О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 22/265 "Об областном бюджете на 2019-2021 годы"

Решение Мангистауского областного маслихата от 5 июля 2019 года № 29/343. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 15 июля 2019 года № 3949

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 22/265 "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3758, опубликовано 3 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:

      "1. Утвердить областной бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 162 152 557,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 76 540 520,8 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 11 458 343,9 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 23 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 74 130 692,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 160 846 034,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 503 275,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 6 780 391,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 6 277 116,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 386 358,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 386 358,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 416 889,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 416 889,5 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 5 780 391,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 6 283 976,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 86 695,5 тысяч тенге.";

      пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:

      "2. Установить на 2019 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:

      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:

      Бейнеускому району – 93,8 процента;

      Каракиянскому району – 36,5 процента;

      Мангистаускому району – 100 процентов;

      Тупкараганскому району – 87,2 процента;

      Мунайлинскому району – 100 процентов;

      городу Актау – 22,4 процента;

      городу Жанаозен – 35,4 процента;

      2) индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты:

      Бейнеускому району – 100 процентов;

      Каракиянскому району – 100 процентов;

      Мангистаускому району – 100 процентов;

      Тупкараганскому району – 100 процентов;

      Мунайлинскому району – 100 процентов;

      городу Актау – 100 процентов;

      городу Жанаозен – 100 процентов;

      3) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, необлагаемых у источника выплаты:

      Бейнеускому району – 100 процентов;

      Каракиянскому району – 100 процентов;

      Мангистаускому району – 80,7 процента;

      Тупкараганскому району – 100 процентов;

      Мунайлинскому району – 18,6 процента;

      городу Актау – 100 процентов;

      городу Жанаозен – 100 процентов;

      4) социальный налог:

      Бейнеускому району – 93,9 процента;

      Каракиянскому району – 36,5 процента;

      Мангистаускому району – 100 процентов;

      Тупкараганскому району – 87,2 процента;

      Мунайлинскому району – 100 процентов;

      городу Актау – 22,3 процент;

      городу Жанаозен – 35,3 процент.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:

      "5. Предусмотреть в областном бюджете на 2019 год объемы целевых трансфертов из областного бюджета в бюджеты районов в сумме 5 807 286,0 тысяч тенге, в том числе:

      Бейнеускому району – 1 852 442,0 тысяч тенге;

      Мангистаускому району – 1 804 894,0 тысяч тенге;

      Тупкараганскому району – 100 000,0 тысяч тенге;

      Мунайлинскому району – 2 049 950,0 тысяч тенге.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:

      "7. Утвердить резерв акимата области в сумме 51 301,1 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Мангистауского областного маслихата по вопросам экономики и бюджета (Урисбаев А.Ж.).

      3. Государственному учреждению "Аппарат Мангистауского областного маслихата" (временно исполняющий обязанности руководителя аппарата Ерболов А.Е.) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Н. Губашов
      Временно осуществляющий полномочия
      секретаряМангистауского областного маслихата А. Куванов

  Приложение
  к решению Мангистауского
  областного маслихата
  от "5" июля 2019 года
  № 29/343
  Приложение 1
  к решению Мангистауского
  областного маслихата
  от "12" декабря 2018 года
  № 22/265

Областной бюджет на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

162 152 557,0

1



HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

76 540 520,8


01


Подоходный налог

38 020 295,2



2

Индивидуальный подоходный налог

38 020 295,2


03


Социальный налог

33 339 232,6



1

Социальный налог

33 339 232,6


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 178 993,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4 478 993,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

