Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2018 года № 707 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2017 года № 823 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2018-2020 годы", Восточно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 16/176-VI "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5341, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 25 декабря 2017 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 244 115 409,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 32 366 551,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 096 547,5 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 267,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 209 649 042,4 тысяч тенге;
2) затраты – 246 469 551,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 13 079 493,9 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 17 542 179,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4 462 685,6 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 2 050 642,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 2 050 642,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -17 484 277,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 17 484 277,7 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Установить:
на 2018 год нормативы распределения доходов в бюджеты районов (городов областного значения) по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Абайскому району | 94,8 процентов |
Аягозскому району | 52,0 процентов |
Бородулихинскому району | 98,3 процентов |
Жарминскому району | 74,0 процентов |
Зайсанскому району | 97,1 процентов |
Катон-Карагайскому району | 97,6 процентов |
Кокпектинскому району | 99,3 процентов |
Курчумскому району | 95,6 процентов |
городу Семей | 98,5 процентов |
городу Курчатову | 98,8 процентов |
городу Усть-Каменогорску | 36,4 процентов |
Урджарскому району | 97,3 процентов |
Шемонаихинскому району | 98,5 процентов; |
на 2018 год нормативы распределения доходов в бюджеты Бескарагайского, Глубоковского, Зыряновского, Тарбагатайского, Уланского районов и города Риддер по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, в размере 100 процентов.";
приложение 1 к указанному решению изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | А. Ахметова |
Секретарь Восточно-Казахстанского | |
областного маслихата | В. Головатюк |
Областной бюджет на 2018 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. ДОХОДЫ | 244 115 409,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 32 366 551,5 | |||
01 | Подоходный налог | 14 697 841,6 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 697 841,6 | |||
01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 14 697 841,6 | |||
03 | Социальный налог | 12 062 943,7 | |||
1 | Социальный налог | 12 062 943,7 | |||
01 | Социальный налог | 12 062 943,7 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 605 766,2 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 602 226,0 | |||
03 | Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников | 219 734,0 | |||
04 | Плата за лесные пользования | 126 140,0 | |||
16 | Плата за эмиссии в окружающую среду | 5 256 352,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 540,2 | |||
33 | Сбор за выдачу и (или) продление разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан | 3 540,2 | |||
2 | Неналоговые поступления | 2 096 547,5 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 550 179,9 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 10 348,0 | |||
02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 10 348,0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 6 000,0 | |||
02 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в коммунальной собственности | 6 000,0 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 82,2 | |||
02 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности | 82,2 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 124 915,0 | |||
04 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности области | 124 915,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 408 834,7 | |||
03 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 29 456,4 | |||
06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 379 378,3 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 849 261,8 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 849 261,8 | |||
05 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета | 47 145,2 | |||
06 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, столицы, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета | 801 796,1 | |||
12 | Поступления удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам | 320,5 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 697 105,8 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 697 105,8 | |||
05 | Поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета | 786,7 | |||
07 | Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета | 57 643,7 | |||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 104 318,5 | |||
14 | Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | 534 356,9 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 267,8 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 267,8 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 267,8 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 3 267,8 | |||
4 | Поступления трансфертов | 209 649 042,4 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 3 872 958,4 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 3 872 958,4 | |||
02 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 113 848,2 | |||
03 | Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 665,3 | |||
04 | Поступления трансфертов из районных (городов областного значения) бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета | 3 758 444,0 | |||
16 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,9 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 205 776 084,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 205 776 084,0 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 16 116 638,0 | |||
02 | Целевые трансферты на развитие | 26 501 836,0 | |||
03 | Субвенции | 163 157 610,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 246 469 551,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 941 258,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2 195 909,8 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 60 145,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 58 257,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 888,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 1 877 032,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 525 248,5 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 80 223,5 | |||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 209 619,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 61 941,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 258 732,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 257 944,5 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 788,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 274 219,3 | |||
257 | Управление финансов области | 144 032,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 108 764,2 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 35 268,0 | |||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 130 187,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 110 326,5 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 16 870,6 | |||
004 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 990,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 227 164,9 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 227 164,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 219 078,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3 606,9 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 4 480,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 243 964,6 | |||
269 | Управление по делам религий области | 243 964,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 167 927,6 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 76 037,0 | |||
02 | Оборона | 657 418,9 | |||
1 | Военные нужды | 49 165,0 | |||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 49 165,0 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 42 911,0 | |||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 6 254,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 608 253,9 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 406 224,8 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 385 944,2 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 20 280,6 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 235,1 | |||
016 | Проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территории от природных и стихийных бедствий | 235,1 | |||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 201 794,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки | 45 468,0 | |||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 156 108,0 | |||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 218,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 11 978 806,6 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 11 978 806,6 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 11 978 806,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 10 451 946,9 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 9 175,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 230 838,7 | |||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 86 633,0 | |||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 131 909,0 | |||
015 | Организация содержания служебных животных | 35 534,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 32 770,0 | |||
04 | Образование | 36 008 345,3 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 9 144,1 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 9 144,1 | |||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 9 144,1 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 14 243 876,6 | |||
261 | Управление образования области | 8 197 199,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 399 309,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 781 310,0 | |||
053 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования | 71 537,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей | 155 157,0 | |||
056 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 251 085,0 | |||
071 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования, и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов | 3 180 421,0 | |||
