В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Ордабасинского районного маслихата от 12 ноября 2019 года № 51/1 "О внесении изменений в решение Ордабасинского районного маслихата от 20 декабря 2018 года № 37/1 "О районном бюджете на 2019-2021 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5258, Ордабасинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 "О бюджетах сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4890, опубликовано 26 января 2019 года в газете "Ордабасы оттары" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 29 января 2019 года) следующие изменения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Бадам на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 153 362 тысяч тенге:
налоговые поступления – 42 119 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 110 993 тысяч тенге;
2) затраты –172 941 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -19 579 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 579 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 19 579 тысяч тенге.".
Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить бюджет сельского округа Бугунь на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 76 129 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 381 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 100 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 70 648 тысяч тенге;
2) затраты –76 444 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -315 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 315 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 315 тысяч тенге.".
Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Утвердить бюджет сельского округа Буржар на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 121 614 тысяч тенге:
налоговые поступления –21 470 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 270 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 99 874 тысяч тенге;
2) затраты –128 658 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 044 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 044 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 7 044 тысяч тенге.".
Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Утвердить бюджет сельского округа Женис на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 90 929 тысяч тенге:
налоговые поступления –3 138 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 90 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 87 701 тысяч тенге;
2) затраты –90 942 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 13 тысяч тенге.".
Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Утвердить бюджет сельского округа Каракум на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 101 565 тысяч тенге:
налоговые поступления –5 599 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 75 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 95 891 тысяч тенге;
2) затраты –103 378 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 813 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 813 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 813 тысяч тенге.".
Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Утвердить бюджет сельского округа Караспан на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 107 764 тысяч тенге:
налоговые поступления –17 711 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 430 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 89 623 тысяч тенге;
2) затраты –110 835 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 071 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 071 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 071 тысяч тенге.".
Пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Утвердить бюджет сельского округа Кажымухан на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 611 209 тысяч тенге:
налоговые поступления –69 715 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 447 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 541 047 тысяч тенге;
2) затраты –621 452 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 243 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 243 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 10 243 тысяч тенге.".
Пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Утвердить бюджет сельского округа Торткуль на 2019-2021 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 147 543 тысяч тенге:
налоговые поступления –23 161 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 430 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов –123 952 тысяч тенге;
2) затраты –151 235 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 692 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 692 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 692 тысяч тенге.".
Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Утвердить бюджет сельского округа Шубар на 2019-2021 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 634 тысяч тенге:
налоговые поступления –14 606 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 270 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов –62 758 тысяч тенге;
2) затраты –80 622 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 988 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 988 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 988 тысяч тенге.".
Пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Утвердить бюджет сельского округа Шубарсу на 2019-2021 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 55 216 тысяч тенге:
налоговые поступления –35 520 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 100 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов –19 596 тысяч тенге;
2) затраты –61 424 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 208 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 208 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 6 208 тысяч тенге.".
