В соответствии со статьями 106, 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2019-2021 годы" от 25 декабря 2018 года № 6-26-1 (опубликовано 11 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5118) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Айыртауский районный бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 11 309 128,3 тысяч тенге:
налоговые поступления – 664 846,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 34 633,3 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 30 720,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 10 578 928,1 тысяч тенге;
2) затраты – 11 288 366,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 57 984,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 122 831,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 64 847,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 20 000,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 20 000,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -57 222,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 57 222,2 тысяч тенге:
поступление займов – 121 200,0 тысяч тенге;
погашение займов – 64 847,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 869,2 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель XXXVІI сессии Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области |
С.Пономарев |
Секретарь Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области |
Б.Жанахметов |
Приложение 1 к решению Айыртауского районного маслихата от 10 декабря 2019 года № 6-37-1 | |
Приложение 1 к решению Айыртауского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6-26-1 |
Айыртауский районный бюджет на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1) Доходы | 11 309 128,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 664 846,9 | ||
01 | Подоходный налог | 9 888,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 888,0 | ||
03 | Социальный налог | 371 543,0 | ||
1 | Социальный налог | 371 543,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 132 144,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 107 062,0 | ||
3 | Земельный налог | 2 571,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 14 175,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 8 336,0 | ||
|
| 107 877,9 | ||
2 | Акцизы | 4 044,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 93 513,9 | ||
| Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 252,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 68,0 | ||
|
| 43 394,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 43 394,0 | ||
|
| 34 633,3 | ||
|
| 13 328,4 | ||
| Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 794,0 | ||
| Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 94,4 | ||
| Прочие доходы от государственной собственности | 6 440,0 | ||
|
| 1 968,0 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 968,0 | ||
|
| 19 336,9 | ||
| Прочие неналоговые поступления | 19 336,9 | ||
|
| 30 720,0 | ||
|
| 9 365,0 | ||
| Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 365,0 | ||
|
| 21 355,0 | ||
| Продажа земли | 18 605,0 | ||
| Продажа нематериальных активов | 2 750,0 | ||
|
| 10 578 928,1 | ||
|
| 10 578 928,1 | ||
| Трансферты из областного бюджета | 10 578 928,1 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2) Затраты | 11 288 366,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 374 960,0 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 25 287,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 17 842,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 445,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 155 621,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 121 055,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 34 565,2 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 73 751,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 68 756,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4 995,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 79 463,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 33 730,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 45 733,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 40 838,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 33 438,5 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 522,7 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 491,8 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 5 385,0 | ||
02 | Оборона | 13 789,4 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 13 789,4 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11 803,1 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 311,3 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 675,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5 454,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 454,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 5 454,0 | ||
04 | Образование | 4 737 734,6 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 4 687 070,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 16 177,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 3 807 567,8 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 59 528,9 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 40 786,0 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 166 903,0 | ||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 14 390,0 | ||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 0,0 | ||
023 | Методическая работа | 18 645,0 | ||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого – медико - педагогической консультативной помощи населению | 19 292,5 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 186 616,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 357 164,2 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 50 664,2 | ||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 50 664,2 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 640 541,7 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 600 525,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 32 569,3 | ||
002 | Программа занятости | 199 523,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 217 637,3 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 69,9 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 27 765,4 | ||
010 | Материальное обеспечение детей - инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 457,3 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 4 708,1 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 53 865,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 985,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 41 167,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 21 778,4 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 40 016,0 | ||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 15 279,0 | ||
031 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 6 226,0 | ||
032 | Содержание детей школьного возраста из отдаленных населенных пунктов, переданных временной семье | 18 511,0 | ||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 897 729,0 | ||
458 | Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 586 094,1 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 0,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 20 000,0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 0,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 566 094,1 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 311 634,9 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 84 362,9 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 000,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 224 272,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 195 732,7 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 136 659,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 11 121,0 | ||
003 | Поддержка культурно - досуговой работы | 69 412,8 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 45 629,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 557,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 940,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 30 807,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 14 409,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 8 000,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 8 398,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 18 236,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 9 788,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1 016,9 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7 092,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 340,0 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 0,0 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 0,0 | ||
480 | Отдел туризма района (города областного значения) | 10 029,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 10 029,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 192 639,9 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 25 658,5 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 25 658,5 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 23 265,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 23 265,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 25 347,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 15 189,9 | ||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2 651,7 | ||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 7 203,6 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 302,5 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 118 368,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 17 111,0 | ||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 390,0 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1 525,0 | ||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 5 040,0 | ||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 8 433,0 | ||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 5 130,7 | ||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 80 739,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 15 101,0 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 15 101,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 15 101,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 131 486,8 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 131 486,8 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 92 827,8 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 0,0 | ||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 038 659,0 | ||
