В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, пуктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Сарыагашского районного маслихата от 28 марта 2019 года № 36-330-VI "О внесении изменений в решение Сарыагашского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 32-308-VI "О районном бюджете на 2019-2021 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4962, Сарыагашский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI "О бюджетах города, поселка и сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4883, опубликовано 18 января 2019 года в газете "Сарыагаш" и 30 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативно правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить бюджет города Сарыагаш на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 071 592 тысяч тенге:
налоговые поступления – 218 768 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 000 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 1 851 824 тысяч тенге;
2) затраты – 2 074 605 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 013 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 013 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 013 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет поселка Коктерек на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 143 411 тысяч тенге:
налоговые поступления – 15 841 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 127 570 тысяч тенге;
2) затраты – 150 351 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 940 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 940 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 6 940 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет сельского округа Жемисти на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 156 163 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 663 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 148 500 тысяч тенге;
2) затраты – 157 250 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 087 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 087 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 087 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет сельского округа Кызылжар на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 282 109 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 450 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 274 659 тысяч тенге;
2) затраты – 284 111 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 002 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 002 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 002 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет сельского округа Дарбаза на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 136 382 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 374 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 125 008 тысяч тенге;
2) затраты – 137 488 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 106 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 106 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 106 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет сельского округа Жибек жолы на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 562 607 тысяч тенге:
налоговые поступления – 31 297 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 531 310 тысяч тенге;
2) затраты – 574 319 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 712 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 712 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 11 712 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет сельского округа Куркелес на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 063 815 тысяч тенге:
налоговые поступления – 49 316 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 1 014 499 тысяч тенге;
2) затраты – 1 073 007 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 192 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 192 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 9 192 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет сельского округа Дербисек на 2019-2021 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 441 328 тысяч тенге:
налоговые поступления – 28 057 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 413 271 тысяч тенге;
2) затраты – 443 254 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 926 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 926 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 926 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет сельского округа Акжар на 2019-2021 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 214 613 тысяч тенге:
налоговые поступления – 15 576 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 199 037 тысяч тенге;
2) затраты – 215 322 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -709 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 709 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 709 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет сельского округа Кабланбек на 2019-2021 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 655 537 тысяч тенге:
налоговые поступления – 34 182 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 621 355 тысяч тенге;
2) затраты – 659 142 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 605 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 605 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 605 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет сельского округа Тегисшил на 2019-2021 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 232 497 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 912 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 223 585 тысяч тенге;
2) затраты – 234 315 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 818 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 818 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 818 тысяч тенге.
12. Утвердить бюджет сельского округа Жилга на 2019-2021 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 206 461 тысяч тенге:
налоговые поступления – 10 010 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 196 451 тысяч тенге;
2) затраты – 208 851 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 390 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 390 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 390 тысч тенге.
13. Утвердить бюджет сельского округа Жартытобе на 2019-2021 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 555 026 тысяч тенге:
налоговые поступления – 29 222 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 525 804 тысяч тенге;
2) затраты – 560 408 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 382 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 382 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5 382 тысяч тенге.
