В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, пункта 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и Кентауского городского маслихата от 21 ноября 2018 года за № 217 "О внесении изменений в решение Кентауского городского маслихата от 22 декабря 2017 года за № 116 "О городском бюджете на 2018-2020 годы" зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4805, Кентауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кентауского городского маслихата от 26 сентября 2018 года № 202 "О бюджете сельских округов города Кентау на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4745, опубликовано 15 октября 2018 года в газете "Кентау" и в эталонном контрольном банке нормативно правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 8 октября 2018 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Жуйнек на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 757 тысяч тенге:
налоговые поступления – 142 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 34 615 тысяч тенге;
2) затраты – 75 160 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -40 403 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 40 403 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 40 403 тысяч тенге.".
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Утвердить бюджет сельского округа Карашык на 2018-2020 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 18 588 тысяч тенге:
налоговые поступления – 0;
неналоговые поступления – 20 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 18 568 тысяч тенге;
2) затраты – 40 179 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -21 591 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 21 591 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 21 591 тысяч тенге.".
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет сельского округа Орангай на 2018-2020 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 838 тысяч тенге:
налоговые поступления – 0;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 31 838 тысяч тенге;
2) затраты – 36 059 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 221 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 221 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 221 тысяч тенге.".
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Утвердить бюджет сельского округа Иассы на 2018-2020 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 11 075 тысяч тенге:
налоговые поступления – 576 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 10 499 тысяч тенге;
2) затраты – 26 140 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -15 065 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 065 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 15 065 тысяч тенге.".
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет сельского округа Шага на 2018-2020 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 29 192 тысяч тенге:
налоговые поступления – 0;
неналоговые поступления – 34 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 29 158 тысяч тенге;
2) затраты – 33 863 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 671 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 671 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 671 тысяч тенге.".
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Утвердить бюджет сельского округа Ески Икан на 2018-2020 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 78 241 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 718 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 246 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 71 277 тысяч тенге;
2) затраты – 85 933 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 692 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 692 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 7 692 тысяч тенге.".
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет сельского округа Жана Икан на 2018-2020 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 11 164 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 560 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 132 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 9 472 тысяч тенге;
2) затраты – 24 546 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 382 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 382 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 13 382 тысяч тенге.".
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Утвердить бюджет сельского округа Шорнак на 2018-2020 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 59 330 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 545 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 113 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 56 672 тысяч тенге;
2) затраты – 62 988 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 658 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 658 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 658 тысяч тенге.".
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет сельского округа Бабайкорган на 2018-2020 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 13 588 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 176 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 167 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 11 245 тысяч тенге;
2) затраты – 26 562 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -12 974 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 974 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 12 974 тысяч тенге.".
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Утвердить бюджет сельского округа Майдантал на 2018-2020 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 22 467 тысяч тенге:
налоговые поступления – 0;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 22 467 тысяч тенге;
2) затраты – 25 862 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 395 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 395 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 395 тысяч тенге.".
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет сельского округа Ушкайык на 2018-2020 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 12 344 тысяч тенге:
налоговые поступления – 0;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 12 344 тысяч тенге;
2) затраты – 27 540 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -15 196 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 196 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 15 196 тысяч тенге.".
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Утвердить бюджет сельского округа Жибек Жолы на 2018-2020 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 21 403 тысяч тенге:
налоговые поступления – 473 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 171 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 20 759 тысяч тенге;
2) затраты – 21 722 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -319 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 319 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 319 тысяч тенге.".
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 и 34 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 к настоящему решению.
