О внесении изменений и дополнений в решение Бородулихинского районного маслихата от 28 декабря 2017 года № 18-2-VI "О бюджетах Бель-Агачского, Бородулихинского, Новопокровского, Новошульбинского, Переменовского сельских и Жезкентского поселкового округов Бородулихинского района на 2018 – 2020 годы"

Решение маслихата Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области от 30 марта 2018 года № 20-13-VI. Зарегистрировано Управлением юстиции Бородулихинского района Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области 12 апреля 2018 года № 5-8-153. Утратило силу решением Бородулихинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 28 декабря 2018 года № 32-7-VI.

      Сноска. Утратило силу решением Бородулихинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 28.12.2018 № 32-7-VI (вводится в действие с 01.01.2019).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Бородулихинского районного маслихата от 13 марта 2018 года № 19-2-VI "О внесении изменений в решение Бородулихинского районного маслихата от 22 декабря 2017 года № 17-2-VI "О районном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5552) Бородулихинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Бородулихинского районного маслихата от 28 декабря 2017 года № 18-2-VI "О бюджетах Бель-Агачского, Бородулихинского, Новопокровского, Новошульбинского, Переменовского сельских и Жезкентского поселкового округов Бородулихинского района на 2018 – 2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5428, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 23 января 2018 года, в районных газетах "Пульс района", "Аудан тынысы" 26 января 2018 года), следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет Бель-Агачского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 28679 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 12350 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 40 тысяч тенге;

      поступления трансфертов 16289 тысяч тенге;

      2) затраты – 28679 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге".

      Дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

      "Предусмотреть в бюджете Бель-Агачского сельского округа на 2018 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 3200 тысяч тенге".

      Пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Утвердить бюджет Новопокровского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 33574 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9170 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 100 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 24304 тысяч тенге;

      2) затраты – 33574 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге".

      Дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

      "Предусмотреть в бюджете Новопокровского сельского округа на 2018 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 2700 тысяч тенге".

      Пункт 16 изложить в следующей редакции:

      "16. Утвердить бюджет Жезкентского поселкового округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 165446 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 43017 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 950 тысяч тенге;

      поступления трансфертов 121479 тысяч тенге;

      2) затраты – 165446 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге".

      Дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:

      Предусмотреть в бюджете Жезкентского поселкового округа на 2018 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 3200 тысяч тенге".

      Приложения 1, 7, 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии В. Мокроусова
      Секретарь районного маслихата У. Майжанов

 
  Приложение 1
к решению Бородулихинского
районного маслихата
от 30 марта 2018 года № 20-13-VI
Приложение 1
к решению Бородулихинского
районного маслихата
от 28 декабря 2017 года № 18-2-VI

Бюджет Бель-Агачского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование доходов




1. ДОХОДЫ

28679

1



Налоговые поступления

12350


01


Подоходный налог

4654



2

Индивидуальный подоходный налог

4654


04


Налоги на собственность

7696



1

Налоги на имущество

81



3

Земельный налог

1338



4

Налог на транспортные средства

6277

2



Неналоговые поступления

40


01


Доходы от государственной собственности

40



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

40

 4



Поступления трансфертов

16289


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16289



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16289


Функциональная группа

Сумма
(тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

28679

01




Государственные услуги общего характера

17089


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17089



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17089




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13639




022

Капитальные расходы государственного органа

3450

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1500


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

1500



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1500




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

1500

 07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3090


3



Благоустройство населенных пунктов

3090



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3090




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1290




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

800




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1000

12




Транспорт и коммуникации

7000


1



Автомобильный транспорт

7000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7000




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7000





III .Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0

 
  Приложение 2
к решению Бородулихинского
районного маслихата
от 30 марта 2018 года № 20-13-VI
Приложение 7
к решению Бородулихинского
районного маслихата
от 28 декабря 2017 года № 18-2-VI

Бюджет Новопокровского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование доходов




