О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-34/4-18 "О бюджетах города Ерейментау, Еркиншиликского, Тайбайского и Тургайского сельских округов на 2019-2021 годы"

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 14 октября 2019 года № 6С-43/3-19. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 21 октября 2019 года № 7428

      В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О бюджетах города Ерейментау, Еркиншиликского, Тайбайского и Тургайского сельских округов на 2019-2021 годы" от 25 декабря 2018 года № 6С-34/4-18 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6993, опубликовано 10 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      пункты 1, 2, 3, 4 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Ерейментау на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 90 624,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 60 000,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 30 624,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 91 817,6 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -1 193,6 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 193,6 тысяч тенге.

      2. Утвердить бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 31 656,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 422,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 78,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 26 156,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 31 656,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Тайбайского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 27 783,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 742,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 458,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 23 583,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 27 949,9 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -166,9 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 166,9 тысяч тенге.

      4. Утвердить бюджет Тургайского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 26 989,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 405,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 95,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 22 489,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 27 337,1 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -347,8 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 347,8 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 14 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии
Ерейментауского районного
маслихата
А.Сырымбетов
      Секретарь Ерейментауского
районного маслихата
К.Махметов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Акимат Ерейментауского
района

  Приложение 1
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 14 октября 2019 года
№ 6С-43/3-19
  Приложение 1
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-34/4-18

Бюджет города Ерейментау на 2019 год

 Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

90 624,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

60 000,0


01


Подоходный налог

21 823,0



2

Индивидуальный подоходный налог

21 823,0


04


Налоги на собственность

38 177,0



1

Налоги на имущество

894,0



3

Земельный налог

1 714,0



4

Налог на транспортные средства

35 569,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

30 624,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 624,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30 624,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

91 817,6

01



Государственные услуги общего характера

27 569,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 569,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 569,6



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

04



Образование

3 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 000,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

36 248,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 248,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

19 072,4



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 654,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

2 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 521,6

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

25 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 000,0



13

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

25 000,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

0,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-1 193,6




V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

1 193,6

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 193,6


01


Остатки бюджетных средств

1 193,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 193,6

 
  Приложение 2
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 14 октября 2019 года
№ 6С-43/3-19
  Приложение 4
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-34/4-18

Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

31 656,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 422,0


01


Подоходный налог

454,0



2

Индивидуальный подоходный налог

454,0


04


Налоги на собственность

4 968,0



1

Налоги на имущество

223,0



3

Земельный налог

348,0



4

Налог на транспортные средства

4 397,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

78,0


01


Доходы от государственной собственности

78,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

78,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

26 156,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 156,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 156,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа 




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

31 656,0

01



Государственные услуги общего характера

18 991,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 991,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 691,0



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

04



Образование

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 495,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 495,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

695,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 333,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

425,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 042,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

400,0

12



Транспорт и коммуникации

2 400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 400,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 400,0

13



Прочие

4 370,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 370,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 370,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 3
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 14 октября 2019 года
№ 6С-43/3-19
  Приложение 7
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-34/4-18

Бюджет Тайбайского сельского округа на 2019 год

 Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

27 783,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 742,0


01


Подоходный налог

457,0



2

Индивидуальный подоходный налог

457,0


04


Налоги на собственность

3 285,0



1

Налоги на имущество

22,0



3

Земельный налог

151,0



4

Налог на транспортные средства

3 112,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

458,0


01


Доходы от государственной собственности

458,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

458,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

23 583,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 583,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 583,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

27 949,9

01



Государственные услуги общего характера

19 228,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 228,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 928,0



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

04



Образование

1 630,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 630,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 630,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 080,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 080,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

740,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

640,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 700,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300,0

12



Транспорт и коммуникации

1 421,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 421,9



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 421,9

13



Прочие

2 290,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 290,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 290,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-166,9




V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

166,9

8



Используемые остатки бюджетных средств

166,9


01


Остатки бюджетных средств

166,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

166,9

 
  Приложение 4
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 14 октября 2019 года
№ 6С-43/3-19
  Приложение 10
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-34/4-18

Бюджет Тургайского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

26 989,3

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 405,0


01


Подоходный налог

1 082,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 082,0


04


Налоги на собственность

3 323,0



1

Налоги на имущество

20,0



3

Земельный налог

165,0



4

Налог на транспортные средства

3 138,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

95,0


01


Доходы от государственной собственности

95,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

95,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

22 489,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 489,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22 489,3


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

27 337,1

01



Государственные услуги общего характера

17 463,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 463,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 163,0



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

04



Образование

2 461,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 461,1



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 461,1

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 853,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 853,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

377,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 358,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

118,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

400,0

12



Транспорт и коммуникации

1 120,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 120,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 120,0

13



Прочие

2 040,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 040,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 040,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-347,8




V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

347,8

8



Используемые остатки бюджетных средств

347,8


01


Остатки бюджетных средств

347,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

347,8

 
  Приложение 5
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 14 октября 2019 года
№ 6С-43/3-19
  Приложение 13
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-34/4-18

Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2019 год бюджетам города и сельских округов

Наименование

Сумма тысяч тенге

Всего

12 002,3

Целевые текущие трансферты

12 002,3

Аппарат акима города Ерейментау

2 584,0

На повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

1 606,0

На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

978,0

Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа

3 435,0

На повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

2 282,0

На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

1 153,0

Аппарат акима Тайбайского сельского округа

3 146,0

На повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

1 777,0

На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

1 369,0

Аппарат акима Тургайского сельского округа

2 837,3

На повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

1 769,2

На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

1 068,1

Целевые трансферты на развитие

0,0

 
  Приложение 6
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 14 октября 2019 года
№ 6С-43/3-19
  Приложение 14
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-34/4-18

Целевые трансферты из районного бюджета на 2019 год бюджету города Ерейментау

Наименование

Сумма тысяч тенге

Всего

3 000,0

Целевые текущие трансферты

3 000,0

Аппарат акима города Ерейментау

3 000,0

Организация бесплатного подвоза учащихся

3 000,0


Ерейментау аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 6С-34/4-18 "2019-2021 жылдарға арналған Ерейментау қаласының, Еркіншілік, Тайбай және Торғай ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 2019 жылғы 14 қазандағы № 6С-43/3-19 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 21 қазанда № 7428 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабының 4-тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабына сәйкес, Ерейментау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Ерейментау аудандық мәслихатының "2019-2021 жылдарға арналған Ерейментау қаласының, Еркіншілік, Тайбай және Торғай ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 6С-34/4-18 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6993 болып тіркелген, 2019 жылғы 10 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1, 2, 3, 4-тармақтары жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2019-2021 жылдарға арналған Ерейментау қаласының бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 90 624,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 60 000,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 30 624,0 мың теңге;

      2) шығындар – 91 817,6 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 193,6 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 193,6 мың теңге.

      2. 2019-2021 жылдарға арналған Еркіншілік ауылдық округінің бюджетін тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 31 656,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 422,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 78,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 26 156,0 мың теңге;

      2) шығындар – 31 656,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге.

      3. 2019-2021 жылдарға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджетін тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 27 783,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 742,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 458,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 23 583,0 мың теңге;

      2) шығындар – 27 949,9 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -166,9 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 166,9 мың теңге.

      4. 2019-2021 жылдарға арналған Торғай ауылдық округінің бюджетін тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 26 989,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 405,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 95,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 22 489,3 мың теңге;

      2) шығындар – 27 337,1 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -347,8 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 347,8 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 14-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ерейментау аудандық
мәслихаты сессиясының
төрағасы
А.Сырымбетов
      Ерейментау аудандық
мәслихатының хатшысы
Қ.Махметов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Ерейментау ауданының әкімдігі

  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 14 қазандағы
№ 6С-43/3-19 шешіміне
1-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-34/4-18 шешіміне
1-қосымша

2019 жылға арналған Ерейментау қаласының бюджеті

Санат

Сома мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы

1

2

3

4

5




1. КІРІСТЕР

90 624,0

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

60 000,0


01


Табыс салығы

21 823,0



2

Жеке табыс салығы

21 823,0


04


Меншікке салынатын салықтар

38 177,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

894,0



3

Жер салығы

1 714,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

35 569,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

0,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

30 624,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

30 624,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30 624,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

91 817,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

27 569,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 569,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 569,6



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

04



Білім беру

3 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 000,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

36 248,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 248,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 072,4



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6 654,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

2 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 521,6

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

25 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

25 000,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

0,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 193,6




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 193,6

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1 193,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 193,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 193,6

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 14 қазандағы
№ 6С-43/3-19 шешіміне
2-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-34/4-18 шешіміне
4-қосымша

2019 жылға арналған Еркіншілік ауылдық округінің бюджеті

Санат

Сома мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы

1

2

3

4

5




1. КІРІСТЕР

31 656,0

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

5 422,0


01


Табыс салығы

454,0



2

Жеке табыс салығы

454,0


04


Меншікке салынатын салықтар

4 968,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

223,0



3

Жер салығы

348,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 397,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

0,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

78,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

78,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

78,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

26 156,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

26 156,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26 156,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

31 656,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18 991,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 991,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 691,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

04



Білім беру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 495,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 495,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

695,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 333,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

425,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 042,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

400,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

400,0

12



Көлік және коммуникация

2 400,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 400,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 400,0

13



Басқалар

4 370,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 370,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4 370,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 14 қазандағы
№ 6С-43/3-19 шешіміне3-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-34/4-18 шешіміне
7-қосымша

2019 жылға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджеті

Санат

Сома мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы

1

2

3

4

5




1. КІРІСТЕР

27 783,0

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

3 742,0


01


Табыс салығы

457,0



2

Жеке табыс салығы

457,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 285,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

22,0



3

Жер салығы

151,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 112,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

0,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

458,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

458,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

458,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

23 583,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

23 583,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 583,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

27 949,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

19 228,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 228,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 928,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

04



Білім беру

1 630,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 630,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1 630,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 080,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 080,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

740,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

640,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 700,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

300,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

300,0

12



Көлік және коммуникация

1 421,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 421,9



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 421,9

13



Басқалар

2 290,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 290,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 290,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-166,9




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

166,9

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

166,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

166,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

166,9

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 14 қазандағы
№ 6С-43/3-19 шешіміне
4-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-34/4-18 шешіміне
10-қосымша

2019 жылға арналған Торғай ауылдық округінің бюджеті

Санат

Сома мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы

1

2

3

4

5




1. КІРІСТЕР

26 989,3

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

4 405,0


01


Табыс салығы

1 082,0



2

Жеке табыс салығы

1 082,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 323,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

20,0



3

Жер салығы

165,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 138,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

0,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

95,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

95,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

95,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

22 489,3


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

22 489,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22 489,3


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

27 337,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

17 463,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 463,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 163,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

04



Білім беру

2 461,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 461,1



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 461,1

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 853,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 853,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

377,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 358,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

118,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

400,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

400,0

12



Көлік және коммуникация

1 120,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 120,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 120,0

13



Басқалар

2 040,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 040,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 040,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-347,8




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

347,8

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

347,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

347,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

347,8

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 14 қазандағы
№ 6С-43/3-19 шешіміне
5-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-34/4-18 шешіміне
13-қосымша

Қала мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 2019 жылға арналған республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер

Атауы

Сома мың теңге

Барлығы

12 002,3

Нысаналы ағымдағы трансферттер

12 002,3

Ерейментау қаласы әкімінің аппараты

2 584,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

1 606,0

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге

978,0

Еркіншілік ауылдық округі әкімінің аппараты

3 435,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

2 282,0

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге

1 153,0

Тайбай ауылдық округі әкімінің аппараты

3 146,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

1 777,0

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге

1 369,0

Торғай ауылдық округі әкімінің аппараты

2 837,3

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

1 769,2

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге

1 068,1

Дамуға арналған нысаналы трансферттер

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 14 қазандағы
№ 6С-43/3-19 шешіміне
6 қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-34/4-18 шешіміне
14 қосымша

Ерейментау қаласының бюджетіне 2019 жылға арналған аудандық бюджеттен нысаналы трансферттер

Атауы

Сома мың теңге

Барлығы

3 000,0

Нысаналы ағымдағы трансферттер

3 000,0

Ерейментау қаласы әкімінің аппараты

3 000,0

Оқушыларды тегін алып баруды ұйымдастыру

3 000,0