В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Сайрамского районного маслихата от 21 ноября 2019 года за № 47-292/VI "О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 24 декабря 2018 года № 35-227/VI о районном бюджете на 2019-2021 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5253, Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232/VІ "О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4872, опубликовано 25 января, 1, 8 февраля 2019 года в газете "Пульс Сайрама" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 4 февраля 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2019-2021 годы в соответствии с приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 533 227 тысяч тенге;
налоговые поступления – 164 071 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 139 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 369 017 тысяч тенге;
2) затраты – 543 992 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 765 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 765 тысяч тенге:
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 10 765 тысяч тенге.".
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2019-2021 годы в соответствии с приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 71 118 тысяч тенге;
налоговые поступления – 10 256 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 75 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 60 787 тысяч тенге;
2) затраты – 74 798 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов– 0;
поступления от продажи финансовых активов государства– 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 680 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 680 тысяч тенге:
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 680 тысяч тенге.".
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Утвердить бюджет Арысского сельского округа на 2019-2021 годы в соответствии с приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 70 251 тысяч тенге;
налоговые поступления – 12 335 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 296 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 57 620 тысяч тенге;
2) затраты – 72 827 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов– 0;
поступления от продажи финансовых активов государства– 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 576 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 576 тысяч тенге:
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 576 тысяч тенге.".
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2019-2021 годы в соответствии с приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 76 075 тысяч тенге;
налоговые поступления – 8 596 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 858 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 66 621 тысяч тенге;
2) затраты – 78 613 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства– 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 538 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 538 тысяч тенге:
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 538 тысяч тенге.".
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2019-2021 годы в соответствии с приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 145 877 тысяч тенге;
налоговые поступления – 14 081 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 96 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 131 700 тысяч тенге;
2) затраты – 149 387 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 510 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 510 тысяч тенге:
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 510 тысяч тенге.".
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2019-2021 годы в соответствии с приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 169 863 тысяч тенге;
налоговые поступления – 86 851 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 935 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 81 077 тысяч тенге;
2) затраты – 205 006 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 35 143 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 35 143 тысяч тенге:
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 35 143 тысяч тенге.".
пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2019-2021 годы в соответствии с приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 180 615 тысяч тенге;
налоговые поступления – 17 069 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 367 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 163 179 тысяч тенге;
2) затраты – 185 070 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 455 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 455 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 455 тысяч тенге.".
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2019-2021 годы в соответствии с приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 135 236 тысяч тенге;
налоговые поступления – 90 006 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 45 230 тысяч тенге;
2) затраты – 139 257 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4021 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 021 тысяч тенге:
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 021 тысяч тенге.".
пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Утвердить бюджет Кутарысского сельского округа на 2019-2021 годы в соответствии с приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 105 188 тысяч тенге;
налоговые поступления – 5 737 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 60 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 99 391 тысяч тенге;
2) затраты – 107 379 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 191 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 191 тысяч тенге:
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 191 тысяч тенге.".
пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2019-2021 годы в соответствии с приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 178 929 тысяч тенге;
налоговые поступления – 25 986 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 424 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 152 519 тысяч тенге;
2) затраты – 186 815 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета– - 7 886 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 886 тысяч тенге:
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 7 886 тысяч тенге.".
пункт 21 изложить в следующей редакции:
21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2019-2021 годы в соответствии с приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 147 446 тысяч тенге;
налоговые поступления – 64 885 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 82 546 тысяч тенге;
2) затраты – 153 984 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетное кредитование – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета– -6 538 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 538 тысяч тенге:
поступление займов– 0;
погашение займов– 0;
используемые остатки бюджетных средств – 6 538 тысяч тенге.".
