О бюджете на 2020-2022 годы Красноярского сельского округа и поселка Станционный

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 25 декабря 2019 года № С-40/19. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 15 января 2020 года № 7635.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет Красноярского сельского округа на 2020–2022 годы согласно приложениям 1, 1-1 и 1-2 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 071 671,9 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 23 562,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 455,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге,

      поступления трансфертов – 1 047 654,9 тысячи тенге;

      2) затраты – 1 074 594,0 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 2922,1 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2922,1 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 29.10.2020 № С-47/7 (вводится в действие с 01.01.2020).

      2. Утвердить бюджет поселка Станционный на 2020–2022 годы согласно приложениям 2, 2-1 и 2-2 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 135 676,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 847,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0 тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге,

      поступления трансфертов – 131 829,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 138 569,4 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 2893,0 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2893,0 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 2 – в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 29.10.2020 № С-47/7 (вводится в действие с 01.01.2020).

      3. Учесть, что в бюджете Красноярского сельского округа на 2020 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского и областного бюджета согласно приложению 3.

      3-1. Учесть, что в бюджете поселка Станционный на 2020 год предусмотрены целевые текущие трансферты из городского бюджета согласно приложению 4.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 3-1 в соответствии с решением Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 09.04.2020 № С-42/3 (вводится в действие с 01.01.2020).

      4. Учесть, что в составе поступлений бюджета Красноярского сельского округа и поселка Станционный на 2020 год предусмотрены бюджетные субвенции из бюджета города Кокшетау в сумме 227 361,0 тысячи тенге, в том числе:

      Красноярскому сельскому округу в сумме 137 447,0 тысяч тенге;

      поселку Станционный в сумме 89 914,0 тысяч тенге.

      5. Предусмотреть специалистам социального обеспечения, образования, культуры и спорта, являющихся гражданскими служащими и работающим в сельской местности повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки, по сравнению с окладами и тарифными ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

      6. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Председатель сессии
Кокшетауского
городского маслихата
С.Зиборов
      Секретарь Кокшетауского
городского маслихата
Ж.Абишев

      "СОГЛАСОВАНО"

      Акимат города Кокшетау

  Приложение 1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 25 декабря
2019 года № С-40/19

Бюджет на 2020 год Красноярского сельского округа

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 29.10.2020 № С-47/7 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

1071671,9

1



Налоговые поступления

23562,0

1

01


Подоходный налог

1499,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1499,0

1

04


Hалоги на собственность

21775,0



1

Hалоги на имущество

3500,0



3

Земельный налог

1500,0



4

Hалог на транспортные средства

16775,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

288,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

288,0

2



Неналоговые поступления

455,0

2

01


Доходы от государственной собственности

450,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

450,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

5,0



1

Прочие неналоговые поступления

5,0

4



Поступления трансфертов

1047654,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1047654,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

1047654,9


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

1074594,0

01



Государственные услуги общего характера

39800,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39800,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39800,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

52200,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52200,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10001,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26899,6



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15300,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

43977,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43977,4



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

41623,0

12



Транспорт и коммуникации

42894,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42894,7



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

42894,7

13



Прочие

895459,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

532375,9



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

8735,5



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

523640,4

15



Трансферты

261,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

261,2



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

261,2




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-2922,1




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2922,1


  Приложение 1-1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 25 декабря
2019 года № С-40/19

Бюджет на 2021 год Красноярского сельского округа

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

161465,0

1



Налоговые поступления

23565,0

1

01


Подоходный налог

1499,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1499,0

1

04


Hалоги на собственность

21778,0



1

Hалоги на имущество

3500,0



3

Земельный налог

1500,0



4

Hалог на транспортные средства

16778,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

288,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

288,0

2



Неналоговые поступления

455,0

2

01


Доходы от государственной собственности

450,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

450,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

5,0



1

Прочие неналоговые поступления

5,0

4



Поступления трансфертов

137445,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

137445,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

137445,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

161465,0

01



Государственные услуги общего характера

32161,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32161,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32161,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

50543,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50543,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

21931,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16028,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12584,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

36982,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36982,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

36982,0

12



Транспорт и коммуникации

32073,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32073,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

32073,0

13



Прочие

9706,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9706,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

9706,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 1-2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 25 декабря
2019 года № С-40/19

Бюджет на 2022 год Красноярского сельского округа

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

161747,0

1



Налоговые поступления

23565,0

1

01


Подоходный налог

1499,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1499,0

1

04


Hалоги на собственность

21778,0



1

Hалоги на имущество

3500,0



3

Земельный налог

1500,0



4

Hалог на транспортные средства

16778,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

288,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

288,0

2



Неналоговые поступления

455,0

2

01


Доходы от государственной собственности

450,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

450,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

5,0



1

Прочие неналоговые поступления

5,0

4



Поступления трансфертов

137727,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

137727,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

137727,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

161747,0

01



Государственные услуги общего характера

32284,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32284,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32284,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

50543,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50543,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

21931,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16028,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12584,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

37141,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37141,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

37141,0

12



Транспорт и коммуникации

32073,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32073,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

32073,0

13



Прочие

9706,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9706,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

9706,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 25 декабря
2019 года № С-40/19

Бюджет на 2020 год поселка Станционный

      Сноска. Приложение 2 – в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 29.10.2020 № С-47/7 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

135676,4

1



Налоговые поступления

3847,0

1

01


Подоходный налог

233,0



2

Индивидуальный подоходный налог

233,0

1

04


Hалоги на собственность

3614,0



1

Hалоги на имущество

540,0



3

Земельный налог

872,0



4

Hалог на транспортные средства

2202,0

4



Поступления трансфертов

131829,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

131829,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

131829,4


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

138569,4

01



Государственные услуги общего характера

24948,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24948,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24948,9

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

55620,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55620,1



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9918,5



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12169,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

33532,6

12



Транспорт и коммуникации

56800,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56800,4



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

56800,4

15



Трансферты

1200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1200,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1200,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-2893,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2893,0


  Приложение 2-1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 25 декабря
2019 года № С-40/19

Бюджет на 2021 год поселка Станционный

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

27398,0

1



Налоговые поступления

3860,0

1

01


Подоходный налог

235,0



2

Индивидуальный подоходный налог

235,0

1

04


Hалоги на собственность

3625,0



1

Hалоги на имущество

540,0



3

Земельный налог

875,0



4

Hалог на транспортные средства

2210,0

4



Поступления трансфертов

23538,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23538,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23538,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

27398,0

01



Государственные услуги общего характера

19023,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19023,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19023,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5595,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5595,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1962,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1914,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1719,0

12



Транспорт и коммуникации

2780,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2780,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

2780,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 2-2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 25 декабря
2019 года № С-40/19

Бюджет на 2022 год поселка Станционный

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

27482,0

1



Налоговые поступления

3895,0

1

01


Подоходный налог

240,0



2

Индивидуальный подоходный налог

240,0

1

04


Hалоги на собственность

3655,0



1

Hалоги на имущество

550,0



3

Земельный налог

880,0



4

Hалог на транспортные средства

2225,0

4



Поступления трансфертов

23587,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23587,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23587,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

27482,0

01



Государственные услуги общего характера

19107,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19107,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19107,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5595,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5595,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1962,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1914,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1719,0

12



Транспорт и коммуникации

2780,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2780,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

2780,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 3 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 25 декабря
2019 года № С-40/19

Целевые текущие трансферты из республиканского и областного бюджета в бюджет Красноярского сельского округа на 2020 год

      Сноска. Приложение 3 – в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 29.10.2020 № С-47/7 (вводится в действие с 01.01.2020).

Наименование

Сумма


Всего

891 365,2

1

На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений

4 641,0

 2

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі", в том числе:

886 724,2


Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в селе Красный Яр, города Кокшетау, Акмолинской области

270 000,0


Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в селе Красный Яр, города Кокшетау, Акмолинской области по улицам Салахова, Абылай хана, Строителей и другие

148 635,0


Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в селе Красный Яр, города Кокшетау, Акмолинской области по улицам Вавилова, Абая

150 295,5


Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в жилом массиве "Нурлы Кош" села Красный Яр, города Кокшетау, Акмолинской области

40 500,0


Капитальный ремонт дома культуры "Кокше" села Красный Яр

208 708,0


Благоустройство села Красный Яр

68 585,7


  Приложение 4 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 25 декабря
2019 года № С-40/19

Целевые текущие трансферты из городского бюджета в бюджет поселка, сельского округа на 2020 год

      Сноска. Решение дополнено приложением 4 в соответствии с решением Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 09.04.2020 № С-42/3 (вводится в действие с 01.01.2020); в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 29.10.2020 № С-47/7 (вводится в действие с 01.01.2020).

