О внесении изменений в решение Курчатовского городского маслихата от 26 декабря 2018 года № 27/206-VI "О бюджете города Курчатов на 2019-2021 годы"

Решение Курчатовского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 сентября 2019 года № 35/268-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 30 сентября 2019 года № 6177. Утратило силу решением Курчатовского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 6 января 2020 года № 37/293-VI

      Сноска. Утратило силу решением Курчатовского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 06.01.2020 № 37/293-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
      Примечание ИЗПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 сентября 2019 года № 33/346-VI "О внесении изменений и дополнения в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2018 года № 25/280-VI "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6166) Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Курчатовского городского маслихата от 26 декабря 2018 года № 27/206-VI "О бюджете города Курчатов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-3-135, опубликовано 16 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Курчатов на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 3 967 199,4 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1 118 170,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 13 962,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3 019,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 2 832 048,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 4 035 504,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -30 000,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 30 000,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 38 305,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 38 305,4 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 30 000,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 68 305,4 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Предусмотреть в городском бюджете на 2019 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 364 365,4 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Предусмотреть в городском бюджете на 2019 год целевые трансферты на развитие из областного бюджета в сумме 76 877,0 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Предусмотреть в городском бюджете на 2019 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 287 817,0 тысяч тенге, в том числе за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан – 63 871,0 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      "9. Предусмотреть в городском бюджете на 2019 год целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 1 688 664,0 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии В. ДҰмышев
      Секретарь Курчатовского
      городского маслихата Г. Карымбаева

  Приложение
к решению Курчатовского
городского маслихата
от 23 сентября 2019 года
№ 35/268-VІ
  Приложение 1
к решению Курчатовского
городского маслихата
от 26 декабря 2018 года
№ 27/206-VІ

Бюджет города Курчатов на 2019 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




І. Доходы

3 967 199,4

1



Налоговые поступления

1 118 170,0


01


Подоходный налог

508 134,3



2

Индивидуальный подоходный налог

508 134,3


03


Социальный налог

438 836,5



1

Социальный налог

438 836,5


04


Налоги на собственность

139 757,5



1

Налоги на имущество

87 213,0



3

Земельный налог

27 274,0



4

Налог на транспортные средства

25 266,5



5

Единый земельный налог

4,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

28 606,7



2

Акцизы

800,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

23 942,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3 864,7


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 835,0



1

Государственная пошлина

2 835,0

2



Неналоговые поступления

13 962,0


01


Доходы от государственной собственности

6 163,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 003,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

160,0


06


Прочие неналоговые поступления

7 799,0



1

Прочие неналоговые поступления

7 799,0

3



Поступления от продажи основного капитала

3 019,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 019,0



1

Продажа земли

2 205,0



2

Продажа нематериальных активов

814,0

4



Поступления трансфертов

2 832 048,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 832 048,4



2

Трансферты из областного бюджета

2 832 048,4


Функциональная группа

Всего расходы (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

4 035 504,8

01




Государственные услуги общего характера

264 481,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

158 712,8



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

20 655,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

19 921,0




003

Капитальные расходы государственного органа

734,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

138 057,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

136 044,0




003

Капитальные расходы государственного органа

2 013,8


2



Финансовая деятельность

423,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

423,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

423,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

105 345,4



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

22 343,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

21 321,5




013

Капитальные расходы государственного органа

1 022,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

32 773,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

32 138,0




015

Капитальные расходы государственного органа

635,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

34 677,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования, физической культуры и спорта

34 309,9




018

Капитальные расходы государственного органа

368,0



493


Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения)

15 551,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма

15 319,0




003

Капитальные расходы государственного органа

232,0

02




Оборона

7 568,7


1



Военные нужды

6 567,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

6 567,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

6 567,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1 001,7



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 001,7




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 001,7

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

19 074,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

19 074,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

19 074,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

19 074,0

04




Образование

1 025 202,9


1



Дошкольное воспитание и обучение

202 304,6



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

202 304,6




003

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

78 438,8




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

123 865,8


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

715 982,6



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

715 982,6




004

Общеобразовательное обучение

617 758,5




005

Дополнительное образование для детей и юношества

57 119,0




028

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

41 105,1


9



Прочие услуги в области образования

106 915,7



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

106 915,7




009

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

37 912,0




020

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

3 697,0




027

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

354,7




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

64 952,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

241 526,7


1



Социальное обеспечение

42 499,5



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

39 968,0




005

Государственная адресная социальная помощь

39 968,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

2 531,5




030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

2 531,5


2



Социальная помощь

170 640,2



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

170 640,2




002

Программа занятости

100 972,6




006

Оказание жилищной помощи

545,4




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

37 598,0




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

323,2




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

5 026,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

5 109,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

21 066,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

28 387,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

28 387,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

27 716,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

185,0




021

Капитальные расходы государственного органа

421,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

65,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 962 632,7


1



Жилищное хозяйство

8 599,8



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 553,4




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

2 710,4




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

843,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

5 046,4




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

5 046,4


2



Коммунальное хозяйство

1 709 568,3



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

73 264,3




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

40 342,9




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

32 921,4



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

1 636 304,0




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 636 304,0


3



Благоустройство населенных пунктов

244 464,6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

244 464,6




015

Освещение улиц в населенных пунктах

21 171,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 667,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

