О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2017 года № 25/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2018-2020 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 27 ноября 2018 года № 37/2-VI. Зарегистрировано Управлением юстиции города Усть-Каменогорска Департамент юстиции Восточно-Казахстанской области 5 декабря 2018 года № 5-1-205. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2019 года № 52/2-VI

      Сноска. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2019 № 52/2-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 15 ноября 2018 года № 24/275-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 16/176-VI "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5695), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2017 года № 25/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5394, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 15 января 2018 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 50 785 768,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 23 054 337,7 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 932 575,3 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 177 661,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 25 621 194,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 55 735 720,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – - 35 815,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 35 815,0 тысяч тенге;

      5) дефицит бюджета – - 4 914 137,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета – 4 914 137,7тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2018 год в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 15 ноября 2018 года № 24/275-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 16/176-VI "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5695):

      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 36,4 %;

      2) социальный налог – 36,4 %.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2.Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии М. Кикина
      Секретарь городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 37/2-VI
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 декабря 2017 года
№ 25/2-VI

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2018 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

50 785 768,1

1



Налоговые поступления

23 054 337,7


01


Подоходный налог

9 778 710,3



2

Индивидуальный подоходный налог

9 778 710,3


03


Социальный налог

6 392 509,4



1

Социальный налог

6 392 509,4


04


Налоги на собственность

5 423 875,0



1

Налоги на имущество

3 289 000,0



3

Земельный налог

498 800,0



4

Налог на транспортные средства

1 635 800,0



5

Единый земельный налог

275,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

974 167,0



2

Акцизы

170 144,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

208 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

574 023,0



5

Налог на игорный бизнес

22 000,0


07


Прочие налоги

25 076,0



1

Прочие налоги

25 076,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

460 000,0



1

Государственная пошлина

460 000,0

2



Неналоговые поступления

932 575,3


01


Доходы от государственной собственности

177 589,4



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

4 700,0



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

700,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

400,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

170 800,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

989,4


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 100,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 100,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

7 300,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

7 300,0


06


Прочие неналоговые поступления

746 585,9



1

Прочие неналоговые поступления

746 585,9

3



Поступления от продажи основного капитала

1 177 661,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

936 461,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

936 461,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

241 200,0



1

Продажа земли

190 000,0



2

Продажа нематериальных активов

51 200,0

4



Поступления трансфертов

25 621 194,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 621 194,1



2

Трансферты из областного бюджета

25 621 194,1


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

55 735 720,8

01



Государственные услуги общего характера

2 081 987,5


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

37 012,3



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

30 673,3



003

Капитальные расходы государственного органа

6 339,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

303 880,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

296 084,3



003

Капитальные расходы государственного органа

7 796,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

696 265,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

62 416,3



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

16 136,6



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 380,0



018

Капитальные расходы государственного органа

1 858,9



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

614 473,3


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

57 314,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

56 937,5



004

Капитальные расходы государственного органа

377,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

90 371,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

87 181,2



013

Капитальные расходы государственного органа

3 190,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

897 143,4



040

Развитие объектов государственных органов

897 143,4

02



Оборона

30 212,4


122


Аппарат акима района (города областного значения)

30 212,4



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

30 212,4

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

132 631,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

108 266,3



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

108 266,3


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

24 365,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

24 115,2



003

Капитальные расходы государственного органа

250,0

04



Образование

16 598 034,3


464


Отдел образования района (города областного значения)

13 960 705,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

33 901,0



003

Общеобразовательное обучение

8 459 845,9



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

434 616,9



006

Дополнительное образование для детей

686 306,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 545 716,6



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

110 611,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

3 247,0



023

Методическая работа

59 636,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 196 418,6



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

430 406,5


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

168 325,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

168 325,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 469 003,8



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

2 469 003,8

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 931 786,1


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 893 314,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

83 072,3



002

Программа занятости

360 982,5



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

2 937,6



005

Государственная адресная социальная помощь

78 885,0



006

Оказание жилищной помощи

12 725,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

638 947,1



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

11 390,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

8 565,3



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

79 745,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

256 726,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

134 099,3



021

Капитальные расходы государственного органа

250,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

93 306,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

2 402,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

124 184,3



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 096,7


464


Отдел образования района (города областного значения)

