В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 и статьей 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Алгинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Алгинского районного маслихата от 8 января 2020 года № 331 "Об утверждении бюджета города Алга на 2020-2022 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6766, опубликованное 27 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы - цифры "554 934,2" заменить цифрами "547 096,8";
поступления трансфертов - цифры "793 028" заменить цифрами "501 274,6";
в подпункте 2):
затраты – цифры "939 093,6" заменить цифрами "927 938,2";
в подпункте 3):
чистое бюджетное кредитование - цифры "370 278,5" заменить цифрами "364 050,1";
в подпункте 5):
дефицит (профицит) бюджета - цифры "-16 791,3" заменить цифрами "-10 562,9";
в подпункте 6):
финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - цифрами "16 791,3" заменить цифрами "387 069,8".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Государственному учреждению "Аппарат Алгинского районного маслихата" в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области;
2) размещение настоящего решения на интернет – ресурсе Алгинского районного маслихата после его официального опубликования.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии Алгинского районного маслихата |
А. Жиенбаев |
Секретарь Алгинского районного маслихата |
Б. Жумабаев |
Приложение к решению Алгинского районного маслихата от 5 ноября 2020 года № 437 | |
Приложение 1 к решению Алгинского районного маслихата от 8 января 2020 года № 343 |
Бюджет города Алга на 2020 год
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 547 096,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 43 127 | ||
01 | Подоходный налог | 15 000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 000 | ||
04 | Налоги на собственность | 28 127 | ||
1 | Налоги на имущество | 809 | ||
3 | Земельный налог | 928 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 26 390 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2 695,2 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 730 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 730 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 965,2 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 965,2 | ||
4 | Поступления трансфертов | 501 274,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 501 274,6 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 501 274,6 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 927 938,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 74 568,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 74 568,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 568,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 564,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 003,6 | |||
04 | Образование | 340 902 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 340 902 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 340 902 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 320 166 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 20 736 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 66 628,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 66 628,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 628,2 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 27 869,6 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 847 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 36 911,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 444 869,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 444 869,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 444 869,1 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 9 768 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 435 101,1 | |||
15 | Трансферттер | 970,6 | |||
1 | Трансферттер | 970,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 970,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 970,6 | |||
III.Чистое бюджетное кредитование | 364 050,1 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -10 562,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 387 069,8 | ||||
7 | Поступление займов | 364 050,1 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 364 050,1 | |||
2 | Договора займа | 364 050,1 | |||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 16 791,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 16 791,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 16 791,3 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 16 791,3 |