3. Государственному учреждению "Аппарат Кентауского городского маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения маслихата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие не праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территрии города Кентау;
4) размещение настоящего решение на интернет-ресурсе Кентауского городского маслихата после его официального опубликования.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | |
городского маслихата | А. Розибаев |
Секретарь городского маслихата | Т.Балабиев |
Приложение 1 к решению Кентауского городского маслихата от 28 ноября 2018 года № 220 |
|
Приложение 1 к решению Кентауского городского маслихата от 26 сентября 2018 года № 202 |
Бюджет сельского округа Жуйнек на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 34 757 | ||||
1 | Налоговые поступления | 142 | |||
01 | Подоходный налог | 68 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 68 | |||
04 | Hалоги на собственность | 74 | |||
3 | Земельный налог | 74 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 34 615 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34 615 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 34 615 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 75 160 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 11 701 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 11 701 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 701 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 001 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 700 | |||
04 | Образование | 59 337 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 58 277 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 277 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 58 277 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 060 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 060 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 060 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 869 | |||
2 | Социальная помощь | 869 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 869 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 869 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 100 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 100 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 100 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 927 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 927 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 927 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 927 | |||
13 | Прочие | 1 226 | |||
9 | Прочие | 1 226 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 226 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 226 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -40 403 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 40 403 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 40 403 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 40 403 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 40 403 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 40 403 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 40 403 |
Приложение 2 к решению Кентауского городского маслихата от 28 ноября 2018 года № 220 |
|
Приложение 4 к решению Кентауского городского маслихата от 26 сентября 2018 года № 202 |
Бюджет сельского округа Карашык на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 18 588 | ||||
1 | Налоговые поступления | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 20 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 20 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 20 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 18 568 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 568 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18 568 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 40 179 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 7 780 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 7 780 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 780 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 780 | |||
04 | Образование | 21 078 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 21 078 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 078 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 21 078 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 641 | |||
2 | Социальная помощь | 1 641 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 641 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 641 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 663 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 663 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 663 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 663 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 652 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 652 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 652 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 652 | |||
13 | Прочие | 7 365 | |||
9 | Прочие | 7 365 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 365 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 7 365 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -21 591 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 21 591 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 21 591 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 21 591 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 21 591 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 21 591 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 21 591 |
Приложение 3 к решению Кентауского городского маслихата от 28 ноября 2018 года № 220 |
|
Приложение 7 к решению Кентауского городского маслихата от 26 сентября 2018 года № 202 |
Бюджет сельского округа Орангай на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 31 838 | ||||
1 | Налоговые поступления | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 31 838 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 838 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 838 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 36 059 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 8 157 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 8 157 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 157 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 847 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 310 | |||
04 | Образование | 22 075 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 21 198 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 198 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 21 198 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 877 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 877 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 877 | |||
05 | Здравоохранение | 20 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 20 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 158 | |||
2 | Социальная помощь | 1 158 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 158 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 158 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 895 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 895 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 895 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 755 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 20 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 120 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 250 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 250 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 250 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 250 | |||
13 | Прочие | 2 504 | |||
9 | Прочие | 2 504 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 504 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 504 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -4 221 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 4 221 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 4 221 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 221 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 221 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 221 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 4 221 |
Приложение 4 к решению Кентауского городского маслихата от 28 ноября 2018 года № 220 |
|
Приложение 10 к решению Кентауского городского маслихата от 26 сентября 2018 года № 202 |
Бюджет сельского округа Иассы на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 11 075 | ||||
1 | Налоговые поступления | 576 | |||
01 | Подоходный налог | 22 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 22 | |||
04 | Hалоги на собственность | 554 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 554 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 10 499 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10 499 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10 499 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 26 140 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 9 227 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 9 227 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 227 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 527 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 700 | |||
04 | Образование | 16 160 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 15 268 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 268 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 15 268 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 892 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 892 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 892 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 353 | |||
2 | Социальная помощь | 353 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 353 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 353 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 400 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 400 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 400 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -15 065 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 15 065 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 15 065 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 15 065 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 15 065 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 15 065 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 15 065 |
Приложение 5 к решению Кентауского городского маслихата от 28 ноября 2018 года № 220 |
|
Приложение 13 к решению Кентауского городского маслихата от 26 сентября 2018 года № 202 |
Бюджет сельского округа Шага на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 29 192 | ||||