1. ДОХОДЫ

33574

1



Налоговые поступления

9170


01


Подоходный налог

2768



2

Индивидуальный подоходный налог

2768


04


Налоги на собственность

6402



1

Налоги на имущество

100



3

Земельный налог

256



4

Налог на транспортные средства

6046

2



Неналоговые поступления

100


01


Доходы от государственной собственности

100



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

100

 4



Поступления трансфертов

24304


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24304



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24304


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

33574

01




Государственные услуги общего характера

21654


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21654



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21654




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17604




022

Капитальные расходы государственного органа

4050

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1100


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

1100



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1100




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

1100

 07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4807


3



Благоустройство населенных пунктов

4807



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4807




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3207




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1300

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3513


1



Деятельность в области культуры

3513



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3513




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

3513

12




Транспорт и коммуникации

2500


1



Автомобильный транспорт

2500



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2500




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2500





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0

 
  Приложение 3
к решению Бородулихинского
районного маслихата
от 30 марта 2018 года № 20-13-VI
Приложение 16
к решению Бородулихинского
районного маслихата
от 28 декабря 2017 года № 18-2-VI

Бюджет Жезкентского поселкового округа на 2018 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование доходов




1. ДОХОДЫ

165446

1



Налоговые поступления

43017


01


Подоходный налог

20340



2

Индивидуальный подоходный налог

20340


04


Налоги на собственность

22677



1

Налоги на имущество

717



3

Земельный налог

565



4

Налог на транспортные средства

21395

2



Неналоговые поступления

950


01


Доходы от государственной собственности

950



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

950

 4



Поступления трансфертов

121479


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

121479



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

121479


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

165446

01




Государственные услуги общего характера

23873


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23873



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23873




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20423




022

Капитальные расходы государственного органа

3450

04




Образование

115072


1



Дошкольное воспитание и обучение

115072



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

115072




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

115072

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1100


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

1100



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1100




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

1100

 07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6000


3



Благоустройство населенных пунктов

6000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6000




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5000

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

16601


1



Деятельность в области культуры

16601



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16601




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

16601

12




Транспорт и коммуникации

2800


1



Автомобильный транспорт

2800



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2800




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2800





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0


"2018-2020 жылдарға арналған Бородулиха ауданының Белағаш, Бородулиха, Новопокровка, Новошульба, Переменовка ауылдық және Жезкент кенттік округтерінің бюджеттері туралы" Бородулиха аудандық мәслихатының 2017 жылғы 28 желтоқсандағы № 18-2-VI шешеміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха аудандық мәслихатының 2018 жылғы 30 наурыздағы № 20-13-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Бородулиха ауданындағы Әділет басқармасында 2018 жылғы 12 сәуірде № 5-8-153 тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха аудандық мәслихатының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 32-7-VI шешімімен.

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха аудандық мәслихатының 28.12.2018 № 32-7-VI шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-1 - бабының 4 - тармағына, "Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, "2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Бородулиха аудандық мәслихатының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 17-2-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы" Бородулиха аудандық мәслихатының 2018 жылғы 13 наурыздағы № 19-2-VI шешіміне сәйкес (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 5552 нөмірімен тіркелген) Бородулиха аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2018-2020 жылдарға арналған Бородулиха ауданының Белағаш, Бородулиха, Новопокровка, Новошульба, Переменовка ауылдық және Жезкент кенттік округтерінің бюджеттері туралы" Бородулиха аудандық мәслихатының 2017 жылғы 28 желтоқсандағы № 18-2-VI шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 5428 нөмірімен тіркелген,Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде 2018 жылғы 23 қантарда, "Пульс района", "Аудан тынысы" аудандық газеттерінде 2018 жылғы 26 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. 2018-2020 жылдарға арналған Белағаш ауылдық округінің бюджетін тиісінше 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 28679 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 12350 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 40 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 16289 мың теңге;

      2) шығындар – 28679 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге".

      Келесі мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2018 жылға арналған Белағаш ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 3200 мың теңге сомасында ескерілсін".

      7- тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "7. 2018-2020 жылдарға арналған Новопокровка ауылдық округінің бюджеті тиісінше 7, 8, 9 - қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 33574 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 9170 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 100 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 24304 мың теңге;

      2) шығындар – 33574мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге".

      Келесі мазмұндағы 9-1 – тармақпен толықтырылсын:

      "2018 жылға арналған Новопокровка ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 2700 мың теңге сомасында ескерілсін".

      16-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "16. 2018-2020 жылдарға арналған Жезкент кенттік округінің бюджеті тиісінше 16, 17, 18 – қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 165446 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 43017 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 950 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 121479 мың теңге;

      2) шығындар – 165446мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге".

      Келесі мазмұндағы 18-1 – тармақпен толықтырылсын:

      "2018 жылға арналған Жезкент кенттік округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 3200 мың теңге сомасында ескерілсін".

