О внесении изменений в решение маслихата от 13 января 2020 года № 337 "О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2020 - 2022 годы"

Решение маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 19 ноября 2020 года № 412. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 20 ноября 2020 года № 9570. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьями 106, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2020 - 2022 годы" от 13 января 2020 года № 337 (опубликовано 20 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8892) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет села Боровское на 2020 - 2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы - 249 122,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 19 968,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 74,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 229 080,9 тысяч тенге;

      2) затраты - 549 749,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 300 626,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 300 626,3 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2020 год в сумме 182 977,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 46 103,9 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Алешинского сельского округа на 2020 - 2022 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы - 20 334,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 701,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 10,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 19 623,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 20 334,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Буденновского сельского округа на 2020 - 2022 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы - 23 161,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 801,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 40,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 22 320,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 23 161,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Введенского сельского округа на 2020 - 2022 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы - 24 014,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 614,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 11,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 23 389,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 24 014,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Учесть, что в бюджете Введенского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2020 год в сумме 17 839,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 5 550,0 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Каракогинского сельского округа на 2020 - 2022 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы - 21 741,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 673,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 11,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 21 057,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 21 741,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      "10. Учесть, что в бюджете Каракогинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2020 год в сумме 15 507,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 5 550,0 тысяч тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Краснопресненского сельского округа на 2020 - 2022 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы - 20 673,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 872,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 10,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 19 791,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 20 673,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 12 изложить в новой редакции:

      "12. Учесть, что в бюджете Краснопресненского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2020 год в сумме 14 241,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 5 550,0 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Ломоносовского сельского округа на 2020 - 2022 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы - 23 667,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 591,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 8,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 23 068,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 23 667,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 14 изложить в новой редакции:

      "14. Учесть, что в бюджете Ломоносовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2020 год в сумме 17 518,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 5 550,0 тысяч тенге.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2020 - 2022 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы - 51 820,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 2 650,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 164,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 49 006,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 51 820,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 16 изложить в новой редакции:

      "16. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2020 год в сумме 40 987,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 8 019,0 тысяч тенге.";

      пункт 17 изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2020 - 2022 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы - 107 458,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 2 798,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 124,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 104 536,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 108 786,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 328,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 328,6 тысяч тенге.";

      пункт 18 изложить в новой редакции:

      "18. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2020 год в сумме 21 732,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 82 804,0 тысяч тенге.";

      пункт 19 изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Сосновского сельского округа на 2020 - 2022 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы - 48 937,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 1 458,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 18,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 47 461,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 48 937,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 20 изложить в новой редакции:

      "20. Учесть, что в бюджете Сосновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2020 год в сумме 39 923,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 7 538,0 тысяч тенге.";

      пункт 21 изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Тенизовского сельского округа на 2020 - 2022 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы - 18 000,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 602,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 30,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 17 368,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 18 000,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 22 изложить в новой редакции:

      "22. Учесть, что в бюджете Тенизовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2020 год в сумме 11 818,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 5 550,0 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Председатель сессии М. Гизбрехт
      Секретарь районного маслихата К. Арыков

  Приложение 1
к решению Мендыкаринского
районного маслихата
от 19 ноября 2020 года
№ 412
  Приложение 1
к решению Мендыкаринского
районного маслихата
от 13 января 2020 года
№ 337

Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

249122,9

1

00

0

00

Налоговые поступления

19968,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

10000,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

9968,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

357,0

1

04

3

00

Земельный налог

614,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

8997,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

74,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

74,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

74,0

3

00

0

00

Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

229080,9

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

229080,9

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

229080,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

549749,2

01




Государственные услуги общего характера

31054,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31054,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31054,0




001

Услуги по обеспечению деятельности города районного значения, села, поселка, сельского округа