072 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования | 358 380,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 345 235,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 934 384,0 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 410 851,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 701 442,6 | |||
008 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2 449 134,1 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 233 790,6 | |||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 18 517,9 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 10 341 256,8 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 498 014,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 498 014,0 | |||
261 | Управление образования области | 9 843 242,8 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 9 843 242,8 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 2 133 185,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 878 637,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 878 637,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 254 548,0 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 1 254 548,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 218 793,0 | |||
261 | Управление образования области | 218 793,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 218 793,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 9 062 089,8 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 441 055,0 | |||
034 | Капитальные расходы государственных организаций образования системы здравоохранения | 441 055,0 | |||
261 | Управление образования области | 8 621 034,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 122 020,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 135 233,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 659 030,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 128 465,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 200 974,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 396,0 | |||
029 | Методическая работа | 544 936,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 929 814,6 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 5 900 166,2 | |||
05 | Здравоохранение | 12 152 616,4 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 3 987 201,6 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 696 260,9 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 434 263,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 149 424,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 112 573,9 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 290 940,7 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 3 290 940,7 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 1 892 082,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 892 082,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 892 082,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 71 535,1 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 71 535,1 | |||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 71 535,1 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 6 201 797,7 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 6 201 797,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 175 811,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 140 557,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 48 688,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 85 675,0 | |||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 22 886,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 5 728 180,7 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 11 265 395,6 | |||
1 | Социальное обеспечение | 6 624 711,7 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 5 246 255,3 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 417 222,2 | |||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 228 417,8 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 796 835,5 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 482 345,8 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 338 779,0 | |||
049 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на выплату государственной адресной социальной помощи | 741 721,0 | |||
056 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 240 934,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 377 022,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 204 769,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 172 253,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 434,4 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 1 434,4 | |||
2 | Социальная помощь | 648 147,1 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 648 147,1 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 648 147,1 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 3 992 536,8 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 3 865 321,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 255 641,1 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 14 636,0 | |||
017 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на введение стандартов оказания специальных социальных услуг | 2 402,0 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 259 185,0 | |||
019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 4 528,0 | |||
037 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 1 462 124,5 | |||
045 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 399 780,0 | |||
046 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 17 627,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 46 150,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 145 967,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 257 281,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 10 712,0 | |||
077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 10 712,0 | |||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 116 503,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 98 296,2 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 18 207,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 612 524,9 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 13 996 734,7 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 31 025,0 | |||
011 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на изъятие земельных участков для государственных нужд | 31 025,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 93 212,0 | |||
047 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 93 212,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 341 575,5 | |||
043 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 341 575,5 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 026,6 | |||
026 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 3 026,6 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 13 527 895,6 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 2 841 933,0 | |||
034 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 10 685 962,6 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 20 615 790,2 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 20 615 790,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 150 885,5 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 837,0 | |||
010 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 792 464,9 | |||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 12 732 594,8 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 404 737,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 2 283 226,3 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 2 251 044,7 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 511 323,8 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3 016 161,9 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 3 011 296,7 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 354 971,8 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 501 770,9 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 154 554,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 865,2 | |||
027 | Развитие объектов культуры | 4 865,2 | |||
2 | Спорт | 5 498 189,9 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 5 495 389,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 42 562,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 74 398,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 5 215 098,9 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 525,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 659,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 161 147,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 800,0 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 2 800,0 | |||
3 | Информационное пространство | 1 820 721,2 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 754 759,2 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 754 759,2 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 131 291,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 47 515,0 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 75 484,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 867,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 425,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 934 671,0 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 474 930,0 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 459 741,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 176 250,8 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 508 010,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 377 251,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 116 159,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 14 600,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 548 678,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 69 395,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 16 809,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 198 576,3 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 263 898,0 | |||
286 | Управление туризма и внешних связей области | 119 562,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма и внешних связей | 49 028,5 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 948,0 | |||
004 | Регулирование туристской деятельности | 69 586,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 402 204,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 1 402 204,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 615 652,0 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 615 652,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 786 552,0 | |||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 152,0 | |||