962,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

206 664,6

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

180 069,5


1



Деятельность в области культуры

74 717,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

74 717,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

74 717,0


2



Спорт

21 207,2



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

21 207,2




013

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

20 287,2




014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

352,0




015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных соревнованиях

568,0


3



Информационное пространство

21 492,6



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

20 395,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

11 676,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

8 719,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

1 097,6




002
 

Услуги по проведению государственной информационной политики

1 097,6


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

62 652,7



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

27 921,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

13 058,0




010

Капитальные расходы государственного органа

223,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

14 640,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

34 731,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

19 410,7




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

11 011,0




006

Капитальные расходы государственного органа

55,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 255,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

31 912,6


1



Сельское хозяйство

31 912,6



477


Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)

15 414,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений

15 336,0




003

Капитальные расходы государственного органа

78,0



800


Отдел ветеринарии и ветеринарного контроля района (города областного значения)

16 498,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии и ветеринарного контроля

10 757,8




003

Капитальные расходы государственного органа

91,0




006

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

787,0




008

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

1 544,0




009

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

169,0




010

Проведение противоэпизоотических мероприятий

3 149,8

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

15 608,8


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

15 608,8



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

15 608,8




001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

15 538,8




015

Капитальные расходы государственного органа

70,0

12




Транспорт и коммуникации

91 930,0


1



Автомобильный транспорт

91 930,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

91 930,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

91 930,0

13




Прочие

150 745,0


9



Прочие

150 745,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

129 237,0




085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в моногородах

129 237,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

21 508,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

21 508,0

14




Обслуживание долга

150,4


1



Обслуживание долга

150,4



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

150,4




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

150,4

15




Трансферты

44 602,3


1



Трансферты

44 602,3



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

44 602,3




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,3




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

44 601,0





III. Чистое бюджетное кредитование

- 30 000,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

30 000,0



01


Погашение бюджетных кредитов

30 000,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

30 000,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0


6



Поступление от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 38 305,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

38 305,4


7



Поступления займов

0,0



01


Внутренние государственные займы

0,0




2

Договоры займа

0,0

16




Погашение займов

30 000,0


1



Погашение займов

30 000,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

30 000,0




005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

30 000,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

68 305,4



01


Остатки бюджетных средств

68 305,4




1

Свободные остатки бюджетных средств

68 305,4


Курчатов қалалық мәслихатының 2018 жылғы 26 желтоқсандағы № 27/206-VІ "Курчатов қаласының 2019–2021 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қалалық мәслихатының 2019 жылғы 23 қыркүйектегі № 35/268-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 30 қыркүйекте № 6177 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қалалық мәслихатының 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 37/293-VI шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қалалық мәслихатының 06.01.2020 № 37/293-VI шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).
      ЗҚАИ-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109 - бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы" Заңының 6 - бабы 1- тармағы 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 10 қыркүйектегі № 33/346-VI "Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2018 жылғы 13 желтоқсандағы № 25/280-VІ "2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 6166 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Курчатов қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Курчатов қалалық мәслихатының 2018 жылғы 26 желтоқсандағы № 27/206-VI "Курчатов қаласының 2019 – 2021 жылдарға арналған бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5-3-135 нөмірімен тіркелген, 2019 жылғы 16 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. Курчатов қаласының 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 3 967 199,4 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 1 118 170,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 13 962,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 019,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 2 832 048,4 мың теңге;

      2) шығындар – 4 035 504,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – - 30 000,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 30 000,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 38 305,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 38 305,4 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 30 000,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 68 305,4 мың теңге.";

      6-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "6. 2019 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 364 365,4 мың теңге сомасында қарастырылсын.";

      7-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "7. 2019 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен дамытуға нысаналы трансферттер 76 877,0 мың теңге сомасында қарастырылсын.";

      8-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "8. 2019 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 287 817,0 мың теңге, соның ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферттер есебінен – 63 871,0 мың теңге сомасында қарастырылсын.";

      9-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "9. 2019 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен дамытуға нысаналы трансферттер 1 688 664,0 мың теңге сомасында қарастырылсын.";

      аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы В. ДҰмышев
      Курчатов қалалық
      мәслихатының хатшысы Г. Қарымбаева

  Курчатов
қалалық мәслихатының
2019 жылғы 23 қыркүйектегі
№ 35/268-VІ шешіміне қосымша
  Курчатов
қалалық мәслихатының
2018 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 27/206-VІ шешіміне
1 қосымша

