В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" от 13 декабря 2019 года № 6С-40-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7599, опубликовано 26 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2020-2022 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 271 028 945,1 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 26 285 747,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 335 731,3 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 243 407 466,8 тысяч тенге;
2) затраты – 278 348 655,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 32 925 183,8 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 36 216 568,4 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 291 384,6 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 136 000,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 136 000,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -40 380 894,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 40 380 894,4 тысячи тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Учесть, что в областном бюджете на 2020 год предусмотрено погашение бюджетных кредитов в республиканский бюджет в сумме 3 400 897,6 тысяч тенге, в том числе: погашение долга местного исполнительного органа – 1 300 000,0 тысяч тенге, погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом – 2 100 447,0 тысяч тенге, возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета – 450,6 тысяч тенге.";
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии, исполняющий обязанности секретаря Акмолинского областного маслихата |
А.Жаксылыков |
"СОГЛАСОВАНО"
Акимат Акмолинской области |
Государственное учреждение "Управление экономики и бюджетного планирования Акмолинской области" |
Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 июля 2020 года № 6С-46-2 |
|
Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 6С-40-2 |
Областной бюджет на 2020 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 271 028 945,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 26 285 747,0 | ||
01 | Подоходный налог | 22 881 167,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 3 844 689,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 19 036 478,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 404 580,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 396 048,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8 532,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 335 731,3 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 92 906,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 3 355,0 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 450,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 70 984,0 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 2 000,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 16 117,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 46,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 46,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 000,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 000,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 784 152,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 784 152,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 457 627,3 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 457 627,3 | ||
4 | Поступления трансфертов | 243 407 466,8 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 5 467 754,8 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 5 467 754,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 237 939 712,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 237 939 712,0 |
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 278 348 655,7 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 724 143,3 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 64 491,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 64 491,3 | ||
120 | Аппарат акима области | 2 509 142,1 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 963 843,1 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 16 861,7 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 301 859,3 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 7 023,0 | ||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 95 277,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 124 278,0 | ||
257 | Управление финансов области | 149 648,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 89 998,3 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 59 650,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 319 218,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 257 423,3 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 61 795,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 81 059,6 | ||
078 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 81 059,6 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 123 290,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 120 465,2 | ||
002 | Капитальные расходы государственного органа | 2 825,0 | ||
269 | Управление по делам религий области | 24 995,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 24 995,8 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 270 064,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 270 064,6 | ||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 182 233,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 112 978,1 | ||
004 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 9 095,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 60 160,0 | ||
02 | Оборона | 771 579,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 349 152,0 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 56 658,0 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 292 494,0 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 422 427,0 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 359 565,9 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 62 861,1 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9 083 912,5 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 9 083 912,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 7 163 708,2 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 5 268,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 846 936,3 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 68 000,0 | ||
04 | Образование | 53 206 887,9 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 773,0 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 1 773,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 617 770,1 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 14 490,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 397 660,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 205 620,1 | ||
261 | Управление образования области | 47 545 418,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 125 749,1 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 521 236,3 | ||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 128 298,7 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 103 866,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 070 723,7 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 479 958,0 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 508 068,4 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 11 619 118,9 | ||
029 | Методическая работа | 138 835,4 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 516 316,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 317 197,4 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 840 859,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 26 175 191,2 | ||
271 | Управление строительства области | 2 798 796,5 | ||
079 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2 657 412,6 | ||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 52 850,0 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 88 533,9 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 243 130,2 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 873 727,1 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 369 403,1 | ||
05 | Здравоохранение | 8 844 344,4 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 7 084 841,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 162 606,8 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 151 235,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 114 841,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 120 354,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 2 791,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 22 442,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 394 755,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 104 606,1 | ||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 3 240,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 4 583 320,1 | ||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 38 081,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 141 365,0 | ||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 268,0 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга | 244 936,0 | ||
271 | Управление строительства области | 1 759 503,4 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 1 759 503,4 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 10 805 618,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 9 431 327,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 134 207,5 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 929 430,4 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 928 262,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 790 102,8 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 300 223,0 | ||
