В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2020-2022 годы" от 25 декабря 2019 года № 6-38-1 (опубликовано 7 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5772) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 10 021 910,1 тысяч тенге:
налоговые поступления – 796 910,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 8 237,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 205 763,1 тысяч тенге;
2) затраты – 10 700 753,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 664 133,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 709 625,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 45 492,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 342 976,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 342 976,6 тысяч тенге:
поступление займов – 1 227 498,9 тысяч тенге;
погашение займов – 45 492,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 160 969,7 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Учесть в районном бюджете на 2020 год поступление целевых трансфертов из республиканского бюджета, в том числе на:
1) выплату государственной адресной социальной помощи;
2) обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан;
3) развитие рынка труда;
4) установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения;
5) увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования;
6) доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования;
7) увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования;
8) доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования;
9) установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;
10) развитие и реконструкцию сетей водопровода села Саумалколь;
11) на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл Ел бесігі";
12) приобретение жилья для переселенцев из трудоизбыточных регионов;
13) на обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в рамках Дорожной карты занятости;
Распределение указанных целевых трансфертов из республиканского бюджета определяется постановлением акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области "О реализации решения Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2020-2022 годы".";
приложения 1, 8 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель XLII сессии Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области |
Б.Кусаинов |
Секретарь Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области |
Б.Жанахметов |
Приложение 1 к решению Айыртауского районного маслихата от 14 мая 2020 года № 6-42-3 | |
Приложение 1 к решению Айыртауского районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 6-38-1 |
Бюджет Айыртауского района на 2020 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1) Доходы | 10 021 910,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 796 910,0 | ||
03 | Социальный налог | 432 110,0 | ||
1 | Социальный налог | 432 110,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 154 300,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 145 400,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 8 900,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 203 000,0 | ||
2 | Акцизы | 5 200,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 185 740,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 12 000,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 60,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 7 500,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 7 500,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 8 237,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 6 600,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 508,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 92,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 637,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 637,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 11 000,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 200,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 200,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 9 800,0 | ||
1 | Продажа земли | 9 800,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 9 205 763,1 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 8 250,1 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 8 250,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 197 513,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 9 197 513,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2) Затраты | 10 700 753,7 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 217 100,4 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 17 976,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 17 976,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 132 866,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 130 192,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 674,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 005 683,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 169 861,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 51 538,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 784 284,4 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 41 850,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 36 136,9 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 842,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 600,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 81,1 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 190,0 | ||
482 | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 18 725,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 18 475,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 250,0 | ||
02 | Оборона | 17 329,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 17 329,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11 641,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4 688,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 1 000,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 16 820,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16 820,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 16 820,0 | ||
04 | Образование | 5 512 526,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 5 456 188,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 17 770,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 4 797 441,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 69 051,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 54 513,0 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 233 629,0 | ||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам(попечителям)на содержание ребенка-сироты(детей-сирот), и ребенка (детей),оставшегося без попечения родителей | 16 463,0 | ||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 400,0 | ||
023 | Методическая работа | 22 782,0 | ||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 22 055,0 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 186 575,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 35 509,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 56 338,0 | ||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 56 338,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 701 521,5 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 653 913,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 34 759,0 | ||
002 | Программа занятости | 258 986,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 147 500,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 58,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 44 886,5 | ||
010 | Материальное обеспечение детей -инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 469,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 731,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 78 111,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 250,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 48 689,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 39 474,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 47 608,0 | ||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 17 005,0 | ||
031 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 7 578,0 | ||
032 | Содержание детей школьного возраста из отдаленных населенных пунктов, переданных временной семье | 23 025,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 642 970,2 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 718 046,3 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 7 000,0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 26 820,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 684 226,3 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 404 477,0 | ||
026 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 404 477,0 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 395 659,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 590,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 395 069,0 | ||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 124 787,9 | ||
