О внесении изменений в решение 43 сессии Осакаровского районного маслихата от 29 декабря 2018 года № 557 "О бюджете поселков, сельских округов Осакаровского района на 2019-2021 годы"

Решение Осакаровского районного маслихата Карагандинской области от 12 июня 2019 года № 672. Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской области 19 июня 2019 года № 5388. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение 43 сессии Осакаровского районного маслихата от 29 декабря 2018 года № 557 "О бюджете поселков, сельских округов Осакаровского района на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5137, опубликовано в газете "Сельский труженик" от 26 января 2019 года № 4 (7644), Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 17 января 2019 года), следующие изменения:

      пункты 1, 2, 3, 4 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Осакаровка на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 253 477 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 58 022 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 195 455 тысяч тенге;

      2) затраты – 266 594 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      2. Утвердить бюджет поселка Молодежный на 2019-2021 годы согласно приложениям 6, 7, 8, 9, 10 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 194 816 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 26 865 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 167 951 тысяч тенге;

      2) затраты – 197 859 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – минус 3 043 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 043 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 043 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Пионерского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 11, 12, 13, 14 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 26 365 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 194 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 19 171 тысяч тенге;

      2) затраты – 27 665 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – минус 1 300 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 300 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 300 тысяч тенге.

      4. Утвердить бюджет сельского округа Есиль на 2019-2021 годы согласно приложениям 15, 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 21 965 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 10 473 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 11 492 тысяч тенге;

      2) затраты – 25 597 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – минус 3 632 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 632 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 632 тысяч тенге.".

      2. Учесть в составе поступлений и расходов бюджета поселка на 2019 год целевые трансферты из вышестоящего бюджета согласно приложениям 4, 9, 14 и 18.

      3. Приложение 1, 4, 6, 9, 11, 14, 15, 18 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Б. Сыздыкова
      Секретарь районного маслихата К. Саккулаков

  Приложение 1
к решению 51 сессии
Осакаровского районного маслихата
от "12" июня 2019 года № 672
  Приложение 1
к решению 43 сессии
Осакаровского районного маслихата
от "29" декабря 2018 года № 557

Бюджет поселка Осакаровка на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

4

5




1.ДОХОДЫ

253 477

1



Налоговые поступления

58 022


01


Подоходный налог

26 441



2

Индивидуальный подоходный налог

26 441


04


Налоги на собственность

31 396



1

Налоги на имущество

1 035



3

Земельный налог

1 644



4

Налог на транспортные средства

28 717


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

185



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

185

2



Неналоговые поступления

0

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

195 455


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

195 455



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

195 455


Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор Бюджетных програм

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге





ll. Затраты

266 594

01




Государственные услуги общего характера

28 614


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 614



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 614




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 614

04




Образование

166 005


1



Дошкольное воспитание и обучение

166 005



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

166 005




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

166 005

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15 175


3



Благоустройство населенных пунктов

15 175



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 175




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 000




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 175

12




Транспорт и коммуникации

56 800


1



Автомобильный транспорт

56 800



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 800




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 800




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

50 000





lll.Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0


Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0


Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





lV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0


Наименование

Сумма (тыс. тенге)

1

2

V. Дефицит (профицит) бюджета

0

VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0

  Приложение 2
к решению 51 сессии
Осакаровского районного маслихата
от "12" июня 2019 года № 672
  Приложение 4
к решению 43 сессии
Осакаровского районного маслихата
от "29" декабря 2018 года № 557

Целевые трансферты на 2019 год

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

Всего

82 979

в том числе:


Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета

32 979

Целевые текущие трансферты из областного бюджета

50 000

Целевые текущие трансферты:


из республиканского бюджета

32 979

в том числе:


на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

31 500

на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

1 479

из областного бюджета:

50 000

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

50 000

  Приложение 3
к решению 51 сессии
Осакаровского районного маслихата
от "12" июня 2019 года № 672
  Приложение 6
к решению 43 сессии
Осакаровского районного маслихата
от "29" декабря 2018 года № 557

Бюджет поселка Молодежный на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

