В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Тупкараганского районного маслихата от 23 января 2019 года № 28/227 "О районном бюджете на 2019 - 2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3797), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города районного значения, сел, сельского округа на 2019 - 2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 583 075,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 162 376,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 147 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 1 420 752,2 тысяч тенге;
2) затраты – 1 617 244,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 33 969,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) - 33 969,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 33 969,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 37/291(вводится в действие с 01.01.2019).2. Учесть, что из районного бюджета в бюджеты города районного значения, сел, сельского округа на 2019 год выделена субвенция в сумме 1 420 752,2 тысяч тенге, в том числе:
селу Акшукур – 458 312,6 тысяч тенге;
селу Баутино – 182 944,7 тысяч тенге;
сельскому округу Сайын Шапагатова – 304 902,0 тысяч тенге;
селу Таушык – 182 303,0 тысяч тенге;
городу Форт-Шевченко – 292 289,9 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 2 - в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 37/291(вводится в действие с 01.01.2019).3. Государственному учреждению "Аппарат Тупкараганского районного маслихата" (руководитель аппарата Кельбетова Э.) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тупкараганского районного маслихата по вопросам бюджета (председатель комиссии Озгамбаев К.).
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | Б.Қонақбаев |
Секретарь Тупкараганского | |
районного маслихата | А.Досанова |
Приложение 1 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата № 28/229 | |
от 23 января 2019 года |
Бюджет села Акшукур на 2019 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 37/291(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 512 487,7 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 54 175,1 | ||||||
01 | Подоходный налог | 19 767,1 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 19 767,1 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 34 408,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 429,6 | ||||||
3 | Земельный налог | 1 358,9 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 32 619,5 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 458 312,6 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 458 312,6 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 458 312,6 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 514 417,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 261,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 261,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 261,0 | ||||||
04 | Образование | 338 704,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 338 704,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 298 010,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 40 694,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 870,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 870,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 870,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 96 958,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 96 958,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 75 420,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 234,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 304,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 28 691,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 691,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 28 491,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 933,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 933,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 933,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 929,3 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 929,3 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 929,3 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 929,3 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 1 929,3 |
Приложение 2 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата № 28/229 | |
от 23 января 2019 года |
Бюджет села Акшукур на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1. ДОХОДЫ | 459 866,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 42 309,0 | |||
01 | Подоходный налог | 17 500,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 500,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 24 809,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 300,0 | |||
3 | Земельный налог | 509,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 000,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 050,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 550,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 550,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 500,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 500,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 414 507,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
| |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета |
| |||
Функцио-нальная группа | Админис- тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
2. ЗАТРАТЫ | 459 866,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 658,0 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 35 658,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 35 658,0 | |||
04 | Образование | 307 188,0 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 307 188,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 255 100,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 52 088,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 300,0 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3 300,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 300,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 93 620,0 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 93 620,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 61 420,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 29456,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 744,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 100,0 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 20 100,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 100,0 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | |||
06 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
7 | Поступления займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
16 | Погашение займов | 0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата № 28/229 | |
от 23 января 2019 года |
Бюджет села Акшукур на 2021 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1. ДОХОДЫ | 551 944,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 37 845,0 | ||
01 | Подоходный налог | 13 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 500,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 24 345,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 649,0 | ||
3 | Земельный налог | 629,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 067,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 486,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 300,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 186,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 186,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 513 613,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 513 613,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 513 613,0 | ||
Функцио-нальная группа | Админис- тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 551 944,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 858,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 36 858,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 36 858,0 | ||
04 | Образование | 342 688,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 342 688,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 290 100,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 52 588,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 500,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3 500,0 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 500,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 145 029,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 145 029,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 62 420,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 79 049,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 560,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 869,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 23 869,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 959,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 910,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||
06 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступления займов | 0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||
2 | Договоры займа | 0 | ||
16 | Погашение займов | 0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата № 28/229 | |
от 23 января 2019 года |
Бюджет села Баутино на 2019 год
Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 37/291(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 201 040,7 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 18 296,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 5 782,6 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 782,6 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 12 513,4 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 223,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 4 087,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 203,4 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 182 944,7 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 182 944,7 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 182 944,7 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджет ных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 218 796,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 652,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 652,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 095,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 557,0 | ||||||
04 | Образование | 146 384,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 146 384,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 114 572,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 31 812,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 016,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 016,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 016,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 844,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 844,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 000,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 504,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 340,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 900,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 000,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -17 555,3 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 17 555,3 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 17 555,3 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 17 555,3 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 17 555,3 |
Приложение 5 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата № 28/229 | |
от 23 января 2019 года |
Бюджет села Баутино на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1. ДОХОДЫ | 227 453,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 31 142,0 | ||
01 | Подоходный налог | 15 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 500,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 15 642,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 2 633,0 | ||
3 | Земельный налог | 509,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 500,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 300,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 300,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 195 011,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 195 011,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 195 011,0 | ||
Функцио-нальная группа | Админис- тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 227 453,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 413,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 25 413,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 25 413,0 | ||
