О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 24 декабря 2018 года № 1 "Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2019-2021 годы"

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 23 октября 2019 года № 1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 4 ноября 2019 года № 5638

      В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата "Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2019-2021 годы" от 24 декабря 2018 года № 1 (опубликовано 22 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5188) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 33 738 428,2 тысячи тенге:

      налоговые поступления – 13 328 074,5 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 91 317 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3 102 017 тысяч тенге;

      поступления трансфертов - 16 739 694,7 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 477 325 тысяч тенге;

      2) затраты – 37 539 810,3 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 801 382,1 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 801 382,1 тысяч тенге:

      поступление займов – 6 302 291,2 тысяч тенге;

      погашение займов – 2 677 325,3 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 176 416,2 тысячи тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2019 год в сумме 209 690 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии
Петропавловского городского
маслихата
Ж. Таласпаева
      Секретарь Петропавловского
городского маслихата
А. Бердагулов

  Приложение к решению городского маслихата от 23 октября 2019 года № 1
  Приложение 1 к решению городского маслихата от 24 декабря 2018 года № 1

Бюджет города Петропавловска на 2019 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование





1) Доходы

33 738 428,2

1



Налоговые поступления

13 328 074,5


03


Социальный налог

6 453 671



1

Социальный налог

6 453 671


04


Hалоги на собственность

2 439 823



1

Hалоги на имущество

1 588 743



3

Земельный налог

146 500



4

Hалог на транспортные средства

704 580


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 225 093,5



2

Акцизы

3 665 525,5



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

176 000



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

326 568



5

Налог на игорный бизнес

57 000


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

209 487



1

Государственная пошлина

209 487

2



Неналоговые поступления

91 317


01


Доходы от государственной собственности

91 317



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

91 317

3



Поступления от продажи основного капитала

3 102 017


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 891 017



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 891 017


03


Продажа земли и нематериальных активов

211 000



1

Продажа земли

200 000



2

Продажа нематериальных активов

11 000

4



Поступления трансфертов

16 739 694,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 739 694,7



2

Трансферты из областного бюджета

16 739 694,7

5



Погашение бюджетных кредитов

477 325


01


Погашение бюджетных кредитов

477 325



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

477 325

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





2) Затраты

37 539 810,3

01



Государственные услуги общего характера

689 027,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

22 019,8



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

22 019,8


122


Аппарат акима района (города областного значения)

363 579,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

330 240,4



003

Капитальные расходы государственного органа

33 338,8

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование



452


Отдел финансов района (города областного значения)

148 163,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

33 875



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

9 719



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 569,5



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

101 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

31 619,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

31 619,6


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

31 713,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

24 713,7



007

Капитальные расходы государственного органа

7 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

91 932

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

91 932

02



Оборона

57 850


122


Аппарат акима района (города областного значения)

57 850



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

57 850

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

81 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

81 000



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

81 000

04



Образование

11 649 567,6


464


Отдел образования района (города областного значения)

11 425 762,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

60 804,7



003

Общеобразовательное обучение

6 884 337,5



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

303 249



006

Дополнительное образование для детей

277 873

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование




009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2 693 294



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

71 004



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

2 086



023

Методическая работа

57 105,5



029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

51 651



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 024 357,7


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

193 660,5



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

193 660,5


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

30 144,7



022

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

28 177,1



037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

1 967,6

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 197 139,7

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование



464


Отдел образования района (города областного значения)

39 459,2



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

34 681,2



031

Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях

4 778


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 057 680,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

88 799



002

Программа занятости

737 234,5



005

Государственная адресная социальная помощь

504 281,5



006

Оказание жилищной помощи

14 106,5



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

184 471



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 534,5



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 000



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

72 137



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

113 203



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

33 099

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

42 726



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

258 888,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

100 000



095

Бюджетные кредиты для предоставления жилищных сертификатов как социальная поддержка

100 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

18 906 583,4


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

12 729 688,1



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

8 759 431,5



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 970 256,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 153 053,8