024 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 124 787,9 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 211 257,0 | ||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 191 376,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 23 121,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 350,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 8 283,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 8 000,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 61 161,0 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 637,0 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 83 044,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 780,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 19 881,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 10 794,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2 000,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7 087,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 118 733,7 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 37 033,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 37 033,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 20 450,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 18 000,1 | ||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2 100,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 350,0 | ||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 61 250,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 32 027,0 | ||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 18 621,6 | ||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 10 602,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 15 929,0 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 15 929,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 15 929,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 183 996,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 183 996,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 42 418,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 140 452,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 126,0 | ||
13 | Прочие | 817 345,6 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 671 828,2 | ||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 671 828,2 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 29 624,4 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 29 624,4 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 115 893,0 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 115 893,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 92,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 92,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 92,0 | ||
15 | Трансферты | 245 133,3 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 245 133,3 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 36 289,1 | ||
038 | Субвенции | 172 907,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 35 937,2 | ||
3) Чистое бюджетное кредитование | 664 133,0 | |||
Бюджетные кредиты | 709 625,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 574 424,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 574 424,0 | ||
088 | Кредитование бюджетов города районного значения, села, поселка, сельского округа для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 574 424,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 135 201,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 135 201,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 135 201,0 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 45 492,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 45 492,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 45 492,0 | ||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
13 | Прочие | 0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -1 342 976,6 | |||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 342 976,6 | |||
7 | Поступления займов | 1 227 498,9 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 1 227 498,9 | ||
2 | Договоры займа | 1 227 498,9 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
16 | Погашение займов | 45 492,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 45 492,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 45 492,0 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 160 969,7 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 160 969,7 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 160 969,7 |
Приложение 2 к решению Айыртауского районного маслихата от 14 мая 2020 года № 6-42-3 | |
Приложение 8 к решению Айыртауского районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 6-38-1 |
Распределение целевых текущих трансфертов передаваемых из районного бюджета в бюджеты сельских округов на 2020 год
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Государственные услуги общего характера | 787 474,4 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 784 284,4 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 784 284,4 | ||
на освещение улиц в населенных пунктах | 34 075,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Антоновского сельского округа | 2 326,0 | |||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 1 350,0 | |||
Аппарат акима Володарского сельского округа | 22 000,0 | |||
Аппарат акима Гусаковского сельского округа | 960,0 | |||
Аппарат акима Елецкого сельского округа | 240,0 | |||
Аппарат акима Имантауского сельского округа | 1 300,0 | |||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 462,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 1 769,0 | |||
Аппарат акима Константиновского сельского округа | 1 500,0 | |||
Аппарат акима Каратальского сельского округа | 300,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 476,0 | |||
Аппарат акима Нижнебурлукского сельского округа | 400,0 | |||
Аппарат акима Сырымбетского сельского округа | 992,0 | |||
на обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 598,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Антоновского сельского округа | 404,0 | |||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 600,0 | |||
Аппарат акима Гусаковского сельского округа | 300,0 | |||
Аппарат акима Елецкого сельского округа | 300,0 | |||
Аппарат акима Имантауского сельского округа | 220,0 | |||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 420,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 662,0 | |||
Аппарат акима Константиновского сельского округа | 600,0 | |||
Аппарат акима Каратальского сельского округа | 400,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 600,0 | |||
Аппарат акима Нижнебурлукского сельского округа | 230,0 | |||
Аппарат акима Сырымбетского сельского округа | 662,0 | |||
Аппарат акима Украинского сельского округа | 200,0 | |||
на благоустройство и озеленение населенных пунктов | 150 890,4 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Антоновского сельского округа | 2 235,0 | |||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 25 000,0 | |||
Аппарат акима Володарского сельского округа | 58 757,4 | |||
Аппарат акима Гусаковского сельского округа | 1 150,0 | |||
Аппарат акима Елецкого сельского округа | 1 593,0 | |||
Аппарат акима Имантауского сельского округа | 18 098,0 | |||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 2 871,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 1 707,0 | |||
Аппарат акима Константиновского сельского округа | 3 340,0 | |||
Аппарат акима Каратальского сельского округа | 2 050,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 31 024,0 | |||
Аппарат акима Нижнебурлукского сельского округа | 1 329,0 | |||
Аппарат акима Сырымбетского сельского округа | 1 736,0 | |||
на реализацию мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 141,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Антоновского сельского округа | 100,0 | |||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 100,0 | |||
Аппарат акима Гусаковского сельского округа | 100,0 | |||
Аппарат акима Елецкого сельского округа | 100,0 | |||
Аппарат акима Имантауского сельского округа | 231,0 | |||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 100,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 500,0 | |||
Аппарат акима Константиновского сельского округа | 100,0 | |||
Аппарат акима Каратальского сельского округа | 100,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 210,0 | |||
Аппарат акима Нижнебурлукского сельского округа | 100,0 | |||
Аппарат акима Сырымбетского сельского округа | 150,0 | |||
Аппарат акима Украинского сельского округа | 250,0 | |||
на организацию водоснабжения населенных пунктов | 1 580,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Антоновского сельского округа | 365,0 | |||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 435,0 | |||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 280,0 | |||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 500,0 | |||
на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 338 000,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 77 000,0 | |||
Аппарат акима Володарского сельского округа | 90 000,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 101 000,0 | |||
Аппарат акима Украинского сельского округа | 70 000,0 | |||
на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 252 000,0 | |||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 100 000,0 | |||
Аппарат акима Украинского сельского округа | 152 000,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 190,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 190,0 | ||
в том числе по сельским округам: | ||||
Аппарат акима Володарского сельского округа | 1 440,0 | |||
Аппарат акима Имантауского сельского округа | 250,0 | |||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 1 500,0 |