04 | Образование | 166 650,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 166 650,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 119 852,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 46 798,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 100,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 4 100,0 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 100,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 800,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 30 800,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 200,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 100,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 490,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 490,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 490,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||
06 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступления займов | 0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||
2 | Договоры займа | 0 | ||
16 | Погашение займов | 0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 6 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата № 28/229 | |
от 23 января 2019 года |
Бюджет села Баутино на 2021 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1. ДОХОДЫ | 259 013,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 21 620,0 | ||
01 | Подоходный налог | 12 946,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 946,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 8 674,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 2 149,0 | ||
3 | Земельный налог | 449,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 076,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 190,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 98,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 98,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 92,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 92,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 237 203,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 237 203,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 237 203,0 | ||
Функцио-нальная группа | Админис- тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 259 013,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 413,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 30 413,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 30 413,0 | ||
04 | Образование | 187 100,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 187 100,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 136 100,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 51 000,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 200,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 4 200,0 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 200,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 100,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 37 100,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 300,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 300,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 500,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 200,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 200,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||
06 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступления займов | 0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||
2 | Договоры займа | 0 | ||
16 | Погашение займов | 0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 7 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата № 28/229 | |
от 23 января 2019 года |
Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2019 год
Сноска. Приложение 7 - в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 37/291(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 319 658,8 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 14 756,8 | ||||||
01 | Подоходный налог | 6 726,9 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 726,9 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 8 029,9 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 586,1 | ||||||
3 | Земельный налог | 1 160,7 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 283,1 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 304 902,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 304 902,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 304 902,0 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджет ных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 320 199,3 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 095,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 095,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 095,0 | ||||||
04 | Образование | 158 949,9 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 158 949,9 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 137 973,9 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 20 976,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 403,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 403,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 403,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 124 551,4 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 124 551,4 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 100 825,4 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 19 113,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 613,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 900,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 900,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 900,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -540,5 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 540,5 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 540,5 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 540,5 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 540,5 |
Приложение 8 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата № 28/229 | |
от 23 января 2019 года |
Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1. ДОХОДЫ | 291 536,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 27 216,0 | |||
01 | Подоходный налог | 15 300,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 300,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 916,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 141,0 | |||
3 | Земельный налог | 419,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 356,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 520,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 340,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 340,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 180,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 180,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 263 800,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 263 800,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 263 800,0 | |||
Функцио-нальная группа | Админис- тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
2. ЗАТРАТЫ | 291 536,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 357,0 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 37 357,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима сельского округа СайынШапагатова | 37 357,0 | |||
04 | Образование | 134 397,0 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 134 397,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 99 408,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 34 989,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 200,0 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 200,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 200,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 117 800,0 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 117 800,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 71 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 45 800,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 782,0 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 782,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 782,0 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | |||
06 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
7 | Поступления займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
16 | Погашение займов | 0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 9 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата № 28/229 | |
от 23 января 2019 года |
Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2021 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1. ДОХОДЫ | 248 176,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 29 070,0 | ||
01 | Подоходный налог | 16 350,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 350,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 12 720,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 151,0 | ||
3 | Земельный налог | 419,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 150,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 156,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 64,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 64,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 92,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 92,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 218 950,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 218 950,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 218 950,0 | ||
Функцио-нальная группа | Админис- тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 248 176,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 350,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 31 350,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима сельского округа СайынШапагатова | 31 350,0 | ||
04 | Образование | 137 389,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 137 389,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 100 408,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 39 981,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 300,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 300,0 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 300,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 77 899,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 77 899,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 200,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 67 049,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 650,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 238,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 238,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 238,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||
06 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступления займов | 0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||
2 | Договоры займа | 0 | ||
16 | Погашение займов | 0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 10 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата № 28/229 | |
от 23 января 2019 года |
Бюджет села Таушык на 2019 год
Сноска. Приложение 10 - в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 37/291(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 193 172,3 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 10 869,3 | ||||||
01 | Подоходный налог | 1 549,1 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 549,1 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 9 320,3 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 33,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 135,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 152,2 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 182 303,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 182 303,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 182 303,0 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджет ных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 194 020,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 596,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 596,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 596,0 | ||||||
