В соответствии с пунктом 4 статьи 106 и с пунктом 1 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Казыгуртский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI "О бюджете сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4386, опубликовано 26 января 2018 года в газете "Казыгурт тынысы" и в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 25 января 2018 года) следующие изменений и дополнений:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 к настоящему решению изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Казыгурт на 2018-2020 годы согласно приложениям 1 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 528 464 тысяч тенге:
налоговые поступления – 89 555 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 7 414 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 431 495 тысяч тенге;
2) затраты – 528 464 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
2. Утвердить бюджет сельского округа Шарапхана на 2018-2020 годы согласно приложениям 2 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 153 314 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 008 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 203 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 144 103 тысяч тенге;
2) затраты – 153 314 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
3. Утвердить бюджет сельского округа Алтынтобе на 2018-2020 годы согласно приложениям 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 120 915 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 104 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 578 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 109 233 тысяч тенге;
2) затраты – 120 915 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
4. Утвердить бюджет сельского округа Карабау на 2018-2020 годы согласно приложениям 4 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 135 399 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 490 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 125 908 тысяч тенге;
2) затраты – 135 399 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
5. Утвердить бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2018-2020 годы согласно приложениям 5 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 104 643 тысяч тенге:
налоговые поступления – 5 540 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 206 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 95 897 тысяч тенге;
2) затраты – 104 643 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
6. Утвердить бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2018-2020 годы согласно приложениям 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 161 492 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 821 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 62 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 149 609 тысяч тенге;
2) затраты – 161 492 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
7. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкия на 2018-2020 годы согласно приложениям 7 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 201 226 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 007 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 183 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 191 036 тысяч тенге;
2) затраты – 201 226 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
8. Утвердить бюджет сельского округа Шанак на 2018-2020 годы согласно приложениям 8 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 69 766 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 777 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 221 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 61 768 тысяч тенге;
2) затраты – 69 766 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
9. Утвердить бюджет сельского округа Шарбулак на 2018-2020 годы согласно приложениям 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 76 982 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 898 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 74 081 тысяч тенге;
2) затраты – 76 982 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
10. Утвердить бюджет сельского округа Жанабазар на 2018-2020 годы согласно приложениям 10 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 143 532 тысяч тенге:
налоговые поступления – 18 826 тысяч тенге;
неналоговые поступления –3 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 124 703 тысяч тенге;
2) затраты – 143 532 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
11. Утвердить бюджет сельского округа Турбат на 2018-2020 годы согласно приложениям 11 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 194 096 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 147 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 185 949 тысяч тенге;
2) затраты – 194 096 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
12. Утвердить бюджет сельского округа Какпак на 2018-2020 годы согласно приложениям 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 115 760 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 194 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 166 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 109 400 тысяч тенге;
2) затраты – 115 760 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
13. Утвердить бюджет сельского округа Жигерген на 2018-2020 годы согласно приложениям 13 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 78 708 тысяч тенге:
налоговые поступления – 3 858 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 97 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 74 753 тысяч тенге;
2) затраты – 78 708 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 и 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Казыгуртского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечит:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстици;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения маслихата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории Казыгуртского района;
4) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Казыгуртского районного маслихата после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | С. Сенгирбаев |
Секретарь районного маслихата | У. Копеев |
Приложение 1 к решению Казыгуртского районного маслихата от 24 января 2018 года № 26/157-VI |
|
Приложение 1 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Казыгурт на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 528 464 | ||||
1 | Налоговые поступления | 89 555 | |||
1 | Подоходный налог | 46 480 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 46 480 | |||
4 | Hалоги на собственность | 43 075 | |||
1 | Hалоги на имущество | 907 | |||
3 | Земельный налог | 2 693 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 39 475 | |||
2 | Неналоговые поступления | 7 414 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 7 414 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 7 414 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 431 495 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 431 495 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 431 495 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 528 464 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66 803 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 803 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 803 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 959 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 34 844 | |||
04 | Образование | 439 247 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 435 465 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 435 465 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 435 465 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3 782 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 782 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3 782 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 414 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 414 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 414 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 414 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 2 к решению Казыгуртского районного маслихата от 24 января 2018 года № 26/157-VI |
|
Приложение 4 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Шарапхана на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 153 314 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 008 | |||
1 | Подоходный налог | 1 700 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 700 | |||
4 | Hалоги на собственность | 4 308 | |||
1 | Hалоги на имущество | 126 | |||
3 | Земельный налог | 755 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 427 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 203 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 3 203 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 203 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 144 103 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 144 103 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 144 103 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 153 314 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 275 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 275 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 275 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 075 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 200 | |||
04 | Образование | 127 736 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 127 736 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 127 736 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 127 736 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 303 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 303 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 303 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 303 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Казыгуртского районного маслихата от 24 января 2018 года № 26/157-VI |
