О внесении изменений в решение районного маслихата от 04 января 2019 года № 274 "Об утверждении бюджета города Хромтау на 2019-2021 годы"

Решение Хромтауского районного маслихата Актюбинской области от 3 апреля 2019 года № 304. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 9 апреля 2019 года № 6083. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и статьей 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Хромтауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение районного маслихата от 04 января 2019 года № 274 "Об утверждении бюджета города Хромтау на 2019-2021 годы" (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3-12-196, опубликованное 17 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      доходы - цифры "560 597,0" заменить цифрами "610 033,6";

      в том числе:

      поступления трансфертов - цифры "460 597,0" заменить цифрами

      "495 669,6";

      в подпункте 2):

      затраты - цифры "560 597,0" заменить цифрами "610 033,6".

      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

      3. Государственному учреждению "Аппарат Хромтауского районного маслихата" в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области;

      2) направление настоящего решения на официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде;

      3) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Хромтауского районного маслихата.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Хромтауского районного маслихата С. Урынбасаров
      Секретарь Хромтауского районного маслихата Д. Мулдашев

  Приложение № 1
  к решению районного маслихата
  от 3 апреля 2019 года № 304
  Приложение № 1
  к решению районного маслихата
  от 4 января 2019 года № 274

Бюджет города Хромтау на 2019 год

категория

группа

подгруппа

наименование

сумма (тысяч тенге)




1. Доходы

610 033,6

1



Налоговые поступления

100 000,0


01


Подоходный налог

41 700,0



2

Индивидуальный подоходный налог

41 700,0


04


Налоги на собственность

58 000,0



1

Налоги на имущество

3 450,0



3

Земельный налог

3 967,0



4

Налог на транспортные средства

50 583,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

300,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

300,0

4



Поступления трансфертов

495 669,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

495 669,6



2

Трансферты из областного бюджета

231 183,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

264 486,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

14 364,0


01


Остатки бюджетных средств

14 364,0



1

Свободные остатки бюджетных стредств

14 364,0



2

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

14 364,0

функциональная группа

функциональная подгруппа

администратор бюджетных программ

программа

наименование

сумма (тысяч тенге)





ІІ. Затраты

610 033,6

01




Государственные услуги общего характера

33 811,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 811,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 811,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 811,0

04




Образование

350 933,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

350 933,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

350 933,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

350 933,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

15 593,0


2



Социальное помощь

15 593,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 593,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

15 593,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

182 696,6


3



Благоустройство населенных пунктов

182 696,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

182 696,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

29 000,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

133 696,6

12




Транспорт и коммуникации

27 000,0


1



Автомобильный транспорт

27 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

27 000,0

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 04 қаңтарындағы № 274 "2019-2021 жылдарға арналған Хромтау қаласының бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Хромтау аудандық мәслихатының 2019 жылғы 3 сәуірдегі № 304 шешімі. Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 9 сәуірде № 6083 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына және Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексінің 109-1 бабына сәйкес, Хромтау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 04 қаңтарындағы № 274 "2019-2021 жылдарға арналған Хромтау қаласының бюджетін бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-12-196 тіркелген, 2019 жылғы 17 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақта:

      1) тармақшасында:

      кірістер - "560 597,0" сандары "610 033,6" сандарымен ауыстырылсын;

      оның ішінде:

      трансферттер түсімдері - "460 597,0" сандары "495 669,6" сандарымен ауыстырылсын;

      2) тармақшасында:

      шығындар - "560 597,0" сандары "610 033,6" сандарымен ауыстырылсын.

      2. Көрсетілген шешімдегі 1 қосымша осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. "Хромтау аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы шешімді Ақтөбе облысы Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы шешімді мерзімді Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы шешімді Хромтау аудандық мәслихатының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Хромтау аудандық мәслихатының сессия төрағасы С. Урынбасаров
      Хромтау аудандық мәслихатының хатшысы Д. Мулдашев

  Аудандық мәслихаттың
  2019 жылғы 3 сәуірдегі
  № 304 шешіміне № 1 қосымша
  Аудандық мәслихаттың
  2019 жылғы 4 қаңтардағы
  № 274 шешіміне № 1 қосымша

2019 жылға арналған Хромтау қаласының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кішісыныбы

атауы

сомасы (мыңтеңге)




1. Кірістер

610 033,6

1



Салықтық түсімдер

100 000,0


01


Табыс салығы

41 700,0



2

Жеке табыс салығы

41 700,0


04


Меншікке салынатын салықтар

58 000,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

3 450,0



3

Жер салығы

3 967,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

50 583,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

300,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

300,0

4



Трансферттердің түсімдері

495 669,6


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

 
495 669,9



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

231 183,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

264 486,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

14 364,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

14 364,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

14 364,0



2

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

14 364,0

Функционалдық топ

кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсі

Бағдарлама

атауы

сомасы (мыңтеңге)





ІІ. Шығындар

610 033,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33 811,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33 811,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 811,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 811,0

04




Бiлiм беру

350 933,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

350 933,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

350 933,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

350 933,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

15 593,0


2



Әлеуметтік көмек

15 593,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 593,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

15 593,0

07




Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

182 696,6


3



Елді-мекендерді көркейту

182 696,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

182 696,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

29 000,0




009

Елді мекендердіңсанитариясын қамтамасызету

20 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

133 696,6

12




Көлiк және коммуникация

27 000,0


1



Автомобиль көлiгi

27 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

27 000,0

15




Трансферттер

0,0


1



Трансферттер

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын (профициттіпайдалану) қаржыландыру

0,0