04 | Образование | 119 086,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 119 086,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 119 086,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 138,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 138,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 138,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 994,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 994,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 014,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 930,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 050,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 226,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 226,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 17 226,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 980,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 980,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 980,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 847,7 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 847,7 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 847,7 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 847,7 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 847,7 |
Приложение 11 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата № 28/229 | |
от 23 января 2019 года |
Бюджет села Таушык на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1. ДОХОДЫ | 188 509,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 21 962,0 | ||
01 | Подоходный налог | 15 934,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 934,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6 028,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 141,0 | ||
3 | Земельный налог | 210,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 677,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 417,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 225,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 225,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 192,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 192,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 166 130,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 166 130,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 166 130,0 | ||
Функцио-нальная группа | Админис- тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 188 509,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 755,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 26 755,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 26 755,0 | ||
04 | Образование | 113 500,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 113 500,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 113 500,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 100,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 100,0 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 100,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 900,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 28 900,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 200,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 200,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 500,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 254,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 18 254,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 254,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||
06 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступления займов | 0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||
2 | Договоры займа | 0 | ||
16 | Погашение займов | 0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 12 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата № 28/229 | |
от 23 января 2019 года |
Бюджет села Таушык на 2021 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1. ДОХОДЫ | 227 154,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 22 801,0 | ||
01 | Подоходный налог | 16 350,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 350,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6 451,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 151,0 | ||
3 | Земельный налог | 224,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 076,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 69,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 40,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 40,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 29,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 29,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 204 284,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 204 284,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 204 284,0 | ||
Функцио-нальная группа | Админис- тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 227 154,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 000,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 28 000,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 28 000,0 | ||
04 | Образование | 129 815,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 129 815,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 129 815,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 200,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 200,0 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 200,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 52 139,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 52 139,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 37 049,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 200,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 890,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 16 000,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 16 000,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 16 000,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||
06 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступления займов | 0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||
2 | Договоры займа | 0 | ||
16 | Погашение займов | 0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 13 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата № 28/229 | |
от 23 января 2019 года |
Бюджет города Форт-Шевченко на 2019 год
Сноска. Приложение 13 - в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 20.12.2019 № 37/291(вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 356 715,8 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 64 278,9 | ||||||
01 | Подоходный налог | 15 668,4 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 668,4 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 48 610,5 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 356,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 27 497,8 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 20 756,7 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 147,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 147,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 147,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 292 289,9 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 292 289,9 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 292 289,9 | ||||||
Функциональная группа | Админист ратор бюджет ных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 369 812,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 144,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 144,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 144,0 | ||||||
04 | Образование | 219 793,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 219 793,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 217 114,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 679,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 952,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 952,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 952,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 96 371,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 96 371,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 60 539,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 16 320,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 512,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 552,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 552,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 552,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -13 096,2 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 13 096,2 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13 096,2 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 13 096,2 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 13 096,2 |
Приложение 14 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата № 28/229 | |
от 23 января 2019 года |
Бюджет города Форт-Шевченко на 2020 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1. ДОХОДЫ | 368 543,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 39 942,0 | |||
01 | Подоходный налог | 26 724,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 26 724,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 218,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 900,0 | |||
3 | Земельный налог | 318,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 000,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 965,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 775,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 775,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 190,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 190,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 326 636,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 326 636,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 326 636,0 | |||
Функцио- нальная группа | Админис- тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
2. ЗАТРАТЫ | 368 543,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 677,0 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 45 677,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 45 677,0 | |||
04 | Образование | 223 854,0 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 223 854,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 223 854,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 245,0 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 245,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 245,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 96 767,0 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 96 767,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 89 623,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 444,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 700,0 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | |||
06 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
7 | Поступления займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
16 | Погашение займов | 0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 15 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата № 28/229 | |
от 23 января 2019 года |
Бюджет города Форт-Шевченко на 2021 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1. ДОХОДЫ | 319 452,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 43 766,0 | ||
01 | Подоходный налог | 22 656,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 22 656,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 21 110,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 2 900,0 | ||
3 | Земельный налог | 779,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 17 431,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2 099,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 949,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 949,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 115,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 115,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 273 587,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 273 587,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 273 587,0 | ||
Функцио- нальная группа | Админис- тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 319 452,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 188,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 188,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 188,0 | ||
04 | Образование | 164 669,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 164 669,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 164 669,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 828,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 828,0 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 828,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 96 767,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 96 767,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 89 623,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 444,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 700,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||
06 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||
7 | Поступления займов | 0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||
2 | Договоры займа | 0 | ||
16 | Погашение займов | 0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0 |