61,0 процентов;
Ордабасынского района – 15,2 процентов;
Отрарского района – 22,1 процентов;
Сайрамского района – 61,5 процентов;
Сарыагашского района – 58,0 процентов;
Сузакского района – 37,1 процентов;
Толебийского района – 54,1 процентов;
Тюлькубасского района – 1,8 процентов;
Шардаринского района – 53,2 процентов;
города Арысь – 38,0 процентов;
города Кентау – 19,0 процентов;
города Туркестан – 44,1 процентов;
города Шымкент – 48,7 процентов;
по индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты, в районные (городов областного значения) бюджеты - 100 процентов;
по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, кроме городов Кентау и Туркестан, в районные (городов областного значения) бюджеты - 50 процентов;
в бюджет города Кентау - 93,1 процентов;
города Туркестан - 38,9 процентов;
в областной бюджет, кроме городов Кентау и Туркестан, от районов (городов областного значения) - 50 процентов;
от города Кентау - 6,9 процентов;
города Туркестан - 61,1 процентов;
по социальному налогу, кроме Келесского, Сарыагашского и Тюлькубасского районов, в районные (городов областного значения) бюджеты - 50 процентов;
в бюджет Келесского района - 100 процентов;
Сарыагашского района - 57,2 процентов;
Тюлькубасского района - 100 процентов;
в областной бюджет, кроме Келесского, Сарыагашского и Тюлькубасского районов, от районов (городов областного значения) - 50 процентов;
от Сарыагашского района - 42,8 процентов.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Туркестанского областного маслихата" в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан, обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемые на территории Туркестанской области;
4) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Туркестанского областного маслихата после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | |
областного маслихата | Н.Аширов |
Секретарь областного маслихата | К.Балабиев |
Приложение к решению Туркестанского облостного маслихата от 9 ноября 2018 года № 31/336-VI |
|
Приложение 1 к решению Южно-Казахстанского облостного маслихата от 11 декабря 2017 года № 18/209-VI |
Областной бюджет на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. Доходы | 500 664 686 | ||||
1 | Налоговые поступления | 25 135 451 | |||
01 | Подоходный налог | 12 109 964 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 109 964 | |||
03 | Социальный налог | 11 465 485 | |||
1 | Социальный налог | 11 465 485 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 560 002 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 213 002 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 347 000 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 665 938 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 329 572 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 16 460 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 254 794 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 56 045 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 273 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 369 821 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 2 369 821 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 966 545 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 966 545 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 000 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 000 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 471 853 297 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 18 915 287 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 18 915 287 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 452 938 010 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 452 938 010 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
II. Затраты | 498 045 234 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 441 256 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2 636 668 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 87 235 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 78 504 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 731 | |||
120 | Аппарат акима области | 2 144 483 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 843 880 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 94 810 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 43 246 | |||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 162 547 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 404 950 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 358 509 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 46 441 | |||
2 | Финансовая деятельность | 240 834 | |||
257 | Управление финансов области | 145 386 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 142 907 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 479 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 95 448 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 73 348 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 22 100 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 238 638 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 238 638 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 228 356 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 90 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 10 192 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 325 116 | |||
269 | Управление по делам религий области | 311 985 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 36 088 | |||
004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 750 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 271 147 | |||
271 | Управление строительства области | 13 131 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 13 131 | |||
02 | Оборона | 2 383 552 | |||
1 | Военные нужды | 704 266 | |||
120 | Аппарат акима области | 704 266 | |||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 58 690 | |||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 645 576 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 679 286 | |||
120 | Аппарат акима области | 997 689 | |||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 122 398 | |||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 875 291 | |||
271 | Управление строительства области | 215 342 | |||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 215 342 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 466 255 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 438 192 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 28 063 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 12 730 865 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 12 156 385 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 11 997 292 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 9 844 288 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 3 647 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 953 103 | |||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 92 532 | |||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 97 089 | |||
015 | Организация содержания служебных животных | 6 633 | |||
271 | Управление строительства области | 159 093 | |||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | 159 093 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 574 480 | |||
738 | Управление по делам семьи, детей и молодежи области | 574 480 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере укрепления института семьи, гендерного равенства и защиты прав и законных интересов женщин, детей и молодежи | 230 328 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 991 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 297 641 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 41 520 | |||
04 | Образование | 62 418 904 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 566 638 | |||
261 | Управление образования области | 566 638 | |||
027 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 566 638 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 37 742 065 | |||
261 | Управление образования области | 15 567 409 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 858 304 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 3 850 174 | |||
053 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования | 142 550 | |||
056 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 346 340 | |||
071 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования, и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов | 7 971 636 | |||
072 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования | 398 405 | |||
271 | Управление строительства области | 18 317 516 | |||
079 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 18 090 187 | |||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 227 329 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 3 857 140 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 3 424 539 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 432 601 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 15 735 574 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 641 068 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 624 869 | |||
044 | Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | 16 199 | |||