011 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие теплоэнергетической системы | 374 234,7 | |||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 412 165,3 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 21 052 078,5 | |||
1 | Сельское хозяйство | 17 639 883,6 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 17 152 508,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 137 302,0 | |||
002 | Поддержка семеноводства | 800 584,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 43 402,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 151 053,0 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 24 000,0 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 13 702,0 | |||
041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 781 550,0 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 41 278,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 3 577,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 600 000,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 3 963 345,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 7 637 596,0 | |||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 32 368,0 | |||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 30 801,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 1 375 346,0 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 367 624,0 | |||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 40 003,0 | |||
071 | Обучение предпринимательству в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 108 977,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 246 343,6 | |||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 246 343,6 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 241 032,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 54 754,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 141,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 16 003,0 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 59 054,0 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 2 500,0 | |||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 8 208,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 96 372,0 | |||
2 | Водное хозяйство | 700 975,5 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 700 975,5 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 6 720,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 694 255,5 | |||
3 | Лесное хозяйство | 1 607 888,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 607 888,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 1 585 994,0 | |||
006 | Охрана животного мира | 21 894,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 729 092,4 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 697 337,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 122 818,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 140 773,9 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 591,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 140 102,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 292 052,7 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 31 754,8 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 31 754,8 | |||
6 | Земельные отношения | 374 239,0 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 297 971,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 150 165,5 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 4 119,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 143 686,6 | |||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 76 267,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 60 837,9 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 15 430,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9 757 897,1 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9 757 897,1 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 9 693 050,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 146 139,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 254,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 189 112,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 9 354 544,0 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 64 847,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 54 366,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 481,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 21 962 383,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 16 947 562,4 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 16 947 562,4 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 5 329 394,2 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 843 234,2 | |||
007 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры | 4 546 823,6 | |||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 2 440 028,7 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 788 081,7 | |||
4 | Воздушный транспорт | 285 313,7 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 285 313,7 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 285 313,7 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 4 729 507,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 4 729 507,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 109 281,2 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 436 112,0 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 3 447,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 3 560 416,8 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 620 250,0 | |||
13 | Прочие | 9 423 926,5 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 3 132 422,9 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 2 599 810,0 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2020" | 150 000,0 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2020" | 2 209 496,0 | |||
011 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2020" | 156 010,0 | |||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 84 304,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 532 612,9 | |||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2020" | 532 612,9 | |||
9 | Прочие | 6 291 503,6 | |||
120 | Аппарат акима области | 137 098,0 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 137 098,0 | |||
257 | Управление финансов области | 689 327,6 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 689 327,6 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 233 873,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 233 873,0 | |||
261 | Управление образования области | 2 400 588,3 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 2 400 588,3 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 230 960,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 215 086,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 15 874,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 210 138,4 | |||
035 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 202 722,3 | |||
037 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 7 416,1 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 389 518,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 389 518,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 43 906,3 | |||
1 | Обслуживание долга | 43 906,3 | |||
257 | Управление финансов области | 43 906,3 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 26 091,1 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 17 815,2 | |||
15 | Трансферты | 61 699 465,4 | |||
1 | Трансферты | 61 699 465,4 | |||
257 | Управление финансов области | 61 699 465,4 | |||
007 | Субвенции | 56 666 675,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 78 902,8 | |||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 2 007,7 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 4 903 015,0 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 48 864,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 13 079 493,9 | ||||
Бюджетные кредиты | 17 542 179,5 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 686 452,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 686 452,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 686 452,0 | |||
006 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 686 452,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 965 872,5 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 10 965 872,5 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 794 185,0 | |||
046 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1 794 185,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 9 171 687,5 | |||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 9 171 687,5 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 308 241,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 3 266 629,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 3 266 629,0 | |||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 3 266 629,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 041 612,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 041 612,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 041 612,0 | |||
13 | Прочие | 1 581 614,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 581 614,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 1 581 614,0 | |||
007 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 650 000,0 | |||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 931 614,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 4 462 685,6 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 4 462 685,6 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 4 462 685,6 | |||
03 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 1 995 102,6 | |||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 2 467 583,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 2 050 642,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 2 050 642,0 | ||||
13 | Прочие | 2 050 642,0 | |||
9 | Прочие | 2 050 642,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 2 050 642,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 2 050 642,0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -17 484 277,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 17 484 277,7 | ||||
7 | Поступления займов | 15 645 771,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 15 645 771,0 | |||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 8 643 808,0 | |||
2 | Договоры займа | 7 001 963,0 | |||
16 | Погашение займов | 5 747 484,6 | |||
1 | Погашение займов | 5 747 484,6 | |||
257 | Управление финансов области | 5 747 484,6 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 1 329 161,0 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 4 418 323,6 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 585 991,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 7 585 991,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 585 991,3 |