1 | Налоговые поступления | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 34 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 12 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 12 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 22 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 22 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 29 158 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 158 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29 158 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 33 863 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 8 986 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 8 986 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 986 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 138 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 848 | |||
04 | Образование | 19 516 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 19 516 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 516 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 19 516 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 494 | |||
2 | Социальная помощь | 1 494 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 494 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 494 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 350 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 350 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 350 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 250 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 100 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 226 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 126 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 126 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 126 | |||
2 | Спорт | 100 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 100 | |||
13 | Прочие | 2 291 | |||
9 | Прочие | 2 291 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 291 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 291 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -4 671 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 4 671 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 4 671 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 671 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 671 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 671 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 4 671 |
Приложение 6 к решению Кентауского городского маслихата от 28 ноября 2018 года № 220 |
|
Приложение 16 к решению Кентауского городского маслихата от 26 сентября 2018 года № 202 |
Бюджет сельского округа Ески Икан на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 78 241 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 718 | |||
01 | Подоходный налог | 169 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 169 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 549 | |||
3 | Земельный налог | 878 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 671 | |||
2 | Неналоговые поступления | 246 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 96 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 96 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 150 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 150 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 71 277 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 71 277 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 71 277 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 85 933 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 075 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18 075 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 075 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 560 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 515 | |||
04 | Образование | 59 010 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 58 243 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 243 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 58 243 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 767 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 767 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 767 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 667 | |||
2 | Социальная помощь | 1 667 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 667 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 667 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 449 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 449 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 449 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 219 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 190 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 40 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 347 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 2 107 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 107 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 107 | |||
2 | Спорт | 240 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 240 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 240 | |||
13 | Прочие | 4 385 | |||
9 | Прочие | 4 385 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 385 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4 385 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -7 692 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 7 692 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 7 692 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 692 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 7 692 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 692 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 7 692 |
Приложение 7 к решению Кентауского городского маслихата от 28 ноября 2018 года № 220 |
|
Приложение 19 к решению Кентауского городского маслихата от 26 сентября 2018 года № 202 |
Бюджет сельского округа Жана Икан на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 11 164 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 560 | |||
01 | Подоходный налог | 150 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 150 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 410 | |||
1 | Hалоги на имущество | 68 | |||
3 | Земельный налог | 28 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 314 | |||
2 | Неналоговые поступления | 132 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 2 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 130 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 130 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 9 472 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 472 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 9 472 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 24 546 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 8 266 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 8 266 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 266 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 266 | |||
04 | Образование | 13 134 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 13 134 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 134 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 13 134 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 232 | |||
2 | Социальная помощь | 1 232 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 232 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 232 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 378 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 378 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 378 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 206 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 172 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 536 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 536 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 536 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 536 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -13 382 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 13 382 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 13 382 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13 382 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 13 382 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 13 382 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 13 382 |
Приложение 8 к решению Кентауского городского маслихата от 28 ноября 2018 года № 220 |
|
Приложение 22 к решению Кентауского городского маслихата от 26 сентября 2018 года № 202 |
Бюджет сельского округа Шорнак на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 59 330 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 545 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 545 | |||
1 | Hалоги на имущество | 50 | |||
3 | Земельный налог | 68 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 427 | |||
2 | Неналоговые поступления | 113 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 24 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 24 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 89 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 89 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 56 672 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 672 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 672 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 62 988 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 140 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 140 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 140 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 961 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 179 | |||
04 | Образование | 37 751 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 37 751 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 751 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 37 751 | |||
05 | Здравоохранение | 20 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 20 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 768 | |||
2 | Социальная помощь | 768 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 768 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 768 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 418 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 418 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 418 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 398 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 20 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 653 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 653 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 653 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 653 | |||
13 | Прочие | 3 238 | |||
9 | Прочие | 3 238 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 238 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3 238 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -3 658 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 3 658 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 658 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 658 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 658 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 658 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 3 658 |
