В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Казыгуртского районного маслихата от 30 марта 2018 года № 27/172-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Казыгуртского районного маслихата от 21 декабря 2017 года № 24/140-VI "О районном бюджете на 2018-2020 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4502, Казыгуртский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI "О бюджете сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4386, опубликовано 26 января 2018 года в газете "Казыгурт тынысы" и в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 25 января 2018 года) следующие изменений и дополнений:
пункты 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 к настоящему решению изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Казыгурт на 2018-2020 годы согласно приложениям 1 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 512 662 тысяч тенге:
налоговые поступления – 100 506 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 7 414 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 404 742 тысяч тенге;
2) затраты – 512 662 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
3. Утвердить бюджет сельского округа Шарапхана на 2018-2020 годы согласно приложениям 2 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 199 557 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 096 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 203 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 187 258 тысяч тенге;
2) затраты – 199 557 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
5. Утвердить бюджет сельского округа Алтынтобе на 2018-2020 годы согласно приложениям 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 126 252 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 624 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 578 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 111 050 тысяч тенге;
2) затраты – 126 252 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
7. Утвердить бюджет сельского округа Карабау на 2018-2020 годы согласно приложениям 4 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 148 252 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 458 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 136 793 тысяч тенге;
2) затраты – 148 252 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
9. Утвердить бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2018-2020 годы согласно приложениям 5 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 104 293 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 776 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 206 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 94 311 тысяч тенге;
2) затраты – 104 293 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
11. Утвердить бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2018-2020 годы согласно приложениям 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 160 265 тысяч тенге:
налоговые поступления – 17 223 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 62 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 142 980 тысяч тенге;
2) затраты – 160 265 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
13. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкия на 2018-2020 годы согласно приложениям 7 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 201 320 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 980 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 183 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 188 157 тысяч тенге;
2) затраты – 201 320 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
15. Утвердить бюджет сельского округа Шанак на 2018-2020 годы согласно приложениям 8 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 70 447 тысяч тенге:
налоговые поступления – 5 654 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 221 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 61 572 тысяч тенге;
2) затраты – 70 447 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
17. Утвердить бюджет сельского округа Шарбулак на 2018-2020 годы согласно приложениям 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 78 823 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 534 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 74 286 тысяч тенге;
2) затраты – 78 823 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
19. Утвердить бюджет сельского округа Жанабазар на 2018-2020 годы согласно приложениям 10 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 151 693 тысяч тенге:
налоговые поступления – 23 301 тысяч тенге;
неналоговые поступления –3 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 128 387 тысяч тенге;
2) затраты – 151 691 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
21. Утвердить бюджет сельского округа Турбат на 2018-2020 годы согласно приложениям 11 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 201 219 тысяч тенге:
налоговые поступления – 10 175 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 191 044 тысяч тенге;
2) затраты – 201 219 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
23. Утвердить бюджет сельского округа Какпак на 2018-2020 годы согласно приложениям 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 114 687 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 133 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 166 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 106 388 тысяч тенге;
2) затраты – 114 687 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
25. Утвердить бюджет сельского округа Жигерген на 2018-2020 годы согласно приложениям 13 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 78 208 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 842 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 97 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 73 269 тысяч тенге;
2) затраты – 78 208 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 и 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Казыгуртского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечит:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстици;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения маслихата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории Казыгуртского района;
4) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Казыгуртского районного маслихата после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | А.Жылкыбаев |
Секретарь районного маслихата | У.Копеев |
Приложение 1 к решению Казыгуртского районного маслихата от 9 апреля 2018 года № 28/187-VI |
|
Приложение 1 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Казыгурт на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 512 662 | ||||
1 | Налоговые поступления | 100 506 | |||
1 | Подоходный налог | 46 480 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 46 480 | |||
4 | Hалоги на собственность | 54 026 | |||
1 | Hалоги на имущество | 907 | |||
3 | Земельный налог | 2 693 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 50 426 | |||
2 | Неналоговые поступления | 7 414 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 7 414 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 7 414 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 404 742 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 404 742 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 404 742 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 512 662 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 286 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 286 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 286 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 109 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 22 177 | |||
04 | Образование | 443 162 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 441 785 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 441 785 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 441 785 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 377 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 377 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 377 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 214 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 214 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 214 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 800 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 414 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 2 к решению Казыгуртского районного маслихата от 9 апреля 2018 года № 28/187-VI |
|
Приложение 4 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Шарапхана на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 199 557 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 096 | |||
1 | Подоходный налог | 1 700 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 700 | |||
4 | Hалоги на собственность | 7 396 | |||
1 | Hалоги на имущество | 126 | |||
3 | Земельный налог | 755 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 515 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 203 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 3 203 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 203 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 187 258 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 187 258 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 187 258 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 199 557 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 425 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 425 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 425 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 225 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 200 | |||