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

1 073 230,9



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

35 000



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

857 381,2



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

269 000



015

Освещение улиц в населенных пунктах

527 826,9



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

521 576



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

9 940



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 302 798



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

37 500



028

Развитие коммунального хозяйства

81 695

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

907 105,8



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

530 000


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

22 941,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

22 941,5


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

900



024

Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

900

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

446 256,4


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

179 505



003

Поддержка культурно-досуговой работы

179 505


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

7 601



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 601


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

56 234,8



006

Функционирование районных (городских) библиотек

54 631



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 603,8


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

65 880



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

65 880


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

36 450,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

18 720,9

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

17 730


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

87 204,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

69 073,1



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

17 591,3



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

540


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

13 379,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

13 379,3


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

1



008

Развитие объектов спорта

1

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

94 469,6


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

41 238,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

40 750,6



007

Капитальные расходы государственного органа

488


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

53 231



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

28 713



003

Капитальные расходы государственного органа

353

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование




005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

6 441



006

Организация санитарного убоя больных животных

131



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

13 243



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

466



009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

182



010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1 311



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

2 391

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

172 971,7


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

172 971,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

77 971,7



013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

95 000

12



Транспорт и коммуникации

1 917 151


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 917 151



022

Развитие транспортной инфраструктуры

220 172,1

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 500 300



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

17 000



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

179 678,9

13



Прочие

835 699,3


452


Отдел финансов района (города областного значения)

209 690



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

209 690


472


Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020"

316 845,3



026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020"

316 845,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

309 164



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

309 164

14



Обслуживание долга

35 103,3


452


Отдел финансов района (города областного значения)

35 103,3



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

35 103,3

15



Трансферты

456 990,5

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование



452


Отдел финансов района (города областного значения)

456 990,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

35 503,5



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

421 487




3) Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-3 801 382,1




6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 801 382,1

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

7



Поступления займов

6 302 291,2


01


Внутренние государственные займы

6 302 291,2



2

Договоры займа

6 302 291,2



03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

6 302 291,2

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


16



Погашение займов

2 677 325,3


452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 677 325,3



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2 677 325,3

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

8



Используемые остатки бюджетных средств

176 416,2


01


Остатки бюджетных средств

176 416,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

176 416,2


"2019-2021 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджет бекіту туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық мәслихатының 2019 жылғы 23 қазандағы № 1 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 4 қарашада № 5638 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 106 және 109-баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Петропавл қалалық мәслихатының "2019-2021 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджет бекіту туралы" 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 1 шешіміне (2019 жылғы 22 қаңтар Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5188 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:

      "1. 2019-2021 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 33 738 428,2 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 13 328 074,5 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 91 317 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 102 017 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 16 739 694,7 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 477 325 мың теңге;

      2) шығындар – 37 539 810,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу– 0:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу– 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 801 382,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану) – 3 801 382,1 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 6 302 291,2 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 2 677 325,3 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары– 176 416,2 мың теңге.";

      8- тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:

      "8.Қалалық жергілікті атқарушы органының 2019 жылғы арналған резерві 209 690 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      аталған шешімнің 1- қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.

      2. Осы шешім 2019 жылдағы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Петропавл қалалық
мәслихат сессиясының
төрағасы
Ж. Таласпаева
      Петропавл қалалық
мәслихат хатшысы
А. Бердағұлов

  Қалалық мәслихаттың 2019 жылғы 23 қазандағы № 1 шешiмiне қосымша
  Қалалық мәслихаттың 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 1 шешiмiне 1-қосымша

2019 жылға арналған Петропавл қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы





1) Кiрiстер

33 738 428,2

1



Салықтық түсімдер

13 328 074,5


03


Әлеуметтiк салық

6 453 671



1

Әлеуметтiк салық

6 453 671


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 439 823



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 588 743



3

Жер салығы

146 500



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

704 580


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4 225 093,5



2

Акциздер 

3 665 525,5



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

176 000



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

326 568



5

Ойын бизнесіне салық

57 000


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

209 487



1

Мемлекеттік баж

209 487

2



Салықтық емес түсiмдер

91 317


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

91 317



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

91 317

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 102 017


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 891 017



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 102 017


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

211 000



1

Жерді сату

200 000



2

Материалдық емес активтерді сату 

11 000

4



Трансферттердің түсімдері

16 739 694,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 739 694,7



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

16 739 694,7

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

477 325


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

477 325



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

477 325

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы





2) Шығындар

37 539 810,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 

689 027,8


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

22 019,8



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 019,8


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

363 579,2



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

330 240,4



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

33 338,8

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

148 163,5



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

33 875



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

9 719



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 569,5



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

101 000


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

31 619,6



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 619,6


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

31 713,7



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 713,7



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 000


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

91 932

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

91 932

02



Қорғаныс

57 850


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

57 850



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

57 850

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

81 000


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

81 000



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

81 000

04



Бiлiм беру

11 649 567,6


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

11 425 762,4



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

60 804,7



003

Жалпы білім беру

6 884 337,5



005

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

303 249



006

Балаларға қосымша білім беру

277 873

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

2 693 294



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

71 004



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

2 086



023

Әдістемелік жұмыс

57 105,5



029

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

51 651



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 024 357,7


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

193 660,5



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

193 660,5


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

30 144,7



022

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

28 177,1



037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

1 967,6

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 197 139,7

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

39 459,2



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 

34 681,2



031

Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау

4 778


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 057 680,5



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

88 799



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

737 234,5



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 

504 281,5



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

14 106,5



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

184 471



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

5 534,5



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 000



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

72 137



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

113 203



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

33 099

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

42 726



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

258 888,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

100 000



095

Әлеуметтік қолдау ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру үшін бюджеттік кредиттер

100 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18 906 583,4


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

12 729 688,1



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

8 759 431,5



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

3 970 256,6


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 153 053,8



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

1 073 230,9



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

35 000



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

857 381,2



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

269 000



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

527 826,9



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

521 576



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

9 940



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 302 798



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

37 500



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

81 695

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

907 105,8



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

530 000


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

22 941,5



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 941,5


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

900



024

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу

900

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

446 256,4


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

179 505



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

179 505


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

7 601



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

7 601


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

56 234,8



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

54 631



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

1 603,8


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

65 880



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

65 880


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

36 450,9



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 720,9

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

17 730


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

87 204,4



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

69 073,1



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

17 591,3



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

540


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

13 379,3



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 379,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

1



008

Cпорт объектілерін дамыту

1

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

94 469,6


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

41 238,6



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 750,6



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

488


473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

53 231



001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 713



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

353

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 441



006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

131



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

13 243



008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

466



009

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

182



010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

1 311



011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

2 391

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

172 971,7


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

172 971,7



001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

77 971,7



013

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

95 000

12



Көлiк және коммуникация

1 917 151


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 917 151



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

220 172,1

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 500 300



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

17 000



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

179 678,9

13



Басқалар

835 699,3


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

209 690



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

209 690


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

316 845,3



026

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

316 845,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

309 164



043

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

309 164

14



Борышқа қызмет көрсету

35 103,3


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

35 103,3



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

35 103,3

15



Трансферттер

456 990,5

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

456 990,5



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

35 503,5



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

421 487




3) Таза бюджеттiк кредиттеу

0




Бюджеттiк кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4) Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржылық активтерді сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 

0




5) Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 801 382,1




6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану)

3 801 382,1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


7



Қарыздар түсімдері

6 302 291,2


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар 

6 302 291,2



2

Қарыз алу келісім-шарттары

6 302 291,2



03

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

6 302 291,2

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


16



Қарыздарды өтеу

2 677 325,3


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

2 677 325,3



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

2 677 325,3

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

176 416,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

176 416,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

176 416,2