О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2017 года № 25/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2018-2020 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 26 апреля 2018 года № 29/2-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 5 мая 2018 года № 5632. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2019 года № 52/2-VI

      Сноска. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2019 № 52/2-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 12 апреля 2018 года № 19/213-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 16/176-VI "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5622), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2017 года № 25/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5394, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 15 января 2018 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 46 206 760,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 22 307 285,4 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 271 340,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 965 799,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 21 662 336,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 48 826 268,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – - 31 639,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 31 639,0 тысяч тенге;

      5) дефицит бюджета – - 2 587 868,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета – 2 587 868,7 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2018 год в сумме 54 863,0 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2018 год, в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 12 апреля 2018 года № 19/213-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 16/176-VI "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5622):

      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 32,5 %;

      2) социальный налог – 32,5 %.".

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии А. Курмангалиев
      Секретарь городского маслихата А. Светаш

 
  Приложение
к решению Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 декабря 2017 года № 25/2-VI
Приложение 1
к решению Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 апреля 2018 года № 29/2-VI

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2018 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

46 206 760,5

1



Налоговые поступления

22 307 285,4


01


Подоходный налог

8 798 885,8



2

Индивидуальный подоходный налог

8 798 885,8


03


Социальный налог

5 613 823,5



1

Социальный налог

5 613 823,5


04


Налоги на собственность

5 505 596,0



1

Налоги на имущество

3 362 000,0



3

Земельный налог

645 000,0



4

Налог на транспортные средства

1 498 000,0



5

Единый земельный налог

596,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 129 717,0



2

Акцизы

196 694,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

220 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

688 023,0



5

Налог на игорный бизнес

25 000,0


07


Прочие налоги

154 100,0



1

Прочие налоги

154 100,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 105 163,1



1

Государственная пошлина

1 105 163,1

2



Неналоговые поступления

271 340,0


01


Доходы от государственной собственности

150 800,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

150 800,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

860,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

860,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 680,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 680,0


06


Прочие неналоговые поступления

118 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

118 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 965 799,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 745 799,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 745 799,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

220 000,0



1

Продажа земли

200 000,0



2

Продажа нематериальных активов

20 000,0

4



Поступления трансфертов

21 662 336,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 662 336,1



2

Трансферты из областного бюджета

21 662 336,1


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

48 826 268,2

01



Государственные услуги общего характера

1 602 602,1


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

31 709,6



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

30 429,6



003

Капитальные расходы государственного органа

1 280,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

282 386,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района
(города областного значения)

268 812,9



003

Капитальные расходы государственного органа

13 573,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

818 943,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

57 709,6



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

16 156,6



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

12 780,0



018

Капитальные расходы государственного органа

948,1



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

731 349,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

50 676,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

49 219,0



004

Капитальные расходы государственного органа

1 457,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

90 131,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

86 116,2



013

Капитальные расходы государственного органа

4 015,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

328 756,0



040

Развитие объектов государственных органов

328 756,0

02



Оборона

30 173,5


122


Аппарат акима района (города областного значения)

30 173,5



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

30 173,5

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

127 786,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

104 332,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

104 332,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

23 454,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

23 204,0



003

Капитальные расходы государственного органа

250,0

04



Образование

15 536 971,9


464


Отдел образования района (города областного значения)

13 364 756,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

34 078,0



003

Общеобразовательное обучение

7 962 768,1



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

395 187,0



006

Дополнительное образование для детей

684 571,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 519 327,6



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

106 509,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

2 553,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 178 844,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

480 918,5


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

167 904,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

167 904,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 004 311,7



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

2 004 311,7

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 862 546,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 803 329,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

82 279,0



002

Программа занятости

314 675,2



004

Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

2 052,0



005

Государственная адресная социальная помощь

43 875,0



006

Оказание жилищной помощи

15 000,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

635 013,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

9 610,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

6 805,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

79 086,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

253 049,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

118 640,5



021

Капитальные расходы государственного органа

250,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости

94 593,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

2 402,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

140 309,3



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 690,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

