О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 января 2019 года №28/227 "О районном бюджете на 2019 - 2021 годы"

Решение Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 17 мая 2019 года № 30/245. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 28 мая 2019 года № 3905

      В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 26 апреля 2019 года №26/315 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №22/265 "Об областном бюджете на 2019 - 2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3885), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 января 2019 года №28/227 "О районном бюджете на 2019 - 2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3797, опубликовано 1 февраля 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2019 – 2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 9 511 617,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 858 365,7 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 9 394,1 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 109 500,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 3 534 358,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 9 601 037,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 74 483,7 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 87 112,5 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 12 628,8 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 163 903,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 163 903,6 тысяч тенге;

      поступление займов – 87 112,5 тысяч тенге;

      погашение займов – 12 628,8 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 89 419,9 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Тупкараганского районного маслихата" (руководитель аппарата Кельбетова Э.) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тупкараганского районного маслихата по вопросам бюджета (председатель комиссии Озгамбаев К.).

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Д.Садыков
      Секретарь Тупкараганского районного маслихата А.Досанова

  Приложение
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата № 30/245
  от 17 мая 2019 года
  Приложение 1
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата №28/227
  от 23 января 2019 года

Районный бюджет на 2019 год

Катего рия

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. Доходы

9 511 617,8

1



Налоговые поступления

5 858 365,7


01


Подоходный налог

772 960,7



2

Индивидуальный подоходный налог

772 960,7


03


Социальный налог

702 709,0



1

Социальный налог

702 709,0


04


Hалоги на собственность

4 172 580,0



1

Hалоги на имущество

4 101 505,0



3

Земельный налог

68 465,0



4

Hалог на транспортные средства

2 145,0



5

Единый земельный налог

465,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

202 598,0



2

Акцизы

3 729,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

172 361,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

26 368,0



5

Налог на игорный бизнес

140,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

7 518,0



1

Государственная пошлина

7 518,0

2



Неналоговые поступления

9 394,1


01


Доходы от государственной собственности

8 519,1



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1 409,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 949,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

161,1


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

375,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

375,0


06


Прочие неналоговые поступления

500,0



1

Прочие неналоговые поступления

500,0

3



Поступления от продажи основного капитала

109 500,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

105 500,0



1

Продажа земли

98 000,0



2

Продажа нематериальных активов

7 500,0

4



Поступления трансфертов

3 534 358,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 534 358,0



2

Трансферты из областного бюджета

3 534 358,0

Функцио нальная группа

Администратор бюджетных программ

Прог рамма

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. Затраты

9 601 037,7

01



Государственные услуги общего характера

442 233,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

25 417,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

24 787,0



003

Капитальные расходы государственного органа

630,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

150 269,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

150 028,0



003

Капитальные расходы государственного органа

241,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

30 686,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

30 686,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

920,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

920,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

75 955,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

75 955,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

59 235,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

59 235,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

35 360,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

35 360,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

24 796,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

24 796,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

39 595,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

39 595,0

02



Оборона

12 095,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

12 095,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

12 095,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

8 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 000,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

8 000,0

04



Образование

3 675 404,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

32 203,0



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

32 203,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

42 500,0



037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

42 500,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

3 278 567,0



003

Общеобразовательное обучение

3 148 591,0



006

Дополнительное образование для детей

129 976,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

126 783,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

126 783,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

195 351,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

40 921,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

124 569,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

6 000,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

6 175,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

17 686,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

342 652,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

3 878,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

3 878,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

125 626,0



010

Государственная адресная социальная помощь

125 626,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 258,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 258,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

211 890,0



004

Программа занятости

38 308,0



007

Оказание жилищной помощи

190,0



009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 030,0



011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

130 659,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 480,0



018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 446,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

17 525,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

19 252,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 979 638,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

161 020,0



033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

161 020,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 795 118,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

693 295,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 013 472,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

4 000,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 084 351,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

23 500,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

16 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 500,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

209 785,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

18 787,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 787,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

55 858,0



005

Поддержка культурно-досуговой работы

55 858,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

940,0



008

Развитие объектов спорта

940,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

14 940,0



006

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

4 724,0



007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

3 195,0



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

7 021,0


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

57 734,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

31 350,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

21 764,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

4 620,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

60 635,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

26 006,0



004

Функционирование районных (городских) библиотек

34 629,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

891,0



023

Развития объекта туризма

891,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

108 634,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

16 541,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

16 541,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

89 593,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

86 593,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

3 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 500,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

2 500,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

27 920,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

27 920,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

27 920,0

12



Транспорт и коммуникации

137 415,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

2 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

135 415,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

118 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

17 415,0

13



Прочие

267 677,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

4 000,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

4 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

128 071,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 000,0



026

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы

118 071,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

135 606,0



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

135 606,0

14



Обслуживание долга

161,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

161,1



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

161,1

15



Трансферты

1 389 423,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 389 423,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

15,9



038

Субвенции

1 389 407,7

 

 

 

3. Чистое бюджетное кредитование

74 483,7

3



Бюджетные кредиты

87 112,5

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

87 112,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

87 112,5



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

87 112,5

5



Погашение бюджетных кредитов

12 628,8


01


Погашение бюджетных кредитов

12 628,8



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

12 628,8

 

 

 

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0

 

 

 

5. Дефицит (профицит) бюджета

- 163 903,6

 

 

 

