В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 22/265 "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3758, опубликовано 3 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить областной бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 156 940 524,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 71 895 543,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 9 598 372,1 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 35 926,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 75 410 682,3 тысяч тенге;
2) затраты – 155 969 058,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 141 230,8 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 6 425 391,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 6 284 160,2 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 279 532,9 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 381 957,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 102 424,1 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 550 702,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 550 702,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 5 925 391,0 тысяч тенге;
погашение займов – 6 562 789,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 86 695,5 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания:
"2. Установить на 2019 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:
1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 98,2 процента;
Каракиянскому району – 38,4 процента;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 22,9 процента;
городу Жанаозен – 37 процента;";
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 100 процентов;
городу Жанаозен – 100 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 86,2 процента;
городу Актау – 86,9 процента;
городу Жанаозен – 100 процентов;
4) социальный налог:
Бейнеускому району – 98,1 процента;
Каракиянскому району – 38,4 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 22,9 процента;
городу Жанаозен – 37 процента.";
пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания:
"3. Предусмотреть в областном бюджете на 2019 год объемы бюджетных субвенций, передаваемых из областного бюджета в районные бюджеты в сумме 9 384 785,5 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 3 979 687,0 тысяч тенге;
Тупкараганскому району – 655 677,7 тысяч тенге;
Мунайлинскому району – 4 749 420,8 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:
"5. Предусмотреть в областном бюджете на 2019 год объемы целевых трансфертов, передаваемых из областного бюджета в районные бюджеты в сумме 5 375 574,0 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 1 852 442,0 тысяч тенге;
Мангистаускому району – 1 252 533,0 тысяч тенге;
Тупкараганскому району – 100 000,0 тысяч тенге;
Мунайлинскому району – 2 170 599,0 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции следующего содержания:
"7. Утвердить резерв акимата области в сумме 51 502,2 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Мангистауского областного маслихата по вопросам экономики и бюджета (Урисбаев А.Ж.).
3. Государственному учреждению "Аппарат Мангистауского областного маслихата" (руководитель аппарата Дауылбаев А.К.) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | К. Абдирахман |
Секретарь Мангистауского областного маслихата | Н. Тумышев |
Приложение | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от "25" октября 2019 года | |
№ 31/365 | |
Приложение 1 | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от "12" декабря 2018 года | |
№ 22/265 |
Областной бюджет на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 156 940 524,3 | |||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 71 895 543,9 | ||
01 | Подоходный налог | 34 565 938,5 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 34 565 938,5 | ||
03 | Социальный налог | 30 754 314,9 | ||
1 | Социальный налог | 30 754 314,9 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 575 290,5 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 775 290,5 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 800 000,0 | ||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 9 598 372,1 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 99 144,2 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 13 472,0 | ||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 15 250,0 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 1 106,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 48 000,0 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 211,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 21 105,2 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 15,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 15,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 343 363,4 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 343 363,4 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 8 155 849,5 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 8 155 849,5 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 35 926,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 35 926,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 35 926,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 75 410 682,3 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 3 729 574,3 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 3 729 574,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 71 681 108,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 71 681 108,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. ЗАТРАТЫ | 155 969 058,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 646 235,0 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 44 355,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 42 927,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 428,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 2 092 002,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 947 739,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 29 471,0 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 21 878,0 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 3 992,0 | ||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 88 922,0 | ||
257 | Управление финансов области | 615 049,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 144 860,0 | ||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 19 089,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100,0 | ||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 450 000,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 315 866,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 294 690,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 14 000,0 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 7 176,0 | ||
269 | Управление по делам религий области | 115 358,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 67 067,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 115,0 | ||
004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 55,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 48 121,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 102 518,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 102 518,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 311 439,0 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 311 439,0 | ||
718 | Управление государственных закупок области | 49 648,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 49 098,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 550,0 | ||
02 | Оборона | 139 833,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 70 332,0 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 7 245,0 | ||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 57 087,0 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 6 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 65 501,0 | ||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 65 501,0 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 4 000,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 4 000,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 6 954 580,0 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 6 904 580,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 5 657 974,0 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 602,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 244 004,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 50 000,0 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 50 000,0 | ||
04 | Образование | 22 088 175,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 2 790,0 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 2 790,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 179 448,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 4 425,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 175 023,0 | ||