4

5




1.ДОХОДЫ

194 816

1



Налоговые поступления

26 865


01


Подоходный налог

10 564



2

Индивидуальный подоходный налог

10 564


04


Налоги на собственность

16 301



1

Налоги на имущество

298



3

Земельный налог

1 564



4

Налог на транспортные средства

14 439

2



Неналоговые поступления

0

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

167 951


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

167 951



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

167 951


Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор Бюджетных програм

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге





ll. Затраты

197 859

01




Государственные услуги общего характера

26 835


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 835



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 835




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 835

04




Образование

108 524


1



Дошкольное воспитание и обучение

108 524



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

108 524




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

108 524

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18 500


2



Коммунальное хозяйство

12 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 000




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

12 000


3



Благоустройство населенных пунктов

6 500



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 500




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 000

12




Транспорт и коммуникации

44 000


1



Автомобильный транспорт

44 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 000




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 000




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

40 000





lll.Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0


Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0


Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





lV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0


Наименование

Сумма (тыс. тенге)

1

2

V. Дефицит (профицит) бюджета

- 3 043

VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 043

  Приложение 4
к решению 51 сессии
Осакаровского районного маслихата
от "12" июня 2019 года № 672
  Приложение 9
к решению 43 сессии
Осакаровского районного маслихата
от "29" декабря 2018 года № 557

Целевые трансферты на 2019 год

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

Всего

90 116

в том числе:


Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета

21 471

Целевые текущие трансферты из областного бюджета

16 645

Целевые текущие трансферты из районного бюджета

52 000

Целевые текущие трансферты:


из республиканского бюджета

21 471

в том числе:


на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

19 746

на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

1 725

из областного бюджета:

16 645

на содержание и проведение ремонтов объектов образования

16 645

из районного бюджета:

52 000

на организацию водоснабжения поселка Молодежный

9 667

на средний ремонт автомобильных дорог по ул. Аспандиярова п.Молодежный

40 000

на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

2 333

  Приложение 5
к решению 51 сессии
Осакаровского районного маслихата
от "12" июня 2019 года № 672
  Приложение 11
к решению 43 сессии
Осакаровского районного маслихата
от "29" декабря 2018 года № 557

Бюджет Пионерского сельского округа на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

4

5




1.ДОХОДЫ

26 365

1



Налоговые поступления

7 194


01


Подоходный налог

3 577



2

Индивидуальный подоходный налог

3 577


04


Налоги на собственность

3 617



1

Налоги на имущество

137



3

Земельный налог

174



4

Налог на транспортные средства

3 306

2



Неналоговые поступления

0

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

19 171


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 171



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19 171


Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор Бюджетных програм

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге





ll. Затраты

27 665

01




Государственные услуги общего характера

18 809


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18 809



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 809




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 809

04




Образование

573


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

573



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

573




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

573

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 283


2



Коммунальное хозяйство

6 123



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 123




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

6 123


3



Благоустройство населенных пунктов

1 160



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 160




008

Освещение улиц в населенных пунктах

700




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

460

12




Транспорт и коммуникации

1 000


1



Автомобильный транспорт

1 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 000





lll. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0


Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0


Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





lV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0


Наименование

Сумма (тыс. тенге)

1

2

V. Дефицит (профицит) бюджета

- 1 300

VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 300

  Приложение 6
к решению 51 сессии
Осакаровского районного маслихата
от "12" июня 2019 года № 672
  Приложение 14
к решению 43 сессии
Осакаровского районного маслихата
от "29" декабря 2018 года № 557

Целевые трансферты на 2019 год

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

Всего

8 565

в том числе:


Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета

2 442

Целевые текущие трансферты из районного бюджета

6 123

Целевые текущие трансферты:


из республиканского бюджета

2 442

в том числе:


на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

1 371

на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

1 071

из районного бюджета:

6 123

на организацию водоснабжения села Центральное

6 123

  Приложение 7
к решению 51 сессии
Осакаровского районного маслихата
от "12" июня 2019 года № 672
  Приложение 15
к решению 43 сессии
Осакаровского районного маслихата
от "29" декабря 2018 года № 557

Бюджет сельского округа Есиль на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

4

5




1.ДОХОДЫ

21 965

1



Налоговые поступления

10 473


01


Подоходный налог

5 900



2

Индивидуальный подоходный налог

5 900


04


Налоги на собственность

4 573



1

Налоги на имущество

32



3

Земельный налог

168



4

Налог на транспортные средства

4 373

2



Неналоговые поступления

0

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

11 492


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11 492



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11 492


Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор Бюджетных програм

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге





ll. Затраты

25 597

01




Государственные услуги общего характера

19 690


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

19 690



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 690




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 690

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 937


3



Благоустройство населенных пунктов

2 937



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 937




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1857




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1080

12




Транспорт и коммуникации

2 970


1



Автомобильный транспорт

2 970



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 970




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 970





lll. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0


Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0


Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





lV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0


Наименование

Сумма (тыс. тенге)

1

2

V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 632

VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 632

  Приложение 8
к решению 51 сессии
Осакаровского районного маслихата
от "12" июня 2019 года № 672
  Приложение 18
к решению 43 сессии
Осакаровского районного маслихата
от "29" декабря 2018 года № 557

Целевые трансферты на 2019 год

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

Всего

3 262

в том числе:


Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета

3 032

Целевые текущие трансферты из районного бюджета

230

Целевые текущие трансферты:


из республиканского бюджета

3 032

в том числе:


на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

1 705

на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

1 327

из районного бюджета:

230

на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

230


Осакаров аудандық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы 43 сессиясының "Осакаров ауданының кенттерінің, ауылдық округтарының 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті туралы" № 557 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қарағанды облысы Осакаров аудандық мәслихатының 2019 жылғы 12 маусымдағы № 672 шешімі. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 19 маусымда № 5388 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына сәйкес, аудандық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

      1. Осакаров аудандық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы 43 сессиясының "Осакаров ауданының кенттерінің, ауылдық округтарының 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5137 болып тіркелген, 2019 жылғы 26 қаңтарда "Сельский труженик" газетінде № 4 (7644), 2019 жылғы 17 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған) № 557 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1, 2, 3, 4-тармақтар жаңа редакцияда мазмұндалсын:

      "1. Осакаровка кентінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті 1, 2, 3, 4, 5 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 253 477 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 58 022 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0 мың теңге;

      трансферттер түсiмi – 195 455 мың теңге;

      2) шығындар - 266 594 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелеу – 0 мың теңге, оның ішінде;

      бюджеттік несиелер – 0 мың тенге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың тенге;

      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициті пайдалану) – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі - 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 0 мың теңге.

      2. Молодежный кентінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті 6, 7, 8, 9, 10 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 194 816 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 26 865 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 167 951 мың теңге;

      2) шығындар - 197 859 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелеу –0 мың теңге, оның ішінде;

      бюджеттік несиелер – 0 мың тенге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың тенге;

      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның iшiнде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - алу 3 043 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициті пайдалану) – 3 043 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі - 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 043 мың теңге.

      3. Пионер ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті 11, 12, 13, 14 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 26 365 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7 194 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 19 171 мың теңге;

      2) шығындар - 27 665 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелеу – 0 мың теңге, оның ішінде;

      бюджеттік несиелер – 0 мың тенге;

      бюджеттік несиелерді өтеу –0 мың тенге;

      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның iшiнде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - алу 1 300 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициті пайдалану) – 1 300 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі - 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 300 мың теңге.

      4. Есіл ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті 15, 16, 17, 18 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 21 965 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 10 473 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 11 492 мың теңге;

      2) шығындар - 25 597 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелеу – 0 мың теңге, оның ішінде;

      бюджеттік несиелер – 0 мың тенге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың тенге;

      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның iшiнде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - алу 3 632 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициті пайдалану) – 3 632 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі - 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 632 мың теңге.".

      2. 2019 жылға арналған кент бюджетінің түсімдері мен шығындарының құрамында жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер 4, 9, 14, және 18 қосымшаларға сәйкес ескерілсін.

      3. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 6, 9, 11, 14, 15, 18 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.

      4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Б. Сыздыкова
      Аудандық мәслихаттың хатшысы К. Саккулаков

  Осакаров аудандық мәслихатының
2019 жылғы "12" маусымдағы
_51_сессиясының № _672_
шешіміне 1-қосымша
  Осакаров аудандық мәслихатының
2018 жылғы "29" желтоқсандағы
43 сессиясының № 557 шешіміне
1-қосымша