Приложение 9 к решению Кентауского городского маслихата от 28 ноября 2018 года № 220 |
|
Приложение 25 к решению Кентауского городского маслихата от 26 сентября 2018 года № 202 |
Бюджет сельского округа Бабайкорган на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 13 588 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 176 | |||
01 | Подоходный налог | 191 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 191 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 985 | |||
1 | Hалоги на имущество | 34 | |||
3 | Земельный налог | 7 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 944 | |||
2 | Неналоговые поступления | 167 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 47 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 47 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 120 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 120 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 11 245 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11 245 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 11 245 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 26 562 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 10 818 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 10 818 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 818 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 118 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 700 | |||
04 | Образование | 8 580 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 8 081 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 081 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 8 081 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 499 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 499 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 499 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 364 | |||
2 | Социальная помощь | 364 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 364 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 364 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 417 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 417 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 417 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 317 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 100 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 963 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 963 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 963 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 963 | |||
13 | Прочие | 4 420 | |||
9 | Прочие | 4 420 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 420 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4 420 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -12 974 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 12 974 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 12 974 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 12 974 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 12 974 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 12 974 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 12 974 |
Приложение 10 к решению Кентауского городского маслихата от 28 ноября 2018 года № 220 |
|
Приложение 28 к решению Кентауского городского маслихата от 26 сентября 2018 года № 202 |
Бюджет сельского округа Майдантал на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 22 467 | ||||
1 | Налоговые поступления | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 22 467 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22 467 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 22 467 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 25 862 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 8 380 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 8 380 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 380 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 070 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 310 | |||
04 | Образование | 8 843 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 8 843 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 843 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 8 843 | |||
05 | Здравоохранение | 20 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 20 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 420 | |||
2 | Социальная помощь | 420 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 420 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 420 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 170 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 170 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 170 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 150 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 20 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 783 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 783 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 783 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 783 | |||
13 | Прочие | 7 246 | |||
9 | Прочие | 7 246 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 246 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 7 246 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -3 395 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 3 395 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 395 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 395 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 395 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 395 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 3 395 |
Приложение 11 к решению Кентауского городского маслихата от 28 ноября 2018 года № 220 |
|
Приложение 31 к решению Кентауского городского маслихата от 26 сентября 2018 года № 202 |
Бюджет сельского округа Ушкайык на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 12 344 | ||||
1 | Налоговые поступления | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 12 344 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 344 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 12 344 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 27 540 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 8 171 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 8 171 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 171 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 131 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 40 | |||
04 | Образование | 14 906 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 14 106 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 106 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 14 106 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 800 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 800 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 945 | |||
2 | Социальная помощь | 945 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 945 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 945 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 966 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 966 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 966 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 966 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 477 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 477 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 477 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 477 | |||
13 | Прочие | 1 075 | |||
9 | Прочие | 1 075 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 075 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 075 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -15 196 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 15 196 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 15 196 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 15 196 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 15 196 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 15 196 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 15 196 |
Приложение 12 к решению Кентауского городского маслихата от 28 ноября 2018 года № 220 |
|
Приложение 34 к решению Кентауского городского маслихата от 26 сентября 2018 года № 202 |
Бюджет сельского округа Жибек Жолы на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 21 403 | ||||
1 | Налоговые поступления | 473 | |||
04 | Hалоги на собственность | 473 | |||
1 | Hалоги на имущество | 29 | |||
3 | Земельный налог | 50 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 394 | |||
2 | Неналоговые поступления | 171 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 103 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 103 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 38 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 38 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 30 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 30 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 20 759 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20 759 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20 759 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 21 722 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 9 903 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 9 903 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 903 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 518 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 385 | |||
04 | Образование | 9 961 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 9 961 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 961 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 9 961 | |||
05 | Здравоохранение | 20 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 20 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 379 | |||
2 | Социальная помощь | 379 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 379 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 379 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 327 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 327 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 327 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 327 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 132 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 132 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 132 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 132 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит бюджета | -319 | ||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 319 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 319 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 319 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 319 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 319 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 319 |