В соответствии со статьей 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и рассмотрев предложение акимата района об уточнении бюджета сельских округов на 2019-2021 годы, Исатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихатаот 11 января 2019года № 208-VI "Об утверждении бюджетов сельских округов Исатайского района на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4330, опубликовано 21 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
цифры "560 025" заменить цифрами "633 407";
цифры "29 761" заменить цифрами "27 921";
цифры "529 423" заменить цифрами "604 645";
в подпункте 2):
цифры "560 025" заменить цифрами "640 567".
в подпункте 5):
цифру "0" заменить цифрами "-7 160".
в подпункте 6):
в строке "финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов" цифру "0" заменить цифрами "7 160";
в строке "используемые остатки бюджетных средств" цифру "0" заменить цифрами "7 160".
в пункте 2:
в подпункте 1):
цифры "130 266" заменить цифрами "143 832";
цифры "6 440" заменить цифрами "5 632";
цифры "123 675" заменить цифрами "138 049";
в подпункте 2):
цифры "130 266" заменить цифрами "145 879".
в подпункте 5):
цифру "0" заменить цифрами "-2 047".
в подпункте 6):
в строке "финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов" цифру "0" заменить цифрами "2 047";
в строке "используемые остатки бюджетных средств" цифру "0" заменить цифрами "2 047".
в пункте 3:
в подпункте 1):
цифры "146 867" заменить цифрами "159 065";
цифры "6 232" заменить цифрами "4 654";
цифры "140 527" заменить цифрами "154 303";
в подпункте 2):
цифры "146 867" заменить цифрами "161 257".
в подпункте 5):
цифру "0" заменить цифрами "-2 192".
в подпункте 6):
в строке "финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов" цифру "0" заменить цифрами "2 192";
в строке "используемые остатки бюджетных средств" цифру "0" заменить цифрами "2 192".
в пункте 4:
в подпункте 1):
цифры "156 281" заменить цифрами "174 062";
цифры "10 811" заменить цифрами "6 405";
цифры "145 300" заменить цифрами "167 487".
в подпункте 2):
цифры "156 281" заменить цифрами "176 526".
в подпункте 5):
цифру "0" заменить цифрами "-2 464".
в подпункте 6):
в строке "финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов" цифру "0" заменить цифрами "2 464";
в строке "используемые остатки бюджетных средств" цифру "0" заменить цифрами "2 464".
в пункте 6:
цифры "231 299" заменить цифрами "356 858";
цифры "55 634" заменить цифрами "56 289";
цифры "52 967" заменить цифрами "51 618";
цифры "23 119" заменить цифрами "10 582";
цифры "21 900" заменить цифрами "45 802";
дополнить пунктами следующего содержания:
"109 712 тысяч тенге - на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы;
5 176 тысяч тенге - на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих."
2. Приложения 1, 4, 7, 10 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию (А. Рахметов) Исатайского районного маслихата по вопросам бюджета, финансов, экономики, развитию предпринимательства, аграрии и экологии.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель внеочередной XLI сессии районного маслихата |
А. Сидегалиев |
Секретарь районного маслихата | Н. Муханбеталиев |
Бюджет Аккистауского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.Доходы | 633 407 | |||
1 | Налоговые поступления | 27 921 | ||
01 | Подоходный налог | 12 276 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 276 | ||
04 | Hалоги на собственность | 15 645 | ||
1 | Hалоги на имущество | 783 | ||
3 | Земельный налог | 375 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 487 | ||
2 | Неналоговые поступления | 841 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 841 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 841 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 604 645 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 604 645 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 604 645 |
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ Расходы | 640 567 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 158 962 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 158 962 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 158 962 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 750 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 112 212 | |||
4 | Образование | 351 689 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 351 689 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 351 689 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 288 312 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 63 377 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 988 | |||
02 | Социальная помощь | 2 988 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 988 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 988 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 118 303 | |||
02 | Коммунальное хозяйство | 11 813 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 813 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 11 813 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 106 490 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106 490 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 22 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 36 188 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 47 802 | |||
13 | Прочие | 8 625 | |||
09 | Прочие | 8 625 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 625 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 8 625 |
V.Дефицит (профицит) бюджета | - 7 160 | |||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7 160 | |||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 160 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 7 160 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 160 |
Бюджет Жанбайского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.Доходы | 143 832 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 632 | ||
01 | Подоходный налог | 1 706 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 706 | ||
04 | Hалоги на собственность | 3 926 | ||
1 | Hалоги на имущество | 55 | ||
3 | Земельный налог | 136 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 735 | ||
2 | Неналоговые поступления | 151 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 151 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 151 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 138 049 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 138 049 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 138 049 |
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ Расходы | 145 879 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 30 260 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 260 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 260 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 260 | |||
4 | Образование | 72 903 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 72 903 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 903 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 48 371 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 24 532 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 226 | |||
02 | Социальная помощь | 2 226 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 226 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 226 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 396 | |||
02 | Коммунальное хозяйство | 13 991 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 991 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 13 991 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 1 405 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 405 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 735 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 350 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 320 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 189 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 22 189 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 22 189 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 189 | |||
13 | Прочие | 2 905 | |||
09 | Прочие | 2 905 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 905 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 905 |
V.Дефицит (профицит) бюджета | -2 047 | |||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 047 | |||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 047 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 047 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 047 |
Бюджет Камыскалинского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.Доходы | 159 065 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 654 | ||
01 | Подоходный налог | 2 218 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 218 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 436 | ||
1 | Hалоги на имущество | 138 | ||
3 | Земельный налог | 154 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 144 | ||
2 | Неналоговые поступления | 108 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 108 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 108 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 154 303 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 154 303 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 154 303 |
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ Расходы | 161 257 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 32 778 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 778 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 778 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 778 | |||
4 | Образование | 69 892 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 69 892 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 892 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 69 892 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 661 | |||
02 | Социальная помощь | 1 661 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 661 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 661 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 698 | |||
02 | Коммунальное хозяйство | 8 778 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 778 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 8 778 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 1 920 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 920 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 200 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 320 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 42 568 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 42 568 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 42 568 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 42 568 | |||
13 | Прочие | 3 660 | |||
09 | Прочие | 3 660 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 660 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3 660 |
V.Дефицит (профицит) бюджета | -2 192 | |||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 192 | |||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 192 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 192 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 192 |
Бюджет Тущыкудыкского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.Доходы | 174 062 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 405 | ||
01 | Подоходный налог | 3 175 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 175 | ||
04 | Hалоги на собственность | 3 230 | ||
1 | Hалоги на имущество | 279 | ||
3 | Земельный налог | 211 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 740 | ||
2 | Неналоговые поступления | 170 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 170 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 170 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 167 487 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 167 487 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 167 487 |
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ Расходы | 176 526 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 51 502 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 502 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 502 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 476 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 875 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 151 | |||
4 | Образование | 80 964 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 80 964 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 964 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 55 410 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 25 554 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 622 | |||
02 | Социальная помощь | 2 622 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 622 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 622 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 285 | |||
02 | Коммунальное хозяйство | 5 522 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 522 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 5 522 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 1 763 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 763 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 993 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 370 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 29 408 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 29 408 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 29 408 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 29 408 | |||
13 | Прочие | 4 745 | |||
09 | Прочие | 4 745 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 745 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4 745 |
V.Дефицит (профицит) бюджета | -2 464 | |||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 464 | |||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 464 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 464 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 464 |