О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 "О бюджетах сельских округов, поселка Тобол района Беимбета Майлина на 2019-2021 годы"

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18 декабря 2019 года № 325. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 20 декабря 2019 года № 8830. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьями 106, 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, маслихат района РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сельских округов, поселка Тобол района Беимбета Майлина на 2019-2021 годы" от 27 декабря 2018 года № 241 (опубликовано 9 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8229) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 25 848,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 14 902,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 10 946,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 30 247,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4 398,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 398,8 тысяч тенге.";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 60 302,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 862,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 48 440,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 63 700,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 397,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 397,6 тысяч тенге.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 23 445,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 858,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 14 587,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 25 401,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 956,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 956,2 тысяч тенге.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 205 687,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 31 919,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 21,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 173 747,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 208 711,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 024,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 024,3 тысяч тенге.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 118 884,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 27 741, 0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 162,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 90 981,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 119 211,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -326,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,9 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Ж. Курмангалиев
      Секретарь маслихата района Беимбета Майлина С. Сапабеков

  Приложение 1
к решению маслихата
от 18 декабря 2019 года
№ 325


  Приложение 1
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс



Наименование





I. Доходы

25848,7

1




Налоговые поступления

14902,0


01



Подоходный налог

8372,0



2


Индивидуальный подоходный налог

8372,0


04



Hалоги на собственность

6530,0



1


Hалоги на имущество

80,0



3


Земельный налог

169,0



4


Hалог на транспортные средства

6281,0

4




Поступления трансфертов

10946,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10946,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10946,7

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

30247,5

01




Государственные услуги общего характера

16802,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16802,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16802,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16552,2




022

Капитальные расходы государственного органа

250,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11404,3


3



Благоустройство населенных пунктов

11404,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11404,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4690,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6714,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

137,0


2



Спорт

137,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

137,0

12




Транспорт и коммуникации

1904,0


1



Автомобильный транспорт

1904,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1904,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1904,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4398,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4398,8

  Приложение 2
к решению маслихата
от 18 декабря 2019 года
№ 325


  Приложение 4
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет Майского сельского округа на 2019 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс



Наименование





I. Доходы

60302,8

1




Налоговые поступления

11862,0


01



Подоходный налог

6736,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6736,0


04



Hалоги на собственность

5126,0



1


Hалоги на имущество

80,0



3


Земельный налог

80,0



4


Hалог на транспортные средства

4966,0

4




Поступления трансфертов

48440,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

48440,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

48440,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

63700,4

01




Государственные услуги общего характера

20156,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20156,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20156,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20156,8

04




Образование

36907,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

36907,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36907,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

36907,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5801,6


3



Благоустройство населенных пунктов

5801,6


3

124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5801,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4272,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1529,6

12




Транспорт и коммуникации

835,0


1



Автомобильный транспорт

835,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

835,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

835,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3397,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3397,6

  Приложение 3
к решению маслихата
от 18 декабря 2019 года
№ 325


  Приложение 7
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс



Наименование





I. Доходы

23445,4

1




Налоговые поступления

8858,0


01



Подоходный налог

4042,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4042,0


04



Hалоги на собственность

4816,0



1


Hалоги на имущество

125,0



3


Земельный налог

260,0



4


Hалог на транспортные средства

4431,0

4




Поступления трансфертов

14587,4


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14587,4



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14587,4

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

25401,6

01




Государственные услуги общего характера

21245,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21245,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21245,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20787,6




022

Капитальные расходы государственного органа

457,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1893,5


3



Благоустройство населенных пунктов

1893,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1893,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1519,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

374,5

12




Транспорт и коммуникации

2263,0


1



Автомобильный транспорт

2263,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2263,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2263,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1956,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1956,2

  Приложение 4
к решению маслихата
от 18 декабря 2019 года
№ 325


  Приложение 10
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет сельского округа Әйет на 2019 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс



Наименование





I. Доходы

205687,6

1




Налоговые поступления

31919,0


01



Подоходный налог

18759,0



2


Индивидуальный подоходный налог

18759,0


04



Hалоги на собственность

12792,0



1


Hалоги на имущество

520,0



3


Земельный налог

630,0



4


Hалог на транспортные средства

11642,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

368,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

368,0

2




Неналоговые поступления

21,0


01



Доходы от государственной собственности

21,0



5


Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа

21,0

4




Поступления трансфертов

173747,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

173747,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

173747,6

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

208711,9

01




Государственные услуги общего характера

33239,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33239,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33239,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32839,7




022

Капитальные расходы государственного органа

400,0

04




Образование

66068,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

66068,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66068,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

66068,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

47293,6


3



Благоустройство населенных пунктов

47293,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47293,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

18988,7




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4224,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

24080,6

12




Транспорт и коммуникации

62110,6


1



Автомобильный транспорт

62110,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62110,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11462,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

50648,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3024,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3024,3

  Приложение 5
к решению маслихата
от 18 декабря 2019 года
№ 325


  Приложение 13
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241

Бюджет сельского округа Әйет на 2019 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс 


Подкласс



Наименование





I. Доходы

205687,6

1




Налоговые поступления

31919,0


01



Подоходный налог

18759,0



2


Индивидуальный подоходный налог

18759,0


04



Hалоги на собственность

12792,0



1


Hалоги на имущество

520,0



3


Земельный налог

630,0



4


Hалог на транспортные средства

11642,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

368,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

368,0

2




Неналоговые поступления

21,0


01



Доходы от государственной собственности

21,0



5


Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа

21,0

4




Поступления трансфертов

173747,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

173747,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

173747,6

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

208711,9

01




Государственные услуги общего характера

33239,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33239,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33239,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32839,7




022

Капитальные расходы государственного органа

400,0

04




Образование

66068,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

66068,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66068,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

66068,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

47293,6


3



Благоустройство населенных пунктов

47293,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47293,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

18988,7




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4224,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

24080,6

12




Транспорт и коммуникации

62110,6


1



Автомобильный транспорт

62110,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62110,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11462,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

50648,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3024,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3024,3


Мәслихаттың 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 241 "Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 2019 жылғы 18 желтоқсандағы № 325 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 20 желтоқсанда № 8830 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 106, 109-1-баптарына сәйкес ауданның мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 241 шешіміне (2019 жылғы 9 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық бақылау банкiнде жарияланған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8229 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Асенкритов ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 25 848,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 14 902,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 10 946,7 мың теңге;

      2) шығындар – 30 247,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 398,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 398,8 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Майский ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 60 302,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 11 862,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 48 440,8 мың теңге;

      2) шығындар – 63 700,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 397,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 397,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Новоильинов ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 23 445,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 858,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 14 587,4 мың теңге;

      2) шығындар – 25 401,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 956,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 956,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Әйет ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 205 687,6 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 31 919,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 21,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 173 747,6 мың теңге;

      2) шығындар – 208 711,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 024,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 024,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Тобыл кентінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 118 884,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 27 741,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 162,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 90 981,2 мың теңге;

      2) шығындар – 119 211,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -326,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 326,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Ж. Курмангалиев
      Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының хатшысы С. Сапабеков

  Мәслихаттың
2019 жылғы 18 желтоқсандағы
№ 325 шешіміне
1-қосымша


  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
1-қосымша

2019 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы



Атауы





I. Кірістер

25848,7

1




Салықтық түсімдер

14902,0


01



Табыс салығы

8372,0



2


Жеке табыс салығы

8372,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6530,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

80,0



3


Жер салығы 

169,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6281,0

4




Трансферттердің түсімдері

10946,7


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10946,7



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

10946,7

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

30247,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

16802,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

16802,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16802,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16552,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11404,3


3



Елді-мекендерді көркейту

11404,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11404,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4690,3