261 | Управление образования области | 17 670 816,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 138 758,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 537 221,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 60 711,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 785 325,0 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 299 487,0 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 417 511,0 | ||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 129 541,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 9 600,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 5 002 602,0 | ||
027 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 663 352,0 | ||
029 | Методическая работа | 631 481,0 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 084 071,0 | ||
053 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования | 93 840,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 267 085,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 91 258,0 | ||
078 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования | 5 163 666,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 295 307,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 046 877,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 046 877,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 188 244,0 | ||
008 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 500 000,0 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2 688 244,0 | ||
05 | Здравоохранение | 4 273 725,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 4 266 760,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 137 201,0 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 58 006,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 154 452,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 115 007,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 73 521,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 39 237,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 760 434,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 32 158,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 571 240,0 | ||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 39 342,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 286 162,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 6 965,0 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 6 965,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 8 550 473,5 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 8 203 183,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 330 410,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 206 157,0 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 329 198,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 356 709,0 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 24 896,0 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 309 346,0 | ||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 28 776,0 | ||
045 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 197 854,0 | ||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 9 450,0 | ||
049 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на выплату государственной адресной социальной помощи | 5 725 473,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 25 830,0 | ||
056 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 30 364,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 566,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 628 154,0 | ||
261 | Управление образования области | 223 924,0 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 163 936,0 | ||
037 | Социальная реабилитация | 59 988,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 22 564,5 | ||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 22 564,5 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 241,0 | ||
045 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 1 241,0 | ||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 99 561,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 99 561,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 209 917,0 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 18 317,0 | ||
011 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на изъятие земельных участков для государственных нужд | 18 317,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 903 687,0 | ||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 1 755 922,0 | ||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 32 628,0 | ||
034 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 419 226,0 | ||
097 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для малообеспеченных многодетных семей | 1 695 911,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 16 287 913,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 123 723,0 | ||
008 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 362 984,0 | ||
010 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 565 002,0 | ||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 7 050 109,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 902 167,0 | ||
033 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на приобретение жилья в городе Актау для переселения жителей из города Жанаозен | 2 900 000,0 | ||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 73 628,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 310 300,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 956 079,4 | ||
262 | Управление культуры области | 786 706,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 49 206,8 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 120 689,0 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 256 531,8 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 304 469,0 | ||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 55 210,9 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 599,1 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 941 039,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 219 747,1 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 19 528,1 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3 531,0 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 695 876,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 357,0 | ||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 62 868,8 | ||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 29 288,9 | ||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 33 579,9 | ||
284 | Управление туризма области | 84 061,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 22 268,3 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 61 792,8 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 3 887 925,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 53 053,0 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 40 143,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 3 764 729,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 30 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 117 834,0 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 11 284,0 | ||
027 | Развитие объектов культуры | 106 550,0 | ||
734 | Управление по развитию языков, архивов и документации области | 127 725,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков, по управлению архивным делом | 24 982,6 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 11 881,9 | ||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 90 860,7 | ||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 922 423,3 | ||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в | 45 360,6 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 11 966,1 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 84 535,0 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 383 302,2 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 302 518,0 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 33 522,1 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 61 219,3 | ||
757 | Управление инвестиций и развития туризма области | 25 496,2 | ||
004 | Регулирование туристской деятельности | 25 496,2 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 380 633,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 380 633,0 | ||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 153 157,0 | ||
011 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие теплоэнергетической системы | 905 000,0 | ||
070 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие газотранспортной системы | 920 476,0 | ||
071 | Развитие газотранспортной системы | 402 000,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 581 991,0 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 101 850,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 58 452,0 | ||
003 | Регулирование земельных отношений | 43 398,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 646 801,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 68 083,0 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 101 242,0 | ||