      Осы шешімнің 1, 2, 3 - қосымшаларына сәйкес аталған шешімнің 1, 7, 16 - қосымшалары жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы В. Мокроусова
      Аудандық мәслихаттың хатшысы У. Майжанов

 
  Бородулиха аудандық мәслихатының
2018 жылғы 30 наурыздағы
№ 20-13-VI шешіміне 1-қосымша
Бородулиха аудандық мәслихатының
2017 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 18-2-VI шешіміне 1-қосымша

2018 жылға арналған Белағаш ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Кiрiстер атауы




I. КІРІСТЕР

28679

1



Салықтық түсiмдер

12350


01


Табыс салығы

4654



2

Жеке табыс салығы

4654


04


Меншікке салынатын салықтар

7696



1

Мүлiкке салынатын салықтар

81



3

Жер салығы

1338



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6277

2



Салықтық емес түсімдер

40


01


Мемлекеттiк меншiктен түсетiн кiрiстер

40



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

40

 4



Трансферттер түсімі

16289


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16289



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16289


Функционалдық топ

Сомасы
(мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

28679

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17089


1



Мемлекеттi басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

17089



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17089




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасызету жөніндегі қызметтер

13639




022

Мемлекеттік органның күрдел ішығыстары

3450

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1500


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

1500



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1500




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

1500

 07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3090


3



Елді-мекендерді көркейту

3090



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3090




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1290




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

800




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1000

12




Көлiк және коммуникация

7000


1



Автомобиль көлiгi

7000



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7000




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7000





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатыпалу

0





Мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитің пайдалану)

0

 
  Бородулиха аудандық мәслихатының
2018 жылғы 30 наурыздағы
№ 20-13-VI шешіміне 2-қосымша
Бородулиха аудандық мәслихатының
2017 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 18-2-VI шешіміне 7-қосымша

2018 жылға арналған Новопокровка ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома (мың теңге)


Сыныбы



Ішкісыныбы




Кiрiстер атауы




I. КІРІСТЕР

33574

1



Салықтық түсiмдер

9170


01


Табыс салығы

2768



2

Жеке табыс салығы

2768


04


Меншікке салынатын салықтар

6402



1

Мүлiкке салынатын салықтар

100



3

Жерсалығы

256



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6046

2



Салықтық емес түсімдер

100


01


Мемлекеттiк меншiктен түсетiн кiрiстер

100



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

100

 4



Трансферттердің түсімі

24304


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24304



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24304


Функционалдық топ

Сомасы
(мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

33574

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21654


1



Мемлекеттi басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21654



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21654




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17604




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4050

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1100


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 

1100



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1100




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

1100

 07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4807


3



Елді-мекендерді көркейту

4807



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4807




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 

3207




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1300

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3513


1



Мәдениетсаласындағықызмет

3513



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3513




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

3513

12




Көлiк және коммуникация

2500


1



Автомобиль көлiгi

2500



124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2500




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2500





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатыпалу

0





Мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiң пайдалану)

0

 
  Бородулиха аудандық мәслихатының
2018 жылғы 30 наурыздағы
№ 20-13-VI шешіміне 3-қосымша
Бородулиха аудандық мәслихатының
2017 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 18-2-VI шешіміне 16-қосымша

2018 жылға арналған Жезкент кенттік округінің бюджеті

Санаты

Сома (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Кiрiстер атауы




I. КІРІСТЕР

165446

1



Салықтық түсiмдер

43017


01


Табыс салығы

20340



2

Жеке табыс салығы

20340


04


Меншікке салынатын салықтар

22677



1

Мүлiкке салынатын салықтар

717



3

Жер салығы

565



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

21395

2



Салықтық емес түсімдер

950


01


Мемлекеттiк меншiктен түсетiн кiрiстер

950



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

950

 4



Трансферттер түсімі

121479


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

121479



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

121479


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

165446

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23873


1



Мемлекеттi басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23873



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23873




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20423




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3450

04




Бiлiм беру

115072


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

115072



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

115072




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

115072

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1100


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

1100



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1100




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

1100

 07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6000


3



Елді-мекендерді көркейту

6000



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6000




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

500




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5000

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

16601


1



Мәдениет саласындағы қызмет

16601



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16601




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

16601

12




Көлiк және коммуникация

2800


1



Автомобиль көлiгi

2800



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2800




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2800





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





Мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитің пайдалану)

0