В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Ордабасинского районного маслихата от 20 сентября 2019 года № 49/1 "О внесении изменений в решение Ордабасинского районного маслихата от 20 декабря 2018 года № 37/1 "О районном бюджете на 2019-2021 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5196, Ордабасинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 "О бюджетах сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4890, опубликовано 26 января 2019 года в газете "Ордабасы оттары" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 29 января 2019 года) следующие изменений:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Бадам на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 131 455 тысяч тенге:
налоговые поступления – 43 362 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 87 843 тысяч тенге;
2) затраты – 151 034 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -19 579 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 579 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 19 579 тысяч тенге.".
Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить бюджет сельского округа Бугунь на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 68 079 тысяч тенге:
налоговые поступления – 5 355 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 126 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 62 598 тысяч тенге;
2) затраты – 68 394 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -315 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 315 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 315 тысяч тенге.".
Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Утвердить бюджет сельского округа Буржар на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 109 978 тысяч тенге:
налоговые поступления – 21 470 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 270 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 88 238 тысяч тенге;
2) затраты – 117 022 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 044 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 044 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 7 044 тысяч тенге.".
Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Утвердить бюджет сельского округа Женис на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 71 843 тысяч тенге:
налоговые поступления –3 138 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 90 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 68 615 тысяч тенге;
2) затраты – 71 856 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 13 тысяч тенге.".
Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Утвердить бюджет сельского округа Каракум на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 93 515 тысяч тенге:
налоговые поступления – 5 564 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 87 841 тысяч тенге;
2) затраты – 95 328 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 813 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 813 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 813 тысяч тенге.".
Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Утвердить бюджет сельского округа Караспан на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 99 864 тысяч тенге:
налоговые поступления – 17 661 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 480 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 81 723 тысяч тенге;
2) затраты – 102 935 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 071 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 071 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 071 тысяч тенге.".
Пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Утвердить бюджет сельского округа Кажымухан на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 579 918 тысяч тенге:
налоговые поступления – 69 902 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 260 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 509 756 тысяч тенге;
2) затраты – 590 161 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 243 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 243 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 10 243 тысяч тенге.".
Пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Утвердить бюджет сельского округа Торткуль на 2019-2021 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 140 051 тысяч тенге:
налоговые поступления – 23 161 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 430 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 116 460 тысяч тенге;
2) затраты – 143 743 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 692 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 692 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 692 тысяч тенге.".
Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Утвердить бюджет сельского округа Шубар на 2019-2021 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 53 424 тысяч тенге:
налоговые поступления –14 606 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 270 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 38 548 тысяч тенге;
2) затраты – 56 412 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 988 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 988 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 988 тысяч тенге.".
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Ордабасинского районного маслихата" в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан, обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Республиканском государственном учреждении "Департамент юстиции Туркестанской области Министерство юстиции Республики Казахстан";
2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Ордабасинского районного маслихата после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | К. Кулсариев |
Секретарь районного маслихата | Б. Садвахасов |
Приложение 1 к решению Ордабасинского районного маслихата от 10 октября 2019 года № 50/1 |
|
Приложение 1 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
Бюджет Бадамского сельского округа на 2019 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 131 455 | ||||
1 | Налоговые поступления | 43 362 | |||
01 | Подоходный налог | 11 075 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 075 | |||
04 | Hалоги на собственность | 32 197 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 782 | |||
3 | Земельный налог | 2 777 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 27 638 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 90 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 90 | |||
2 | Неналоговые поступления | 250 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 250 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 250 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 87 843 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 87 843 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 87 843 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 151 034 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 207 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 207 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 207 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 857 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 350 | |||
04 | Образование | 116 582 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 115 986 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 986 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 115 986 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 596 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 596 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 596 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 145 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 145 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 145 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 945 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 19 579 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 19 579 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 19 579 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 19 579 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 19 579 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 19 579 |
Приложение 2 к решению Ордабасинского районного маслихата от 10 октября 2019 года № 50/1 |
|
Приложение 4 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
Бюджет Бугунского сельского округа на 2019 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 68 079 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 355 | |||
01 | Подоходный налог | 775 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 775 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 566 | |||
1 | Hалоги на имущество | 310 | |||
3 | Земельный налог | 260 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 996 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 14 | |||
2 | Неналоговые поступления | 126 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 26 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 26 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 598 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 598 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 598 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 68 394 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 782 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20 782 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 782 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 563 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 219 | |||
04 | Образование | 36 240 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 36 240 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 240 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 36 240 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 712 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 712 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 712 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 550 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 862 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 560 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 560 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 560 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 1 560 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 315 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 315 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 315 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 315 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 315 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 315 |
Приложение 3 к решению Ордабасинского районного маслихата от 10 октября 2019 года № 50/1 |
|
Приложение 7 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
Бюджет Буржарского сельского округа на 2019 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 109 978 | ||||
1 | Налоговые поступления | 21 470 | |||
01 | Подоходный налог | 2 793 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 793 | |||
04 | Hалоги на собственность | 18 667 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 070 | |||
3 | Земельный налог | 772 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 825 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 | |||
2 | Неналоговые поступления | 270 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 270 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 270 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 88 238 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 88 238 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 88 238 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 117 022 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 213 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 213 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 213 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 513 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 700 | |||
04 | Образование | 82 940 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 81 321 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 321 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 81 321 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 619 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 619 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 619 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 097 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 097 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 097 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 597 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 700 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 800 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 672 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 672 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 672 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 1 672 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 7 044 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7 044 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 7 044 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 044 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 7 044 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 044 |
Приложение 4 к решению Ордабасинского районного маслихата от 10 октября 2019 года № 50/1 |
|
Приложение 10 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
Бюджет Женисского сельского округа на 2019 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 71 843 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 138 | |||
01 | Подоходный налог | 290 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 290 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 838 | |||
1 | Hалоги на имущество | 210 | |||
3 | Земельный налог | 154 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 474 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 | |||
2 | Неналоговые поступления | 90 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 90 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 90 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 68 615 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 68 615 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 68 615 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 71 856 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 17 442 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 17 442 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 442 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 442 | |||
04 | Образование | 43 718 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 43 718 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 718 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 43 718 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 695 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 695 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 695 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 733 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 200 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 762 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 901 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 901 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 901 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 2 901 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 13 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 13 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 13 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 13 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 13 |
Приложение 5 к решению Ордабасинского районного маслихата от 10 октября 2019 года № 50/1 |
|
Приложение 13 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
Бюджет Каракумского сельского округа на 2019 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 93 515 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 564 | |||
01 | Подоходный налог | 750 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 750 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 814 | |||
1 | Hалоги на имущество | 450 | |||
3 | Земельный налог | 364 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 000 | |||
2 | Неналоговые поступления | 110 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 110 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 110 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 87 841 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 87 841 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 87 841 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 95 328 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21 901 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21 901 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 901 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 901 | |||
04 | Образование | 64 423 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 64 423 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 423 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 64 423 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 904 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 904 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 904 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 742 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 862 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 1 813 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 813 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 813 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 813 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 1 813 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 813 |
Приложение 6 к решению Ордабасинского районного маслихата от 10 октября 2019 года № 50/1 |
|
Приложение 16 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
Бюджет Караспанского сельского округа на 2019 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 99 864 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17 661 | |||
01 | Подоходный налог | 2 064 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 064 | |||
04 | Hалоги на собственность | 15 577 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 046 | |||
3 | Земельный налог | 1 338 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 193 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуг | 20 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 20 | |||
2 | Неналоговые поступления | 480 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 30 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 20 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 430 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 430 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 81 723 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81 723 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 81 723 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 102 935 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 614 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 614 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 614 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 614 | |||
04 | Образование | 54 080 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 51 880 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 880 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 51 880 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 200 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 200 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 200 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 871 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 871 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 871 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 857 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 514 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 270 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 270 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 270 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 3 270 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 3 071 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 071 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 071 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 071 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 3 071 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 071 |
Приложение 7 к решению Ордабасинского районного маслихата от 10 октября 2019 года № 50/1 |
|
Приложение 19 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
Бюджет Кажымуханского сельского округа на 2019 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 579 918 | ||||
1 | Налоговые поступления | 69 902 | |||
01 | Подоходный налог | 26 415 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 26 415 | |||
04 | Hалоги на собственность | 43 337 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 636 | |||
3 | Земельный налог | 2 984 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 37 717 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 150 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 150 | |||
2 | Неналоговые поступления | 260 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 260 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 260 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 509 756 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 509 756 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 509 756 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 590 161 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 162 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 162 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 162 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 412 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 750 | |||
04 | Образование | 242 324 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 242 324 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 242 324 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 242 324 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 593 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 593 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 593 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 493 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 800 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 500 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 500 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 4 500 | |||
13 | Другие | 276 482 | |||
9 | Другие | 276 482 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 276 482 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 276 482 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 10 243 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10 243 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 10 243 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 10 243 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 10 243 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 10 243 |
Приложение 8 к решению Ордабасинского районного маслихата от 10 октября 2019 года № 50/1 |
|
Приложение 22 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
Бюджет Торткульского сельского округа на 2019 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 140 051 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23 161 | |||
01 | Подоходный налог | 6 655 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 655 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 466 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 662 | |||
3 | Земельный налог | 1 622 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 182 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 40 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 40 | |||
2 | Неналоговые поступления | 430 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 30 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 30 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 400 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 400 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 116 460 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 116 460 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 116 460 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 143 743 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 483 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 483 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 483 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 483 | |||
04 | Образование | 91 238 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 90 423 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 423 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 90 423 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 815 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 815 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 815 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 922 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 7 190 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 190 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 190 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 732 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 732 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 395 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 837 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
3. Чистое бюджеьное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 3 692 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 692 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 692 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 692 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 3 692 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 692 |
Приложение 9 к решению Ордабасинского районного маслихата от 10 октября 2019 года № 50/1 |
|
Приложение 25 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
Бюджет Шубарского сельского округа на 2019 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 53 424 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 606 | |||
01 | Подоходный налог | 2 982 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 982 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 594 | |||
1 | Hалоги на имущество | 767 | |||
3 | Земельный налог | 1 466 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 361 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 30 | |||
2 | Неналоговые поступления | 270 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 20 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 20 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 20 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 230 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 230 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 38 548 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 548 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38 548 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 56 412 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 191 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 191 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 191 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 191 | |||
04 | Образование | 26 479 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 26 479 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 479 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 26 479 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 200 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 200 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 200 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 400 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 100 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 442 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 442 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 442 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного | 1 442 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 2 988 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 988 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 988 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 988 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 2 988 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 988 |