Сноска. Утратило силу - решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 23.12.2019 № 47/310-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Семей от 21 декабря 2018 года № 32/212-VI "О бюджете города Семей на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-2-199, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 14 января 2019 года), следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить городской бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 56 109 284,3 тысяч тенге:
налоговые поступления – 18 047 381,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 70 924,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 445 578,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 545 400,3 тысяч тенге;
2) затраты – 57 898 271,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 011 724,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 1 018 938,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7 214,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -290 500,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 290 500,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 510 210,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 510 210,7 тысяч тенге:
поступление займов – 3 350 496,0 тысяч тенге;
погашение займов – 1 357 214,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 516 928,7 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению;
приложение 6 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель | |
сессии городского маслихата | Р. Хазипов |
Секретарь | |
городского маслихата | Б. Акжалов |
Приложение 1 к решению от 29 мая 2019 года № 38/259-VI |
|
Приложение 1 к решению от 21 декабря 2018 года № 32/212-VI |
Бюджет города Семей на 2019 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 56 109 284,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 18 047 381,4 | ||
01 | Подоходный налог | 8 009 257,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 009 257,0 | ||
03 | Социальный налог | 6 236 370,4 | ||
1 | Социальный налог | 6 236 370,4 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 083 210,2 | ||
1 | Налоги на имущество | 1 796 398,0 | ||
3 | Земельный налог | 203 426,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 080 165,5 | ||
5 | Единый земельный налог | 3 220,7 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 540 760,9 | ||
2 | Акцизы | 63 000,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 159 650,3 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 283 453,5 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 34 657,1 | ||
07 | Прочие налоги | 470,6 | ||
1 | Прочие налоги | 470,6 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 177 312,3 | ||
1 | Государственная пошлина | 177 312,3 | ||
2 | Неналоговые поступления | 70 924,6 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 54 903,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 805,1 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 830,6 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 41 983,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 11 284,3 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 44,1 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 44,1 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 941,9 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 941,9 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 035,6 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 035,6 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 445 578,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 179 578,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 179 578,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 266 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 238 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 28 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 36 545 400,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 545 400,3 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 36 545 400,3 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 57 898 271,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 977 833,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 651 719,6 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 25 720,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 25 645,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 75,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 460 195,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 421 390,6 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 38 805,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 165 804,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 155 011,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 10 793,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 102 444,5 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 102 444,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 84 060,9 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 12 953,6 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 4 224,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 1 206,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 57 461,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 57 461,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 54 961,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 2 000,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 166 208,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 166 208,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 160 117,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 338,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 752,3 | |||
02 | Оборона | 93 545,0 | |||
1 | Военные нужды | 68 338,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 68 338,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 68 338,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 25 207,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 25 207,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 5 387,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 19 820,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 69 203,8 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 69 203,8 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 69 203,8 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 69 203,8 | |||
04 | Образование | 17 635 115,2 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 1 711 265,2 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 711 265,2 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 813 061,5 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 898 203,7 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 14 090 555,5 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 13 914 520,5 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 13 128 963,5 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 785 557,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 174 019,0 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 174 019,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 016,0 | |||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2 016,0 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 278 995,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 278 995,0 | |||
018 | Организация профессионального обучения | 278 995,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 1 554 299,5 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 554 299,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 65 264,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 721 636,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 20 090,0 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 13 785,0 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 92 906,0 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 6 831,0 | |||
023 | Методическая работа | 61 317,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 572 470,5 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 048 354,6 | |||
1 | Социальное обеспечение | 815 357,6 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 35 641,6 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 35 641,6 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 779 716,0 | |||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 779 716,0 | |||
2 | Социальная помощь | 2 058 649,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 2 058 649,0 | |||
004 | Программа занятости | 604 793,3 | |||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 9 624,0 | |||
007 | Оказание жилищной помощи | 66 340,0 | |||
009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 74 538,0 | |||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 465 635,0 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 113 646,2 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 202 197,0 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 251 773,5 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 183 868,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 86 234,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 174 348,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 174 348,0 | |||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 943,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 170 405,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 754 275,1 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 5 924 433,9 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 689 890,2 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 3 302 523,4 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 992 466,8 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 394 900,0 | |||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 234 543,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 147 672,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 489,1 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 11 174,9 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 207,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 60 000,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 2 726 399,4 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 94 036,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 100,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 93 936,0 | |||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2 632 363,4 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 186 120,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 125 996,8 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 12 886,0 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 307 360,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 103 441,8 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 599,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 599,0 | |||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2 101 842,8 | |||
017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 166 105,8 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 257 700,0 | |||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 673 017,1 | |||
031 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 5 019,9 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 905 343,5 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 283 498,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 283 498,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 283 498,0 | |||
2 | Спорт | 18 167 890,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 145 448,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 27 661,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 120,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 13 495,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 62 692,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 41 480,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 18 022 442,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 18 022 442,0 | |||
3 | Информационное пространство | 316 907,5 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 195 197,5 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 180 116,5 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 15 081,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 121 710,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 121 710,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 137 048,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 46 273,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 28 104,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 11 064,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 105,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 90 775,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 63 345,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 26 057,0 | |||
08 | 9 | 456 | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 73,0 |
08 | 9 | 456 | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 300,0 |
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 568 285,4 | |||
1 | Топливо и энергетика | 1 568 285,4 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 531 438,8 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 531 438,8 | |||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 36 846,6 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 36 846,6 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 321 245,8 | |||
1 | Сельское хозяйство | 229 303,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 46 208,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 46 208,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8 637,0 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 8 637,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 174 458,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 37 016,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 299,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 14 486,0 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 5 669,0 | |||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 1 540,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 115 448,0 | |||
6 | Земельные отношения | 86 993,8 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 86 993,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 58 027,3 | |||
004 | Организация работ по зонированию земель | 8 966,5 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 20 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 4 949,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 4 949,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 4 949,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 197 353,2 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 197 353,2 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 98 461,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 97 979,9 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 482,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 98 891,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 37 814,3 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 54 077,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 7 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 921 217,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 849 127,3 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 8 916,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 8 916,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 840 211,3 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 38 864,2 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 801 347,1 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 72 089,9 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 72 089,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 70 190,9 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 899,0 | |||
13 | Прочие | 584 791,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 45 266,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 45 266,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 45 266,0 | |||
9 | Прочие | 539 525,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 350 846,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 332 924,0 | |||
026 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 8 273,0 | |||
066 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 9 649,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 2 000,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 2 000,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 186 679,0 | |||
041 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 19 785,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 166 894,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 15 047,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 15 047,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 15 047,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 15 047,0 | |||
15 | Трансферты | 806 661,1 | |||
1 | Трансферты | 806 661,1 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 806 661,1 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 062,2 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 648 246,0 | |||
038 | Субвенции | 148 430,0 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 8 922,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 1 011 724,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 1 018 938,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 000 000,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 000 000,0 | |||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 000 000,0 | |||
053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1 000 000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 18 938,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 18 938,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 18 938,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 18 938,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 7 214,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | -290 500,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 290 500,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 510 210,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 510 210,7 | ||||
Поступление займов | 3 350 496,0 | ||||
Погашение займов | 1 357 214,0 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 516 928,7 |
Приложение 2 к решению от 29 мая 2019 года № 38/259-VI |
|
Приложение 6 к решению от 21 декабря 2018 года № 32/212-VI |
Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2019 год
тысяч тенге |
№ | Наименование сельского округа, поселка | Всего | в том числе по программам | |||
001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа" | 008 "Освещение улиц населенных пунктов" | 013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах" | 022 "Капитальные расходы государственного органа" | |||
1 | Абралинский | 17 498,0 | 15 041,0 | 69,0 | 1 070,0 | 1 318,0 |
2 | Айнабулакский | 26 292,0 | 23 766,0 | 1 070,0 | 1 456,0 | |
3 | Акбулакский | 22 361,0 | 19 914,0 | 1 070,0 | 1 377,0 | |
4 | Алгабасский | 19 197,0 | 16 574,0 | 1 332,0 | 1 291,0 | |
5 | Достыкский | 25 021,0 | 20 015,0 | 882,0 | 4 124,0 | |
6 | Жиеналинский | 19 606,0 | 18 101,0 | 1 260,0 | 245,0 | |
7 | Караоленский | 24 833,0 | 21 971,0 | 1 530,0 | 1 332,0 | |
8 | поселок Чаган | 21 511,0 | 19 629,0 | 900,0 | 982,0 | |
Всего по бюджету | 176 319,0 | 155 011,0 | 1 599,0 | 8 916,0 | 10 793,0 |