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Сарыагашского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;
2) направление копии настоящего решения в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Сарыагашского районного маслихата после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | К. Есенкулов |
Секретарь районного маслихата | Б. Садыков |
Приложение 1 к решению Сарыагашского районного маслихата от 19 апреля 2019 года № 37-354-VI |
|
Приложение 1 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет города Сарыагаш на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 2 071 592 | ||||
1 | Налоговые поступления | 218 768 | |||
01 | Подоходный налог | 82 990 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 82 990 | |||
04 | Hалоги на собственность | 135 278 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 600 | |||
3 | Земельный налог | 10 136 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 121 542 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 500 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 500 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 000 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 000 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 000 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 1 851 824 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 851 824 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 851 824 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 2 074 605 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 55 859 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 55 859 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 859 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 159 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 700 | |||
04 | Образование | 1 660 808 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 1 646 408 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 646 408 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 1 646 408 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 14 400 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 400 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 14 400 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 357 938 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 357 938 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 357 938 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 18 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 93 432 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 246 506 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 013 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 013 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 013 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 013 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 013 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 013 |
Приложение 2 к решению Сарыагашского районного маслихата от 19 апреля 2019 года № 37-354-VI |
|
Приложение 4 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет поселка Коктерек на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 143 411 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 841 | |||
01 | Подоходный налог | 8 336 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 336 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 505 | |||
1 | Hалоги на имущество | 204 | |||
3 | Земельный налог | 1 015 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 286 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 127 570 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 127 570 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 127 570 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 150 351 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 855 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 855 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 855 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 855 | |||
04 | Образование | 104 661 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 104 661 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 661 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 104 661 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 835 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 835 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 835 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 835 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -6 940 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 940 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 6 940 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 940 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 940 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 940 |
Приложение 3 к решению Сарыагашского районного маслихата от 19 апреля 2019 года № 37-354-VI |
|
Приложение 7 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Жемисти на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 156 163 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 663 | |||
01 | Подоходный налог | 2 126 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 126 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 537 | |||
1 | Hалоги на имущество | 72 | |||
3 | Земельный налог | 255 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 210 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 148 500 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 148 500 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 148 500 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 157 250 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 632 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 632 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 632 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 432 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | |||
04 | Образование | 123 431 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 123 431 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 123 431 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 123 431 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 187 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 187 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 187 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 591 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 350 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 246 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 087 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 087 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 087 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 087 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 087 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 087 |
Приложение 4 к решению Сарыагашского районного маслихата от 19 апреля 2019 года № 37-354-VI |
|
Приложение 10 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Кызылжар на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 282 109 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 450 | |||
01 | Подоходный налог | 1 800 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 800 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 650 | |||
1 | Hалоги на имущество | 129 | |||
3 | Земельный налог | 480 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 041 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 274 659 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 274 659 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 274 659 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 284 111 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21 465 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21 465 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 465 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 155 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 310 | |||
04 | Образование | 246 974 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 246 974 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 246 974 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 246 974 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 672 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 672 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 672 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 620 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 200 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 852 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 002 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 002 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 002 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 002 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 002 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 002 |
Приложение 5 к решению Сарыагашского районного маслихата от 19 апреля 2019 года № 37-354-VI |
|
Приложение 13 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Дарбаза на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 136 382 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 374 | |||
01 | Подоходный налог | 1 800 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 800 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 574 | |||
1 | Hалоги на имущество | 264 | |||
3 | Земельный налог | 590 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 720 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 125 008 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 125 008 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 125 008 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 137 488 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 251 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 251 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 251 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 988 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 263 | |||
04 | Образование | 104 673 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 101 893 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 893 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 101 893 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 780 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 780 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 780 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 564 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 564 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 564 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 881 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 183 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 106 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 106 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 106 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 106 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 106 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 106 |
Приложение 6 к решению Сарыагашского районного маслихата от 19 апреля 2019 года № 37-354-VI |
|
Приложение 16 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Жибек жолы на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 562 607 | ||||
1 | Налоговые поступления | 31 297 | |||
01 | Подоходный налог | 10 650 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 650 | |||
04 | Hалоги на собственность | 20 647 | |||
1 | Hалоги на имущество | 401 | |||
3 | Земельный налог | 3 196 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 17 050 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 531 310 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 531 310 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 531 310 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 574 319 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 462 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 462 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 462 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 262 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 200 | |||
04 | Образование | 496 735 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 494 735 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 494 735 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 494 735 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 122 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 32 122 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 122 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 822 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -11 712 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11 712 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 11 712 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 712 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 11 712 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 11 712 |
Приложение 7 к решению Сарыагашского районного маслихата от 19 апреля 2019 года № 37-354-VI |
|
Приложение 19 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Куркелес на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 1 063 815 | ||||
1 | Налоговые поступления | 49 316 | |||
01 | Подоходный налог | 18 200 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 200 | |||
04 | Hалоги на собственность | 31 116 | |||
1 | Hалоги на имущество | 737 | |||
3 | Земельный налог | 2 991 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 27 388 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 1 014 499 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 014 499 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 014 499 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 1 073 007 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 329 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 329 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 329 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 548 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 781 | |||
04 | Образование | 973 559 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 966 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 966 809 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 966 809 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 6 750 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 750 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 6 750 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 62 119 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 62 119 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 119 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 9 344 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 45 775 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -9 192 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 192 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 9 192 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 192 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 192 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 192 |
Приложение 8 к решению Сарыагашского районного маслихата от 19 апреля 2019 года № 37-354-VI |
|
Приложение 22 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Дербисек на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 441 328 | ||||
1 | Налоговые поступления | 28 057 | |||
01 | Подоходный налог | 3 000 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 000 | |||
04 | Hалоги на собственность | 25 057 | |||
1 | Hалоги на имущество | 375 | |||
3 | Земельный налог | 1 243 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 439 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 413 271 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 413 271 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 413 271 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 443 254 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 894 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 894 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 894 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 556 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 338 | |||
04 | Образование | 367 785 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 367 785 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 367 785 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 367 785 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 43 575 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 43 575 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 575 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7 607 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 968 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 926 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 926 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 926 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 926 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 926 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 926 |
Приложение 9 к решению Сарыагашского районного маслихата от 19 апреля 2019 года № 37-354-VI |
|
Приложение 25 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Акжар на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 214 613 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 576 | |||
01 | Подоходный налог | 2 806 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 806 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 770 | |||
1 | Hалоги на имущество | 160 | |||
3 | Земельный налог | 608 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 002 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 199 037 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 199 037 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 199 037 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 215 322 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 420 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 420 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 420 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 420 | |||
04 | Образование | 179 116 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 179 116 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 179 116 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 179 116 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 786 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 786 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 786 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 315 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 400 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 071 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -709 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 709 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 709 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 709 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 709 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 709 |
Приложение 10 к решению Сарыагашского районного маслихата от 19 апреля 2019 года № 37-354-VI |
|
Приложение 28 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Кабланбек на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 655 537 | ||||
1 | Налоговые поступления | 34 182 | |||
01 | Подоходный налог | 15 041 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 041 | |||
04 | Hалоги на собственность | 19 141 | |||
1 | Hалоги на имущество | 369 | |||
3 | Земельный налог | 1 475 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 17 297 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 621 355 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 621 355 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 621 355 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 659 142 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 213 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 213 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 213 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 163 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 050 | |||
04 | Образование | 588 902 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 588 902 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 588 902 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 588 902 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 33 027 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 33 027 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 027 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 693 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 334 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 605 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 605 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 605 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 605 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 605 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 605 |
Приложение 11 к решению Сарыагашского районного маслихата от 19 апреля 2019 года № 37-354-VI |
|
Приложение 31 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Тегисшил на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 232 497 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 912 | |||
01 | Подоходный налог | 3 246 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 246 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 666 | |||
1 | Hалоги на имущество | 177 | |||
3 | Земельный налог | 659 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 830 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 223 585 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 223 585 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 223 585 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 234 315 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 691 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 691 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 691 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 288 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 403 | |||
04 | Образование | 194 717 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 189 317 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 189 317 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 189 317 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 5 400 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 400 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 5 400 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 907 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 907 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 907 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 843 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 200 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 864 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 818 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 818 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 818 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 818 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 818 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 818 |
Приложение 12 к решению Сарыагашского районного маслихата от 19 апреля 2019 года № 37-354-VI |
|
Приложение 34 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Жилга на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 206 461 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 010 | |||
01 | Подоходный налог | 1 500 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 500 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 510 | |||
1 | Hалоги на имущество | 170 | |||
3 | Земельный налог | 310 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 030 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 196 451 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 196 451 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 196 451 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 208 851 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21 091 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21 091 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 091 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 691 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 400 | |||
04 | Образование | 174 307 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 174 307 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 174 307 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 174 307 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 453 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 2 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 2 000 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 453 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 453 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 400 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 053 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 390 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 390 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 390 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 390 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 390 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 390 |
Приложение 13 к решению Сарыагашского районного маслихата от 19 апреля 2019 года № 37-354-VI |
|
Приложение 37 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Жартытобе на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 555 026 | ||||
1 | Налоговые поступления | 29 222 | |||
01 | Подоходный налог | 4 000 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 000 | |||
04 | Hалоги на собственность | 25 222 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 200 | |||
3 | Земельный налог | 1 700 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 322 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 525 804 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 525 804 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 525 804 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 560 408 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 552 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 552 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 552 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 822 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 730 | |||
04 | Образование | 492 309 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 488 792 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 488 792 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 488 792 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3 517 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 517 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3 517 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 547 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 29 547 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 547 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 950 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 200 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 397 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -5 382 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 382 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 5 382 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 382 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 382 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 382 |