700 000,0


07


Прочие налоги

2 000,0



1

Прочие налоги

2 000,0






2



HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

11 458 343,9


01


Доходы от государственной собственности

93 276,9



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

5 546,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

2 500,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

48 000,0



6

Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах

1 600,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

35 630,9


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 350 350,5



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 350 350,5


06


Прочие неналоговые поступления

10 014 716,5



1

Прочие неналоговые поступления

10 014 716,5






3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

23 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

23 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

23 000,0






4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

74 130 692,3


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

3 729 574,3



2

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

3 729 574,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

70 401 118,0



1

Трансферты из республиканского бюджета

70 401 118,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




1

2

3

4

5

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

160 846 034,5

01



Государственные услуги общего характера

3 766 974,0


110


Аппарат маслихата области

43 355,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата области

41 927,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 428,0


120


Аппарат акима области

2 146 421,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима области

2 015 639,0



004

Капитальные расходы государственного органа

17 590,0



007

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

21 878,0



009

Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

2 392,0



013

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области

88 922,0


257


Управление финансов области

630 874,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

157 685,0



009

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

22 089,0



013

Капитальные расходы государственного органа

1 100,0



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

450 000,0


258


Управление экономики и бюджетного планирования области

351 266,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

340 690,0



005

Капитальные расходы государственного органа

3 400,0



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

7 176,0


269


Управление по делам религий области

130 489,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне

82 313,0



005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

48 176,0


282


Ревизионная комиссия области

102 518,0



001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области

102 518,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

309 903,0



061

Развитие объектов государственных органов

309 903,0


718


Управление государственных закупок области

52 148,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне

51 148,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0






02



Оборона

127 396,0


120


Аппарат акима области

77 895,0



010

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

11 947,0



011

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба

59 948,0



014

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

6 000,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

45 501,0



010

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

45 501,0


287


Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета

4 000,0



004

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

4 000,0






03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

7 075 762,0


252


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

7 024 762,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области

5 885 342,0



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

2 606,0



006

Капитальные расходы государственного органа

1 136 814,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

51 000,0



053

Строительство объектов общественного порядка и безопасности

51 000,0






04



Образование

22 493 871,0


120


Аппарат акима области

2 790,0



019

Обучение участников избирательного процесса

2 790,0


253


Управление здравоохранения области

179 448,0



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

4 425,0



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

175 023,0


261


Управление образования области

17 536 971,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

138 758,0



003

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам

1 463 715,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования

50 711,0



006

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

752 869,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба

277 487,0



011

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

402 703,0



012

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

129 541,0



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

5 282 850,0



027

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

663 352,0



029

Методическая работа

495 481,0



052

Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

905 263,0



053

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования

290 542,0



057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

179 968,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

44 758,0



078

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования

5 163 666,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

1 295 307,0


285


Управление физической культуры и спорта области

1 012 766,0



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

1 012 766,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

3 761 896,0



008

Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

1 247 311,0



012

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

2 514 585,0






05



Здравоохранение

4 388 567,0


253


Управление здравоохранения области

4 384 015,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

142 711,0



006

Услуги по охране материнства и детства

57 006,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

154 452,0



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

115 007,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

93 521,0



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

39 237,0



027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

1 834 934,0



029

Областные базы специального медицинского снабжения

32 158,0



030

Капитальные расходы государственных органов здравоохранения

5 200,0



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

1 617 341,0



039

Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами

25 831,0



041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей

266 162,0



042

Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда

455,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

4 552,0



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

4 552,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 977 675,0


256


Управление координации занятости и социальных программ области

4 619 440,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

392 039,0



002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

223 650,0



003

Социальная поддержка инвалидов

359 139,0



013

Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

367 303,0



014

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах

28 367,0



015

Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

335 971,0



018

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

50 633,0



045

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

228 468,0



046

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

9 450,0



049

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на выплату государственной адресной социальной помощи

2 088 878,0



053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

30 135,0



056

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения

30 255,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

566,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

474 586,0


261


Управление образования области

234 724,0



015

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

171 936,0



037

Социальная реабилитация

62 788,0


263


Управление внутренней политики области

27 180,0



077

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

27 180,0


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

1 241,0



045

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

1 241,0


298


Управление государственной инспекции труда области

95 090,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне

95 090,0






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 948 512,0


251


Управление земельных отношений области

18 317,0



011

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на изъятие земельных участков для государственных нужд

18 317,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

5 767 362,0



014

Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда

1 763 841,0



030

Развитие коммунального хозяйства

32 628,0



034

Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 274 982,0



097

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для малообеспеченных многодетных семей

1 695 911,0


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

16 162 833,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

129 723,0



008

Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 362 984,0



010

Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения

565 002,0



030

Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

7 050 109,0



032

Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

1 832 167,0



033

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на приобретение жилья в городе Актау для переселения жителей из города Жанаозен