019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 3 631,0 | ||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 6 693,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 87 822,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 230 097,2 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 020 858,1 | ||
261 | Управление образования области | 1 110 008,9 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 043 098,7 | ||
037 | Социальная реабилитация | 66 910,2 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 29 386,0 | ||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 29 386,0 | ||
270 | Управление по инспекции труда области | 88 057,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 88 057,1 | ||
271 | Управление строительства области | 146 839,0 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 146 839,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 912 734,5 | ||
271 | Управление строительства области | 7 360 840,5 | ||
012 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 224 003,0 | ||
013 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 5 000,0 | ||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 4 003 590,8 | ||
027 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 128 246,7 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 28 551 894,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 83 415,6 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 158,0 | ||
010 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 978 286,0 | ||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 6 323 681,1 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 405 415,0 | ||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 1 745 486,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 183 040,8 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 7 779 428,7 | ||
129 | Проведение текущих мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Арысь Туркестанской области | 51 982,8 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 216 245,6 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 1 237 912,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 415 388,3 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 191 345,5 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 569 120,9 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 62 058,2 | ||
271 | Управление строительства области | 15 842,1 | ||
017 | Развитие объектов спорта | 15 842,1 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 3 987 614,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 88 947,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 628,1 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 353 866,0 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 423 795,7 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 924 662,6 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 151 405,0 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 479 860,6 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 522 598,7 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 030 850,0 | ||
284 | Управление туризма области | 129 272,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 60 790,7 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 68 481,7 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 4 845 604,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 66 693,0 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 89 627,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 358 794,6 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 059,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 172 430,5 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 157 000,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 835 668,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 835 668,0 | ||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 2 262 264,0 | ||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 573 404,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 43 570 075,9 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 66 485,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 56 894,6 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 9 591,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 3 548 728,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 89 391,6 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 1 282 386,5 | ||
006 | Охрана животного мира | 51 133,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 1 952 860,4 | ||
009 | Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги "Астана-Щучинск" на участках "Шортанды-Щучинск" | 58 947,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 114 010,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 37 802 346,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 176 254,5 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 959 154,0 | ||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 8 845 072,0 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов | 5 206,0 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 166 322,0 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 115 794,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 8 480,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 4 171 368,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 8 553 177,0 | ||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 800 000,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 6 594 433,0 | ||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 170 953,0 | ||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 445 327,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 6 359 206,0 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 371 600,0 | ||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 50 000,0 | ||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 10 000,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 750 000,0 | ||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 750 000,0 | ||
271 | Управление строительства области | 42 795,0 | ||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 42 795,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 1 290 394,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 211 123,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 830,0 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 15 000,0 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 39 000,0 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 76 465,0 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 40 000,0 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 834 893,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 3 645,0 | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) | 61 438,0 | ||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 69 326,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 65 540,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 785,5 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 4 753 791,7 | ||
271 | Управление строительства области | 4 452 766,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 73 043,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 4 379 723,6 | ||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 248 354,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 40 691,3 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 818,8 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 206 844,8 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 52 670,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 52 670,2 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 25 808 512,9 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 25 808 512,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 69 394,0 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 674 839,5 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 160 000,0 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 597 669,3 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 8 088 461,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 820 489,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 8 397 660,1 | ||
13 | Прочие | 9 720 667,9 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 1 421 241,7 | ||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 489 624,7 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 931 617,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 50 458,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 50 458,0 | ||
257 | Управление финансов области | 1 702 353,4 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 702 353,4 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 959 205,9 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 959 205,9 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 3 696 927,0 | ||
004 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 40 000,0 | ||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 2 941 161,0 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 605 871,0 | ||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 70 895,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 39 000,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 17 886,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 17 886,0 | ||
271 | Управление строительства области | 1 308 992,4 | ||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 509 905,0 | ||
072 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 799 087,4 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 563 603,5 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 563 603,5 | ||
14 | Обслуживание долга | 13 387,0 | ||
257 | Управление финансов области | 13 387,0 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 9 609,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 3 778,0 | ||
15 | Трансферты | 59 081 087,1 | ||
257 | Управление финансов области | 59 081 087,1 | ||
007 | Субвенции | 53 095 660,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 201 426,6 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 4 703 463,0 | ||
029 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения | 255 000,0 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 825 537,5 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 32 925 183,8 | |||
Бюджетные кредиты | 36 216 568,4 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 25 768 436,4 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 44 654,1 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 44 654,1 | ||
261 | Управление образования области | 5 160 769,3 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 5 160 769,3 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 7 630 524,2 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 7 630 524,2 | ||
271 | Управление строительства области | 5 815 665,3 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 5 815 665,3 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 990 810,8 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 990 810,8 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 6 126 012,7 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 6 126 012,7 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 587 130,0 | ||
271 | Управление строительства области | 5 587 130,0 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 5 587 130,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 361 002,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 2 961 274,0 | ||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 961 274,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 399 728,0 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 399 728,0 | ||
13 | Прочие | 500 000,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 500 000,0 | ||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 500 000,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 3 291 384,6 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 3 291 384,6 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 3 291 384,6 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 3 290 934,0 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 450,6 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 136 000,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 136 000,0 | |||
13 | Прочие | 136 000,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 136 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 136 000,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -40 380 894,4 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 40 380 894,4 |
Приложение 2 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 июля 2020 года № 6С-46-2 |
|
Приложение 5 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 6С-40-2 |
Целевые трансферты из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам на 2020 год
Наименование |
Сумма, |
Всего | 39 541 809,1 |
Целевые текущие трансферты | 23 227 579,9 |
в том числе: | |
Аппарат акима области | 124 278,0 |
На приобретение системы "Электронная очередь" | 14 278,0 |
На содержание коммунальное государственное учреждение "Smart Aqkol" | 110 000,0 |
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 60 160,0 |
На приобретение здания | 60 160,0 |
Управление финансов области | 59 650,0 |
На внедрение единой информационной площадки учета исполнения бюджета | 59 650,0 |
Управление экономики и бюджетного планирования области | 61 795,0 |
На увеличение размера подъемного пособия | 61 795,0 |
Управление образования области | 10 832 765,2 |
На открытие IT-классов в школах | 95 614,0 |
На обеспечение горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей | 224 275,0 |
На обеспечение горячим питанием учащихся 1-классов | 325 000,0 |
На обеспечение школьной формой и канцелярскими товарами учащихся школ из малообеспеченных семей | 317 468,0 |
На внедрение Программы "Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних" | 58 768,0 |
На приобретение компьютеров для школ | 308 055,8 |
На приобретение кабинетов робототехники | 96 811,0 |
На оснащение ресурсных центров | 178 218,0 |
На увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций дошкольного образования | 174 713,0 |
На доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования | 6 627 733,0 |
На увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ | 56 313,0 |
На доплату за преподавание на английском языке предметов естественно-математического направления | 83 073,0 |
На доплату учителям со степенью магистра | 112 863,0 |
На доплаты учителям за наставничество молодым учителям | 79 778,0 |
На увеличение доплаты за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего среднего образования | 171 266,0 |
На увеличение доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального, основного и общего среднего образования | 107 627,0 |
На увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций среднего образования | 52 813,0 |
На оплату труда педагогам Целиноградского района | 400 000,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 97 793,1 |
На приобретение блочно-модульных котельных | 274 100,0 |
На приобретение школьных автобусов | 359 791,0 |
На обеспечение системами видеонаблюдения организации дошкольного и среднего образования | 160 000,0 |
На присуждение гранта "Лучшая организация среднего образования" Коргалжынской школе-гимназии Коргалжынского района | 22 627,0 |
Приобретение котлов и кранов для котельных школ Аккольского района | 26 567,0 |
Приобретение угля для школ Аккольского района | 36 700,0 |
На разработку проектно-сметной документации и ремонт объектов образования | 384 798,3 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 838 699,1 |
Размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" | 21 695,0 |
На оказание специальных социальных услуг в рамках государственного социального заказа | 68 821,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 6 000,0 |
На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | 3 000,0 |
На выплату единовременной материальной помощи к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | 36 000,0 |
На реализацию краткосрочного профессионального обучения | 157 648,0 |
На субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов | 43 331,0 |
На обеспечение льготного проезда многодетных матерей и детей из многодетных семей | 74 373,0 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 179 814,0 |
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 248 017,1 |
Управление культуры, архивов и документации области | 119 177,0 |
На ремонт объектов культуры | 22 117,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 30 563,0 |
На материально-техническое оснащение организациям культуры | 66 497,0 |
Управление физической культуры и спорта области | 49 000,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 12 000,0 |
На содержание и материально-техническое оснащение физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Астраханка Астраханского района | 37 000,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 6 340 469,8 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 5 666 715,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 322 289,4 |
На разработку проектно-сметной документации и ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 351 465,4 |
Управление архитектуры и градостроительства области | 206 844,8 |
На разработку генеральных планов с проектом детальной планировки | 158 960,8 |
На разработку схем развития и застройки | 47 884,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 4 534 741,0 |
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог | 4 109 055,9 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 425 685,1 |
Целевые трансферты на развитие | 16 314 229,2 |
в том числе: | |
Управление строительства области | 7 687 572,8 |
На строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2 762 820,9 |
На строительство и реконструкцию объектов дошкольного воспитания и обучения | 125 965,0 |
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 2 015 215,3 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 806 663,1 |
На развитие объектов спорта | 543 162,5 |
На развитие инженерной инфраструктуры и благоустройства города Кокшетау | 296 805,0 |
На развитие объектов культуры и отдыха | 136 941,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 902 311,8 |
На развитие систем водоснабжения и водоотведения | 760 778,0 |
На развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах | 1 486 777,3 |
На развитие теплоэнергетической системы | 306 611,0 |
На развитие коммунального хозяйства | 1 753 505,2 |
На развитие газотранспортной системы | 808 659,6 |
На развитие и благоустройство города Кокшетау | 785 980,7 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 724 344,6 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 2 724 344,6 |