04 | Образование | 173 829 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 173 829 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 173 829 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 173 829 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 303 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 303 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 303 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 303 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Казыгуртского районного маслихата от 9 апреля 2018 года № 28/187-VI |
|
Приложение 7 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Алтынтобе на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 126 252 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 624 | |||
1 | Подоходный налог | 4 200 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 200 | |||
4 | Hалоги на собственность | 7 424 | |||
1 | Hалоги на имущество | 81 | |||
3 | Земельный налог | 726 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 617 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 578 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 3 578 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 578 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 111 050 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 111 050 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 111 050 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 126 252 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 752 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 752 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 752 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 720 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 29 032 | |||
04 | Образование | 76 022 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 76 022 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 022 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 76 022 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 478 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 478 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 478 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 400 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 078 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 к решению Казыгуртского районного маслихата от 9 апреля 2018 года № 28/187-VI |
|
Приложение 10 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Карабау на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 148 252 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 458 | |||
1 | Подоходный налог | 5 481 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 481 | |||
4 | Hалоги на собственность | 5 977 | |||
1 | Hалоги на имущество | 81 | |||
3 | Земельный налог | 525 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 371 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 1 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 136 793 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 136 793 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 136 793 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 148 252 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 925 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 925 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 925 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 925 | |||
04 | Образование | 124 326 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 123 020 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 123 020 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 123 020 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 306 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 306 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 306 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 001 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 001 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 001 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 701 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 5 к решению Казыгуртского районного маслихата от 9 апреля 2018 года № 28/187-VI |
|
Приложение 13 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 104 293 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 776 | |||
1 | Подоходный налог | 327 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 327 | |||
4 | Hалоги на собственность | 6 449 | |||
1 | Hалоги на имущество | 89 | |||
3 | Земельный налог | 434 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 926 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 206 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 3 206 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 206 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 94 311 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 94 311 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 94 311 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 104 293 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21 721 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21 721 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 721 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 521 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 200 | |||
04 | Образование | 81 286 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 81 286 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 286 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 81 286 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 286 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 286 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 286 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 640 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 646 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 6 к решению Казыгуртского районного маслихата от 9 апреля 2018 года № 28/187-VI |
|
Приложение 16 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 160 265 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17 223 | |||
1 | Подоходный налог | 4 900 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 900 | |||
4 | Hалоги на собственность | 12 323 | |||
1 | Hалоги на имущество | 185 | |||
3 | Земельный налог | 630 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 508 | |||
2 | Неналоговые поступления | 62 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 62 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 62 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 142 980 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 142 980 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 142 980 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 160 265 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 199 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 199 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 199 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 199 | |||
04 | Образование | 132 704 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 131 642 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 131 642 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 131 642 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 062 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 062 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 062 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 362 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 362 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 362 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 62 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 7 к решению Казыгуртского районного маслихата от 9 апреля 2018 года № 28/187-VI |
|
Приложение 19 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Кызылкия на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 201 320 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 980 | |||
1 | Подоходный налог | 2 010 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 010 | |||
4 | Hалоги на собственность | 7 970 | |||
1 | Hалоги на имущество | 125 | |||
3 | Земельный налог | 659 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 186 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 183 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 3 183 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 183 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 188 157 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 188 157 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 188 157 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 201 320 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 691 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 691 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 691 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 508 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 183 | |||
04 | Образование | 175 029 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 172 049 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 172 049 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 172 049 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 980 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 980 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 980 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 600 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 8 к решению Казыгуртского районного маслихата от 9 апреля 2018 года № 28/187-VI |
|
Приложение 22 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Шанак на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 70 447 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 654 | |||
1 | Подоходный налог | 770 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 770 | |||
4 | Hалоги на собственность | 4 884 | |||
1 | Hалоги на имущество | 105 | |||
