О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 29 декабря 2017 года № 19-2 "О бюджете Кокпектинского сельского округа, Самарского сельского округа, сельского округа имени К. Аухадиева на 2018-2020 годы"

Решение Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 2 апреля 2018 года № 21-5/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 18 апреля 2018 года № 5-15-109. Утратило силу - решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 28 декабря 2018 года № 31-2

      Сноска. Утратило силу - решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 28.12.2018 № 31-2 (вводится в действие с 01.01.2019).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьями 106, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О бюджете Кокпектинского сельского округа, Самарского сельского округа, сельского округа имени К. Аухадиева на 2018-2020 годы" от 22 декабря 2017 года № 19-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5437, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 22 января 2018 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет Кокпектинского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 45 708,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 24 607,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 421,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 20 680,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 55 662,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 9 954,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 9 954,0 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 9 954,0 тысяч тенге;";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Утвердить бюджет Самарского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 6, 7 и 8 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 54 141,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 27 128,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 551,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 26 462,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 56 603,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 2 462,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 2 462,1 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 462,1 тысяч тенге;";

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Утвердить бюджет сельского округа имени К. Аухадиева на 2018-2020 годы согласно приложениям 11, 12 и 13 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 24 662,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 469,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 15,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 20 178,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 25 443,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 781,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 781,8 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 781,8 тысяч тенге;";

      приложения 1, 6, 11 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, к данному решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии К. Садыков
      Секретарь Кокпектинского
      районного маслихата Т. Сарманов

  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 2 апреля 2018 года
№ 21-5/1
  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 29 декабря 2017 года
№ 19-2

Бюджет Кокпектинского сельского округа на 2018 год

Категория


Класс



Подкласс




Наименование

Сумма (тысяч тенге)




І. ДОХОДЫ

45 708,0

1



Налоговые поступления

24 607,0


1


Подоходный налог

15 170,0



2

Индивидуальный подоходный налог

15 170,0


4


Hалоги на собственность

9 437,0



1

Hалоги на имущество

160,0



3

Земельный налог

478,0



4

Hалог на транспортные средства

8 799,0

2



Неналоговые поступления

421,0


1


Доходы от государственной собственности

421,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

421,0

4



Поступления трансфертов

20 680,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20 680,0



3

Трансферты из районного бюджета

20 680,0


Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма (тысяч тенге)





II. ЗАТРАТЫ

55 662,0

1




Государственные услуги общего характера

29 472,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 472,0



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

29 472,0




1

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

29 218,0




22

Капитальные расходы государственного органа

254,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 500,0


3



Благоустройство населенных пунктов

16 500,0



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

16 500,0




8

Освещение улиц населенных пунктов

7 500,0




9

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000,0




10

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0




11

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 500,0

12




Транспорт и коммуникации

4 000,0


1



Автомобильный транспорт

4 000,0



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

4 000,0




13

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

4 000,0

13




Прочие

5 690,0


9



Прочие

5 690,0



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

5 690,0




40

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развитие регионов до 2020 года

5 690,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

9 954,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-9 954,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

9 954,0


1



Остатки бюджетных средств

9 954,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

9 954,0

  Приложение 2
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 2 апреля 2018 года
№ 21-5/1
  Приложение 6
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 29 декабря 2017 года
№ 19-2

Бюджет Самарского сельского округа на 2018 год

Категория


Класс



Подкласс




Наименование

Сумма (тысяч тенге)




І. ДОХОДЫ

54 141,0

1



Налоговые поступления

27 128,0


1


Подоходный налог

11 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

11 500,0


4


Hалоги на собственность

15 628,0



1

Hалоги на имущество

520,0



3

Земельный налог

1 408,0



4

Hалог на транспортные средства

13 700,0

2



Неналоговые поступления

551,0


1


Доходы от государственной собственности

551,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

551,0

4



Поступления трансфертов

26 462,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 462,0



3

Трансферты из районного бюджета

26 462,0


Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма (тысяч тенге)





II. ЗАТРАТЫ

56 603,1

1




Государственные услуги общего характера

34 619,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 619,4



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

34 619,4




1

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

34 424,4




22

Капитальные расходы государственного органа

195,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

12 677,2


3



Благоустройство населенных пунктов

12 677,2



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

12 677,2




8

Освещение улиц населенных пунктов

5 500,0




9

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 838,0




10

Содержание мест захоронений и погребение безродных

140,0




11

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 199,2

12




Транспорт и коммуникации

3 272,5


1



Автомобильный транспорт

3 272,5



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

3 272,5




13

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

3 272,5

13




Прочие

6 034,0


9



Прочие

6 034,0



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

6 034,0




40

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развитие регионов до 2020 года

