О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 31 декабря 2019 года № 37/295 "О районном бюджете на 2020 - 2022 годы"

Решение Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 16 марта 2020 года № 40/304. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 19 марта 2020 года № 4150

      В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 28 февраля 2020 года №33/403 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 "Об областном бюджете на 2020 - 2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4142), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 31 декабря 2019 года №37/295 "О районном бюджете на 2020 - 2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4101, опубликовано 15 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2020 – 2022 годы согласно приложениям 1,2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 10 209 650,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 942 903,1 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 9 843,4 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 117 700,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 4 139 203,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 10 335 624,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 41 210,0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 59 647,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 18 437,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 167 184,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 167 184,4 тысяч тенге;

      поступление займов – 59 647,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 18 437,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 125 974,4 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Тупкараганского районного маслихата" (руководитель аппарата Кельбетова Э.) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, размещение на интернет-ресурсе Тупкараганского районного маслихата.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тупкараганского районного маслихата по вопросам бюджета (председатель комиссии К.Озгамбаев).

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Председатель сессии Б.Төлешов
      Секретарь маслихата А.Досанова

  Приложение 1
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата №40/304
  от 16 марта 2020 года
  Приложение 1
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата №37/295
  от 31 декабря 2019 года

Районный бюджет на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. Доходы

10 209 650,3

1



Налоговые поступления

5 942 903,1


01


Подоходный налог

1 376 572,9



1

Корпоративный подоходный налог

599 195,0



2

Индивидуальный подоходный налог

777 377,9


03


Социальный налог

659 164,0



1

Социальный налог

659 164,0


04


Hалоги на собственность

3 721 302,2



1

Hалоги на имущество

3 643 621,2



3

Земельный налог

36 181,0



4

Hалог на транспортные средства

40 770,0



5

Единый земельный налог

730,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

175 951,0



2

Акцизы

2 764,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

160 115,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

12 784,0



5

Налог на игорный бизнес

288,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

9 913,0



1

Государственная пошлина

9 913,0

2



Неналоговые поступления

9 843,4


01


Доходы от государственной собственности

8 696,4



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1 507,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

7 021,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

168,4


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

209,0



18

Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам

209,0


06


Прочие неналоговые поступления

938,0



1

Прочие неналоговые поступления

938,0

3



Поступления от продажи основного капитала

117 700,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 815,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 815,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

112 885,0



1

Продажа земли

104 860,0



2

Продажа нематериальных активов

8 025,0

4



Поступления трансфертов

4 139 203,8


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

75,8



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

75,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 139 128,0



2

Трансферты из областного бюджета

4 139 128,0

Функцио нальная группа

Администратор бюджетных программ

Прог рамма

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. Затраты

10 335 624,7

01



Государственные услуги общего характера

646 370,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

24 201,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

24 201,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

133 857,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

133 857,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 043,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 043,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

86 348,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

69 275,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

17 073,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

301 158,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

51 590,0



015

Капитальные расходы государственного органа

2 300,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

247 268,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

40 924,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

40 924,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

23 504,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

23 504,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

35 335,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

35 335,0

02



Оборона

13 416,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

13 416,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

13 416,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

16 394,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

16 394,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

16 394,0

04



Образование

4 532 761,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

117 934,0



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

117 934,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

4 148 735,0



003

Общеобразовательное обучение

4 040 228,0



006

Дополнительное образование для детей

108 507,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

119 178,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

119 178,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

146 914,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

38 037,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

92 275,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

5 040,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

5 187,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 375,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

373 762,5


464


Отдел образования района (города областного значения)

7 290,5



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

7 290,5


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

94 317,0



010

Государственная адресная социальная помощь

94 317,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

252 155,0



004

Программа занятости

44 834,0



006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

10 890,0



007

Оказание жилищной помощи

75,0



009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 704,0



011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

139 530,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

10 836,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

23 232,0



018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 157,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

18 897,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

20 000,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

20 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 557 467,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

50 265,1



033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

50 265,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 507 202,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

300 159,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

786 193,0



005

Развитие коммунального хозяйства

100,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

13 585,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

407 165,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

199 290,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

59 397,0



005

Поддержка культурно-досуговой работы

59 397,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

12 302,0



006

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

3 526,0



007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

2 831,0



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 945,0


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

60 194,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

32 129,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

25 101,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

2 964,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

67 397,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

25 046,0



004

Функционирование районных (городских) библиотек

42 351,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

124 439,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

21 042,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

21 042,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

83 050,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

80 050,0



003

Капитальные расходы государственнного органа

1 674,5



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

1 325,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

20 347,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

20 347,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

29 962,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

29 962,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

29 962,0

12



Транспорт и коммуникации

186 700,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

186 700,2



022

Развитие транспортной инфраструктуры

15 824,2



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

46 354,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

124 522,0

13



Прочие

944 297,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 000,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

103 000,0



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

103 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

517 739,0



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

517 739,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

313 558,0



062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

151 850,0



064

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

161 708,0

14



Обслуживание долга

168,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

168,4



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

168,4

15



Трансферты

1 710 597,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 710 597,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

12 350,8



038

Субвенции

1 698 246,7




3. Чистое бюджетное кредитование

41 210,0

3



Бюджетные кредиты

59 647,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

59 647,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

59 647,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

59 647,0

5



Погашение бюджетных кредитов

18 437,0


01


Погашение бюджетных кредитов

18 437,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

18 437,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 167 184,4




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

167 184,4

7



Поступления займов

59 647,0


01


Внутренние государственные займы

59 647,0



2

Договоры займа

59 647,0

16



Погашение займов

18 437,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

18 437,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

18 437,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

125 974,4


01


Остатки бюджетных средств

125 974,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

125 974,4


Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 37/295 "2020 - 2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 2020 жылғы 16 наурыздағы № 40/304 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2020 жылғы 19 наурызда № 4150 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2020 жылғы 28 ақпандағы №33/403 "Маңғыстау облыстық мәслихатының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы №32/395 "2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №4142 болып тіркелген) сәйкес, Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. "2020 – 2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 31 желтоқсандағы №37/295 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №4101 болып тіркелген, 2020 жылғы 15 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2020 – 2022 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1,2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2020 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 10 209 650,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 942 903,1 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 9 843,4 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 117 700,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 4 139 203,8 мың теңге;

      2) шығындар – 10 335 624,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 41 210,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 59 647,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 18 437,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо - 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 167 184,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 167 184,4 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 59 647,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 18 437,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 125 974,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. "Түпқараған аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы Кельбетова Э.) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, Түпқараған аудандық мәслихатының интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Түпқараған аудандық мәслихатының бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына (комиссия төрағасы Озғамбаев К.) жүктелсін.

      4. Осы шешім 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Б.Төлешов
      Маслихат хатшысы А.Досанова

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2020 жылғы 16 наурыздағы
  №40/304 шешіміне
  № 1 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 37/295 шешіміне
  № 1 қосымша

2020 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. Кірістер

10 209 650,3

1



Салықтық түсiмдер

5 942 903,1


01


Табыс салығы

1 376 572,9



1

Корпоративтік табыс салығы

599 195,0



2

Жеке табыс салығы

777 377,9


03


Әлеуметтiк салық

659 164,0



1

Әлеуметтiк салық

659 164,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 721 302,2



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 643 621,2



3

Жер салығы

36 181,0



4

Көлiк кұралдарына салынатын салық

40 770,0



5

Бiрыңғай жер салығы

730,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

175 951,0



2

Акциздер

2 764,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

160 115,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

12 784,0



5

Ойын бизнесіне салық

288,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

9 913,0



1

Мемлекеттiк баж

9 913,0

2



Салықтық емес түсiмдер

9 843,4


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

8 696,4



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 507,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

7 021,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

168,4


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

209,0



18

Мамандандырылған ұйымдарға, жеке тұлғаларға бюджеттік кредиттер (қарыздар) бойынша жергілікті бюджеттен берілген айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

209,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

938,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

938,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

117 700,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 815,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 815,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

112 885,0



1

Жерді сату

104 860,0



2

Материалдық емес активтерді сату

8 025,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

4 139 203,8


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

75,8



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

75,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

4 139 128,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

4 139 128,0

Функцио налдық топ

Бюджеттік бағдарла малардың әкімшісі

Бағдар
лама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. Шығындар

10 335 624,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

646 370,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

24 201,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 201,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

133 857,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

133 857,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 043,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 043,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

86 348,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

69 275,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

17 073,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

301 158,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 590,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 300,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

247 268,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

40 924,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 924,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

23 504,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 504,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

35 335,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 335,0

02



Қорғаныс

13 416,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

13 416,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

13 416,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

16 394,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

16 394,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

16 394,0

04



Бiлiм беру

4 532 761,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

117 934,0



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

117 934,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

4 148 735,0



003

Жалпы білім беру

4 040 228,0



006

Балаларға қосымша білім беру

108 507,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

119 178,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

119 178,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

146 914,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 037,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

95 275,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

5 040,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

5 187,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

6 375,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

373 762,5


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

7 290,5



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

7 290,5


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

94 317,0



010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

94 317,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

252 155,0



004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

44 834,0



006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

10 890,0



007

Тұрғын үйге көмек көрсету

75,0



009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 704,0



011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

139 530,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

10 836,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну 

23 232,0



018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 157,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

18 897,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

20 000,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

20 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 557 467,1


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

50 265,1



033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

50 265,1


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 507 202,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

300 159,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

786 193,0



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

100,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

13 585,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

407 165,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

199 290,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

59 397,0



005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

59 397,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

12 302,0



006

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

3 526,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

2 831,0



008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

5 945,0


470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

60 194,0



001

Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 129,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

25 101,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

2 964,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

67 397,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 046,0



004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

42 351,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

124 439,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

21 042,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

21 042,0


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

83 050,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80 050,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 674,5



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

1 325,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

20 347,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

20 347,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

29 962,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

29 962,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 962,0

12



Көлiк және коммуникация

186 700,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

186 700,2



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

15 824,2



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

46 354,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді –мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

124 522,0

13



Басқалар

944 297,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

10 000,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

103 000,0



077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

103 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

517 739,0



077

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

517 739,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

313 558,0



062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

151 850,0



064

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

161 708,0

14



Борышқа қызмет көрсету

168,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

168,4



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

168,4

15



Трансферттер

1 710 597,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 710 597,5



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

12 350,8



038

Субвенциялар

1 698 246,7




3. Таза бюджеттік кредиттеу

41 210,0

3



Бюджеттік кредиттер

59 647,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

59 647,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

59 647,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

59 647,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

18 437,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

18 437,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

18 437,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профицит)

- 167 184,4




6. Бюджет тапшылығын (профицитін қолдану) қаржыландыру

167 184,4

7



Қарыздар түсімдері

59 647,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

59 647,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

59 647,0

16



Қарыздарды өтеу

18 437,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

18 437,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

18 437,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

125 974,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

125 974,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

125 974,4