006 | Охрана животного мира | 168 230,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 304 073,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 653,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 520,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 655 922,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 94 562,0 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 20 000,0 | ||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 15 000,0 | ||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | 5 000,0 | ||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 270 000,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 15 000,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 788 935,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 33 500,0 | ||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 176 552,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 105 373,0 | ||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 10 000,0 | ||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 30 000,0 | ||
071 | Обучение предпринимательству в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 72 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 20 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 37 320,0 | ||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 37 320,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 59 064,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 56 439,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 625,0 | ||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 29 447,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 29 447,1 | ||
749 | Управление градостроительного и земельного контроля области | 51 586,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и контроля за использованием и охраной земель | 51 586,9 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 134 227,8 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 98 177,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 98 177,0 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 36 050,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 35 665,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 385,8 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 14 800 790,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 14 800 790,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 50 379,0 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 10 240 227,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 312 883,0 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 525 395,0 | ||
007 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры | 1 427 112,0 | ||
027 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 309 519,0 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 935 275,0 | ||
13 | Прочие | 13 623 802,7 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 631 000,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 631 000,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 11 000,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 11 000,0 | ||
257 | Управление финансов области | 8 409 405,2 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 51 502,2 | ||
059 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 8 349 265,0 | ||
065 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 8 638,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 85 316,0 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 85 316,0 | ||
261 | Управление образования области | 854 731,8 | ||
076 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 43 200,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 811 531,8 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 613 834,0 | ||
052 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 712 266,0 | ||
053 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 186 789,0 | ||
084 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 714 779,0 | ||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 1 262 254,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 71 259,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | ||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 855 765,0 | ||
007 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 205 080,0 | ||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 55 000,0 | ||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 53 950,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" | 21 000,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 480 521,0 | ||
058 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 86 099,0 | ||
059 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 164 816,0 | ||
084 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 229 606,0 | ||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 138 374,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 66 623,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 073,2 | ||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 69 677,3 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 42 618,0 | ||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 3 662,0 | ||
092 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 38 956,0 | ||
757 | Управление инвестиций и развития туризма области | 94 748,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития инвестиций и туризма области | 46 649,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 926,8 | ||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 47 171,7 | ||
14 | Обслуживание долга | 211 251,2 | ||
257 | Управление финансов области | 211 251,2 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 23 022,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 188 229,2 | ||
15 | Трансферты | 47 417 344,5 | ||
257 | Управление финансов области | 47 417 344,5 | ||
006 | Бюджетные изъятия | 35 365 489,0 | ||
007 | Субвенции | 9 384 785,5 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 273,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 663 797,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 141 230,8 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 6 425 391,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 360 000,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 000 000,0 | ||
048 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-водоснабжения и водоотведения | 1 000 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 360 000,0 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 2 360 000,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 366 126,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 529 089,0 | ||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 529 089,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 837 037,0 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 837 037,0 | ||
13 | Прочие | 699 265,0 | ||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 699 265,0 | ||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 699 265,0 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
5 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 6 284 160,2 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 6 284 160,2 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 6 284 160,2 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 279 532,9 | |||
4 | Приобретение финансовых активов | 381 957,0 | ||
13 | Прочие | 381 957,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 42 785,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 42 785,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 266 829,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 266 829,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 72 343,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 72 343,0 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 102 424,1 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 102 424,1 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 102 424,1 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 550 702,5 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -550 702,5 | |||
7 | Поступления займов | 5 925 391,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 5 925 391,0 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 1 860 000,0 | ||
2 | Договоры займа | 4 065 391,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16 | Погашение займов | 6 562 789,0 | ||
257 | Управление финансов области | 6 562 789,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 4 452 338,0 | ||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 110 451,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 86 695,5 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 86 695,5 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 86 695,5 |