2 900 000,0



038

Развитие коммунального хозяйства

72 848,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

250 000,0






08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

6 735 120,0


262


Управление культуры области

1 654 947,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

76 055,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

204 224,0



005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

691 294,0



007

Поддержка театрального и музыкального искусства

591 087,0



008

Обеспечение функционирования областных библиотек

91 687,0



011

Капитальные расходы государственного органа

600,0


263


Управление внутренней политики области

876 576,0



001

Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне

174 983,0



005

Капитальные расходы государственного органа

3 360,0



007

Услуги по проведению государственной информационной политики

695 876,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 357,0


283


Управление по вопросам молодежной политики области

157 011,0



001

Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне

73 703,0



003

Капитальные расходы государственного органа

200,0



005

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

83 108,0


284


Управление туризма области

163 834,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма

39 245,0



004

Регулирование туристической деятельности

124 589,0


285


Управление физической культуры и спорта области

3 543 172,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

56 235,0



002

Проведение спортивных соревнований на областном уровне

45 143,0



003

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

3 411 794,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

30 000,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

117 834,0



024

Развитие объектов спорта

11 284,0



027

Развитие объектов культуры

106 550,0


734


Управление по развитию языков, архивов и документации области

221 746,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков, по управлению архивным делом

46 495,0



002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

24 150,0



003

Обеспечение сохранности архивного фонда

151 101,0






09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 979 613,0


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

1 979 613,0



007

Развитие теплоэнергетической системы

152 137,0



011

Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие теплоэнергетической системы

905 000,0



070

Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие газотранспортной системы

920 476,0



071

Развитие газотранспортной системы

2 000,0






10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

2 647 655,0


251


Управление земельных отношений области

101 850,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области

58 094,0



003

Регулирование земельных отношений

43 756,0


254


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

687 603,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

72 083,0



005

Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение

101 242,0



006

Охрана животного мира

168 230,0



008

Мероприятия по охране окружающей среды

340 875,0



013

Капитальные расходы государственного органа

2 653,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 520,0


255


Управление сельского хозяйства области

1 485 922,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

95 562,0



014

Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям

20 000,0



019

Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта

15 000,0



034

Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства

5 000,0



035

Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров

100 000,0



047

Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)

15 000,0



050

Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях

786 435,0



053

Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства

35 000,0



055

Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса

176 552,0



056

Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования

105 373,0



060

Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

10 000,0



061

Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

30 000,0



071

Обучение предпринимательству в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

72 000,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

20 000,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

259 388,0



022

Развитие объектов охраны окружающей среды

259 388,0


719


Управление ветеринарии области

59 064,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

56 439,0



028

Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения

2 625,0


725


Управление по контролю за использованием и охраной земель области

53 828,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель

53 828,0






11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

161 434,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

98 177,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

98 177,0


724


Управление государственного архитектурно-строительного контроля области

63 257,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля

62 871,0



003

Капитальные расходы государственного органа

386,0






12



Транспорт и коммуникации

25 659 700,0


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

25 659 700,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций

51 279,0



002

Развитие транспортной инфраструктуры

22 003 325,0



003

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

302 883,0



005

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям

535 395,0



007

Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры

387 112,0



025

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов

258,0



027

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

1 682 808,0



028

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

696 640,0






13



Прочие

12 207 092,9


252


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

120 000,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

120 000,0


253


Управление здравоохранения области

11 000,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

11 000,0


257


Управление финансов области

7 843 204,1



012

Резерв местного исполнительного органа области

51 301,1



059

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

7 783 265,0



065

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

8 638,0


258


Управление экономики и бюджетного планирования области

104 078,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

104 078,0


261


Управление образования области

931 556,8



076

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

120 025,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

811 531,8


262


Управление культуры области

75 038,0



050

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

75 038,0


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

1 462 491,0



052

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

652 712,0



084

Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

809 779,0


278


Управление предпринимательства и торговли области

1 262 254,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли

71 259,0



003

Капитальные расходы государственного органа

200,0



006

Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

955 765,0



007

Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

105 080,0



008

Поддержка предпринимательской деятельности

55 000,0



027

Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

53 950,0



082

Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020"

21 000,0


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

196 576,0



058

Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

61 970,0



084

Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

134 606,0


280


Управление индустриально-инновационного развития области

199 317,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности

95 797,0



003

Капитальные расходы государственного органа

3 000,0



005

Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности

100 520,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

1 578,0



040

Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

1 578,0






14



Обслуживание долга

237 294,6


257


Управление финансов области

237 294,6



004

Обслуживание долга местных исполнительных органов

23 022,0



016

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

214 272,6

15



Трансферты

46 439 368,0


257


Управление финансов области

46 439 368,0



006

Бюджетные изъятия

35 365 489,0



007

Субвенции

8 406 809,0



011

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3 273,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