38 472,0



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

25 295,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

13 177,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

22 718 443,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 912 163,7



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

12 998,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

688 265,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

91 448,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

15 101,5



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

874 473,2



028

Развитие коммунального хозяйства

5 969,4



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

36 000,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 858 411,6



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 329 497,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

118 201,5



016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

118 201,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

17 619 079,4



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

7 550 825,1



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

8 622 334,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

106 156,9



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

98 565,5



025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

672 325,9



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

568 872,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

1 548,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

1 548,3


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

65 818,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

37 447,6



003

Капитальные расходы государственного органа

1 970,5



006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

26 400,0


498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

1 632,1



016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

1 632,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

864 097,6


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

399 160,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

23 981,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

192 373,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

142 390,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

33 855,0



010

Капитальные расходы государственного органа

250,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 311,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

171 910,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

39 811,1



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

83 300,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

45 468,7



006

Капитальные расходы государственного органа

3 331,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

293 026,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

18 892,3



004

Капитальные расходы государственного органа

250,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

196 129,5



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

14 839,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

26 776,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

36 140,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

143 811,3


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

41 473,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

32 487,7



004

Организация работ по зонированию земель

8 450,0



007

Капитальные расходы государственного органа

536,0


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

23 179,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

11 321,8



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

600,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

6 382,2



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

280,8



010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

820,0



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

3 775,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

53 687,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

25 864,9



003

Капитальные расходы государственного органа

595,1



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

2 359,1



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

6 994,6



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

942,2



011

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

20,0



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

2 080,0



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

14 831,6


498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

25 470,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства

23 755,3



003

Капитальные расходы государственного органа

1 715,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

236 744,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

186 240,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

170 447,5



017

Капитальные расходы государственного органа

15 793,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

50 504,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

49 840,1



004

Капитальные расходы государственного органа

664,0

12



Транспорт и коммуникации

8 434 377,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 434 377,4



022

Развитие транспортной инфраструктуры

5 340 475,2



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 829 302,2



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

35 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 229 600,0

13



Прочие

2 018 887,3


452


Отдел финансов района (города областного значения)

21 069,4



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

21 069,4


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

25 392,1



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

25 392,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 930 810,0



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

10 479,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 920 331,0


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

41 615,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

37 343,8



003

Поддержка предпринимательской деятельности

3 300,0



004

Капитальные расходы государственного органа

972,0

14



Обслуживание долга

18 643,9


452


Отдел финансов района (города областного значения)

18 643,9



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

18 643,9

15



Трансферты

526 063,8


452


Отдел финансов района (города областного значения)

526 063,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

203,8



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

525 860,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

-35 815,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

35 815,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

35 815,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

35 815,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

35 815,0




V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

-4 914 137,7




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

4 914 137,7


"Өскемен қаласының 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті туралы" Өскемен қалалық мәслихатының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 25/2-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2018 жылғы 27 қарашадағы № 37/2-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Өскемен қалалық Әділет басқармасында 2018 жылғы 5 желтоқсанда № 5-1-205 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 52/2-VI шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 23.12.2019 № 52/2-VI шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, "2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 16/176-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2018 жылғы 15 қарашадағы № 24/275-VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5695 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 25/2-VI "Өскемен қаласының 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5394 нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2018 жылғы 15 қаңтарда жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. Қаланың 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2018 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 50 785 768,1 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 23 054 337,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 932 575,3 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 177 661,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 25 621 194,1 мың теңге;

      2) шығындар – 55 735 720,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0,0;

      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – - 35 815,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 35 815,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы – - 4 914 137,7 мың теңге;

      6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру – 4 914 137,7 мың теңге.";

      4 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "4. Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 16/176-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2018 жылғы 15 қарашадағы № 24/275-VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5695 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес 2018 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын:

      1) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 36,4 %;

      2) әлеуметтік салық – 36,4 %.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы М. Кикина
      Қалалық мәслихаттың хатшысы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2018 жылғы 27 қарашадағы
№ 37/2-VI шешіміне
Қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2017 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 25/2-VI шешіміне
1 қосымша