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Сайрамского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Республиканском государственном учреждении "Департамент юстиции Туркестанской области Министерство юстиции Республики Казахстан";
2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Сайрамского районного маслихата после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | К. Балатаев |
Секретарь районного маслихата | Ж. Мусаханулы |
Приложение 1 к решению Сайрамского районного маслихата от 3 декабря 2019 года № 48-298/VI |
|
Приложение 1 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232 /VІ |
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2019 год
Категория Класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 533 227 | ||||
1 | Налоговые поступления | 164 071 | |||
01 | Подоходный налог | 82 000 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 82 000 | |||
04 | Hалоги на собственность | 79 771 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 000 | |||
3 | Земельный налог | 6 000 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 70 771 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 300 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 300 | |||
2 | Неналоговые поступления | 139 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 107 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 107 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 32 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 32 | |||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 369 017 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 369 017 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 369 017 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 543 992 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 227 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 227 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 227 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 663 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 564 | |||
04 | Образование | 175 334 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 175 334 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 175 334 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 175 334 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 317 431 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 317 431 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 317 431 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 115 331 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 500 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 36 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 194 564 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -10 765 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10 765 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 10765 |
Приложение 4 к решению Сайрамского районного маслихата от 3 декабря 2019 года № 48-298/VI |
|
Приложение 4 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232 /VІ |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2019 год
Категория Класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 71 118 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 256 | |||
01 | Подоходный налог | 2 761 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 761 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 495 | |||
1 | Hалоги на имущество | 174 | |||
3 | Земельный налог | 953 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 368 | |||
2 | Неналоговые поступления | 75 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 75 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 75 | |||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 60 787 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 60 787 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 60 787 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 74 798 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 455 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 455 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 455 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 355 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 100 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 42 343 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 42 343 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 343 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 713 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 360 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 270 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 680 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 680 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3680 |
Приложение 7 к решению Сайрамского районного маслихата от 3 декабря 2019 года № 48-298/VI |
|
Приложение 7 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232 /VІ |
Бюджет Арыского сельского округа на 2019 год
Категория Класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 70 251 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 335 | |||
01 | Подоходный налог | 1 440 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 440 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 895 | |||
1 | Hалоги на имущество | 145 | |||
3 | Земельный налог | 688 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 062 | |||
2 | Неналоговые поступления | 296 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 296 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 296 | |||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 57 620 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 57 620 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 57 620 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 72 827 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 512 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 512 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 512 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, сельского округа | 26 512 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 46 315 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 46 315 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 315 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 28 423 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 218 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 674 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 576 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 576 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2576 |
Приложение 10 к решению Сайрамского районного маслихата от 3 декабря 2019 года № 48-298/VI |
|
Приложение 10 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232 /VІ |
Бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2019 год
Категория Класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 76 075 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 596 | |||
01 | Подоходный налог | 5 100 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 100 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 496 | |||
1 | Hалоги на имущество | 83 | |||
3 | Земельный налог | 356 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 057 | |||
2 | Неналоговые поступления | 858 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 858 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 858 | |||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 66 621 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 66 621 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 66 621 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 78 613 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 226 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 226 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 226 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 234 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 22 992 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 959 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 959 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 959 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 675 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 800 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 484 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 428 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 428 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 428 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне"; | 8 428 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, | ||||
Подфункция Наименование | тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 538 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 538 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2538 |
Приложение 13 к решению Сайрамского районного маслихата от 3 декабря 2019 года № 48-298/VI |
|
Приложение 13 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232 /VІ |
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2019 год
Категория Класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 145 877 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 081 | |||
01 | Подоходный налог | 3 970 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 970 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 111 | |||
1 | Hалоги на имущество | 240 | |||
3 | Земельный налог | 2 400 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 471 | |||
2 | Неналоговые поступления | 96 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 96 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 96 | |||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 131 700 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 131 700 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 131 700 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 149 387 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 682 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции | 33 682 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 682 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 682 | |||
04 | Образование | 46 499 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 46 499 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 499 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 46 499 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 63 988 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 63 988 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 988 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 32 654 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 700 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 28 634 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 5 218 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 5 218 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 218 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 5 218 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Подкласс | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Подкласс | Сумма, | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
01 | Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 510 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 510 | ||||
Подкласс | Сумма, | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Подкласс | Сумма, тысяч | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3510 |
Приложение 16 к решению Сайрамского районного маслихата от 3 декабря 2019 года № 48-298/VI |
|
Приложение 16 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232 /VІ |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2019 год
Категория Класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 169 863 | ||||
1 | Налоговые поступления | 86 851 | |||
01 | Подоходный налог | 32 534 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 32 534 | |||
04 | Hалоги на собственность | 54 088 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 150 | |||