2 663 797,0






Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




1

2

3

4

5

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

503 275,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

6 780 391,0






07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 000 000,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

4 000 000,0



009

Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья

4 000 000,0






10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

2 081 126,0


255


Управление сельского хозяйства области

1 244 089,0



037

Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

1 244 089,0


258


Управление экономики и бюджетного планирования области

837 037,0



007

Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов

837 037,0






13



Прочие

699 265,0


278


Управление предпринимательства и торговли области

699 265,0



069

Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах

699 265,0






Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




1

2

3

5



ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

6 277 116,0


01


Погашение бюджетных кредитов

6 277 116,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

6 277 116,0











Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




1

2

3

4

5






 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

386 358,0




Приобретение финансовых активов

386 358,0

13



Прочие

386 358,0


255


Управление сельского хозяйства области

42 785,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

42 785,0


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

271 230,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

271 230,0


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

72 343,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

72 343,0






Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




1

2

3

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0






Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




1

2

3






 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

416 889,5






 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

-416 889,5






7



Поступления займов

5 780 391,0


01


Внутренние государственные займы

5 780 391,0



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

3 000 000,0



2

Договоры займа

2 780 391,0






Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




1

2

3

4

5






16



Погашение займов

6 283 976,0


257


Управление финансов области

6 283 976,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа

4 220 346,0



015

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2 063 630,0






8



Используемые остатки бюджетных средств

86 695,5


01


Остатки бюджетных средств

86 695,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

86 695,5

      Примечание:

      расшифровка аббревиатуры:

      СПИД - синдром приобретенного иммунного дефицита.

Маңғыстау облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы № 22/265 "2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облыстық мәслихатының 2019 жылғы 5 шілдедегі № 29/343 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2019 жылғы 15 шілдеде № 3949 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына сәйкес, Маңғыстау облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. "2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Маңғыстау облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы № 22/265 шешіміне (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3758 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2019 жылғы 3 қаңтарда жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 162 152 557,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 76 540 520,8 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 11 458 343,9 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 23 000,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 74 130 692,3 мың теңге;

      2) шығындар – 160 846 034,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 503 275,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 6 780 391,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 6 277 116,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 386 358,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 386 358,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 416 889,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – - 416 889,5 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 5 780 391,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 6 283 976,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 86 695,5 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 2 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2019 жылға қалалар мен аудандардың бюджеттеріне кірістерді бөлу нормативтері келесідей мөлшерлерде белгіленсін:

      1) төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы:

      Бейнеу ауданына – 93,8 пайыз;

      Қарақия ауданына – 36,5 пайыз;

      Маңғыстау ауданына – 100 пайыз;

      Түпқараған ауданына – 87,2 пайыз;

      Мұнайлы ауданына – 100 пайыз;

      Ақтау қаласына – 22,4 пайыз;

      Жаңаөзен қаласына – 35,4 пайыз;

      2) төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы:

      Бейнеу ауданына – 100 пайыз;

      Қарақия ауданына – 100 пайыз;

      Маңғыстау ауданына – 100 пайыз;

      Түпқараған ауданына – 100 пайыз;

      Мұнайлы ауданына – 100 пайыз;

      Ақтау қаласына – 100 пайыз;

      Жаңаөзен қаласына – 100 пайыз;

      3) төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы:

      Бейнеу ауданына – 100 пайыз;

      Қарақия ауданына – 100 пайыз;

      Маңғыстау ауданына – 80,7 пайыз;

      Түпқараған ауданына – 100 пайыз;

      Мұнайлы ауданына – 18,6 пайыз;

      Ақтау қаласына – 100 пайыз;

      Жаңаөзен қаласына – 100 пайыз;

      4) әлеуметтік салық:

      Бейнеу ауданына – 93,9 пайыз;

      Қарақия ауданына – 36,5 пайыз;

      Маңғыстау ауданына – 100 пайыз;

      Түпқараған ауданына – 87,2 пайыз;

      Мұнайлы ауданына – 100 пайыз;

      Ақтау қаласына – 22,3 пайыз;

      Жаңаөзен қаласына – 35,3 пайыз.";

