В соответствии со статьей 104, 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Алтынсаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сельских округов Убаганского и имени Мариям Хәкімжановой Алтынсаринского района на 2019-2021 годы" от 25 декабря 2018 года № 211 (опубликовано 9 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8209) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Убаганского сельского округа Алтынсаринского района на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 75247,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11065,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 230,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 63952,0 тысяча тенге;
2) затраты – 75804,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге;
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -557,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 557,9 тысяч тенге.";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет сельского округа имени Мариям Хәкімжановой Алтынсаринского района на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 42995,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6135,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 23,0 мың теңге;
поступлениям трансфертов – 36837,0 тысячи тенге;
2) затраты – 44273,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге;
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1278,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1278,8 тысяч тенге.";
приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложений 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Приложение 1 к решению маслихата от 18 марта 2019 года № 221 |
Приложение 1 к решению маслихата от 25 декабря 2018 года № 211 |
Бюджет Убаганского сельского округа Алтынсаринского района на 2019 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. ДОХОДЫ | 75247,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11065,0 | |||
1 | 01 | Подоходный налог | 4598,0 | ||
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 4598,0 | |
1 | 04 | Налоги на собственность | 6467,0 | ||
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 560,0 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 200,0 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 5707,0 | |
2 | Неналоговые поступления | 230,0 | |||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 230,0 | ||
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 230,0 | |
4 | Поступления трансфертов | 63952,0 | |||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 63952,0 | ||
4 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 63952,0 | |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 75804,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18036,0 | |||
01 | 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18036,0 | ||
01 | 1 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18036,0 | |
01 | 1 | 124 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18036,0 |
04 | Образование | 51630,0 | |||
04 | 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 48241,0 | ||
04 | 1 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48241,0 | |
04 | 1 | 124 | 004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 48241,0 |
04 | 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3389,0 | ||
04 | 2 | 124 | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3389,0 |
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3308,9 | |||
07 | 3 | Благоустройство населенных пунктов | 3308,9 | ||
07 | 3 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3308,9 | |
07 | 3 | 124 | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1315,0 |
07 | 3 | 124 | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1993,9 |
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1395,0 | |||
08 | 2 | Спорт | 1395,0 | ||
08 | 2 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1395,0 | |
08 | 2 | 124 | 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1395,0 |
12 | Транспорт и коммуникации | 1435,0 | |||
12 | 1 | Автомобильный транспорт | 1435,0 | ||
12 | 1 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1435,0 | |
12 | 1 | 124 | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1435,0 |
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -557,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета: | 557,9 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 557,9 | |||
8 | 01 | Остатки бюджетных средств | 557,9 | ||
8 | 01 | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 557,9 |
Приложение 2 к решению маслихата от 18 марта 2019 года № 221 |
|
Приложение 4 к решению маслихата от 25 декабря 2018 года № 211 |
Бюджет сельского округа имени Мариям Хәкімжановой Алтынсаринского района на 2019 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. ДОХОДЫ | 42995,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6135,0 | |||
1 | 01 | Подоходный налог | 2174,0 | ||
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 2174,0 | |
1 | 04 | Налоги на собственность | 3961,0 | ||
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 933,0 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 270,0 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 2758,0 | |
2 | Неналоговые поступления | 23,0 | |||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 23,0 | ||
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 23,0 | |
4 | Поступления трансфертов | 36837,0 | |||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36837,0 | ||
4 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36837,0 | |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 44273,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 14634,0 | |||
01 | 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 14634,0 | ||
01 | 1 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14634,0 | |
01 | 1 | 124 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14634,0 |
04 | Образование | 22842,0 | |||
04 | 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 22842,0 | ||
04 | 1 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22842,0 | |
04 | 1 | 124 | 004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 22842,0 |
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5998,8 | |||
07 | 3 | Благоустройство населенных пунктов | 5998,8 | ||
07 | 3 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5998,8 | |
07 | 3 | 124 | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1200,0 |
07 | 3 | 124 | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4798,8 |
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 234,0 | |||
08 | 2 | Спорт | 234,0 | ||
08 | 2 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 234,0 | |
08 | 2 | 124 | 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 234,0 |
12 | Транспорт и коммуникации | 565,0 | |||
12 | 1 | Автомобильный транспорт | 565,0 | ||
12 | 1 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 565,0 | |
12 | 1 | 124 | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 565,0 |
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1278,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета: | 1278,8 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1278,8 | |||
8 | 01 | Остатки бюджетных средств | 1278,8 | ||
8 | 01 | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1278,8 |