В соответствии со статьями 106, 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, маслихат района РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сельских округов, поселка Тобол района Беимбета Майлина на 2019-2021 годы" от 27 декабря 2018 года № 241 (опубликовано 9 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8229) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 25 848,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 902,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 10 946,7 тысяч тенге;
2) затраты – 30 247,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 398,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 398,8 тысяч тенге.";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 60 302,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 862,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 48 440,8 тысяч тенге;
2) затраты – 63 700,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 397,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 397,6 тысяч тенге.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 23 445,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 858,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 14 587,4 тысяч тенге;
2) затраты – 25 401,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 956,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 956,2 тысяч тенге.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 205 687,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 31 919,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 21,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 173 747,6 тысяч тенге;
2) затраты – 208 711,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 024,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 024,3 тысяч тенге.";
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 118 884,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 27 741, 0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 162,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 90 981,2 тысяч тенге;
2) затраты – 119 211,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -326,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,9 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | Ж. Курмангалиев |
Секретарь маслихата района Беимбета Майлина | С. Сапабеков |
Приложение 1 к решению маслихата от 18 декабря 2019 года № 325 |
Приложение 1 к решению маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 |
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 25848,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14902,0 | |||
01 | Подоходный налог | 8372,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8372,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6530,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 80,0 | |||
3 | Земельный налог | 169,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6281,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 10946,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10946,7 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10946,7 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 30247,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 16802,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 16802,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16802,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16552,2 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 250,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11404,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11404,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11404,3 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4690,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6714,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 137,0 | |||
2 | Спорт | 137,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 137,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1904,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1904,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1904,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1904,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4398,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4398,8 |
Приложение 2 к решению маслихата от 18 декабря 2019 года № 325 |
Приложение 4 к решению маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 |
Бюджет Майского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 60302,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11862,0 | |||
01 | Подоходный налог | 6736,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6736,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5126,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 80,0 | |||
3 | Земельный налог | 80,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4966,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 48440,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 48440,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 48440,8 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 63700,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20156,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20156,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20156,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20156,8 | |||
04 | Образование | 36907,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 36907,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36907,0 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 36907,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5801,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5801,6 | |||
3 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5801,6 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4272,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1529,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 835,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 835,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 835,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 835,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3397,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3397,6 |
Приложение 3 к решению маслихата от 18 декабря 2019 года № 325 |
Приложение 7 к решению маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 |
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 23445,4 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8858,0 | |||
01 | Подоходный налог | 4042,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4042,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4816,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 125,0 | |||
3 | Земельный налог | 260,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4431,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 14587,4 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14587,4 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14587,4 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 25401,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21245,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21245,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21245,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20787,6 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 457,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1893,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1893,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1893,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1519,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 374,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2263,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2263,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2263,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2263,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1956,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1956,2 |
Приложение 4 к решению маслихата от 18 декабря 2019 года № 325 |
Приложение 10 к решению маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 |
Бюджет сельского округа Әйет на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 205687,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 31919,0 | |||
01 | Подоходный налог | 18759,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18759,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12792,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 520,0 | |||
3 | Земельный налог | 630,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11642,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 368,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 368,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 21,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 21,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 173747,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 173747,6 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 173747,6 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 208711,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33239,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33239,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33239,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32839,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | |||
04 | Образование | 66068,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 66068,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66068,0 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 66068,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 47293,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 47293,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47293,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18988,7 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4224,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24080,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 62110,6 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 62110,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62110,6 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11462,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 50648,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3024,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3024,3 |
Приложение 5 к решению маслихата от 18 декабря 2019 года № 325 |
Приложение 13 к решению маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 |
Бюджет сельского округа Әйет на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 205687,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 31919,0 | |||
01 | Подоходный налог | 18759,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18759,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12792,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 520,0 | |||
3 | Земельный налог | 630,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11642,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 368,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 368,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 21,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 21,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 173747,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 173747,6 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 173747,6 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 208711,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33239,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33239,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33239,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32839,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | |||
04 | Образование | 66068,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 66068,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66068,0 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 66068,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 47293,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 47293,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47293,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18988,7 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4224,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24080,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 62110,6 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 62110,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62110,6 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11462,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 50648,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3024,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3024,3 |