В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и рассмотрев предложение акимата об уточнении районного бюджета на 2019-2021 годы, районной маслихат VI созыва на ХХХVІІІ сессии РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 29 декабря 2018 года № ХХХI-1 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрированно в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4315, опубликованно 17 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1):
цифры "7 353 253" заменить цифрами "8 350 743";
цифры "1 134 665" заменить цифрами "1 212 352";
цифры "5 136" заменить цифрами "6 941";
цифры "12 105" заменить цифрами "26 250";
цифры "6 201 347" заменить цифрами "7 105 200";
в подпункте 2):
цифры "7 435 495" заменить цифрами "8 432 985";
2) в пункте 8:
цифры "47 501" заменить цифрами "219 315";
цифры "28 358" заменить цифрами "35 176";
цифры "170 000" заменить цифрами "530 309";
исключить строки:
"12 229 тысяч тенге – на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам;
6 994 тысяч тенге – на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника;
155 731 тысяч тенге – на доплату учителям организаций образования, реализующих учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования;
69 736 тысяч тенге – на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования;
1 200 тысяч тенге – на увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ;
1 000 тысяч тенге – на доплату за квалификацию педагогического мастерства педагогам-психологам школ;"
дополнить строками следующего содержания:
"23 057 тысяч тенге - на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих;
3 278 тысяч тенге - на компенсацию потерь в связи со снижением налоговой нагрузки низкооплачиваемых работников для повышения размера их заработной платы;
246 890 тысяч тенге - на увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования;"
3) в пункте 8-1:
цифры "432 406" заменить цифрами "445 124";
цифры "47 682" заменить цифрами "83 451";
цифры "90 860" заменить цифрами "146 680";
цифры "6 359" заменить цифрами "31 964";
цифры "7 600" заменить цифрами "11 600";
дополнить строками следующего содержания:
"1 080 тысяч тенге – на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан;
3 299 тысяч тенге – на текущее содержание и материально-техническое оснащение учреждений спорта;
14 622 тысяч тенге – на оказание технического обслуживания объектов коммунальнной собственности;
21 564 тысяч тенге – на приобретение и установку линий уличного освещения работающих на возобновляемых источниках энергии;"
4) в пункте 8-2:
цифры "32 579" заменить цифрами "42 130";
цифры "50 000" заменить цифрами "55 000";
дополнить строками следующего содержания:
"83 437 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации и строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;"
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по вопросам бюджета, финансов, экономики, развитию предпринимательства, аграрным вопросам и экологии (А. Баймуратова).
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | Сарсенгалиева С. |
Секретарь маслихата | Бейскали Т. |
Приложение к решению ХХХVІІІ сессии районного маслихата от 4 июля 2019 года № ХХХVІІІ-1 | |
Приложение 1 к решению ХХХІ сессии районного маслихата от 29 декабря 2018 года № ХХХІ -1 |
Районный бюджет на 2019 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
I. Доходы | 8 350 743 | ||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 212 352 | |||||||||||||
1 | 01 | Подоходный налог | 165 079 | ||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 165 079 | |||||||||||||
03 | Социальный налог | 126 874 | |||||||||||||
03 | 1 | Социальный налог | 126 874 | ||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 910 711 | |||||||||||||
04 | 1 | Hалоги на имущество | 888 410 | ||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 352 | |||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 104 | |||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 845 | |||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7 376 | |||||||||||||
2 | Акцизы | 1 372 | |||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 214 | |||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 790 | |||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 312 | |||||||||||||
08 | 1 | Государственная пошлина | 2 312 | ||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 6 941 | |||||||||||||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 3 420 | ||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 900 | |||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 20 | |||||||||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 1 500 | |||||||||||||
2 | 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 171 | ||||||||||||
2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 171 | |||||||||||
2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 3 350 | ||||||||||||
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 3 350 | |||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 26 250 | |||||||||||||
3 | 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 750 | ||||||||||||
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 750 | |||||||||||
3 | 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 25 500 | ||||||||||||
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 25 500 | |||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 7 105 200 | |||||||||||||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 105 200 | ||||||||||||
4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 7 105 200 | |||||||||||
Функциональнаягруппа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||
Администратор | |||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
II. Затраты | 8 432 985 | ||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 540 673 | |||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 281 728 | |||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 22 349 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 22 349 | |||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 148 178 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 110 885 | |||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 563 | |||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 34 730 | |||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 111 201 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 111 201 | |||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 3 264 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 264 | |||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 000 | |||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 264 | |||||||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 255 681 | |||||||||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 31 411 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 31 411 | |||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 122 560 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 43 340 | |||||||||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 28 623 | |||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 50 597 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 37 613 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 30 223 | |||||||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 7 390 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 000 | |||||||||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 3 000 | |||||||||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 27 953 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 27 203 | |||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 750 | |||||||||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 33 144 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 32 154 | |||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 990 | |||||||||||||
02 | Оборона | 10 253 | |||||||||||||
1 | Военные нужды | 2 253 | |||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2 253 | |||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2 253 | |||||||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 8 000 | |||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 8 000 | |||||||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 5 000 | |||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 3 000 | |||||||||||||
04 | Образование | 3 885 985 | |||||||||||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 176 923 | |||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 119 856 | |||||||||||||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 119 856 | |||||||||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 54 067 | |||||||||||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 54 067 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 000 | |||||||||||||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 3 000 | |||||||||||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3 274 092 | |||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 139 595 | |||||||||||||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 139 595 | |||||||||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3 134 497 | |||||||||||||
003 | Общеобразовательное обучение | 2 904 886 | |||||||||||||
006 | Дополнительное образование для детей | 229 611 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги в области образования | 434 970 | |||||||||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 434 970 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 22 428 | |||||||||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 137 971 | |||||||||||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 1 500 | |||||||||||||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 10 211 | |||||||||||||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 13 805 | |||||||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 151 821 | |||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 97234 | |||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 676 152 | |||||||||||||
1 | Социальное обеспечение | 239 315 | |||||||||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 239 315 | |||||||||||||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 239 315 | |||||||||||||
2 | Социальная помощь | 403 066 | |||||||||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 403 066 | |||||||||||||
004 | Программа занятости | 307 944 | |||||||||||||
007 | Оказание жилищной помощи | 486 | |||||||||||||
009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 050 | |||||||||||||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 41 214 | |||||||||||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 16 315 | |||||||||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 36 057 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 33 771 | |||||||||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 33 771 | |||||||||||||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 150 | |||||||||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 31 621 | |||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 398 861 | |||||||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 325 631 | |||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 235 000 | |||||||||||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 235 000 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 90 631 | |||||||||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 4 694 | |||||||||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 83 437 | |||||||||||||
074 | Развитие и/или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 500 | |||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 53 340 | |||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 31 011 | |||||||||||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 7 558 | |||||||||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 23 453 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 22 329 | |||||||||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 22 329 | |||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 890 | |||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 19 890 | |||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 11 889 | |||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 153 | |||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 848 | |||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 555 165 | |||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 292 488 | |||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 114 055 | |||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 114 055 | |||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 178 433 | |||||||||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 178 433 | |||||||||||||
2 | Спорт | 20 054 | |||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 19 554 | |||||||||||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 11 888 | |||||||||||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7 666 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 500 | |||||||||||||
008 | Развитие объектов спорта | 500 | |||||||||||||
3 | Информационное пространство | 108 121 | |||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 3 000 | |||||||||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 3 000 | |||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 105 121 | |||||||||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 105 121 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 134 502 | |||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 53 492 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 28 937 | |||||||||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 24 555 | |||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 81 010 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 21 892 | |||||||||||||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 5 100 | |||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 700 | |||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 53 318 | |||||||||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 55 000 | |||||||||||||
1 | Топливо и энергетика | 55 000 | |||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 55 000 | |||||||||||||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 55 000 | |||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 242 830 | |||||||||||||
1 | Сельское хозяйство | 229 597 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 30 000 | |||||||||||||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 30 000 | |||||||||||||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 199 597 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 25 231 | |||||||||||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1 000 | |||||||||||||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 25 000 | |||||||||||||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 3 045 | |||||||||||||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 93 121 | |||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 52 200 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 13 233 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 13 233 | |||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 13 233 | |||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 48 338 | |||||||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 48 338 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 48 338 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 47 338 | |||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 000 | |||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 201 045 | |||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 201 045 | |||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 201 045 | |||||||||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 199 345 | |||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 700 | |||||||||||||
13 | Прочие | 118 383 | |||||||||||||
9 | Прочие | 118 383 | |||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 7 200 | |||||||||||||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 7 200 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 111 183 | |||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 8 396 | |||||||||||||
026 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 95 966 | |||||||||||||
066 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 6 821 | |||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 20 | |||||||||||||
1 | Обслуживание долга | 20 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 20 | |||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 20 | |||||||||||||
15 | Трансферты | 700 280 | |||||||||||||
1 | Трансферты | 700 280 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 700 280 | |||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1603 | |||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 207148 | |||||||||||||
038 | Субвенции | 466 730 | |||||||||||||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 24 799 | |||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 13 359 | ||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 30 300 | ||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 30 300 | |||||||||||||
1 | Сельское хозяйство | 30 300 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 30 300 | |||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 30 300 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысячтенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 16 941 | ||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 16 941 | |||||||||||||
5 | 1 | Погашение бюджетных кредитов | 16 941 | ||||||||||||
5 | 1 | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 16 941 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысячтенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -95 601 | ||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 95 601 | ||||||||||||||
7 | Поступления займов | 30 300 | |||||||||||||
7 | 1 | Внутренние государственные займы | 30 300 | ||||||||||||
7 | 1 | 2 | Договоры займа | 30 300 | |||||||||||
Функциональнаягруппа | Сумма (тысячтенге) | ||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||
Администратор | |||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
Погашение займов | 16 941 | ||||||||||||||
16 | Погашение займов | 16 941 | |||||||||||||
1 | Погашение займов | 16 941 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 16 941 | |||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 16 941 | |||||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 82 242 |