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6714,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

137,0


2



Спорт

137,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

137,0

12




Көлiк және коммуникация

1904,0


1



Автомобиль көлiгi

1904,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1904,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1904,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4398,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4398,8

  Мәслихаттың
2019 жылғы 18 желтоқсандағы
№ 325 шешіміне
2-қосымша


  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
4-қосымша

2019 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы



Атауы





I. Кірістер

60302,8

1




Салықтық түсімдер

11862,0


01



Табыс салығы

6736,0



2


Жеке табыс салығы

6736,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5126,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

80,0



3


Жер салығы 

80,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4966,0

4




Трансферттердің түсімдері

48440,8


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

48440,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

48440,8

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

63700,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20156,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20156,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20156,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20156,8

04




Бiлiм беру

36907,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

36907,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36907,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

36907,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5801,6


3



Елді-мекендерді көркейту

5801,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5801,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4272,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1529,6

12




Көлiк және коммуникация

835,0


1



Автомобиль көлiгi

835,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

835,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

835,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3397,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3397,6

  Мәслихаттың
2019 жылғы 18 желтоқсандағы
№ 325 шешіміне
3-қосымша


  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
7-қосымша

2019 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы



Атауы





I. Кірістер

23445,4

1




Салықтық түсімдер

8858,0


01



Табыс салығы

4042,0



2


Жеке табыс салығы

4042,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4816,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

125,0



3


Жер салығы 

260,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4431,0

4




Трансферттердің түсімдері

14587,4


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14587,4



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14587,4

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

25401,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21245,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21245,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21245,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20787,6




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

457,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1893,5


3



Елді-мекендерді көркейту

1893,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1893,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1519,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

374,5

12




Көлiк және коммуникация

2263,0


1



Автомобиль көлiгi

2263,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2263,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2263,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1956,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1956,2

  Мәслихаттың
2019 жылғы 18 желтоқсандағы
№ 325 шешіміне
4-қосымша


  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
10-қосымша

2019 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы



Атауы





I. Кірістер

205687,6

1




Салықтық түсімдер

31919,0


01



Табыс салығы

18759,0



2


Жеке табыс салығы

18759,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

12792,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

520,0



3


Жер салығы 

630,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

11642,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

368,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

368,0

2




Салықтық емес түсімдер

21,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

21,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

21,0

4




Трансферттердің түсімдері

173747,6


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

173747,6



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

173747,6

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

208711,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33239,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33239,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33239,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32839,7




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400,0

04




Бiлiм беру

66068,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

66068,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

66068,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

66068,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

47293,6


3



Елді-мекендерді көркейту

47293,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47293,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18988,7




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4224,3




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

24080,6

12




Көлiк және коммуникация

62110,6


1



Автомобиль көлiгi

62110,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62110,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

11462,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

50648,6





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3024,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3024,3

  Мәслихаттың
2019 жылғы 18 желтоқсандағы
№ 325 шешіміне
5-қосымша


  Мәслихаттың
2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 241 шешіміне
13-қосымша

2019 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 


Кіші сыныбы



Атауы





I. Кірістер

118884,2

1




Салықтық түсімдер

27741,0


01



Табыс салығы

12833,0



2


Жеке табыс салығы

12833,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

14774,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

400,0



3


Жер салығы 

1200,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

13174,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

134,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

134,0

2




Салықтық емес түсiмдер

162,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

43,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

43,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

119,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

119,0

4




Трансферттердің түсімдері

90981,2


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

90981,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

90981,2

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

119211,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31498,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31498,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31498,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30968,2




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

530,0

04




Бiлiм беру

61312,7


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

61312,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61312,7




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

61312,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21170,0


3



Елді-мекендерді көркейту

21170,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21170,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

12058,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2650,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6462,0

12




Көлiк және коммуникация

5230,0


1



Автомобиль көлiгi

5230,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5230,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5230,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-326,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

326,9