|
Приложение 7 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Алтынтобе на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 120 915 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 104 | |||
1 | Подоходный налог | 4 200 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 200 | |||
4 | Hалоги на собственность | 3 904 | |||
1 | Hалоги на имущество | 81 | |||
3 | Земельный налог | 726 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 097 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 578 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 3 578 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 578 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 109 233 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 109 233 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 109 233 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 120 915 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 602 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 602 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 602 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 570 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 29 032 | |||
04 | Образование | 70 835 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 70 835 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 835 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 70 835 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 478 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 478 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 478 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 400 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 078 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 к решению Казыгуртского районного маслихата от 24 января 2018 года № 26/157-VI |
|
Приложение 10 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Карабау на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 135 399 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 490 | |||
1 | Подоходный налог | 5 481 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 481 | |||
4 | Hалоги на собственность | 4 009 | |||
1 | Hалоги на имущество | 81 | |||
3 | Земельный налог | 525 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 403 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 1 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 125 908 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 125 908 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 125 908 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 135 399 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 775 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 775 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 775 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 775 | |||
04 | Образование | 111 623 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 110 317 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 110 317 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 110 317 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 306 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 306 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 306 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 001 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 001 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 001 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 701 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 5 к решению Казыгуртского районного маслихата от 24 января 2018 года № 26/157-VI |
|
Приложение 13 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 104 643 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 540 | |||
1 | Подоходный налог | 327 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 327 | |||
4 | Hалоги на собственность | 5 213 | |||
1 | Hалоги на имущество | 89 | |||
3 | Земельный налог | 434 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 690 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 206 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 3 206 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 206 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 95 897 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 95 897 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 95 897 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 104 643 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 071 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 071 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 071 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 871 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 200 | |||
04 | Образование | 81 286 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 81 286 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 286 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 81 286 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 286 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 286 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 286 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 640 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 646 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 6 к решению Казыгуртского районного маслихата от 24 января 2018 года № 26/157-VI |
|
Приложение 16 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 161 492 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 821 | |||
1 | Подоходный налог | 4 900 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 900 | |||
4 | Hалоги на собственность | 6 921 | |||
1 | Hалоги на имущество | 185 | |||
3 | Земельный налог | 630 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 106 | |||
2 | Неналоговые поступления | 62 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 62 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 62 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 149 609 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 149 609 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 149 609 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 161 492 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 549 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 549 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 549 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 549 | |||
04 | Образование | 133 581 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 132 381 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 132 381 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 132 381 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 200 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 200 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 200 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 362 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 362 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 362 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 62 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 7 к решению Казыгуртского районного маслихата от 24 января 2018 года № 26/157-VI |
|
Приложение 19 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Кызылкия на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 201 226 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 007 | |||
1 | Подоходный налог | 2 010 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 010 | |||
4 | Hалоги на собственность | 4 997 | |||
1 | Hалоги на имущество | 125 | |||
3 | Земельный налог | 659 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 213 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 183 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 3 183 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 183 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 191 036 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 191 036 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 191 036 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 201 226 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 783 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 783 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 783 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 600 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 183 | |||
04 | Образование | 174 843 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 171 863 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 171 863 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 171 863 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 980 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 980 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 980 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 600 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 8 к решению Казыгуртского районного маслихата от 24 января 2018 года № 26/157-VI |
|
Приложение 22 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Шанак на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 69 766 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 777 | |||
1 | Подоходный налог | 770 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 770 | |||
4 | Hалоги на собственность | 4 007 | |||
1 | Hалоги на имущество | 105 | |||