261 | Управление образования области | 14 183 156 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 14 183 156 | |||
271 | Управление строительства области | 911 350 | |||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 911 350 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 3 022 053 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 264 898 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 264 898 | |||
261 | Управление образования области | 2 757 155 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 2 757 155 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 8 129 | |||
261 | Управление образования области | 8 129 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 8 129 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 5 344 445 | |||
261 | Управление образования области | 5 344 445 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 156 256 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 109 232 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 442 417 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 537 613 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 99 912 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 14 308 | |||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 20 742 | |||
029 | Методическая работа | 124 093 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 704 861 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 135 011 | |||
05 | Здравоохранение | 24 841 047 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 7 901 396 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 783 708 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 143 338 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 310 621 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 1 329 628 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 121 | |||
271 | Управление строительства области | 6 117 688 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 6 117 688 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 6 451 132 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 6 451 132 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 6 451 132 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 44 444 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 44 444 | |||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 44 444 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 10 444 075 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 10 444 075 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 186 531 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 189 992 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 59 055 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 86 949 | |||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников, направленных для работы в сельскую местность | 103 097 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 9 818 451 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 18 921 022 | |||
1 | Социальное обеспечение | 11 790 185 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 11 095 968 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 583 006 | |||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 265 807 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 230 167 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 472 892 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 349 948 | |||
049 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на выплату государственной адресной социальной помощи | 8 007 069 | |||
056 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 187 079 | |||
261 | Управление образования области | 127 019 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 113 122 | |||
037 | Социальная реабилитация | 13 897 | |||
738 | Управление по делам семьи, детей и молодежи области | 567 198 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 530 753 | |||
037 | Социальная реабилитация | 36 445 | |||
2 | Социальная помощь | 2 140 728 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 140 728 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 2 137 931 | |||
055 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | 2 797 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 4 990 109 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 880 604 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 147 835 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 174 427 | |||
037 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 3 351 926 | |||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 38 453 | |||
045 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 723 938 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 75 600 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 368 425 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 26 780 | |||
077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 26 780 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 4 736 | |||
045 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 4 736 | |||
270 | Управление по инспекции труда области | 77 989 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 76 389 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 600 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 168 709 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 14 896 867 | |||
271 | Управление строительства области | 14 895 867 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 13 145 865 | |||
027 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 750 002 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 000 | |||
008 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 000 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 16 271 842 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 16 271 842 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 129 650 | |||
010 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 962 334 | |||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 8 767 677 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 978 643 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 380 263 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 2 053 275 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 853 564 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3 713 010 | |||
271 | Управление строительства области | 38 593 | |||
016 | Развитие объектов культуры | 38 593 | |||
740 | Управление культуры и развития языков области | 3 674 417 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков | 62 823 | |||
003 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 7 342 | |||
004 | Увековечение памяти деятелей государства | 350 888 | |||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 086 382 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы | 466 475 | |||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 373 484 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 97 263 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 229 760 | |||
2 | Спорт | 9 426 929 | |||
271 | Управление строительства области | 775 193 | |||
017 | Развитие объектов спорта | 775 193 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 8 651 736 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 52 745 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 246 474 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 7 632 393 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 450 565 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 269 559 | |||
3 | Информационное пространство | 2 133 315 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 942 283 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 942 283 | |||
271 | Управление строительства области | 149 359 | |||
018 | Развитие объектов архивов | 149 359 | |||
739 | Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов области | 676 710 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг, управления архивным делом | 198 795 | |||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 409 660 | |||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 38 440 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 815 | |||
740 | Управление культуры и развития языков области | 364 963 | |||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 364 963 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 580 310 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 311 063 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 311 063 | |||
286 | Управление туризма и внешних связей области | 269 247 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма и внешних связей | 65 644 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 780 | |||
004 | Регулирование туристской деятельности | 201 823 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 21 966 338 | |||
1 | Топливо и энергетика | 4 198 839 | |||
271 | Управление строительства области | 137 161 | |||
019 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие теплоэнергетической системы | 137 161 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 061 678 | |||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 4 000 | |||