6 034,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

2 462,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-2 462,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

2 462,1


1



Остатки бюджетных средств

2 462,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

2 462,1

  Приложение 3
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 2 апреля 2018 года
№ 21-5/1
  Приложение 11
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 29 декабря 2017 года
№ 19-2

Бюджет сельского округа имени К. Аухадиева 2018 год

Категория


Класс



Подкласс




Наименование

Сумма (тысяч тенге)




І. ДОХОДЫ

24 662,0

1



Налоговые поступления

4 469,0


1


Подоходный налог

1 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 500,0


4


Hалоги на собственность

2 969,0



1

Hалоги на имущество

87,0



3

Земельный налог

362,0



4

Hалог на транспортные средства

2 520,0

2



Неналоговые поступления

15,0


1


Доходы от государственной собственности

15,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

15,0

4



Поступления трансфертов

20 178,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20 178,0



3

Трансферты из районного бюджета

20 178,0


Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма (тысяч тенге)





II. ЗАТРАТЫ

25 443,8

1




Государственные услуги общего характера

18 425,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18 425,0



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

18 425,0




1

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

18 425,0




22

Капитальные расходы государственного органа

0,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 381,8


3



Благоустройство населенных пунктов

4 381,8



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

4 381,8




8

Освещение улиц населенных пунктов

1 900,0




9

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300,0




10

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0




11

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 181,8

12




Транспорт и коммуникации

800,0


1



Автомобильный транспорт

800,0



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

800,0




13

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

800,0

13




Прочие

1 837,0


9



Прочие

1 837,0



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 837,0




40

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развитие регионов до 2020 года

1 837,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

781,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-781,8

8




Используемые остатки бюджетных средств

781,8


1



Остатки бюджетных средств

781,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

781,8


"2018-2020 жылдарға арналқан Көкпекті ауылдық округінің, Самар ауылдық округінің, К. Аухадиев атындағы ауылдық округінің бюджеті туралы" Көкпекті аудандық мәслихатының 2017 жылқы 29 желтоқсандағы № 19-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2018 жылғы 2 сәуірдегі № 21-5/1 шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 18 сәуірде № 5-15-109 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 31-2 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 28.12.2018 № 31-2 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2018-2020 жылдарға арналған Көкпекті ауылдық округінің, Самар ауылдық округінің, Қ. Аухадиев атындағы ауылдық округінің бюджеті туралы" Көкпекті аудандық мәслихатының 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 19-2 шешіміне (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5437 тіркелген, 2018 жылғы 22 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. 2018-2020 жылдарға арналған Көкпекті ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 45 708,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 24 607,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 421,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 20 680,0 мың теңге;

      2) шығындар – 55 662,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 9 954,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – - 9 954,0 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 9 954,0 мың теңге;";

      4 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "4. 2018-2020 жылдарға арналған Самар ауылдық округінің бюджеті тиісінше 6, 7 және 8 қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 54 141,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 27 128,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 551,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 26 462,0 мың теңге;

      2) шығындар – 56 603,1 мың теңге;";

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 2 462,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – - 2 462,1 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 462,1 мың теңге;";

      7 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "7. 2018-2020 жылдарға арналған Қ. Аухадиев атындағы ауылдық округ бюджеті тиісінше 11, 12 және 13 қосымшағасәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 24 662,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 469,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 15,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 20 178,0 мың теңге;

      2) шығындар – 25 443,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 781,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – - 781,8 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 781,8 мың теңге;";

      аталған шешімнің 1, 6, 11 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы К. Садыков
      Көкпекті аудандық мәслихат хатшысы Т. Сарманов

  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 2 сәуірдегі
№ 21-5/1 шешіміне
1 қосымша
  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 19-2 шешіміне
1 қосымша

2018 жылға арналған Көкпекті ауылдық округ бюджеті

Санаты


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

Сомасы (мың теңге)