Курчатов қаласының 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты



Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

3 967 199,4

1



Салықтық түсімдер

1 118 170,0


01


Табыс салығы

508 134,3



2

Жеке табыс салығы

508 134,3


03


Әлеуметтік салық

438 836,5



1

Әлеуметтік салық

438 836,5


04


Меншікке салынатын салықтар

139 757,5



1

Мүлікке салынатын салықтар

87 213,0



3

Жер салығы

27 274,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

25 266,5



5

Бірыңғай жер салығы

4,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

28 606,7



2

Акциздер

800,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

23 942,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

3 864,7


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 835,0



1

Мемлекеттік баж

2 835,0

2



Салықтық емес түсiмдер

13 962,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

6 163,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 003,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

160,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

7 799,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

7 799,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 019,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 019,0



1

Жерді сату

2 205,0



2

Материалдық емес активтердi сату

814,0

4



Трансферттер түсімі

2 832 048,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

2 832 048,4



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

2 832 048,4


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

4 035 504,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

264 481,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

158 712,8



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

20 655,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 921,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

734,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

138 057,8




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

136 044,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 013,8


2



Қаржылық қызмет

423,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

423,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

423,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

105 345,4



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

22 343,5




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 321,5




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 022,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

32 773,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 138,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

635,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

34 677,9




001

Жергілікті деңгейде білім, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 309,9




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

368,0



493


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі

15 551,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 319,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

232,0

02




Қорғаныс

7 568,7


1



Әскери мұқтаждар

6 567,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

6 567,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

6 567,0


2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

1 001,7



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 001,7




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 001,7

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

19 074,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

19 074,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

19 074,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

19 074,0

04




Бiлiм беру

1 025 202,9


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

202 304,6



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

202 304,6




003

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

78 438,8




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

123 865,8


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

715 982,6



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

715 982,6




004

Жалпы білім беру

617 758,5




005

Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру

57 119,0




028

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

41 105,1


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

106 915,7



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

106 915,7




009

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

37 912,0




020

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

3 697,0




027

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

354,7




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

64 952,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

241 526,7


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

42 499,5



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

39 968,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

39 968,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

2 531,5




030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

2 531,5


2



Әлеуметтік көмек

170 640,2



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

170 640,2




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

100 972,6




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

545,4




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

37 598,0




010

Үйде тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

323,2




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

5 026,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

5 109,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

21 066,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

28 387,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

28 387,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 716,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

185,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

421,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

65,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 962 632,7


1



Тұрғын үй шаруашылығы

8 599,8



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 553,4




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

2 710,4




031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

843,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

5 046,4




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

5 046,4


2



Коммуналдық шаруашылық

1 709 568,3



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

73 264,3




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

40 342,9




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

32 921,4



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

1 636 304,0




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 636 304,0


3



Елді-мекендерді көркейту

244 464,6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

244 464,6




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

21 171,0




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

15 667,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

962,0




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

206 664,6

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

180 069,5


1



Мәдениет саласындағы қызмет

74 717,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

74 717,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

74 717,0


2



Спорт

21 207,2



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

21 207,2




013

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

20 287,2




014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

352,0




015

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

568,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

21 492,6



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

20 395,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

11 676,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

8 719,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

1 097,6




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

1 097,6


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

62 652,7



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

27 921,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 058,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

223,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

14 640,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

34 731,7




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 410,7




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

11 011,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

55,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

4 255,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

31 912,6


1



Ауыл шаруашылығы

31 912,6



477


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі

15 414,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 336,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

78,0



800


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария және ветеринариялық бақылау бөлімі

16 498,6




001

Жергілікті деңгейде ветеринария және ветеринариялық бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 757,8




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

91,0




006

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

787,0




008

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

1 544,0




009

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

169,0




010

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

3 149,8

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

15 608,8


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

15 608,8



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

15 608,8




001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 538,8




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

70,0

12




Көлiк және коммуникация

91 930,0


1



Автомобиль көлiгi

91 930,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

91 930,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

91 930,0

13




Басқалар

150 745,0


9



Басқалар

150 745,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

129 237,0




085

Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

129 237,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

21 508,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

21 508,0

14




Борышқа қызмет көрсету

150,4


1



Борышқа қызмет көрсету

150,4



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

150,4




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

150,4

15




Трансферттер

44 602,3


1



Трансферттер

44 602,3



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

44 602,3




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,3




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

44 601,0





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

- 30 000,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

30 000,0



01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

30 000,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

30 000,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0


6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 38 305,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

38 305,4


7



Қарыздар түсімі

0,0



01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0




2

Қарыз алу келісім шарттары

0,0

16




Қарыздарды өтеу

30 000,0


1



Қарыздарды өтеу

30 000,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

30 000,0




005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

30 000,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

68 305,4



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

68 305,4




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

68 305,4