2018 жылға арналған Өскемен қаласының

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

50 785 768,1

1



Салықтық түсімдер

23 054 337,7


01


Табыс салығы

9 778 710,3



2

Жеке табыс салығы

9 778 710,3


03


Әлеуметтік салық

6 392 509,4



1

Әлеуметтік салық

6 392 509,4


04


Меншікке салынатын салықтар

5 423 875,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

3 289 000,0



3

Жер салығы

498 800,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 635 800,0



5

Бірыңғай жер салығы

275,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

974 167,0



2

Акциздер

170 144,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

208 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

574 023,0



5

Ойын бизнесіне салық

22 000,0


07


Басқа да салықтар

25 076,0



1

Басқа да салықтар

25 076,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

460 000,0



1

Мемлекеттік баж

460 000,0

2



Салықтық емес түсімдер

932 575,3


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

177 589,4



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

4 700,0



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

700,0



4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

400,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

170 800,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

989,4


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 100,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 100,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

7 300,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

7 300,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

746 585,9



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

746 585,9

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 177 661,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

936 461,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

936 461,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

241 200,0



1

Жерді сату

190 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

51 200,0

4



Трансферттердің түсімдері

25 621 194,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

25 621 194,1



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

25 621 194,1


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

55 735 720,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 081 987,5


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

37 012,3



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 673,3



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 339,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

303 880,3



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

296 084,3



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 796,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

696 265,1



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 416,3



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

16 136,6



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 380,0



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 858,9



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

614 473,3


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

57 314,9



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 937,5



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

377,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

90 371,5



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

87 181,2



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 190,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

897 143,4



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

897 143,4

02



Қорғаныс

30 212,4


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

30 212,4



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

30 212,4

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

132 631,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

108 266,3



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

108 266,3


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

24 365,2



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 115,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250,0

04



Бiлiм беру

16 598 034,3


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

13 960 705,5



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 901,0



003

Жалпы білім беру

8 459 845,9



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

434 616,9



006

Балаларға қосымша білім беру

686 306,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 545 716,6



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

110 611,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

3 247,0



023

Әдістемелік жұмыс

59 636,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

2 196 418,6



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

430 406,5


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

168 325,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

168 325,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 469 003,8



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

2 469 003,8

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 931 786,1


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 893 314,1



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

83 072,3



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

360 982,5



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

2 937,6



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

78 885,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

12 725,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

638 947,1



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

11 390,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

8 565,3



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

79 745,0



015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

256 726,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

134 099,3



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

93 306,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

2 402,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

124 184,3



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

5 096,7


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

38 472,0



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

25 295,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

13 177,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22 718 443,1


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 912 163,7



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

12 998,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

688 265,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

91 448,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

15 101,5



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

874 473,2



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

5 969,4



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

36 000,0



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 858 411,6



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 329 497,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

118 201,5



016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

118 201,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

17 619 079,4



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

7 550 825,1



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

8 622 334,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

106 156,9



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

98 565,5



025

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

672 325,9



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

568 872,0


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

1 548,3



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 548,3


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

65 818,1



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 447,6



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 970,5



006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

26 400,0


498


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі

1 632,1



016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

1 632,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

864 097,6


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

399 160,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 981,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

192 373,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

142 390,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

33 855,0



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

6 311,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

171 910,8



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 811,1



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

83 300,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

45 468,7



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 331,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

293 026,8



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 892,3



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250,0



005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

196 129,5



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

14 839,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

26 776,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

36 140,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

143 811,3


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

41 473,7



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 487,7



004

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

8 450,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

536,0


473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

23 179,8



001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 321,8



005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

6 382,2



008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

280,8



010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

820,0



011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

3 775,0


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

53 687,5



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 864,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

595,1



005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 359,1



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

6 994,6



008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

942,2



011

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

20,0



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

2 080,0



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

14 831,6


498


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі

25 470,3



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 755,3



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 715,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

236 744,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

186 240,5



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

170 447,5



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 793,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

50 504,1



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 840,1



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

664,0

12



Көлiк және коммуникация

8 434 377,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 434 377,4



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

5 340 475,2



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 829 302,2



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

35 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 229 600,0

13



Басқалар

2 018 887,3


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

21 069,4



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

21 069,4


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

25 392,1



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

25 392,1


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 930 810,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

10 479,0



043

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

1 920 331,0


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

41 615,8



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 343,8



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

3 300,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

972,0

14



Борышқа қызмет көрсету

18 643,9


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

18 643,9



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

18 643,9

15



Трансферттер

526 063,8


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

526 063,8



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

203,8



024

Заңнаманы озгертуге байланысты жоғары түрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі түрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

525 860,0




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

-35 815,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

35 815,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

35 815,0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

35 815,0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

35 815,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ

-4 914 137,7




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

4 914 137,7