011 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие теплоэнергетической системы | 3 823 971 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 233 707 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 17 767 499 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 17 767 499 | |||
070 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие газотранспортной системы | 17 697 213 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 70 286 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 29 924 758 | |||
1 | Сельское хозяйство | 26 482 845 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 26 474 472 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 235 738 | |||
002 | Поддержка семеноводства | 1 026 125 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 27 535 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 41 251 | |||
016 | Обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда | 248 439 | |||
017 | Экспертиза качества казахстанского хлопка-волокна и хлопка-сырца | 71 875 | |||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 3 124 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 157 850 | |||
020 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 2 810 033 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 7 200 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 50 686 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 369 720 | |||
041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 363 126 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 27 950 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 4 100 000 | |||
048 | Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | 1 166 457 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 6 182 760 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 8 793 540 | |||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 771 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 475 890 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 253 233 | |||
059 | Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов | 25 016 | |||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 36 153 | |||
271 | Управление строительства области | 8 373 | |||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 8 373 | |||
2 | Водное хозяйство | 1 061 012 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 061 012 | |||
068 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 1 061 012 | |||
3 | Лесное хозяйство | 974 712 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 974 712 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 965 122 | |||
006 | Охрана животного мира | 9 590 | |||
4 | Рыбное хозяйство | 160 320 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 160 320 | |||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | 160 320 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 1 081 394 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 081 394 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 100 192 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 25 641 | |||
010 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | 658 128 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 297 433 | |||
6 | Земельные отношения | 164 475 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 73 479 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 73 479 | |||
729 | Управление земельной инспекции области | 90 996 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 79 104 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 892 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 933 050 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 933 050 | |||
271 | Управление строительства области | 1 728 995 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 154 649 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 8 048 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 1 566 298 | |||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 123 838 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 123 838 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 80 217 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 80 217 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 24 070 170 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 21 589 009 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 21 589 009 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 645 183 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 12 315 577 | |||
007 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры | 4 039 606 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 588 643 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 2 481 161 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 481 161 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 102 019 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 196 442 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 2 182 700 | |||
13 | Прочие | 6 067 634 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 5 026 222 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 4 584 801 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2020" | 60 000 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2020" | 4 343 223 | |||
011 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2020" | 101 578 | |||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 80 000 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 441 421 | |||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2020" | 441 421 | |||
9 | Прочие | 1 041 412 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 90 000 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 90 000 | |||
261 | Управление образования области | 94 500 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 94 500 | |||
271 | Управление строительства области | 55 000 | |||
078 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 10 000 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 45 000 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 90 000 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 90 000 | |||
257 | Управление финансов области | 100 000 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 100 000 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 246 996 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 183 496 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 63 500 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 364 916 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 161 732 | |||
004 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 203 184 | |||
14 | Обслуживание долга | 82 894 | |||
1 | Обслуживание долга | 82 894 | |||
257 | Управление финансов области | 82 894 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 7 343 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 75 551 | |||
15 | Трансферты | 242 241 471 | |||
1 | Трансферты | 242 241 471 | |||
257 | Управление финансов области | 242 241 471 | |||
007 | Субвенции | 207 803 121 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 105 706 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 23 337 016 | |||
026 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 10 994 669 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 959 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 7 002 784 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 8 759 725 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 245 361 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 245 361 | |||
271 | Управление строительства области | 1 245 361 | |||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 1 245 361 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 6 776 996 | |||
1 | Сельское хозяйство | 5 647 976 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 5 647 976 | |||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 5 647 976 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 129 020 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 129 020 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 129 020 | |||
13 | Прочие | 737 368 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 737 368 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 737 368 | |||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 737 368 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 1 756 941 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 756 941 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1 756 941 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1 755 979 | |||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 962 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 2 701 960 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 2 701 960 | ||||
13 | Прочие | 2 701 960 | |||
9 | Прочие | 2 701 960 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 2 600 000 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 2 600 000 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 101 960 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 101 960 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7 085 292 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7 085 292 |