13 | Прочие | 1 729 868,1 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 183,0 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 183,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 037 441,4 | ||
061 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 751 443,6 | ||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 285 997,8 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 29 753,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 4 884,0 | ||
026 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 14 370,0 | ||
066 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 10 499,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 298 540,0 | ||
077 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 298 540,0 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 10 147,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 10 147,0 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 351 803,7 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 351 803,7 | ||
14 | Обслуживание долга | 94,4 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 94,4 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 94,4 | ||
15 | Трансферты | 353 234,9 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 353 234,9 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 32 306,9 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 213 778,0 | ||
038 | Субвенции | 97 420,0 | ||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 9 730,0 | ||
3) Чистое бюджетное кредитование | 57 984,0 | |||
Бюджетные кредиты | 122 831,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 122 831,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 122 831,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 122 831,0 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 64 847,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 64 847,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 64 847,0 | ||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 20 000,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Приобретение финансовых активов | 20 000,0 | |||
13 | Прочие | 20 000,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 20 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 20 000,0 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -57 222,2 | |||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 57 222,2 | |||
7 | Поступления займов | 121 200,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 121 200,0 | ||
2 | Договоры займа | 121 200,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
16 | Погашение займов | 64 847,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 64 847,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 64 847,0 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 869,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 869,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 869,2 |
Приложение 2 к решению Айыртауского районного маслихата от 10 декабря 2019 года № 6-37-1 | |
Приложение 4 к решению Айыртауского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6-26-1 |
Бюджетные программы по сельским округам на 2019 год
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 73 751,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 73 751,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 68 756,0 | ||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Гусаковского сельского округа | 16 113,0 | |||
Аппарат акима Елецкого сельского округа | 10 524,0 | |||
Аппарат акима Каратальского сельского округа | 14 980,0 | |||
Аппарат акима Константиновского сельского округа | 14 243,0 | |||
Аппарат акима Нижнебурлукского сельского округа | 12 896,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4 995,0 | ||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Гусаковского сельского округа | 3 305,0 | |||
Аппарат акима Елецкого сельского округа | 360,0 | |||
Аппарат акима Каратальского сельского округа | 360,0 | |||
Аппарат акима Константиновского сельского округа | 360,0 | |||
Аппарат акима Нижнебурлукского сельского округа | 610,0 | |||
13 | Прочие | 2 183,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 183,0 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 183,0 | ||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Гусаковского сельского округа | 210,0 | |||
Аппарат акима Елецкого сельского округа | 105,0 | |||
Аппарат акима Каратальского сельского округа | 1 500,0 | |||
Аппарат акима Константиновского сельского округа | 210,0 | |||
Аппарат акима Нижнебурлукского сельского округа | 158,0 |
Приложение 3 к решению Айыртауского районного маслихата от 10 декабря 2019 года № 6-37-1 | |
Приложение 12 к решению Айыртауского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6-26-1 |
Распределение целевых текущих трансфертов передаваемых из районного бюджета в бюджеты сельских округов на 2019 год
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 118,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 45 733,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 45 733,0 | ||
на освещение улиц в населенных пунктов | 12 198,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Антоновского сельского округа | 926,0 | |||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 309,0 | |||
Аппарат акима Володарского сельского округа | 8 850,0 | |||
Аппарат акима Имантауского сельского округа | 632,0 | |||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 440,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 408,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 633,0 | |||
на обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 400,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 400,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 600,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 400,0 | |||
на благоустройство и озеленение населенных пунктов | 26 635,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Антоновского сельского округа | 1 178,0 | |||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 1 854,0 | |||
Аппарат акима Володарского сельского округа | 15 770,0 | |||
Аппарат акима Имантауского сельского округа | 3 681,0 | |||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 738,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 1 554,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 1 379,0 | |||
Аппарат акима Сырымбетского сельского округа | 481,0 | |||
на реализацию мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4 680,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 2 500,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 1 000,0 | |||
Аппарат акима Сырымбетского сельского округа | 1 180,0 | |||
на организацию водоснабжения населенных пунктов | 820,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 500,0 | |||
Аппарат акима Имантауского сельского округа | 320,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 385,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 5 385,0 | ||
капитальные расходы государственного органа | 4 205 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 3 105,0 | |||
Аппарат акима Володарского сельского округа | 800,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 300,0 | |||
оформление правоустанавливающих документов | 1 180,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Володарского сельского округа | 120,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 1 060,0 | |||
13 | Прочие | 776 312,6 | ||
458 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 751 443,6 | ||
061 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі | 751 443,6 | ||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Володарского сельского округа | 751 443,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 24 869,0 | ||
026 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 14 370,0 | ||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Антоновского сельского округа | 1 513,0 | |||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 1 634,0 | |||
Аппарат акима Володарского сельского округа | 2 576,0 | |||
Аппарат акима Имантауского сельского округа | 1 720,0 | |||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 1 142,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 1 329,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 1 379,0 | |||
Аппарат акима Сырымбетского сельского округа | 1 379,0 | |||
Аппарат акима Украинского сельского округа | 1 698,0 | |||
066 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 10 499,0 | ||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Антоновского сельского округа | 1 213,0 | |||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 1 459,0 | |||
Аппарат акима Володарского сельского округа | 1 334,0 | |||
Аппарат акима Имантауского сельского округа | 1 224,0 | |||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 1 012,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 937,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 1 047,0 | |||
Аппарат акима Сырымбетского сельского округа | 1 000,0 | |||
Аппарат акима Украинского сельского округа | 1 273,0 |