24790,0




022

Капитальные расходы государственного органа

5400,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

864,0

04




Образование

155159,2


1



Дошкольное воспитание и обучение

155159,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

155159,2




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

155159,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

45727,2


3



Благоустройство населенных пунктов

45727,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45727,2




008

Освещение улиц в населенных пунктов

17633,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1399,3




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

90,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

26604,9

12




Транспорт и коммуникации

317808,2


1



Автомобильный транспорт

317808,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

317808,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

13390,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

304418,2

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-300626,3





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

300626,3

7




Поступления займов

293989,6


01



Внутренние государственные займы

293989,6



2


Договоры займа

293989,6




04

Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, послека, сельского округа

293989,6

8




Используемые остатки бюджетных средств

6636,7


01



Остатки бюджетных средств

6636,7



1


Свободные остатки бюджетных средств

6636,7




01

Свободные остатки бюджетных средств

6636,7

  Приложение 2
к решению Мендыкаринского
районного маслихата
от 19 ноября 2020 года
№ 412
  Приложение 4
к решению Мендыкаринского
районного маслихата
от 13 января 2020 года
№ 337

Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

20334,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

701,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

230,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

471,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

66,0

1

04

3

00

Земельный налог

93,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

312,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

10,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

10,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10,0

3

00

0

00

Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

19623,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19623,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19623,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

20334,0

01




Государственные услуги общего характера

19104,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

19104,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19104,9




001

Услуги по обеспечению деятельности города районного значения, села, поселка, сельского округа

13704,9




022

Капитальные расходы государственного органа

5400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

290,0


3



Благоустройство населенных пунктов

290,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

290,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

140,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

50,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

100,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

589,1


2



Спорт

589,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

589,1




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

589,1

12




Транспорт и коммуникации

350,0


1



Автомобильный транспорт

350,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

350,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

350,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 3
к решению Мендыкаринского
районного маслихата
от 19 ноября 2020 года
№ 412
  Приложение 7
к решению Мендыкаринского
районного маслихата
от 13 января 2020 года
№ 337

Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

23161,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

801,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

75,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

726,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

50,0

1

04

3

00

Земельный налог

61,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

615,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

40,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

40,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

40,0

3

00

0

00

Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

22320,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22320,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22320,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

23161,0

01




Государственные услуги общего характера

18665,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18665,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18665,2




001

Услуги по обеспечению деятельности города районного значения, села, поселка, сельского округа

11815,2




022

Капитальные расходы государственного органа

6850,0

04




Образование

2544,8


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2544,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2544,8




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2544,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1051,5


3



Благоустройство населенных пунктов

1051,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1051,5




008

Освещение улиц в населенных пунктов

943,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

48,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

60,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

569,5


2



Спорт

569,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

569,5




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

569,5

12




Транспорт и коммуникации

330,0


1



Автомобильный транспорт

330,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

330,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

330,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 4
к решению Мендыкаринского
районного маслихата
от 19 ноября 2020 года
№ 412
  Приложение 10
к решению Мендыкаринского
районного маслихата
от 13 января 2020 года
№ 337

Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

24014,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

614,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

137,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

477,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

19,0

1

04

3

00

Земельный налог

32,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

426,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

11,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

11,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

11,0

3

00

0

00

Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

23389,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23389,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23389,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

24014,0

01




Государственные услуги общего характера

18016,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18016,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18016,7




001

Услуги по обеспечению деятельности города районного значения, села, поселка, сельского округа

12616,7




022

Капитальные расходы государственного органа

5400,0

04




Образование

4804,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

4804,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4804,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4804,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

287,3


3



Благоустройство населенных пунктов

287,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

287,3




008

Освещение улиц в населенных пунктов

139,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

48,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

100,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

556,0


2



Спорт

556,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

556,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

556,0

12




Транспорт и коммуникации

350,0


1



Автомобильный транспорт

350,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

350,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

350,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 5
к решению Мендыкаринского
районного маслихата
от 19 ноября 2020 года
№ 412
  Приложение 13
к решению Мендыкаринского
районного маслихата
от 13 января 2020 года
№ 337

Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

21741,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

673,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

239,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

434,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

11,0

1

04

3

00

Земельный налог

31,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

392,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

11,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

11,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

11,0

3

00

0

00

Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

21057,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21057,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21057,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

21741,0

01




Государственные услуги общего характера

18694,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18694,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18694,8