І.КІРІСТЕР

45 708,0

1



Салықтық түсімдер

24 607,0


1


Табыс салығы

15 170,0



2

Жеке табыс салығы

15 170,0


4


Меншiкке салынатын салықтар

9 437,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

160,0



3

Жер салығы

478,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 799,0

2



Салықтық емес түсiмдер

421,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

421,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

421,0

4



Трансферттердің түсімдері

20 680,0


2


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

20 680,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20 680,0


Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы (мың теңге)





ІІ. ШЫҒЫНДАР

55 662,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29 472,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29 472,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 472,0




1

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 218,0




22

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

254,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 500,0


3



Елді-мекендерді көркейту

16 500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 500,0




8

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 500,0




9

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000,0




10

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0




11

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 500,0

12




Көлiк және коммуникация

4 000,0


1



Автомобиль көлiгi

4 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 000,0




13

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 000,0

13




Басқалар

5 690,0


9



Басқалар

5 690,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 690,0




40

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

5 690,0





III. Таза бюджеттік несиелендіру

0,0





IV. Қаржы активтері операцияларының сальдосы

0,0





V. Бюджет дефициті (профициті)

9 954,0





VІ. Бюджет дефицитін (профицитін) қаржыландыру

-9 954,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

9 954,0


1



Бюджет қаражаты қалдықтары

9 954,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

9 954,0

  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 2 сәуірдегі
№ 21-5/1 шешіміне
2 қосымша
  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 19-2 шешіміне
6 қосымша

2018 жылға арналған Самар ауылдық округ бюджеті

Санаты


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

Сомасы (мың теңге)




І.КІРІСТЕР

54 141,0

1



Салықтық түсімдер

27 128,0


1


Табыс салығы

11 500,0



2

Жеке табыс салығы

11 500,0


4


Меншiкке салынатын салықтар

15 628,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

520,0



3

Жер салығы

1 408,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 700,0

2



Салықтық емес түсiмдер

551,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

551,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

551,0

4



Трансферттердің түсімдері

26 462,0


2


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 462,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26 462,0


Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы (мың теңге)





ІІ. ШЫҒЫНДАР

56 603,1

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 619,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34 619,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 619,4




1

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 424,4




22

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

195,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 677,2


3



Елді-мекендерді көркейту

12 677,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 677,2




8

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 500,0




9

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 838,0




10

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

140,0




11

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 199,2

12




Көлiк және коммуникация

3 272,5


1



Автомобиль көлiгi

3 272,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 272,5




13

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 272,5

13




Басқалар

6 034,0


9



Басқалар

6 034,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 034,0




40

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

6 034,0





III. Таза бюджеттік несиелендіру

0,0





IV. Қаржы активтері операцияларының сальдосы

0,0





V. Бюджет дефициті (профициті)

2 462,1





VІ. Бюджет дефицитін (профицитін) қаржыландыру

-2 462,1

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 462,1


1



Бюджет қаражаты қалдықтары

2 462,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 462,1

  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 2 сәуірдегі
№ 21-5/1 шешіміне
3 қосымша
  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 19-2 шешіміне
11 қосымша

2018 жылға арналған Қ. Аухадиев атындағы ауылдық округ бюджеті

Санаты


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

Сомасы (мың теңге)




І.КІРІСТЕР

24 662,0

1



Салықтық түсімдер

4 469,0


1


Табыс салығы

1 500,0



2

Жеке табыс салығы

1 500,0


4


Меншiкке салынатын салықтар

2 969,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

87,0



3

Жер салығы

362,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 520,0

2



Салықтық емес түсiмдер

15,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

15,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

15,0

4



Трансферттердің түсімдері

20 178,0


2


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

20 178,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20 178,0


Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы (мың теңге)





ІІ. ШЫҒЫНДАР

25 443,8

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18 425,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

18 425,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 425,0




1

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 425,0




22

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 381,8


3



Елді-мекендерді көркейту

4 381,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 381,8




8

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 900,0




9

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300,0




10

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0




11

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 181,8

12




Көлiк және коммуникация

800,0


1



Автомобиль көлiгi

800,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0




13

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

800,0

13




Басқалар

1 837,0


9



Басқалар

1 837,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 837,0




40

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 837,0





III. Таза бюджеттік несиелендіру

0,0





IV. Қаржы активтері операцияларының сальдосы

0,0





V. Бюджет дефициті (профициті)

781,8





VІ. Бюджет дефицитін (профицитін) қаржыландыру

-781,8

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

781,8


1



Бюджет қаражаты қалдықтары

781,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

781,8