3 | Земельный налог | 5 623 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 47 315 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 229 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 229 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 935 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 806 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 806 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 102 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 102 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 27 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 27 | |||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 81 077 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81 077 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 81 077 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 205 006 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 663 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 663 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 663 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 020 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 643 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 129 395 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 2 400 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 400 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктах | 2 400 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 126 995 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 126 995 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 45 535 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1786 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 79 674 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 714 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 7 714 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 714 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 7 714 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 18 234 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 18 234 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 234 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 18 234 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -35 143 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 35 143 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 35143 |
Приложение 19 к решению Сайрамского районного маслихата от 3 декабря 2019 года № 48-298/VI |
|
Приложение 19 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232 /VІ |
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2019 год
Категория Класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 180 615 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17 069 | |||
01 | Подоходный налог | 6 129 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 129 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 940 | |||
1 | Hалоги на имущество | 301 | |||
3 | Земельный налог | 1 965 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 674 | |||
2 | Неналоговые поступления | 367 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 367 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 367 | |||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 163 179 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 163 179 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 163 179 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 185 070 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 647 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 647 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 647 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 647 | |||
04 | Образование | 43 321 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 43 321 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 321 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 38 294 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 5 027 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 53 464 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 53 464 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 464 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 100 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 661 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 38 703 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 48 983 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 48 983 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 983 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 48 983 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 655 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 655 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 655 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 655 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -4 455 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 455 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 4455 |
Приложение 22 к решению Сайрамского районного маслихата от 3 декабря 2019 года № 48-298/VI |
|
Приложение 22 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232 /VІ |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2019 год
Категория Класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 135 236 | ||||
1 | Налоговые поступления | 90 006 | |||
01 | Подоходный налог | 26 264 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 26 264 | |||
04 | Hалоги на собственность | 63 398 | |||
1 | Hалоги на имущество | 857 | |||
3 | Земельный налог | 4 124 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 58 417 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 344 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 344 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 45 230 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 230 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45 230 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 139 257 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 358 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 358 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 358 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, сельского округа | 35 358 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 100 094 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 100 094 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 094 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 48 653 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 900 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 47 541 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 805 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 805 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 805 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 805 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Подкласс | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -4 021 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 021 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 4021 |
Приложение 25 к решению Сайрамского районного маслихата от 3 декабря 2019 года № 48-298/VI |
|
Приложение 25 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232 /VІ |
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2019 год
Категория Класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 105 188 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 737 | |||
01 | Подоходный налог | 1 078 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 078 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 659 | |||
1 | Hалоги на имущество | 58 | |||
3 | Земельный налог | 809 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 792 | |||
2 | Неналоговые поступления | 60 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 60 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 60 | |||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 99 391 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 99 391 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 99 391 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 107 379 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 025 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 025 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 025 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 025 | |||
04 | Образование | 29 397 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 29 397 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 397 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 29 397 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 48 548 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 48 548 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 548 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 957 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 643 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 44 948 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 409 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3 409 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 409 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне"; | 3 409 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 191 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 191 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2191 |
Приложение 28 к решению Сайрамского районного маслихата от 3 декабря 2019 года № 48-298/VI |
|
Приложение 28 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232 /VІ |
Бюджет Колкентского сельского округа на 2019 год
Категория Класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 178 929 | ||||
1 | Налоговые поступления | 25 986 | |||
01 | Подоходный налог | 4 261 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 261 | |||
04 | Hалоги на собственность | 21 693 | |||
1 | Hалоги на имущество | 561 | |||
3 | Земельный налог | 2 626 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 506 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 32 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 32 | |||
2 | Неналоговые поступления | 424 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 24 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 24 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 400 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 400 | |||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 152 519 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 152 519 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 152 519 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 186 815 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 430 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 430 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 430 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 500 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 630 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 22 300 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 123 001 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 123 001 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 123 001 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 39 027 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 900 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 82 074 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 384 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4 384 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 384 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 4 384 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -7 886 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7 886 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 7886 |
Приложение 31 к решению Сайрамского районного маслихата от 3 декабря 2019 года № 48-298/VI |
|
Приложение 31 к решению Сайрамского районного маслихата от 8 января 2019 года № 36-232 /VІ |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2019 год
Категория Класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
І. Доходы | 147 446 | ||||
1 | Налоговые поступления | 64 885 | |||
01 | Подоходный налог | 18 299 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 299 | |||
04 | Hалоги на собственность | 46 577 | |||
1 | Hалоги на имущество | 539 | |||
3 | Земельный налог | 5 067 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 40 971 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9 | |||
2 | Неналоговые поступления | 15 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 82 546 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 546 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 546 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 153 984 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 616 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 616 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 616 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, сельского округа | 44 616 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 77 735 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 77 735 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77 735 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 23 560 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 082 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 51 093 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 245 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4 245 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 245 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 4 245 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 27 388 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 27 388 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 388 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 27 388 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Подкласс | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -6 538 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 538 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 6538 |