6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

163 903,6

7



Поступления займов

87 112,5


01


Внутренние государственные займы

87 112,5



2

Договоры займа

87 112,5

16



Погашение займов

12 628,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

12 628,8



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

12 628,8

8



Используемые остатки бюджетных средств

89 419,9


01


Остатки бюджетных средств

89 419,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

89 419,9


Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 қаңтардағы №28/227 "2019 - 2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 17 мамырдағы № 30/245 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2019 жылғы 28 мамырда № 3905 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2019 жылғы 26 сәуірдегі №26/315 "Маңғыстау облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы №22/265 "2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3885 болып тіркелген) сәйкес, Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. "2019 – 2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 қаңтардағы №28/227 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3797 болып тіркелген, 2019 жылғы 1 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2019 – 2021 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 9 511 617,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 858 365,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 9 394,1 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 109 500,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 3 534 358,0 мың теңге;

      2) шығындар – 9 601 037,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 74 483,7 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 87 112,5 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 12 628,8 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 163 903,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 163 903,6 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 87 112,5 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 12 628,8 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 89 419,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. "Түпқараған аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы Э.Кельбетова) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Түпқараған аудандық мәслихатының бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына (комиссия төрағасы К.Озгамбаев) жүктелсін.

      4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Д.Садыков
      Түпқараған аудандық мәслихатының хатшысы А.Досанова

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 17 мамырдағы
  № 30/ 245 шешіміне қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 23 қаңтардағы
  №28/227 шешіміне
  1 қосымша

2019 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

 

 

 

1. Кірістер

9 511 617,8

1



Салықтық түсiмдер

5 858 365,7


01


Табыс салығы

772 960,7



2

Жеке табыс салығы

772 960,7


03


Әлеуметтiк салық

702 709,0



1

Әлеуметтiк салық

702 709,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 172 580,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

4 101 505,0



3

Жер салығы

68 465,0



4

Көлiк кұралдарына салынатын салық

2 145,0



5

Бiрыңғай жер салығы

465,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

202 598,0



2

Акциздер

3 729,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

172 361,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

26 368,0



5

Ойын бизнесіне салық

140,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

7 518,0



1

Мемлекеттiк баж

7 518,0

2



Салықтық емес түсiмдер

9 394,1


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

8 519,1



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 409,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 949,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

161,1


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

375,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

375,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

500,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

500,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

109 500,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 000,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

105 500,0



1

Жерді сату

98 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

7 500,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

3 534 358,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

3 534 358,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

3 534 358,0

Функцио налдық топ

Бюджеттік бағдарламалар дың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге

 

 

 

2. Шығындар

9 601 037,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

442 233,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

25 417,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 787,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

630,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

150 269,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

150 028,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

241,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 686,0



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 686,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

920,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

920,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

75 955,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 955,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

59 235,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 235,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

35 360,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 360,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

24 796,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 796,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

39 595,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 595,0

02



Қорғаныс

12 095,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

12 095,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

12 095,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

8 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 000,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

8 000,0

04



Бiлiм беру

3 675 404,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 203,0



041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

32 203,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

42 500,0



037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

42 500,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3 278 567,0



003

Жалпы білім беру

3 148 591,0



006

Балаларға қосымша білім беру

129 976,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

126 783,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

126 783,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

195 351,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 921,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

124 569,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

6 000,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

6 175,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

17 686,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

342 652,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3 878,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

3 878,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

125 626,0



010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

125 626,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 258,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

1 258,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

211 890,0



004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

38 308,0



007

Тұрғын үйге көмек көрсету

190,0



009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 030,0



011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

130 659,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

1 480,0



018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 446,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

17 525,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

19 252,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 979 638,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

161 020,0



033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

161 020,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 795 118,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

693 295,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 013 472,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

4 000,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 084 351,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 500,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 500,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

209 785,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 787,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

18 787,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

55 858,0



005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

55 858,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

940,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

940,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

14 940,0



006

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

4 724,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

3 195,0



008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

7 021,0


470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

57 734,0



001

Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 350,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

21 764,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

4 620,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

60 635,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 006,0



004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

34 629,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

891,0



023

Туризм объектілерін дамыту

891,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

108 634,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

16 541,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

16 541,0


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

89 593,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

86 593,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

3 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 500,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

2 500,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

27 920,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

27 920,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 920,0

12



Көлiк және коммуникация

137 415,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

135 415,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

118 000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

17 415,0

13



Басқалар

267 677,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

4 000,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

4 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

128 071,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

10 000,0



026

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

118 071,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

135 606,0



077

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

135 606,0

14



Борышқа қызмет көрсету

161,1


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

161,1



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

161,1

15



Трансферттер

1 389 423,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 389 423,6



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

15,9



038

Субвенциялар

1 389 407,7

 

 

 

3. Таза бюджеттік кредиттеу

74 483,7

3



Бюджеттік кредиттер

87 112,5

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

87 112,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

87 112,5



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

87 112,5

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

12 628,8


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

12 628,8



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

12 628,8

 

 

 

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

 

 

 

5. Бюджет тапшылығы (профицит)

- 163 903,6

 

 

 

6. Бюджет тапшылығын (профицитін қолдану)

163 903,6

7



Қарыздар түсімдері

87 112,5


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

87 112,5



2

Қарыз алу келісім-шарттары

87 112,5

16



Қарыздарды өтеу

12 628,8


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

12 628,8



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

12 628,8

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

89 419,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

89 419,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

89 419,9