Осакаровка кентінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

4

5




1.КІРІСТЕР

253 477

1



Салықтық түсімдер

58 022


01


Табыс салығы

26 441



2

Жеке табыс салығы

26 441


04


Меншікке салынатын салықтар

31 396



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 035



3

Жер салығы

1 644



4

Көлік құралдарына салынатын салық

28 717


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

185



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

185

2



Салықтық емес түсiмдер

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

195 455


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

195 455



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

195 455


Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге





ll. Шығындар

266 594

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

28 614


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

28 614



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 614




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 614

04




Білім беру

166 005


1



Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

166 005



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

166 005




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

166 005

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15 175


3



Елді-мекендерді көркейту

15 175



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 175




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 000




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 000




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11 175

12




Көлік және коммуникация

56 800


1



Автомобиль көлігі

56 800



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 800




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 800




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

50 000





lll.Таза бюджеттік несие беру

0





Бюджеттік несиелер

0





Бюджеттік несиелерді өтеу

0


Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5

5



Бюджеттік несиелерді өтеу

0


01


Бюджеттік несиелерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік несиелерді өтеу

0


Функционалдық топ

Сомасы, (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





lV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерiн сатып алу

0





Мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер

0


Атауы

Сомасы, (мың теңге)

1

2

V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

0

  Осакаров аудандық мәслихатының
2019 жылғы "12" маусымдағы
51_сессиясының №_672_
шешіміне 2-қосымша
  Осакаров аудандық мәслихатының
2018 жылғы "29" желтоқсандағы
43 сессиясының № 557 шешіміне
4-қосымша

2019 жылға арналған нысаналы трансферттер

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

Барлығы

82 979

оның ішінде:


Республикалық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

32 979

Облыстық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

50 000

Ағымдағы нысаналы трансферттер


республикалық бюджеттен

32 979

оның ішінде


азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

31 500

мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге

1 479

облыстық бюджеттен

50 000

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеуге

50 000

  Осакаров аудандық мәслихатының
2019 жылғы "12" маусымдағы
_51_сессиясының №_672__
шешіміне 3-қосымша
  Осакаров аудандық мәслихатының
2018 жылғы "29" желтоқсандағы
43 сессиясының № 557 шешіміне
6-қосымша

Молодежный кентінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

4

5




1.КІРІСТЕР

194 816

1



Салықтық түсімдер

26 865


01


Табыс салығы

10 564



2

Жеке табыс салығы

10 564


04


Меншікке салынатын салықтар

16 301



1

Мүлікке салынатын салықтар

298



3

Жер салығы

1 564



4

Көлік құралдарына салынатын салық

14 439

2



Салықтық емес түсiмдер

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

167 951


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

167 951



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

167 951


Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге





ll. Шығындар

197 859

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

26 835


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

26 835



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 835




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 835

04




Білім беру

108 524


1



Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

108 524



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

108 524




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

108 524

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18 500


2



Коммуналдық шаруашылық

12 000



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 000




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

12 000


3



Елді-мекендерді көркейту

6 500



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 500




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 500




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 000

12




Көлік және коммуникация

44 000


1



Автомобиль көлігі

44 000



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 000




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 000




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

40 000





lll.Таза бюджеттік несие беру

0





Бюджеттік несиелер

0





Бюджеттік несиелерді өтеу

0


Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5

5



Бюджеттік несиелерді өтеу

0


01


Бюджеттік несиелерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік несиелерді өтеу

0


Функционалдық топ

Сомасы, (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





lV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерiн сатып алу

0





Мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер

0


Атауы

Сомасы, (мың теңге)

1

2

V. Бюджет тапшылығы (профицит)

- 3 043

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

3 043

  Осакаров аудандық мәслихатының
2019 жылғы "12" маусымдағы
_51_ сессиясының № 672
шешіміне 4-қосымша
  Осакаров аудандық мәслихатының
2018 жылғы "29" желтоқсандағы
43 сессиясының № 557 шешіміне
9-қосымша

2019 жылға арналған нысаналы трансферттер

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

Барлығы

90 116

оның ішінде:


Республикалық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

21 471

Облыстық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

16 645

Аудандық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

52 000

Ағымдағы нысаналы трансферттер


республикалық бюджеттен

21 471

оның ішінде


азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

19 746

мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге

1 725

облыстық бюджеттен

16 645

білім беру нысандарын жөндеуге және күтуге

16 645

аудандық бюджеттен

52 000

Молодежный кентін сумен жабдықтауды ұйымдастыруға

9 667

Молодежный кенті Аспандияров көшесінің автомобиль жолдарын орташа жөндеуге

40 000

мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге

2333

  Осакаров аудандық мәслихатының
2019 жылғы "12" маусымдағы
_51_сессиясының №_672_
шешіміне 5-қосымша
  Осакаров аудандық мәслихатының
2018 жылғы "29" желтоқсандағы
43 сессиясының № 557
шешіміне 11-қосымша

Пионер ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

4

5




1.КІРІСТЕР

26 365

1



Салықтық түсімдер

7 194


01


Табыс салығы

3 577



2

Жеке табыс салығы

3 577


04


Меншікке салынатын салықтар

3 617



1

Мүлікке салынатын салықтар

137



3

Жер салығы

174



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 306

2



Салықтық емес түсiмдер

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

19 171


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19 171



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19 171


Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге





ll. Шығындар

27 665

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18 809


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

18 809



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 809




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 809

04




Білім беру

573


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

573



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

573




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

573

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 283


2



Коммуналдық шаруашылық

6 123



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 123




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

6 123


3



Елді-мекендерді көркейту

1 160



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 160




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

700




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

460

12




Көлік және коммуникация

1 000


1



Автомобиль көлігі

1 000



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 000





lll.Таза бюджеттік несие беру

0





Бюджеттік несиелер

0





Бюджеттік несиелерді өтеу

0


Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5

5



Бюджеттік несиелерді өтеу

0


01


Бюджеттік несиелерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік несиелерді өтеу

0


Функционалдық топ

Сомасы, (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





lV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерiн сатып алу

0





Мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер

0


Атауы

Сомасы, (мың теңге)

1

2

V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-1 300

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

1 300

  Осакаров аудандық мәслихатының
2019 жылғы "12" маусымдағы
__51_сессиясының №_672_
шешіміне 6-қосымша
  Осакаров аудандық мәслихатының
2018 жылғы "29" желтоқсандағы
43 сессиясының № 557 шешіміне
14-қосымша

2019 жылға арналған нысаналы трансферттер

Атауы

Сомасы мың теңге

1

2

Барлығы

8 565

оның ішінде:


Республикалық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

2 442

Аудандық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

6 123

Ағымдағы нысаналы трансферттер


республикалық бюджеттен

2 442

оның ішінде


азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

1 371

мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге

1 071

аудандық бюджеттен

6 123

Центральный ауылын сумен жабдықтауды ұйымдастыруға

6 123

  Осакаров аудандық мәслихатының
2019 жылғы "12" маусымдағы
_51_сессиясының №_672__
шешіміне 7-қосымша
  Осакаров аудандық мәслихатының
2018 жылғы "29" желтоқсандағы
43 сессиясының № 557 шешіміне
15-қосымша

Есіл ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

4

5




1.КІРІСТЕР

21 965

1



Салықтық түсімдер

10 473


01


Табыс салығы

5 900



2

Жеке табыс салығы

5 900


04


Меншікке салынатын салықтар

4 573



1

Мүлікке салынатын салықтар

32



3

Жер салығы

168



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 373

2



Салықтық емес түсiмдер

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

11 492


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11 492



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

11 492


Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге





ll. Шығындар

25 597

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

19 690


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

19 690



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 690




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 690

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 937


3



Елді-мекендерді көркейту

2 937



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 937




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1857




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1080

12




Көлік және коммуникация

2 970


1



Автомобиль көлігі

2 970



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 970




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 970





lll.Таза бюджеттік несие беру

0





Бюджеттік несиелер

0





Бюджеттік несиелерді өтеу

0


Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5

5



Бюджеттік несиелерді өтеу

0


01


Бюджеттік несиелерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік несиелерді өтеу

0


Функционалдық топ

Сомасы, (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





lV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерiн сатып алу

0





Мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер

0


Атауы

Сомасы, (мың теңге)

1

2

V. Бюджет тапшылығы (профицит)

- 3 632

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

3 632

  Осакаров аудандық мәслихатының
2019 жылғы "12" маусымдағы
_51_сессиясының №_672_
шешіміне 8-қосымша
  Осакаров аудандық мәслихатының
2018 жылғы "29" желтоқсандағы
43 сессиясының № 557 шешіміне
18-қосымша

2019 жылға арналған нысаналы трансферттер

Атауы

Сомасы мың теңге

1

2

Барлығы

3 262

оның ішінде:


Республикалық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

3 032

Аудандық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

230

Ағымдағы нысаналы трансферттер


республикалық бюджеттен

3 032

оның ішінде


азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

1 705

мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге

1 327

аудандық бюджеттен

230

мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге

230