3 | Земельный налог | 399 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 380 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 221 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 3 221 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 221 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 61 572 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 61 572 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 61 572 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 70 447 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 846 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 846 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 846 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 646 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 200 | |||
04 | Образование | 46 980 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 46 980 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 980 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 46 980 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 621 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 621 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 621 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 321 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 9 к решению Казыгуртского районного маслихата от 9 апреля 2018 года № 28/187-VI |
|
Приложение 25 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Шарбулак на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 78 823 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 534 | |||
1 | Подоходный налог | 224 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 224 | |||
4 | Hалоги на собственность | 4 310 | |||
1 | Hалоги на имущество | 43 | |||
3 | Земельный налог | 406 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 861 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 3 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 74 286 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 286 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 74 286 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 78 823 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 767 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18 767 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 767 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 767 | |||
04 | Образование | 59 753 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 59 753 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 753 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 59 753 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 303 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 303 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 303 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 303 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 10 к решению Казыгуртского районного маслихата от 9 апреля 2018 года № 28/187-VI |
|
Приложение 28 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Жанабазар на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 151 691 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23 301 | |||
1 | Подоходный налог | 11 713 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 713 | |||
4 | Hалоги на собственность | 11 588 | |||
1 | Hалоги на имущество | 400 | |||
3 | Земельный налог | 995 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 193 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 3 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 128 387 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 128 387 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 128 387 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 151 691 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 563 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 563 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 563 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 563 | |||
04 | Образование | 124 825 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 121 948 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 121 948 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 121 948 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 877 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 877 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 877 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 303 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 303 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 303 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 303 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 11 к решению Казыгуртского районного маслихата от 9 апреля 2018 года № 28/187-VI |
|
Приложение 31 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Турбат на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 201 219 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 175 | |||
1 | Подоходный налог | 1 565 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 565 | |||
4 | Hалоги на собственность | 8 610 | |||
1 | Hалоги на имущество | 124 | |||
3 | Земельный налог | 895 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 591 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 191 044 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 191 044 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 191 044 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 201 219 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 146 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 146 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 146 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 748 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 39 398 | |||
04 | Образование | 139 773 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 137 781 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137 781 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 137 781 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 992 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 992 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 992 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 300 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 12 к решению Казыгуртского районного маслихата от 9 апреля 2018 года № 28/187-VI |
|
Приложение 34 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Какпак на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 114 687 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 133 | |||
1 | Подоходный налог | 2 085 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 085 | |||
4 | Hалоги на собственность | 6 048 | |||
1 | Hалоги на имущество | 220 | |||
3 | Земельный налог | 640 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 188 | |||
2 | Неналоговые поступления | 166 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 166 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 166 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 106 388 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 106 388 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 106 388 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 114 687 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 056 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 056 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 056 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 056 | |||
04 | Образование | 90 965 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 89 353 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89 353 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 89 353 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 612 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 612 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 612 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 666 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 666 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 666 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 366 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 13 к решению Казыгуртского районного маслихата от 9 апреля 2018 года № 28/187-VI |
|
Приложение 37 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Жигерген на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1. Доходы | 78 208 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 842 | |||
1 | Подоходный налог | 646 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 646 | |||
4 | Hалоги на собственность | 4 196 | |||
1 | Hалоги на имущество | 113 | |||
3 | Земельный налог | 437 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 646 | |||
2 | Неналоговые поступления | 97 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 97 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 97 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 73 269 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73 269 | |||
3 | Трансферты из районного бюджета | 73 269 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 78 208 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 157 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 157 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 157 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 157 | |||
04 | Образование | 58 554 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 57 412 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 412 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 57 412 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 142 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 142 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 142 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 497 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 497 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 497 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 400 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 97 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |