В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О бюджетах города Ерейментау, Еркиншиликского, Тайбайского и Тургайского сельских округов на 2019-2021 годы" от 25 декабря 2018 года № 6С-34/4-18 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6993, опубликовано 10 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Ерейментау на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 90 624,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 60 000,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 30 624,0 тысяч тенге;
2) затраты – 91 817,6 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -1 193,6 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 193,6 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 656,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 422,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 78,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 26 156,0 тысяч тенге;
2) затраты – 31 656,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Тайбайского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 783,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 742,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 458,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 23 583,0 тысяч тенге;
2) затраты – 27 949,9 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -166,9 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 166,9 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет Тургайского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 26 989,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 405,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 95,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 22 489,3 тысяч тенге;
2) затраты – 27 337,1 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -347,8 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 347,8 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 14 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии Ерейментауского районного маслихата |
А.Сырымбетов |
Секретарь Ерейментауского районного маслихата |
К.Махметов |
"СОГЛАСОВАНО"
Акимат Ерейментауского района |
Приложение 1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 14 октября 2019 года № 6С-43/3-19 |
|
Приложение 1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-34/4-18 |
Бюджет города Ерейментау на 2019 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 90 624,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 60 000,0 | ||
01 | Подоходный налог | 21 823,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 21 823,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 38 177,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 894,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 714,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 35 569,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 30 624,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 624,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 624,0 |
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 91 817,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 569,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 569,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 569,6 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
04 | Образование | 3 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 248,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 248,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 19 072,4 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 654,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 2 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 521,6 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 25 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 000,0 | ||
13 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 25 000,0 | ||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 0,0 | ||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
IV. Дефицит (профицит) бюджета | -1 193,6 | |||
V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 1 193,6 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 193,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 193,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 193,6 |
Приложение 2 к решению Ерейментауского районного маслихата от 14 октября 2019 года № 6С-43/3-19 |
|
Приложение 4 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-34/4-18 |
Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 31 656,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 422,0 | ||
01 | Подоходный налог | 454,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 454,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 968,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 223,0 | ||
3 | Земельный налог | 348,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 397,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 78,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 78,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 78,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 26 156,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 156,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 156,0 |
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 31 656,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 991,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 991,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 691,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | ||
04 | Образование | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 495,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 495,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 695,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 333,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 425,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 042,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 400,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 400,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 400,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 400,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 400,0 | ||
13 | Прочие | 4 370,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 370,0 | ||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4 370,0 | ||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
IV. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Ерейментауского районного маслихата от 14 октября 2019 года № 6С-43/3-19 |
|
Приложение 7 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-34/4-18 |
Бюджет Тайбайского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 27 783,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 742,0 | ||
01 | Подоходный налог | 457,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 457,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 285,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 22,0 | ||
3 | Земельный налог | 151,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 112,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 458,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 458,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 458,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 23 583,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 583,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 583,0 |
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 27 949,9 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 228,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 228,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 928,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | ||
04 | Образование | 1 630,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 630,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 630,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 080,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 080,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 740,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 640,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 700,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 421,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 421,9 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 421,9 | ||
13 | Прочие | 2 290,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 290,0 | ||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 290,0 | ||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
IV. Дефицит (профицит) бюджета | -166,9 | |||
V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 166,9 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 166,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 166,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 166,9 |
Приложение 4 к решению Ерейментауского районного маслихата от 14 октября 2019 года № 6С-43/3-19 |
|
Приложение 10 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-34/4-18 |
Бюджет Тургайского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 26 989,3 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 405,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 082,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 082,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 323,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 20,0 | ||
3 | Земельный налог | 165,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 138,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 95,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 95,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 95,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 22 489,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22 489,3 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 22 489,3 |
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 27 337,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 17 463,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 463,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 163,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | ||
04 | Образование | 2 461,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 461,1 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 461,1 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 853,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 853,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 377,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 358,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 118,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 400,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 400,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 120,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 120,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 120,0 | ||
13 | Прочие | 2 040,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 040,0 | ||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 040,0 | ||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
IV. Дефицит (профицит) бюджета | -347,8 | |||
V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 347,8 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 347,8 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 347,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 347,8 |
Приложение 5 к решению Ерейментауского районного маслихата от 14 октября 2019 года № 6С-43/3-19 |
|
Приложение 13 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-34/4-18 |
Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2019 год бюджетам города и сельских округов
Наименование | Сумма тысяч тенге |
Всего | 12 002,3 |
Целевые текущие трансферты | 12 002,3 |
Аппарат акима города Ерейментау | 2 584,0 |
На повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 1 606,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 978,0 |
Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа | 3 435,0 |
На повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 2 282,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 1 153,0 |
Аппарат акима Тайбайского сельского округа | 3 146,0 |
На повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 1 777,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 1 369,0 |
Аппарат акима Тургайского сельского округа | 2 837,3 |
На повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 1 769,2 |
На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 1 068,1 |
Целевые трансферты на развитие | 0,0 |
Приложение 6 к решению Ерейментауского районного маслихата от 14 октября 2019 года № 6С-43/3-19 |
|
Приложение 14 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-34/4-18 |
Целевые трансферты из районного бюджета на 2019 год бюджету города Ерейментау
Наименование | Сумма тысяч тенге |
Всего | 3 000,0 |
Целевые текущие трансферты | 3 000,0 |
Аппарат акима города Ерейментау | 3 000,0 |
Организация бесплатного подвоза учащихся | 3 000,0 |