В соответствии со статьей 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Байганинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Байганинского районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 283 "Об утверждении Байганинского районного бюджета на 2020-2022 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6622, опубликованное 4 января 2020 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы - цифры "7 848 138,6" заменить цифрами "7 540 940,3";
в том числе:
налоговые поступления - цифры "4 640 383,0" заменить цифрами "4 351 297,7";
неналоговые поступления - цифры "11 838" заменить цифрами "16 239,0";
поступления от продажи основного капитала - цифры "12 066" заменить цифрами "11 489,0";
поступления трансфертов - цифры "3 183 851,6" заменить цифрами "3 161 914,6";
в подпункте 2):
затраты - цифры "8 736 521,0" заменить цифрами "8 473 116,1";
в подпункте 3):
чистое бюджетное кредитование - цифры "94 477" заменить цифрами "96 097,2";
бюджетные кредиты - цифры "119 295" заменить цифрами "120 915,2";
в подпункте 5):
дефицит (профицит) бюджета - цифры "- 982 859,4" заменить цифрами "- 1 028 273,0";
в подпункте 6):
финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - цифры "982 859,4" заменить цифрами "1 028 273,0";
поступление займов - цифры "519 622,3" заменить цифрами "519 436,5";
используемые остатки бюджетных средств - цифры "488 055,1" заменить цифрами "533 654,5".
в пункте 9:
Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2020 год в сумме - цифры "93 553" заменить цифрами "14 612,2".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Государственному учреждению "Аппарат Байганинского районного маслихата" в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области;
2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Байганинского районного маслихата после его официального опубликования.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии Байганинского районного маслихата |
Н. Жанғалиев |
Секретарь Байганинского районного маслихата |
Б. Турлыбаев |
Приложение к решению Байганинского районного маслихата от 13 ноября 2020 года № 380 | |
Приложение 1 к решению Байганинского районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 283 |
Байганинский районный бюджет на 2020 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 7 540 940,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 351 297,7 | ||
01 | Подоходный налог | 136 322,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 15 835,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 120 487,0 | ||
03 | Социальный налог | 129 915,0 | ||
1 | Социальный налог | 129 915,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 064 082,7 | ||
1 | Hалоги на имущество | 4 061 210,8 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 424,9 | ||
5 | Единый земельный налог | 447,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 19 944,0 | ||
2 | Акцизы | 917,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 17 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 027,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 034,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 1 034,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 16 239,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 9 596,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 798,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7 765,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 33,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 972,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 972,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 671,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 671,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 11 489,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 133,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 133,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 6 356,0 | ||
1 | Продажа земли | 5 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 356,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 3 161 914,6 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 117,6 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 117,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 161 797,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 161 797,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 8 736 521,0 | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 8 473 116,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 361 223,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 167 751,7 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 25 301,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 25 301,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 142 450,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 110 980,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 26 095,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 5 375,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 29 720,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 29 720,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 24 273,3 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 533,1 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 717,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 4 196,6 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 21 106,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 21 106,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 21 106,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 142 646,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 37 113,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 25 505,3 | |||
013 | Капитальные расходы государственного орган | 2 555,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 821,3 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 3 232,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 87 209,5 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 87 209,5 | |||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 18 323,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 14 443,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 880,0 | |||
02 | Оборона | 31 218,2 | |||
1 | Военные нужды | 4 001,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 4 001,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 4 001,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 27 217,2 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 27 217,2 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4 005,2 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 23 212,0 | |||
04 | Образование | 4 682 787,3 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 118 510,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 118 510,0 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 118 510,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 4 037 406,1 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3 779 241,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 3 687 822,7 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 91 418,3 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 80 909,5 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 80 909,5 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 177 255,6 | |||
021 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 177 255,6 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 526 871,2 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 526 871,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 30 268,0 | |||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 35 911,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 46 957,0 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 7 893,0 | |||
023 | Методическая работа | 31 177,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 184 029,2 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 190 636,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 642 464,9 | |||
1 | Социальное обеспечение | 160 809,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 160 809,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 160 809,0 | |||
2 | Социальная помощь | 456 983,9 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 456 983,9 | |||
002 | Программа занятости | 308 868,1 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 22 266,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 55 335,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 15 065,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 20 940,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 34 509,8 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 24 672,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 24 672,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 23 422,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 000,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 250,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 616 308,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 374 657,8 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 374 657,8 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 202 868,2 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 154 989,6 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 16 800,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 237 810,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 234 693,9 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 5 500,0 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 26 109,8 | |||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 4 056,6 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 199 027,5 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3 116,3 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 3 116,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 840,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 840,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 840,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 421 248,4 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 137 139,9 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 137 139,9 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 137 139,9 | |||
2 | Спорт | 85 767,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 85 767,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 8 974,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 44 825,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 900,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 6 500,3 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 24 567,7 | |||
3 | Информационное пространство | 133 651,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 125 378,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 124 871,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 507,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 8 273,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 8 273,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 64 690,5 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 14 631,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 14 481,5 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 150,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 50 059,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 18 511,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 31 548,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 91 376,2 | |||
1 | Сельское хозяйство | 42 790,2 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 17 726,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 17 576,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 150,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 25 064,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 3 564,2 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 500,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 21 000,0 | |||
6 | Земельные отношения | 23 248,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 23 248,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 23 248,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 25 338,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 25 338,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 25 338,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 25 536,8 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 25 536,8 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 25 536,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 25 246,8 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 290,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 242 836,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 242 836,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 242 836,1 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 76 715,7 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 44 021,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 122 099,4 | |||
13 | Прочие | 423 699,2 | |||
9 | Прочие | 423 699,2 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 14 612,2 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 14 612,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 140 337,0 | |||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 140 337,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 268 750,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 268 750,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 33,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 33,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 33,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 33,0 | |||
15 | Трансферты | 934 384,2 | |||
1 | Трансферты | 934 384,2 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 934 384,2 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 161,7 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 272 152,5 | |||
038 | Субвенции | 603 000,0 | |||
039 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 16 655,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 42 415,0 | |||
ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 96 097,2 | ||||
Бюджетные кредиты | 120 915,2 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 120 915,2 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 120 915,2 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 120 915,2 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 120 915,2 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
класс | |||||
подкласс | |||||
Наименование | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 24 818,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 24 818,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов выданных из государственного бюджета | 24 818,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 028 273,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 028 273,0 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
класс | |||||
подкласс | |||||
Наименование | |||||
7 | Поступления займов | 519 436,5 | |||
01 | Внутренние государственные кредиты | 519 436,5 | |||
2 | Договора на получение кредитов | 519 436,5 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
16 | Погашение кредитов | 24 818,0 | |||
1 | Погашение кредитов | 24 818,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 24 818,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 24 818,0 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
класс | |||||
подкласс | |||||
специфика | |||||
Наименование | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 533 654,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 533 654,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 533 654,5 |