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Ордабасинского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Республиканском государственном учреждении "Департамент юстиции Туркестанской области Министерство юстиции Республики Казахстан";
2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Ордабасинского районного маслихата после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | К. Кулсариев |
Секретарь районного маслихата | Б. Садвахасов |
Приложение 1 к решению Ордабасинского районного маслихата от 27 ноября 2019 года № 52/1 |
|
Приложение 1 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
Бюджет сельского округа Бадам на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 153 362 | ||||
1 | Налоговые поступления | 42 119 | |||
01 | Подоходный налог | 9 832 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 832 | |||
04 | Hалоги на собственность | 32 197 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 782 | |||
3 | Земельный налог | 1 245 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 29 170 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 90 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 90 | |||
2 | Неналоговые поступления | 250 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 250 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 250 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 110 993 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 110 993 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 110 993 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 172 941 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 757 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 757 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 757 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 507 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 250 | |||
04 | Образование | 115 884 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 115 288 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 288 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 115 288 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 596 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 596 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 596 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 700 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 700 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 700 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 200 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 500 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 500 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 7 500 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -19 579 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 19 579 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 19 579 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 19 579 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 19 579 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 19 579 |
Приложение 2 к решению Ордабасинского районного маслихата от 27 ноября 2019 года № 52/1 |
|
Приложение 4 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
Бюджет сельского округа Бугун на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 76 129 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 381 | |||
01 | Подоходный налог | 675 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 675 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 706 | |||
1 | Hалоги на имущество | 310 | |||
3 | Земельный налог | 360 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 036 | |||
2 | Неналоговые поступления | 100 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 70 648 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 70 648 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 70 648 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 76 444 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21 332 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21 332 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 332 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 113 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 219 | |||
04 | Образование | 36 240 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 36 240 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 240 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 36 240 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 212 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 212 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 212 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 050 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 862 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 560 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 560 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 560 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 1 560 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -315 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 315 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 315 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 315 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 315 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 315 |
Приложение 3 к решению Ордабасинского районного маслихата от 27 ноября 2019 года № 52/1 |
|
Приложение 7 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
Бюджет сельского округа Буржар на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 121 614 | ||||
1 | Налоговые поступления | 21 470 | |||
01 | Подоходный налог | 2 643 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 643 | |||
04 | Hалоги на собственность | 18 827 | |||
1 | Hалоги на имущество | 870 | |||
3 | Земельный налог | 705 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 17 252 | |||
2 | Неналоговые поступления | 270 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 270 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 270 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 99 874 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 99 874 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 99 874 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 128 658 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 763 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 763 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 763 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 063 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 700 | |||
04 | Образование | 82 940 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 81 321 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 321 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 81 321 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 619 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 619 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 619 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 597 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 597 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 597 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 097 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 700 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 800 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 258 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 258 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 258 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 5 258 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -7 044 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7 044 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 7 044 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 044 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 7 044 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 044 |
Приложение 4 к решению Ордабасинского районного маслихата от 27 ноября 2019 года № 52/1 |
|
Приложение 10 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
Бюджет сельского округа Женис на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 90 929 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 138 | |||
01 | Подоходный налог | 172 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 172 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 966 | |||
1 | Hалоги на имущество | 243 | |||
3 | Земельный налог | 254 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 469 | |||
2 | Неналоговые поступления | 90 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 90 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 90 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 87 701 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 87 701 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 87 701 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 90 942 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 17 992 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 17 992 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 992 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 992 | |||
04 | Образование | 43 718 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 43 718 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 718 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 43 718 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 195 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 195 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 195 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 233 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 200 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 762 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 937 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 937 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 937 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 6 937 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -13 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 13 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 13 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 13 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 13 |
Приложение 5 к решению Ордабасинского районного маслихата от 27 ноября 2019 года № 52/1 |
|
Приложение 13 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
Бюджет сельского округа Каракум на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 101 565 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 599 | |||
01 | Подоходный налог | 779 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 779 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 820 | |||
1 | Hалоги на имущество | 456 | |||
3 | Земельный налог | 364 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 000 | |||
2 | Неналоговые поступления | 75 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 75 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 75 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 95 891 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 95 891 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 95 891 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 103 378 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 451 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 451 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 451 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 451 | |||
04 | Образование | 64 423 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 64 423 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 423 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 64 423 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 404 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 404 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 404 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 242 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 862 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 813 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 813 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 813 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 813 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 1 813 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 813 |
Приложение 6 к решению Ордабасинского районного маслихата от 27 ноября 2019 года № 52/1 |
|
