В соответствии со статьями 9-1, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Темирский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 435 "Об утверждении бюджета Шубаркудыкского сельского округа на 2020–2022 годы" (зарегистрировованное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6746, опубликованное 24 января 2020 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы – цифры "415 063" заменить цифрами "428 632";
налоговые поступления – цифры "53 853" заменить цифрами "50 024";
неналоговые поступления – цифры "8 000" заменить цифрами "10 244";
поступления трансфертов – цифры "353 210" заменить цифрами "368 364";
в подпункте 2):
затраты – цифры "418 917,9" заменить цифрами "432 486,9";
в пункте 6:
в абзаце втором:
цифры "1 297" заменить цифрами "646";
в пункте 7:
цифры "56 595" заменить цифрами "72 400".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Государственному учреждению "Аппарат Темирского районного маслихата" в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии Темирского районного маслихата |
Е. БАЛБОСЫНОВ |
Секретарь Темирского районного маслихата |
Б. Избасов |
Приложение к решению Темирского районного маслихата от 20 ноября 2020 года № 544 | |
Приложение 1 к решению Темирского районного маслихата от 6 января 2020 года № 435 |
Бюджет Шубаркудыкского сельского округа на 2020 год
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 428 632 | |||
1 | Налоговые поступления | 50 024 | ||
01 | Подоходный налог | 17 952 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 952 | ||
04 | Hалоги на собственность | 31 837 | ||
1 | Hалоги на имущество | 2 000 | ||
3 | Земельный налог | 1 000 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 28 837 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 235 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 235 | ||
2 | Неналоговые поступления | 10 244 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 10 244 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10 244 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 744 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 744 | ||
4 | Поступления трансфертов | 368 364 | ||
02 | Трансфертыиз вышестоящих органов государственного управления | 368 364 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 368 364 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор БП | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 432 486,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 131 960 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 131 960 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 131 960 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 690 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 28 132 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 138 | |||
04 | Образование | 184 397 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 184 397 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 184 397 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 147 544 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 36 853 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 108 958,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 108 958,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 108 958,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 30 194,5 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 282 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 69 482 | |||
13 | Прочие | 7 000 | |||
9 | Прочие | 7 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 000 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программыразвития регионов до 2025 года | 7 000 | |||
ІІІ.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
15 | Трансферты | 171,4 | |||
1 | Трансферты | 171,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 171,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 171,4 |
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор БП | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V.Дефицит бюджета | -3 854,9 | ||||
VІ.Финансирование дефицита бюджета | 3 854,9 |
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 854,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 854,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 854,9 |