В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат Байганинского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение Байганинского районного маслихата от 30 декабря 2019 года № 292 "Об утверждении бюджета Культабанского сельского округа на 2020-2022 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6691, опубликованное 20 января 2020 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 2):
затраты - цифры "55 812" заменить цифрами "56 259,0";
в подпункте 5):
дефицит бюджета (профицит) - цифра "0" заменить цифрами "-447,0";
в подпункте 6):
финансирование дефицита бюджета (использование профицита) - цифра "0" заменить цифрами "447,0".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Государственному учреждению "Аппарат Байганинского районного маслихата" в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области;
2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Байганинского районного маслихата после его официального опубликования.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии Байганинского районного маслихата |
Н. Есказиева |
Секретарь Байганинского районного маслихата |
Б. Турлыбаев |
Приложение к решению Байганинского районного маслихата от 3 апреля 2020 года № 322 | |
Приложение 1 к решению Байганинского районного маслихата от 30 декабря 2019 года № 292 |
Бюджет Культабанского сельского округа на 2020 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 55 812,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 344,0 | ||
01 | Подоходный налог | 800,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 800,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 544,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 49,0 | ||
3 | Земельный налог | 245,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 250,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 52 468,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 52 468,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 52 468,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 56 259,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21 866,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21 866,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 866,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 617,0 | |||
022 |
Капитальные расходы государственного | 249,7 | |||
04 | Образование | 27 937,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 27 937,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 937,0 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 27 937,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 912,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 912,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 912,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 718,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 560,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 775,0 | |||
13 | Прочие | 2 400,0 | |||
9 | Прочие | 2 400,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 400,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 2 400,0 | |||
15 | Трансферты | 2,3 | |||
1 | Трансферты | 2,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,3 | |||
048 |
Возврат неиспользованных | 2,3 | |||
ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -447,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 447,0 |
категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
класс | ||||
подкласс | ||||
Наименование | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 447,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 447,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 447,0 |