001

Услуги по обеспечению деятельности города районного значения, села, поселка, сельского округа

13294,8




022

Капитальные расходы государственного органа

5400,0

04




Образование

1857,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1857,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1857,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1857,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

250,0


3



Благоустройство населенных пунктов

250,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

250,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

140,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

50,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

60,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

589,2


2



Спорт

589,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

589,2




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

589,2

12




Транспорт и коммуникации

350,0


1



Автомобильный транспорт

350,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

350,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

350,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 6
к решению Мендыкаринского
районного маслихата
от 19 ноября 2020 года
№ 412
  Приложение 16
к решению Мендыкаринского
районного маслихата
от 13 января 2020 года
№ 337

Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

20673,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

872,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

242,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

630,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

35,0

1

04

3

00

Земельный налог

65,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

530,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

10,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

10,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10,0

3

00

0

00

Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

19791,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19791,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19791,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

20673,0

01




Государственные услуги общего характера

18106,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18106,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18106,6




001

Услуги по обеспечению деятельности города районного значения, села, поселка, сельского округа

12706,6




022

Капитальные расходы государственного органа

5400,0

04




Образование

858,9


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

858,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

858,9




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

858,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

836,9


3



Благоустройство населенных пунктов

836,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

836,9




008

Освещение улиц в населенных пунктов

636,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

100,8

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

570,6


2



Спорт

570,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

570,6




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

570,6

12




Транспорт и коммуникации

300,0


1



Автомобильный транспорт

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 7
к решению Мендыкаринского
районного маслихата
от 19 ноября 2020 года
№ 412
  Приложение 19
к решению Мендыкаринского
районного маслихата
от 13 января 2020 года
№ 337

Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

23667,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

591,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

130,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

461,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

50,0

1

04

3

00

Земельный налог

65,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

346,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

8,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

8,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

8,0

3

00

0

00

Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

23068,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23068,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23068,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

23667,0

01




Государственные услуги общего характера

23218,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23218,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23218,3




001

Услуги по обеспечению деятельности города районного значения, села, поселка, сельского округа

17818,3




022

Капитальные расходы государственного органа

5400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

178,8


3



Благоустройство населенных пунктов

178,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

178,8




008

Освещение улиц в населенных пунктов

120,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

58,8

12




Транспорт и коммуникации

269,9


1



Автомобильный транспорт

269,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

269,9




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

269,9





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 8
к решению Мендыкаринского
районного маслихата
от 19 ноября 2020 года
№ 412
  Приложение 22
к решению Мендыкаринского
районного маслихата
от 13 января 2020 года
№ 337

Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

51820,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

2650,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

580,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

2070,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

120,0

1

04

3

00

Земельный налог

330,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

1620,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

164,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

164,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

164,0

3

00

0

00

Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

49006,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

49006,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

49006,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

51820,0

01




Государственные услуги общего характера

27150,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27150,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27150,7




001

Услуги по обеспечению деятельности города районного значения, села, поселка, сельского округа

21750,7




022

Капитальные расходы государственного органа

5400,0

04




Образование

20938,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

20938,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20938,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

20938,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2302,1


3



Благоустройство населенных пунктов

2302,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2302,1




008

Освещение улиц в населенных пунктов

1848,9




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

303,2

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

679,2


2



Спорт

679,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

679,2




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

679,2

12




Транспорт и коммуникации

750,0


1



Автомобильный транспорт

750,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

750,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

750,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 9
к решению Мендыкаринского
районного маслихата
от 19 ноября 2020 года
№ 412
  Приложение 25
к решению Мендыкаринского
районного маслихата
от 13 января 2020 года
№ 337

Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

107458,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

2798,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

550,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

2248,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

169,0

1

04

3

00

Земельный налог

262,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

1817,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

124,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

14,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

14,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

40,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

40,0

2

06

0

00

Прочие неналоговые поступления

70,0

2

06

1

00

Прочие неналоговые поступления

70,0

3

00

0

00

Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

104536,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

104536,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

104536,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

108786,6

01




Государственные услуги общего характера

18827,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18827,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18827,0




001

Услуги по обеспечению деятельности города районного значения, села, поселка, сельского округа

18827,0

04




Образование

2534,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2534,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2534,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2534,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6321,6


3



Благоустройство населенных пунктов

6321,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6321,6




008

Освещение улиц в населенных пунктов

2978,6




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2943,0

12




Транспорт и коммуникации

1550,0


1



Автомобильный транспорт

1550,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1550,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1550,0

13




Прочие

79554,0


9



Прочие

79554,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79554,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

79554,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1328,6





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1328,6

8




Используемые остатки бюджетных средств

1328,6


01



Остатки бюджетных средств

1328,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

1328,6




01

Свободные остатки бюджетных средств

1328,6

  Приложение 10
к решению Мендыкаринского
районного маслихата
от 19 ноября 2020 года
№ 412
  Приложение 28
к решению Мендыкаринского
районного маслихата
от 13 января 2020 года
№ 337

Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

48937,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

1458,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

350,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

1108,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

110,0

1

04

3

00

Земельный налог

165,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

833,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

18,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

18,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

18,0

3

00

0

00

Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

47461,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

47461,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

47461,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

48937,0

01




Государственные услуги общего характера

21164,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21164,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21164,9




001

Услуги по обеспечению деятельности города районного значения, села, поселка, сельского округа

15764,9




022

Капитальные расходы государственного органа

5400,0

04




Образование

25388,9


1



Дошкольное воспитание и обучение

22968,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22968,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

22968,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2420,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2420,9




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2420,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

950,0


3



Благоустройство населенных пунктов

950,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

950,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

810,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

140,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1033,2


2



Спорт

1033,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1033,2




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1033,2

12




Транспорт и коммуникации

400,0


1



Автомобильный транспорт

400,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 11
к решению Мендыкаринского
районного маслихата
от 19 ноября 2020 года
№ 412
  Приложение 31
к решению Мендыкаринского
районного маслихата
от 13 января 2020 года
№ 337

Бюджет Тенизовского сельского округа Мендыкаринского района на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

18000,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

602,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

159,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

443,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

7,0

1

04

3

00

Земельный налог

66,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

370,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

30,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

30,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

30,0

3

00

0

00

Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

17368,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17368,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17368,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

18000,0

01




Государственные услуги общего характера

17440,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17440,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17440,0




001

Услуги по обеспечению деятельности города районного значения, села, поселка, сельского округа

12040,0




022

Капитальные расходы государственного органа

5400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

260,0


3



Благоустройство населенных пунктов

260,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

260,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

60,0

12




Транспорт и коммуникации

300,0


1



Автомобильный транспорт

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0


Мәслихаттың 2020 жылғы 13 қаңтардағы № 337 "Меңдіқара ауданы ауылының, ауылдық округтерінің 2020 - 2022 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Меңдіқара ауданы мәслихатының 2020 жылғы 19 қарашадағы № 412 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 20 қарашада № 9570 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 106, 109-1-баптарына сәйкес Меңдіқара аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Меңдіқара ауданы ауылының, ауылдық округтерінің 2020 - 2022 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2020 жылғы 13 қаңтардағы № 337 шешіміне (2020 жылғы 20 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8892 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Боровское ауылының 2020 - 2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 249 122,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 19 968,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 74,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 229 080,9 мың теңге;

      2) шығындар - 549 749,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 300 626,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 300 626,3 мың теңге.";

      2 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2020 жылға арналған Боровское ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 182 977,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 46 103,9 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      3 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Алешин ауылдық округінің 2020 - 2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 20 334,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 701,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 10,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 19 623,0 мың теңге;

      2) шығындар - 20 334,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.";

      5 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Буденный ауылдық округінің 2020 - 2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 23 161,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 801,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 40,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 22 320,0 мың теңге;

      2) шығындар - 23 161,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.";

      7 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Введен ауылдық округінің 2020 - 2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 24 014,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 614,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 11,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 23 389,0 мың теңге;

      2) шығындар - 24 014,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.";

      8 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. 2020 жылға арналған Введен ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 17 839,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 5 550,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      9 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Қарақоға ауылдық округінің 2020 - 2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 21 741,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 673,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 11,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 21 057,0 мың теңге;

      2) шығындар - 21 741,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.";

      10 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "10. 2020 жылға арналған Қарақоға ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 15 507,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 5 550,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      11 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Краснопреснен ауылдық округінің 2020 - 2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 20 673,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 872,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 10,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 19 791,0 мың теңге;

      2) шығындар - 20 673,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.";

      12 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "12. 2020 жылға арналған Краснопреснен ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 14 241,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 5 550,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      13 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Ломоносов ауылдық округінің 2020 - 2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 23 667,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 591,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 8,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 23 068,0 мың теңге;

      2) шығындар - 23 667,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.";

      14 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "14. 2020 жылға арналған Ломоносов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 17 518,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 5 550,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      15 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Михайлов ауылдық округінің 2020 - 2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 51 820,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 2 650,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 164,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 49 006,0 мың теңге;

      2) шығындар - 51 820,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.";

      16 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "16. 2020 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін Михайлов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 40 987,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 8 019,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      17 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Первомай ауылдық округінің 2020 - 2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 107 458,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 2 798,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 124,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 104 536,0 мың теңге;

      2) шығындар - 108 786,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 1 328,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1 328,6 мың теңге.";

      18 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "18. 2020 жылға арналған Первомай ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 21 732,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 82 804,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      19 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "19. Соснов ауылдық округінің 2020 - 2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 48 937,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 1 458,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 18,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 47 461,0 мың теңге;

      2) шығындар - 48 937,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.";

      20 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "20. 2020 жылға арналған Соснов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 39 923,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 7 538,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      21 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "21. Теңіз ауылдық округінің 2020 - 2022 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 31, 32 және 33 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 18 000,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 602,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 30,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 17 368,0 мың теңге;

      2) шығындар - 18 000,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.";

      22 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "22. 2020 жылға арналған Теңіз ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 11 818,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 5 550,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрайымы М. Гизбрехт
      Аудандық мәслихаттың хатшысы К. Арыков

  Меңдіқара
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 19 қарашадағы
№ 412 шешіміне
1-қосымша
  Меңдіқара
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 13 қаңтардағы
№ 337 шешіміне
1-қосымша

Меңдіқара ауданы Боровское ауылының 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

249122,9

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

19968,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

10000,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

9968,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

357,0

1

04

3

00

Жер салығы

614,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық 

8997,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсімдер

74,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

74,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

74,0

3

00

0

00

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

229080,9

4

02

0

00

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

229080,9

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

229080,9

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

549749,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31054,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31054,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31054,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24790,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5400,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

864,0

04




Бiлiм беру

155159,2


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

155159,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

155159,2




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

155159,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

45727,2


3



Елді-мекендерді көркейту

45727,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45727,2




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

17633,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1399,3




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

90,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

26604,9

12




Көлiк және коммуникация

317808,2


1



Автомобиль көлiгi

317808,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

317808,2




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13390,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

304418,2

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-300626,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

300626,3

7




Қарыздар түсімдері

293989,6


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

293989,6



2


Қарыз алу келісім-шарттары

293989,6




04

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округінің әкімінің аппараты алған қарыздар

293989,6

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

6636,7


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

6636,7



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6636,7




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6636,7

  Меңдіқара
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 19 қарашадағы
№ 412 шешіміне
2-қосымша
  Меңдіқара
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 13 қаңтардағы
№ 337 шешіміне
4-қосымша

Меңдіқара ауданы Алешин ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

20334,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

701,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

230,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

471,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

66,0

1

04

3

00

Жер салығы

93,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық 

312,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсімдер

10,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10,0

3

00

0

00

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

19623,0

4

02

0

00

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

19623,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19623,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

20334,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19104,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

19104,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19104,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13704,9




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5400,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

290,0


3



Елді-мекендерді көркейту

290,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

290,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

140,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

50,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

100,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

589,1


2



Спорт

589,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

589,1




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

589,1

12




Көлiк және коммуникация

350,0


1



Автомобиль көлiгi

350,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

350,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

350,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Меңдіқара
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 19 қарашадағы
№ 412 шешіміне
3-қосымша
  Меңдіқара
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 13 қаңтардағы
№ 337 шешіміне
7-қосымша

Меңдіқара ауданы Буденный ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

23161,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

801,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

75,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

726,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

50,0

1

04

3

00

Жер салығы

61,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық 

615,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсімдер

40,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

40,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

40,0

3

00

0

00

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

22320,0

4

02

0

00

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

22320,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22320,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

23161,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18665,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

18665,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18665,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11815,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6850,0

04




Бiлiм беру

2544,8


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2544,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2544,8




005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

2544,8

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1051,5


3



Елді-мекендерді көркейту

1051,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1051,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

943,2




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

48,3




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

60,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

569,5


2



Спорт

569,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

569,5




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

569,5

12




Көлiк және коммуникация

330,0


1



Автомобиль көлiгi

330,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

330,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

330,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Меңдіқара
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 19 қарашадағы
№ 412 шешіміне
4-қосымша
  Меңдіқара
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 13 қаңтардағы
№ 337 шешіміне
10-қосымша

Меңдіқара ауданы Введен ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

24014,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

614,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

137,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

477,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

19,0

1

04

3

00

Жер салығы

32,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық 

426,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсімдер

11,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

11,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

11,0

3

00

0

00

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

23389,0

4

02

0

00

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

23389,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23389,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

24014,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18016,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

18016,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18016,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12616,7




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5400,0

04




Бiлiм беру

4804,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

4804,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4804,0




005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

4804,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

287,3


3



Елді-мекендерді көркейту

287,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

287,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

139,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

48,3




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

100,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

556,0


2



Спорт

556,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

556,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

556,0

12




Көлiк және коммуникация

350,0


1



Автомобиль көлiгi

350,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

350,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

350,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Меңдіқара
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 19 қарашадағы
№ 412 шешіміне
5-қосымша
  Меңдіқара
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 13 қаңтардағы
№ 337 шешіміне
13-қосымша

Меңдіқара ауданы Қарақоға ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

21741,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

673,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

239,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

434,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

11,0

1

04

3

00

Жер салығы

31,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық 

392,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсімдер

11,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

11,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

11,0

3

00

0

00

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

21057,0

4

02

0

00

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

21057,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21057,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

21741,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18694,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

18694,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18694,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13294,8




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5400,0

04




Бiлiм беру

1857,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1857,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1857,0




005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

1857,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

250,0


3



Елді-мекендерді көркейту

250,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

250,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

140,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

50,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

60,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

589,2


2



Спорт

589,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

589,2




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

589,2

12




Көлiк және коммуникация

350,0


1



Автомобиль көлiгi

350,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

350,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

350,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Меңдіқара
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 19 қарашадағы
№ 412 шешіміне
6-қосымша
  Меңдіқара
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 13 қаңтардағы
№ 337 шешіміне
16-қосымша

Меңдіқара ауданы Краснопреснен ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

20673,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

872,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

242,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

630,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

35,0

1

04

3

00

Жер салығы

65,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық 

530,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсімдер

10,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10,0

3

00

0

00

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

19791,0

4

02

0

00

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

19791,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19791,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

20673,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18106,6


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

18106,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18106,6




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12706,6




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5400,0

04




Бiлiм беру

858,9


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

858,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

858,9




005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

858,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

836,9


3



Елді-мекендерді көркейту

836,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

836,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

636,1




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

100,8

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

570,6


2



Спорт

570,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

570,6




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

570,6

12




Көлiк және коммуникация

300,0


1



Автомобиль көлiгi

300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Меңдіқара
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 19 қарашадағы
№ 412 шешіміне
7-қосымша
  Меңдіқара
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 13 қаңтардағы
№ 337 шешіміне
19-қосымша

Меңдіқара ауданы Ломоносов ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

23667,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

591,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

130,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

461,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

50,0

1

04

3

00

Жер салығы

65,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық 

346,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсімдер

8,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

8,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

8,0

3

00

0

00

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

23068,0

4

02

0

00

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

23068,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23068,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

23667,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23218,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23218,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23218,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17818,3




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5400,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

178,8


3



Елді-мекендерді көркейту

178,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

178,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

120,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

58,8

12




Көлiк және коммуникация

269,9


1



Автомобиль көлiгi

269,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

269,9




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

269,9





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Меңдіқара
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 19 қарашадағы
№ 412 шешіміне
8-қосымша
  Меңдіқара
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 13 қаңтардағы
№ 337 шешіміне
22-қосымша

Меңдіқара ауданы Михайлов ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

51820,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

2650,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

580,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

2070,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

120,0

1

04

3

00

Жер салығы

330,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1620,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсімдер

164,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

164,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

164,0

3

00

0

00

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

49006,0

4

02

0

00

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

49006,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

49006,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

51820,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27150,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27150,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27150,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21750,7




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5400,0

04




Бiлiм беру

20938,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

20938,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20938,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

20938,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2302,1


3



Елді-мекендерді көркейту

2302,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2302,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1848,9




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

150,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

303,2

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

679,2


2



Спорт

679,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

679,2




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

679,2

12




Көлiк және коммуникация

750,0


1



Автомобиль көлiгi

750,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

750,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

750,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Меңдіқара
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 19 қарашадағы
№ 412 шешіміне
9-қосымша
  Меңдіқара
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 13 қаңтардағы
№ 337 шешіміне
25-қосымша

Меңдіқара ауданы Первомай ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

107458,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

2798,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

550,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

2248,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

169,0

1

04

3

00

Жер салығы

262,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1817,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсімдер

124,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

14,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

14,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

2

06

0

00

Басқа да салықтық емес түсiмдер

70,0

2

06

1

00

Басқа да салықтық емес түсiмдер

70,0

3

00

0

00

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

104536,0

4

02

0

00

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

104536,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

104536,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

108786,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18827,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

18827,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18827,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18827,0

04




Бiлiм беру

2534,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2534,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2534,0




005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

2534,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6321,6


3



Елді-мекендерді көркейту

6321,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6321,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2978,6




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2943,0

12




Көлiк және коммуникация

1550,0


1



Автомобиль көлiгi

1550,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1550,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1550,0

13




Басқалар

79554,0


9



Басқалар

79554,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

79554,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

79554,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-1328,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1328,6

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1328,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1328,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1328,6




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1328,6

  Меңдіқара
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 19 қарашадағы
№ 412 шешіміне
10-қосымша
  Меңдіқара
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 13 қаңтардағы
№ 337 шешіміне
28-қосымша

Меңдіқара ауданы Соснов ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

48937,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

1458,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

350,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

1108,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

110,0

1

04

3

00

Жер салығы

165,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық 

833,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсімдер

18,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

18,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

18,0

3

00

0

00

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

47461,0

4

02

0

00

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

47461,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

47461,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

48937,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21164,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21164,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21164,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15764,9




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5400,0

04




Бiлiм беру

25388,9


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

22968,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22968,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

22968,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2420,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2420,9




005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

2420,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

950,0


3



Елді-мекендерді көркейту

950,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

950,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

810,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

140,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1033,2


2



Спорт

1033,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1033,2




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1033,2

12




Көлiк және коммуникация

400,0


1



Автомобиль көлiгi

400,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Меңдіқара
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 19 қарашадағы
№ 412 шешіміне
11-қосымша
  Меңдіқара
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 13 қаңтардағы
№ 337 шешіміне
31-қосымша

Меңдіқара ауданы Теңіз ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

18000,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

602,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

159,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

443,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

7,0

1

04

3

00

Жер салығы

66,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық 

370,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсімдер

30,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

30,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

30,0

3

00

0

00

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

17368,0

4

02

0

00

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

17368,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17368,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

18000,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17440,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

17440,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17440,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12040,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5400,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

260,0


3



Елді-мекендерді көркейту

260,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

260,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

60,0

12




Көлiк және коммуникация

300,0


1



Автомобиль көлiгi

300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0