      көрсетілген шешімнің 5 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. 2019 жылға арналған облыстық бюджетте облыстық бюджеттен аудандардың бюджеттеріне нысаналы трансферттер көлемдері 5 807 286,0 мың теңге сомасында көзделсін, оның ішінде:

      Бейнеу ауданына – 1 852 442,0 мың теңге;

      Маңғыстау ауданына – 1 804 894,0 мың теңге;

      Түпқараған ауданына – 100 000,0 мың теңге;

      Мұнайлы ауданына – 2 049 950,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 7 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Облыс әкімдігінің резерві 51 301,1 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Маңғыстау облыстық мәслихатының экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (А.Ж. Өрісбаев).

      3. "Маңғыстау облыстық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысының уақытша міндетін атқарушы А.Е. Ерболов) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Н. Ғұбашов
      Маңғыстау облыстық мәслихат хатшысының
      өкілеттігін уақытша жүзеге асырушы А. Қуанов

  Маңғыстау облыстық мәслихатының
  2019 жылғы "5" шілдедегі
  № 29/343 шешіміне
  қосымша
  Маңғыстау облыстық мәслихатының
  2018 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 22/265 шешіміне
  1-қосымша

2019 жылға арналған облыстық бюджет

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




1

2

3

 

 

 

1.КІРІСТЕР

162 152 557,0

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

76 540 520,8


01


Табыс салығы

38 020 295,2



2

Жеке табыс салығы

38 020 295,2


03


Әлеуметтік салық

33 339 232,6



1

Әлеуметтік салық

33 339 232,6


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

5 178 993,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

4 478 993,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

700 000,0


07


Басқа да салықтар

2 000,0



1

Басқа да салықтар

2 000,0






2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

11 458 343,9


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

93 276,9



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

5 546,0



4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

2 500,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

48 000,0



6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

1 600,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

35 630,9


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 350 350,5



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 350 350,5


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10 014 716,5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10 014 716,5






3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

23 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

23 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

23 000,0






4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

74 130 692,3


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

3 729 574,3



2

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер

3 729 574,3


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

70 401 118,0



1

Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер

70 401 118,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




1

2

3

4

5

 

 

 

2. ШЫҒЫНДАР

160 846 034,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

3 766 974,0


110


Облыс мәслихатының аппараты

43 355,0



001

Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 927,0



003

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

1 428,0


120


Облыс әкімінің аппараты

2 146 421,0



001

Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 015 639,0



004

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

17 590,0



007

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

21 878,0



009

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және өткізу

2 392,0



013

Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету

88 922,0


257


Облыстың қаржы басқармасы

630 874,0



001

Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

157 685,0



009

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

22 089,0



013

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

1 100,0



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

450 000,0


258


Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

351 266,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

340 690,0



005

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

3 400,0



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

7 176,0


269


Облыстың дін істері басқармасы

130 489,0



001

Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

82 313,0



005

Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау

48 176,0


282


Облыстың тексеру комиссиясы

102 518,0



001

Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

102 518,0


288


Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

309 903,0



061

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

309 903,0


718


Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы

52 148,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 148,0



003

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

1 000,0






02



Қорғаныс

127 396,0


120


Облыс әкімінің аппараты

77 895,0



010

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

11 947,0



011

Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық қорғаныс

59 948,0



014

Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

6 000,0


288


Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

45 501,0



010

Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар объектілерін дамыту

45 501,0


287


Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы

4 000,0



004

Облыс ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

4 000,0






03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

7 075 762,0


252


Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

7 024 762,0



001

Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 885 342,0



003

Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу

2 606,0



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 136 814,0


288


Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

51 000,0



053

Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу

51 000,0






04



Білім беру

22 493 871,0


120


Облыс әкімінің аппараты

2 790,0



019

Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту

2 790,0


253


Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

179 448,0



003

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

4 425,0



043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

175 023,0


261


Облыстың білім басқармасы

17 536 971,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

138 758,0



003

Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

1 463 715,0



005

Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

50 711,0



006

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

752 869,0



007

Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу

277 487,0



011

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық - медициналық - педагогикалық консультациялық көмек көрсету

402 703,0



012

Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу

129 541,0



024

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

5 282 850,0



027

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

663 352,0



029

Әдістемелік жұмыс

495 481,0



052

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау

905 263,0



053

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

290 542,0



057

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

179 968,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

44 758,0



078

Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдері мен педагог-психологтарының еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 163 666,0



113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 295 307,0


285


Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы

1 012 766,0



006

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

1 012 766,0


288


Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

3 761 896,0



008

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттерi

1 247 311,0



012

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

2 514 585,0






05



Денсаулық сақтау

4 388 567,0


253


Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

4 384 015,0



001

Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

142 711,0



006

Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер

57 006,0



007

Салауатты өмір салтын насихаттау

154 452,0



008

Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

115 007,0



016

Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

93 521,0



018

Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер

39 237,0



027

Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау

1 834 934,0



029

Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары

32 158,0



030

Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары

5 200,0



033

Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

1 617 341,0



039

Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі

25 831,0



041

Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін қосымша қамтамасыз ету

266 162,0



042

Медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жүзеге асырылатын жыныстық құмарлықты төмендетуге арналған іс-шараларды жүргізу

455,0


288


Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

4 552,0



038

Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

4 552,0






06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

4 977 675,0


256


Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

4 619 440,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

392 039,0



002

Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

223 650,0



003

Мүгедектерге әлеуметтік қолдау

359 139,0



013

Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

367 303,0



014

Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

28 367,0



015

Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

335 971,0



018

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

50 633,0



045

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

228 468,0



046

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

9 450,0



049

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 088 878,0



053

Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету

30 135,0



056

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Халықты жұмыспен қамту орталықтарына әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

30 255,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

566,0



113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер

474 586,0


261


Облыстың білім басқармасы

234 724,0



015

Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру

171 936,0



037

Әлеуметтік сауықтандыру

62 788,0


263


Облыстың ішкі саясат басқармасы

27 180,0



077

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

27 180,0


268


Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

1 241,0



045

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 241,0


298


Облыстың мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасы

95 090,0



001

Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

95 090,0






07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 948 512,0


251


Облыстың жер қатынастары басқармасы

18 317,0



011

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

18 317,0


288


Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

5 767 362,0



014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 763 841,0



030

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

32 628,0



034

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 274 982,0



097

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне аз қамтылған көп балалы отбасыларға коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 695 911,0


279


Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

16 162 833,0



001

Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

129 723,0



008

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 362 984,0



010

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

565 002,0



030

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

7 050 109,0



032

Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау

1 832 167,0



033

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Жаңаөзен қаласы тұрғындарын көшіру үшін Ақтау қаласында тұрғын үйлерді сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 900 000,0



038

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

72 848,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

250 000,0






08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

6 735 120,0


262


Облыстың мәдениет басқармасы

1 654 947,0



001

Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

76 055,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

204 224,0



005

Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету

691 294,0



007

Театр және музыка өнерін қолдау

591 087,0



008

Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

91 687,0



011

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

600,0


263


Облыстың ішкі саясат басқармасы

876 576,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

174 983,0



005

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

3 360,0



007

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

695 876,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 357,0


283


Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы

157 011,0



001

Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер

73 703,0



003

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

200,0



005

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

83 108,0


284


Облыстың туризм басқармасы

163 834,0



001

Жергілікті деңгейде туризм саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 245,0



004

Туристік қызметті реттеу

124 589,0


285


Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы

3 543 172,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 235,0



002

Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу

45 143,0



003

Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы

3 411 794,0



113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

30 000,0


288


Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

117 834,0



024

Cпорт объектілерін дамыту

11 284,0



027

Мәдениет объектілерін дамыту

106 550,0


734


Облыстың тілдерді дамыту, архивтер мен құжаттама басқармасы

221 746,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 495,0



002

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

24 150,0



003

Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету

151 101,0






09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

1 979 613,0


279


Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

1 979 613,0



007

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

152 137,0



011

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылу-энергетикалық жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

905 000,0



070

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

920 476,0



071

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

2 000,0






10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

2 647 655,0


251


Облыстың жер қатынастары басқармасы

101 850,0



001

Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 094,0



003

Жер қатынастарын реттеу

43 756,0


254


Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

687 603,0



001

Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

72 083,0



005

Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру

101 242,0



006

Жануарлар дүниесiн қорғау

168 230,0



008

Қоршаған ортаны қорғау бойынша iс-шаралар

340 875,0



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 653,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 520,0


255


Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы

1 485 922,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

95 562,0



014

Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау

20 000,0



019

Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі қызметтер

15 000,0



034

Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялау

5 000,0



035

Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру

100 000,0



047

Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау

15 000,0



050

Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу

786 435,0



053

Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау

35 000,0



055

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

176 552,0



056

Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау

105 373,0



060

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара кепілдендіру

10 000,0



061

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде микроқаржы ұйымдарының операциялық шығындарын субсидиялау

30 000,0



071

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікке оқыту

72 000,0



113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

20 000,0


288


Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

259 388,0



022

Қоршаған ортаны қорғау объетілерін дамыту

259 388,0


719


Облыстың ветеринария басқармасы

59 064,0



001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 439,0



028

Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер

2 625,0


725


Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы

53 828,0



001

Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 828,0






11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

161 434,0


288


Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

98 177,0



001

Жергілікті деңгейде құрлыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

98 177,0


724


Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы

63 257,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 871,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

386,0






12



Көлiк және коммуникация

25 659 700,0


268


Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

25 659 700,0



001

Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 279,0



002

Көлік инфрақұрылымын дамыту

22 003 325,0



003

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

302 883,0



005

Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау

535 395,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне көлік инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

387 112,0



025

Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

258,0



027

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

1 682 808,0



028

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

696 640,0






13



Басқалар

12 207 092,9


252


Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

120 000,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

120 000,0


253


Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

11 000,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

11 000,0


257


Облыстың қаржы басқармасы

7 843 204,1



012

Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi

51 301,1



059

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 783 265,0



065

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8 638,0


258


Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

104 078,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

104 078,0


261


Облыстың білім басқармасы

931 556,8



076

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

120 025,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

811 531,8


262


Облыстың мәдениет басқармасы

75 038,0



050

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

75 038,0


268


Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

1 462 491,0



052

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

652 712,0



084

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

809 779,0


278


Облыстың кәсіпкерлік және сауда басқармасы

1 262 254,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және сауданы дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

71 259,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0



006

"Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

955 765,0



007

"Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру

105 080,0



008

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

55 000,0



027

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара кепілдендіру"

53 950,0



082

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін жас кәсіпкерлерге мемлекеттік гранттар беру

21 000,0


279


Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

196 576,0



058

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

61 970,0



084

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

134 606,0


280


Облыстың индустриалдық-инновациялық даму басқармасы

199 317,0



001

Жергілікті деңгейде индустриялық-инновациялық қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

95 797,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 000,0



005

Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шеңберінде іс-шараларды іске асыру

100 520,0


288


Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

1 578,0



040

Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту

1 578,0






14



Борышқа қызмет көрсету

237 294,6


257


Облыстың қаржы басқармасы

237 294,6



004

Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету

23 022,0



016

Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

214 272,6






15



Трансферттер

46 439 368,0


257


Облыстың қаржы басқармасы

46 439 368,0



006

Бюджеттік алып коюлар

35 365 489,0



007

Субвенциялар

8 406 809,0



011

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3 273,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

2 663 797,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




1

2

3

4

5

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

503 275,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

6 780 391,0






07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 000 000,0


288


Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

4 000 000,0



009

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға және салуға кредит беру

4 000 000,0






10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

2 081 126,0


255


Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы

1 244 089,0



037

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру

1 244 089,0


258


Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

837 037,0



007

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

837 037,0






13



Басқалар

699 265,0


278


Облыстың кәсіпкерлік және сауда басқармасы

699 265,0



069

Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру

699 265,0

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




1

2

3

5



БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ

6 277 116,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

6 277 116,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

6 277 116,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




1

2

3

4

5

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

386 358,0




Қаржы активтерін сатып алу

386 358,0

13



Басқалар

386 358,0


255


Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы

42 785,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

42 785,0


268


Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

271 230,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

271 230,0


279


Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

72 343,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

72 343,0






Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




1

2

3

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0,0

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




1

2

3






 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

416 889,5






 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

-416 889,5






7



Қарыздар түсімдері

5 780 391,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

5 780 391,0



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

3 000 000,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

2 780 391,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




1

2

3

4

5

16



Қарыздарды өтеу

6 283 976,0


257


Облыстың қаржы басқармасы

6 283 976,0



008

Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу

4 220 346,0



015

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

2 063 630,0






8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

86 695,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

86 695,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

86 695,5

      Ескерту:

      аббревиатураның ажыратылып жазылуы:

      ЖИТС – жұқтырылған иммун тапшылығы синдромы.