59 217,0



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

47 600,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

11 617,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

17 474 007,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 235 028,6



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

14 380,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

580 000,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

94 048,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

15 108,4



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 620 037,4



028

Развитие коммунального хозяйства

8 449,8



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

38 105,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

947 250,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

917 650,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

13 068 622,4



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

5 950 802,3



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

6 146 361,2



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

158 156,9



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

180 000,0



025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

199 302,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

434 000,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

1 548,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

1 548,3


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

48 975,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

34 224,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 276,0



006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

13 475,0


498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

119 833,6



016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

119 833,6

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

789 358,8


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

372 535,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

23 353,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

134 952,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

144 547,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

33 733,0



010

Капитальные расходы государственного органа

250,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

35 700,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

168 644,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

38 633,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

81 300,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

45 380,0



006

Капитальные расходы государственного органа

3 331,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

248 179,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

18 844,3



004

Капитальные расходы государственного органа

250,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

181 530,5



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

14 839,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

26 776,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 940,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

159 545,8


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

69 464,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

29 893,6



003

Капитальные расходы государственного органа

250,0



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

3 550,2



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

13 000,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

690,0



010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

2 900,0



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

19 181,0


498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

90 081,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства

59 246,2



003

Капитальные расходы государственного органа

2 251,0



010

Организация работ по зонированию земель

28 583,8

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

215 181,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

165 241,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

147 188,7



017

Капитальные расходы государственного органа

18 053,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

49 940,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

49 276,0



004

Капитальные расходы государственного органа

664,0

12



Транспорт и коммуникации

8 243 046,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 243 046,6



022

Развитие транспортной инфраструктуры

5 595 517,8



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 607 528,8



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

35 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 005 000,0

13



Прочие

2 197 494,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

54 863,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

54 863,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

26 040,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

26 040,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 076 745,0



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

11 000,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 065 745,0


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

39 846,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

35 550,1



003

Поддержка предпринимательской деятельности

3 300,0



004

Капитальные расходы государственного органа

996,0

14



Обслуживание долга

12 720,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

12 720,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

12 720,0

15



Трансферты

574 833,8


452


Отдел финансов района (города областного значения)

574 833,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

203,8



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

574 630,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

-31 639,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

31 639,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

31 639,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

31 639,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

31 639,0




V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

-2 587 868,7




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

2 587 868,7


"Өскемен қаласының 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті туралы" Өскемен қалалық мәслихатының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 25/2-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2018 жылғы 26 сәуірдегі № 29/2-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 5 мамырда № 5632 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 52/2-VI шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 23.12.2019 № 52/2-VI шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, "2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 16/176-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 сәуірдегі № 19/213-VI шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5622 нөмірімен тіркелген) сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "Өскемен қаласының 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті туралы" Өскемен қалалық мәслихатының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 25/2-VI шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5394 нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2018 жылғы 15 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. Қаланың 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға арналған мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 46 206 760,5 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 22 307 285,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 271 340,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 965 799,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 21 662 336,1 мың теңге;

      2) шығындар – 48 826 268,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – - 31 639,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 31 639,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы – - 2 587 868,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 2 587 868,7 мың теңге.";

      3-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "3. 2018 жылға арналған Өскемен қаласының жергілікті атқарушы органының резерві 54 863,0 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      4-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "4. "2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 16/176-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 сәуірдегі № 19/213-VI шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5622 нөмірімен тіркелген) сәйкес 2018 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын:

      1) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 32,5 %;

      2) әлеуметтік салық – 32,5 %.".

      аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы А. Құрманғалиев
      Қалалық мәслихаттың хатшысы А. Светаш

 
  Өскемен қалалық мәслихатының
2017 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 25/2-VI шешіміне қосымша
Өскемен қалалық мәслихатының
2018 жылғы 26 сәуірдегі
№ 29/2-VI шешіміне қосымша 1

Өскемен қаласының 2018 жылға арналған
Бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

46 206 760,5

1



Салықтық түсімдер

22 307 285,4


01


Табыс салығы

8 798 885,8



2

Жеке табыс салығы

8 798 885,8


03


Әлеуметтік салық

5 613 823,5



1

Әлеуметтік салық

5 613 823,5


04


Меншікке салынатын салықтар

5 505 596,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

3 362 000,0



3

Жер салығы

645 000,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 498 000,0



5

Бірыңғай жер салығы

596,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 129 717,0



2

Акциздер

196 694,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

220 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

688 023,0



5

Ойын бизнесіне салық

25 000,0


07


Басқа да салықтар

154 100,0



1

Басқа да салықтар

154 100,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 105 163,1



1

Мемлекеттік баж

1 105 163,1

2



Салықтық емес түсімдер

271 340,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

150 800,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

150 800,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

860,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

860,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 680,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 680,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

118 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

118 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 965 799,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 745 799,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 745 799,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

220 000,0



1

Жерді сату

200 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

20 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

21662336,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

21662336,1



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

21662336,1


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

48 826 268,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 602 602,1


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

31 709,6



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 429,6



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 280,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

282 386,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

268 812,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 573,1


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

818 943,3



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

57 709,6



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

16 156,6



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

12 780,0



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

948,1



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

731 349,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

50 676,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 219,0



004

 
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 457,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

90 131,2



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

86 116,2



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 015,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

328 756,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

328 756,0

02



Қорғаныс

30 173,5


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

30 173,5



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

30 173,5

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

127 786,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

104 332,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

104 332,0


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

23 454,0



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 204,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250,0

04



Бiлiм беру

15 536 971,9


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

13 364 756,2



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 078,0



003

Жалпы білім беру

7 962 768,1



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

395 187,0



006

Балаларға қосымша білім беру

684 571,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 519 327,6



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

106 509,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

2 553,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

2 178 844,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

480 918,5


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

167 904,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

167 904,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 004 311,7



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

2 004 311,7

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 862 546,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 803 329,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

82 279,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

314 675,2



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

2 052,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

43 875,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

15 000,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

635 013,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

9 610,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

6 805,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

79 086,0



015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

253 049,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

118 640,5



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

94 593,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

2 402,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

140 309,3



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

5 690,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

59 217,0



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

47 600,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

11 617,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 474 007,9


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 235 028,6



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

14 380,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

580 000,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

94 048,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

15 108,4



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 620 037,4



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

8 449,8



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

38 105,0



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

947 250,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

917 650,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

13 068 622,4



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

5 950 802,3



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

6 146 361,2



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

158 156,9



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

180 000,0



025

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

199 302,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

434 000,0


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

1 548,3



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 548,3


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

48 975,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 224,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 276,0



006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

13 475,0


498


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі

119 833,6



016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

119 833,6

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

789 358,8


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

372 535,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 353,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

134 952,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

144 547,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

33 733,0



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

35 700,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

168 644,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 633,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

81 300,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

45 380,0



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 331,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

248 179,8



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 844,3



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250,0



005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

181 530,5



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

14 839,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

26 776,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

5 940,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

159 545,8


473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

69 464,8



001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 893,6



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250,0



005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 550,2



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

13 000,0



008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

690,0



010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

2 900,0



011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

19 181,0


498


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі

90 081,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 246,2



003

 
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 251,0



010

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

28 583,8

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

215 181,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

165 241,7



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

147 188,7



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

18 053,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

49 940,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 276,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

664,0

12



Көлiк және коммуникация

8 243 046,6


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 243 046,6



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

5 595 517,8



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 607 528,8



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

35 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 005 000,0

13



Басқалар

2 197 494,1


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

54 863,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

54 863,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

26 040,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

26 040,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 076 745,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

11 000,0



043

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

2 065 745,0


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

39 846,1



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 550,1



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

3 300,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

996,0

14



Борышқа қызмет көрсету

12 720,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

12 720,0



013

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

12 720,0

15



Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

574 833,8


452


Трансферттер

574 833,8



006

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

203,8



024

Заңнаманы озгертуге байланысты жоғары түрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі түрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

574 630,0




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ

0,0




IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

-31 639,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

31 639,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

31 639,0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

31 639,0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

31 639,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ

-2 587 868,7




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

2 587 868,7