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего

60 758,1

Целевые текущие трансферты

60 758,1

в том числе:


Аппарат акима Красноярского сельского округа

18842,7

На содержание аппарата

650,1

На благоустройство Красноярского сельского округа

616,5

На санитарию Красноярского сельского округа

5 000,0

На обеспечение функционирования автомобильных дорог Красноярского сельского округа

10 221,7

На установку системы видеонаблюдения и системы пожарной безопасности для здания государственного коммунального казенного предприятия Дом культуры "Кокше"

1 494,6

На изготовление и монтаж объемно-световых букв и логотипа здания государственного коммунального казенного предприятия Дом культуры "Кокше"

859,8

Аппарат акима поселка Станционный

41 915,4

На содержание аппарата

2 295,5

На благоустройство и озеленение поселка Станционный

14 342,0

На ремонт дорог поселка Станционный

10 395,4

На освещение и санитарию поселка Станционный

14 882,5


2020-2022 жылдарға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кентінің бюджеті туралы

Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № С-40/19 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 15 қаңтарда № 7635 болып тіркелді.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9-1 бабының 2 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Көкшетау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2020–2022 жылдарға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 1-1 және 1-2 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 1 071 671,9 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 23 562,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 455,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      трансферттердің түсімдері – 1 047 654,9 мың теңге;

      2) шығындар – 1 074 594,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 922,1 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 922,1 теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 29.10.2020 № С-47/7 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. 2020–2022 жылдарға арналған Станционный кентінің бюджеті тиісінше 2, 2-1 және 2-2 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 135 676,4 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 847,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      трансферттердің түсімдері – 131 829,4 мың теңге;

      2) шығындар – 138 569,4 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2893,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2893,0 мың теңге.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 29.10.2020 № С-47/7 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      3. 2020 жылға арналған Краснояр ауылдық округі бюджетінде республикалық және облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 3-қосымшасына сәйкес қарастырылғаны ескерілсін.

      3-1. 2020 жылға арналған Станционный кенті бюджетінде қалалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 4-қосымшасына сәйкес қарастырылғаны ескерілсін.

      Ескерту. Шешім 3-1-тармағымен толықтырылды - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 09.04.2020 № С-42/3 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      4. 2020 жылға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кентінің бюджеті кірістерінің құрамында Көкшетау қаласының бюджетінен 227 361,0 мың теңге көлемінде бюджеттік субвенциялар ескерілсін, соның ішінде:

      Краснояр ауылдық округіне 137 447,0 мың теңге сомасында;

      Станционный кентініне 89 914,0 мың теңге сомасында.

      5. Азаматтық қызметші болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет және спорт саласындағы мамандарға, қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын мамандардың жалақыларымен және тарифтiк ставкаларымен салыстырғанда жиырма бес пайызға жоғары лауазымдық жалақылар мен тарифтiк ставкалар қарастырылсын.

      6. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Көкшетау қалалық
мәслихаты сессиясының
төрағасы
С.Зиборов
      Көкшетау қалалық
мәслихатының хатшысы
Ж.Абишев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Көкшетау қаласының әкімдігі

  Көкшетау қалалық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№С-40/19 шешіміне
1 қосымша

2020 жылға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 29.10.2020 № С-47/7 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

1071671,9

1



Салықтық түсімдер

23562,0

1

01


Табыс салығы

1499,0



2

Жеке табыс салығы

1499,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

21775,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3500,0



3

Жер салығы

1500,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

16775,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

288,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

288,0

2



Салықтық емес түсiмдер

455,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

450,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

450,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5,0

4



Трансферттердің түсімдері

1047654,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

1047654,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

1047654,9


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

1074594,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39800,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39800,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39800,4

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

52200,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52200,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10001,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

26899,6



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

15300,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

43977,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43977,4



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

41623,0

12



Көлiк және коммуникация

42894,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42894,7



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

42894,7

13



Басқалар

895459,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

532375,9



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

8735,5



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

523640,4

15



Трансферттер

261,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

261,2



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

261,2




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2922,1




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2922,1


  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-40/19 шешіміне
1-1 қосымша

2021 жылға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

161465,0

1



Салықтық түсімдер

23565,0

1

01


Табыс салығы

1499,0



2

Жеке табыс салығы

1499,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

21778,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3500,0



3

Жер салығы

1500,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

16778,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

288,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

288,0

2



Салықтық емес түсiмдер

455,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

450,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

450,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5,0

4



Трансферттер түсімі

137445,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

137445,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

137445,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

161465,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32161,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32161,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32161,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

50543,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50543,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

21931,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16028,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12584,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

36982,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36982,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

36982,0

12



Көлiк және коммуникация

32073,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32073,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

32073,0

13



Басқалар

9706,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9706,0



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

9706,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-40/19 шешіміне
1-2 қосымша

2022 жылға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

161747,0

1



Салықтық түсімдер

23565,0

1

01


Табыс салығы

1499,0



2

Жеке табыс салығы

1499,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

21778,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3500,0



3

Жер салығы

1500,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

16778,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

288,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

288,0

2



Салықтық емес түсiмдер

455,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

450,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

450,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5,0

4



Трансферттер түсімі

137727,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

137727,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

137727,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

161747,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32284,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32284,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32284,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

50543,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50543,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

21931,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16028,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12584,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

37141,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37141,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

37141,0

12



Көлiк және коммуникация

32073,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32073,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

32073,0

13



Басқалар

9706,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9706,0



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

9706,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Көкшетау қалалық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-40/19 шешіміне
2 қосымша

2020 жылға арналған Станционный кентінің бюджеті

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 29.10.2020 № С-47/7 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

135676,4

1



Салықтық түсімдер

3847,0

1

01


Табыс салығы

233,0



2

Жеке табыс салығы

233,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3614,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

540,0



3

Жер салығы

872,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2202,0

4



Трансферттердің түсімдері

131829,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

131829,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

131829,4


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

138569,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24948,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24948,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24948,9

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

55620,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55620,1



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9918,5



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12169,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

33532,6

12



Көлiк және коммуникация

56800,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56800,4



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

56800,4

15



Трансферттер

1200,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1200,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1200,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2893,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2893,0


  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-40/19 шешіміне
2-1 қосымша

2021 жылға арналған Станционный кентінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

27398,0

1



Салықтық түсімдер

3860,0

1

01


Табыс салығы

235,0



2

Жеке табыс салығы

235,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3625,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

540,0



3

Жер салығы

875,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2210,0

4



Трансферттер түсімі

23538,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23538,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23538,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

27398,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19023,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19023,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19023,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5595,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5595,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1962,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1914,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1719,0

12



Көлiк және коммуникация

2780,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2780,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2780,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-40/19 шешіміне
2-2 қосымша

2022 жылға арналған Станционный кентінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

27482,0

1



Салықтық түсімдер

3895,0

1

01


Табыс салығы

240,0



2

Жеке табыс салығы

240,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3655,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

550,0



3

Жер салығы

880,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2225,0

4



Трансферттер түсімі

23587,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23587,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23587,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

27482,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19107,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19107,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19107,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5595,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5595,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1962,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1914,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1719,0

12



Көлiк және коммуникация

2780,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2780,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2780,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Көкшетау қалалық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-40/19 шешіміне
3-қосымша

2020 жылға арналған Краснояр ауылдық округі бюджетіне, республикалық және облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 29.10.2020 № С-47/7 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сомасы


Барлығы

891 365,2

1

Мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеуге

4 641,0

 2

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру, соның ішінде:

886 724,2


Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Красный Яр ауылында асфальт-бетон жабыны бар жолдарды орташа жөндеу

270 000,0


Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Красный Яр ауылында Салахов, Абылай хан, Строителей және басқа көшелеріндегі асфальт-бетон жабыны бар жолдарды орташа жөндеу

148 635,0


Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Красный Яр ауылында Вавилов, Абай көшелеріндегі асфальт-бетон жабыны бар жолдарды орташа жөндеу

150 295,5


Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Красный Яр ауылы, "Нұрлы көш" тұрғын алабындағы асфальт-бетон жабыны бар жолдарды орташа жөндеу

40 500,0


Красный Яр ауылының "Көкше" мәдениет үйін күрделі жөндеу

208 708,0


Красный Яр ауылын абаттандыру

68 585,7


  Көкшетау қалалық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-40/19 шешіміне
4-қосымша

2020 жылға арналған кент, ауылдық округ бюджетіне қалалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

      Ескерту. Шешім 4-қосымшамен толықтырылды - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 09.04.2020 № С-42/3 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен; жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 29.10.2020 № С-47/7 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома, мың теңге

1

2

Барлығы

60 758,1

Ағымдағы нысаналы трансферттер

60 758,1

оның iшiнде:


Краснояр ауылдық округі әкімінің аппараты

18 842,7

аппаратты қамтамасыз етуге

650,1

Краснояр ауылдық округін абаттандыруға

616,5

Краснояр ауылдық округінің санитариясына

5 000,0

Краснояр ауылдық округі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге

10 221,7

"Көкше" мәдениет үйі мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын ғимаратына бейнебақылау жүйесін және өрт қауіпсіздігі жүйесін орнату

1494,6

"Көкше" мәдениет үйі мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын ғимаратының логотипін және көлемді жарықтандырылған әріптерді құрастыру және әзірлеу

859,8

Станционный кенті әкімінің аппараты

41 915,4

аппаратты қамтамасыз етуге

2 295,5

Станционный кентін абаттандыруға және көгалдандыруға

14 342,0

Станционный кентінің жолдарын жөндеуге

10 395,4

Станционный кентін жарықтандыруға және санитарияға

14 882,5