В соответствии с пунктом 1 статьи 109-1 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 286-54/4 "О бюджете сельского округа Аксуат на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №7073, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 8 января 2020 года) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2020 год в следующем объеме:
1) доходы – 624 240,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 000 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 284 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 612 956,9 тысяч тенге;
2) расходы – 637 777,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 536,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 536,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 13 536,2 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель очередной 72 сессии Кызылординского городского маслихата | Г. Жаксылыков |
Секретарь Кызылординского городского маслихата | Р. БУХАНОВА |
Приложение к решению | |
Кызылординского городского маслихата | |
от 14 декабря 2020 года № 409-72/6 | |
Приложение 1 к решению | |
Кызылординского городского маслихата | |
от 25 декабря 2019 года №286-54/4 |
Бюджет сельского округа Аксуат на 2020 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 624 240,9 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 000,00 | |||
01 | Подоходный налог | 2 350,00 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 350,00 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 650,00 | |||
1 | Hалоги на имущество | 220,00 | |||
3 | Земельный налог | 1 050,00 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 380,00 | |||
2 | Неналоговые поступления | 284,00 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 284,00 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 284,00 | |||
4 | Поступления трансфертов | 612 956,9 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 612 956,9 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 612 956,9 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 637777,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32407,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32407,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32407,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 420,70 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 987,0 | |||
04 | Образование | 287 621,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 287 621,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 287 621,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 179 526,0 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 108 095,00 | |||
05 | Здравоохранение | 52,00 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 52,00 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52,00 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 52,00 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 736,00 | |||
2 | Социальная помощь | 2 736,00 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 736,00 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 736,00 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 359,38 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 26 359,38 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 359,38 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11809,88 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 823,00 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13726,5 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 24 441,00 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 24 290,00 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 290,00 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 24 290,00 | |||
2 | Спорт | 151,00 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 151,00 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 151,00 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 005,00 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 005,00 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 005,00 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 315,00 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 690,00 | |||
13 | Прочие | 254 164,6 | |||
9 | Прочие | 254 164,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 254 164,6 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 3 210,00 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 250 954,6 | |||
15 | Трансферты | 6 990,72 | |||
1 | Трансферты | 6 990,72 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 990,72 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 990,72 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -13 536,20 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 13 536,20 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13 536,20 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 13 536,20 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 13 536,20 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 13 536,20 |