В соответствии со статьей 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Мугалжарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мугалжарского районного маслихата от 6 января 2020 года № 394 "Об утверждении бюджета Егиндыбулакского сельского округа на 2020-2022 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6758, опубликованное 27 января 2020 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы – цифры "46 802,0" заменить цифрами "49 502,0";
поступления трансфертов – цифры "46 448,0" заменить цифрами "49 148,0";
в подпункте 2):
затраты – цифры "46 802,0" заменить цифрами "49 502,0".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Государственному учреждению "Аппарат маслихата Мугалжарского района" в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии, секретарь Мугалжарского районного маслихата |
Р. Мусенова |
Приложение к решению Мугалжарского районного маслихата от 11 ноября 2020 года № 516 | |
Приложение 1 к решению Мугалжарского районного маслихата от 6 января 2020 года № 394 |
Бюджет Егиндыбулакского сельского округа на 2020 год
категория | сумма (тысяч тенге) | |||
класс | ||||
подкласс | ||||
наименование | ||||
1. ДОХОДЫ | 49 502,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 346,0 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 346,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 8,0 | ||
3 | Земельный налог | 14,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 324,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 7,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 7,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 49 148,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 148,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 49 148,0 |
функциональная группа | сумма (тысяч тенге) | ||||
функциональная подгруппа | |||||
администратор бюджетных программ | |||||
программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. ЗАТРАТЫ | 49 502,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 17 780,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 17 780,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 780,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 780,0 | |||
04 | Образование | 24 852,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 24 852,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 852,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 24 852,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 870,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 870,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 870,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 1 070,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 800,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 000,0 | |||
13 | Прочие | 1 000,0 | |||
9 | Прочие | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 000,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |