В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Камыстинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, сельских округов Камыстинского района на 2020-2022 годы" от 9 января 2020 года № 302 (опубликовано 13 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8874) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Адаевского сельского округа Камыстинского района на 2020 - 2022 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 34308,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1186,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3935,3 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 29186,8 тысяч тенге;
2) затраты – 34308,1 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тенге.";
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет села Бестобе Камыстинского района на 2020 - 2022 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 24264,3 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1586,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 5626,3 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 17052,0 тысячи тенге;
2) затраты – 24264,3 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге, в том числе приобретение финансовых активов – 0,0 тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тенге.";
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет Камыстинского сельского округа Камыстинского района на 2020 - 2022 годы, согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 320349,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6331,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 1022,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 312996,8 тысяч тенге;
2) затраты – 324989,3 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге, в том числе приобретение финансовых активов – 0,0 тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -4639,5 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4639,5 тысяч тенге.";
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
"17. Учесть, что в бюджете сельского округа на 2020 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" на 2020-2021 годы в сумме 236122,0 тысячи тенге.";
пункт 18 указанного решения изложить в новой редакции:
"18. Утвердить бюджет села Карабатыр Камыстинского района на 2020 - 2022 годы, согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 24205,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1296,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 2746,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 20163,0 тысячи тенге;
2) затраты – 24205,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге, в том числе приобретение финансовых активов – 0,0 тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тенге.";
приложения 1, 13, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии | П. Князев |
Секретарь Камыстинского районного маслихата | С. Кстаубаева |
Приложение 1 к решению маслихата от 28 июля 2020 года № 337 |
Приложение 1 к решению маслихата от 9 января 2020 года № 302 |
Бюджет Адаевского сельского округа на 2020 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
I. Доходы | 34308,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1186,0 | |||
01 | Подоходный налог | 247,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 247,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 449,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 31,0 | |||
3 | Земельный налог | 63,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 845,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3935,3 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 25,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3910,3 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3910,3 | |||
4 | Поступления трансфертов | 29186,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29186,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29186,8 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 34308,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22720,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22720,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22720,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14840,1 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 7880,8 | |||
04 | Образование | 62,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 62,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 62,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10769,2 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 427,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 427,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 427,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10342,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10342,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2092,2 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8250,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 756,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 756,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 756,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 756,0 | |||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
IV. Дефицит (Профицит) бюджета | 0,0 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 2 к решению маслихата от 28 июля 2020 года № 337 |
Приложение 13 к решению маслихата от 9 января 2020 года № 302 |
Бюджет села Бестобе на 2020 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
I. Доходы | 24264,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1586,0 | |||
01 | Подоходный налог | 615,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 615,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 971,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 37,0 | |||
3 | Земельный налог | 19,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 915,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 5626,3 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5626,3 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5626,3 | |||
4 | Поступления трансфертов | 17052,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17052,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17052,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 24264,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18202,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18202,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18202,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12402,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5800,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6062,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6062,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6062,3 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3462,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2600,0 | |||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
IV. Дефицит (Профицит) бюджета | 0,0 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата от 28 июля 2020 года № 337 |
Приложение 22 к решению маслихата от 9 января 2020 года № 302 |
Бюджет Камыстинского сельского округа на 2020 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 320349,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6331,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2923,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2923,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3408,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 369,0 | |||
3 | Земельный налог | 973,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2066,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1022,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 721,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 721,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 301,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 301,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 312996,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 312996,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 312996,8 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 324989,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36234,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36234,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36234,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28354,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 7880,8 | |||
04 | Образование | 345,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 345,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 345,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 345,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23098,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1454,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1454,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1454,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21644,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21644,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10267,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1165,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 241,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9971,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23674,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 16758,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16758,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 16758,0 | |||
2 | Спорт | 6916,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6916,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 6916,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5515,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5515,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5515,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5515,0 | |||
13 | Прочие | 236122,0 | |||
9 | Прочие | 236122,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 236122,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 236122,0 | |||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
IV. Дефицит (Профицит) бюджета | -4639,5 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4639,5 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4639,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 4639,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4639,5 |
Приложение 4 к решению маслихата от 28 июля 2020 года № 337 |
Приложение 25 к решению маслихата от 9 января 2020 года № 302 |
Бюджет села Карабатыр на 2020 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
I. Доходы | 24205,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 1296,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 143,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 143,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 1153,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 21,0 | ||||
3 | Земельный налог | 273,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 859,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 2746,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 31,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 31,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2715,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2715,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 20163,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20163,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20163,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 24205,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21002,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21002,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21002,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15202,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5800,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3203,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3203,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3203,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3203,0 | ||||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
IV. Дефицит (Профицит) бюджета | 0,0 | |||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |