Сноска. Утратило силу решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 06.01.2020 № 44-8 (вводится в действие с 01.01.2020).
Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьями 106, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Кокпектинского районного маслихата от 1 октября 2019 года № 39-5/1 "О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 30-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6197), Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 31-4 "О бюджете сельского округа имени К. Аухадиева на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-15-136, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде от 16 января 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа имени К. Аухадиева на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 55 148,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 980,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 20,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 50 148,0 тысяч тенге;
2) затраты – 55 453,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 0 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 305,4 тысяч тенге;";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | С. Жотабаев |
Секретарь Кокпектинского | |
районного маслихата | Т. Сарманов |
Приложение к решению Кокпектинского районного маслихата от 25 октября 2019 года № 40-4 |
|
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 31-4 |
Бюджет сельского округа имени К. Аухадиева на 2019 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
І. ДОХОДЫ | 55 148,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 980,0 | ||
1 | Подоходный налог | 1 650,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 650,0 | ||
4 | Hалоги на собственность | 3 330,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 95,0 | ||
3 | Земельный налог | 400,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 835,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 20,0 | ||
1 | Доходы от государственной собственности | 20,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 20,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 50 148,0 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50 148,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50 148,0 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 55 453,4 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 20 092,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20 092,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 092,0 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 942,0 | |||
22 | Капитальные расходы государственного органа | 150,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 008,4 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 8 046,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 046,0 | |||
14 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 8 046,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 962,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 962,4 | |||
8 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 900,0 | |||
9 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300,0 | |||
10 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | |||
11 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 762,4 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 516,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 516,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 516,0 | |||
13 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 516,0 | |||
13 | Прочие | 1 837,0 | |||
9 | Прочие | 1 837,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 837,0 | |||
40 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 837,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 305,4 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 305,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 305,4 |