Приложение 16 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
Бюджет сельского округа Караспан на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 107 764 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17 711 | |||
01 | Подоходный налог | 2 064 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 064 | |||
04 | Hалоги на собственность | 15 647 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 046 | |||
3 | Земельный налог | 1 338 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 263 | |||
2 | Неналоговые поступления | 430 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 430 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 430 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 89 623 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 89 623 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 89 623 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 110 835 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 014 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 014 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 014 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 014 | |||
04 | Образование | 54 080 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 51 880 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 880 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 51 880 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 200 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 200 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 200 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 371 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21 371 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 371 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 357 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 514 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 270 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 270 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 270 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 3 270 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 071 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 071 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 071 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 071 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 3 071 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 071 |
Приложение 7 к решению Ордабасинского районного маслихата от 27 ноября 2019 года № 52/1 |
|
Приложение 19 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
Бюджет сельского округа Кажымухан на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 611 209 | ||||
1 | Налоговые поступления | 69 715 | |||
01 | Подоходный налог | 26 415 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 26 415 | |||
04 | Hалоги на собственность | 43 108 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 407 | |||
3 | Земельный налог | 2 984 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 37 717 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 192 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 192 | |||
2 | Неналоговые поступления | 447 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 447 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 447 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 541 047 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 541 047 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 541 047 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 621 452 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 775 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 775 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 775 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 775 | |||
04 | Образование | 242 324 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 242 324 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 242 324 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 242 324 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 56 521 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 56 521 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 521 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 038 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 800 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 38 683 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 250 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10 250 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 250 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 10 250 | |||
13 | Прочие | 276 482 | |||
9 | Прочие | 276 482 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 276 482 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 276 482 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -10 243 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10 243 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 10 243 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 10 243 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 10 243 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 10 243 |
Приложение 8 к решению Ордабасинского районного маслихата от 27 ноября 2019 года № 52/1 |
|
Приложение 22 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
Бюджет сельского округа Торткуль на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 147 543 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23 161 | |||
01 | Подоходный налог | 6 655 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 655 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 466 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 662 | |||
3 | Земельный налог | 1 622 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 182 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 40 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 40 | |||
2 | Неналоговые поступления | 430 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 430 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 430 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 123 952 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 123 952 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 123 952 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 151 235 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 475 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 475 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 475 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 475 | |||
04 | Образование | 91 238 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 90 423 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 423 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 90 423 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 815 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 815 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 815 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 422 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 7 190 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 190 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 190 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 232 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 232 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 895 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 837 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 692 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 692 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 692 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 692 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 3 692 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 692 |
Приложение 9 к решению Ордабасинского районного маслихата от 27 ноября 2019 года № 52/1 |
|
Приложение 25 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
Бюджет сельского округа Шубар на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 77 634 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 606 | |||
01 | Подоходный налог | 3 475 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 475 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 101 | |||
1 | Hалоги на имущество | 767 | |||
3 | Земельный налог | 973 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 361 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 30 | |||
2 | Неналоговые поступления | 270 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 20 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 20 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 250 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 250 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 758 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 758 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 758 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 80 622 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 741 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 741 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 741 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 741 | |||
04 | Образование | 26 479 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 26 479 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 479 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 26 479 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 860 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 860 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 860 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 400 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 100 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 360 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 442 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 442 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 442 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 1 442 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 988 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 988 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 988 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 988 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 2 988 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 988 |
Приложение 10 к решению Ордабасинского районного маслихата от 27 ноября 2019 года № 52/1 |
|
Приложение 28 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
Бюджет сельского округа Шубарсу на 2019 год
Категория | Сумма, тыс тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 55 216 | ||||
1 | Налоговые поступления | 35 520 | |||
01 | Подоходный налог | 8 357 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 357 | |||
04 | Hалоги на собственность | 27 163 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 347 | |||
3 | Земельный налог | 3 636 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 180 | |||
2 | Неналоговые поступления | 100 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 19 596 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19 596 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 19 596 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 61 424 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 175 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 175 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 175 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 175 | |||
04 | Образование | 2 662 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 662 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 662 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 662 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 987 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 987 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 987 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 887 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 600 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 500 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 500 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 7 500 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -6 208 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 208 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 6 208 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 208 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 6 208 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 208 |