3 | Земельный налог | 399 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 503 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 221 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 3 221 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 221 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 61 768 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 61 768 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 61 768 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 69 766 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 696 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 696 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 696 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 496 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 200 | |||
04 | Образование | 46 449 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 46 449 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 449 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 46 449 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 621 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 621 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 621 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 321 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 9 к решению Казыгуртского районного маслихата от 24 января 2018 года № 26/157-VI |
|
Приложение 25 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Шарбулак на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 76 982 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 898 | |||
1 | Подоходный налог | 224 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 224 | |||
4 | Hалоги на собственность | 2 674 | |||
1 | Hалоги на имущество | 43 | |||
3 | Земельный налог | 406 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 225 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 3 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 74 081 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 081 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 74 081 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 76 982 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 617 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18 617 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 617 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 617 | |||
04 | Образование | 58 062 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 58 062 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 062 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 58 062 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 303 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 303 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 303 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 303 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 10 к решению Казыгуртского районного маслихата от 24 января 2018 года № 26/157-VI |
|
Приложение 28 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Жанабазар на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 143 532 | ||||
1 | Налоговые поступления | 18 826 | |||
1 | Подоходный налог | 11 713 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 713 | |||
4 | Hалоги на собственность | 7 113 | |||
1 | Hалоги на имущество | 400 | |||
3 | Земельный налог | 995 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 718 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 3 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 124 703 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 124 703 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 124 703 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 143 532 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 712 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 712 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 712 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 712 | |||
04 | Образование | 115 517 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 112 640 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112 640 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 112 640 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 877 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 877 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 877 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 303 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 303 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 303 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 303 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 11 к решению Казыгуртского районного маслихата от 24 января 2018 года № 26/157-VI |
|
Приложение 31 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Турбат на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 194 096 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 147 | |||
1 | Подоходный налог | 1 565 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 565 | |||
4 | Hалоги на собственность | 6 582 | |||
1 | Hалоги на имущество | 124 | |||
3 | Земельный налог | 895 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 563 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 185 949 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 185 949 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 185 949 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 194 096 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 229 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 229 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 229 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 831 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 39 398 | |||
04 | Образование | 132 567 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 130 575 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 130 575 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 130 575 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 992 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 992 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 992 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 300 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 12 к решению Казыгуртского районного маслихата от 24 января 2018 года № 26/157-VI |
|
Приложение 34 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Какпак на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 115 760 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 194 | |||
1 | Подоходный налог | 2 085 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 085 | |||
4 | Hалоги на собственность | 4 109 | |||
1 | Hалоги на имущество | 220 | |||
3 | Земельный налог | 640 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 249 | |||
2 | Неналоговые поступления | 166 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 166 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 166 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 109 400 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 109 400 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 109 400 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 115 760 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 906 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 906 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 906 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 906 | |||
04 | Образование | 92 188 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 90 576 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 576 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 90 576 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 612 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 612 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 612 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 666 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 666 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 666 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 366 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 13 к решению Казыгуртского районного маслихата от 24 января 2018 года № 26/157-VI |
|
Приложение 37 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Жигерген на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 78 708 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 858 | |||
1 | Подоходный налог | 646 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 646 | |||
4 | Hалоги на собственность | 3 212 | |||
1 | Hалоги на имущество | 113 | |||
3 | Земельный налог | 437 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 662 | |||
2 | Неналоговые поступления | 97 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 97 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 97 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 74 753 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 753 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 74 753 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 78 708 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 007 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 007 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 007 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 007 | |||
04 | Образование | 59 204 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 58 062 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 062 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 58 062 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 142 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 142 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 142 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 497 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 497 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 497 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 400 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 97 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |