Сноска. Утратило силу - решением Абайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 28.12.2020 № 58/10-VI (вводится в действие с 01.01.2021).
Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пункта 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1, пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Абайского районного маслихата от 30 декабря 2019 года № 42/9-VI "О бюджете Абайского района на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6475), Абайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кокбайского сельского округа на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 33 837,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 408,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0 тенге;
поступления трансфертов – 30 429,0 тысяч тенге;
2) затраты – 60 561,2 тысяч тенге,
3) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 26 724,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 26 724,2 тысяч тенге;
поступление займов – 26 724,2 тысяч тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Абайского района Восточно-Казахстанской области от 13.11.2020 № 55/4-VI (вводится в действие с 01.01.2020).2. Учесть в бюджет Кокбайского сельского округа на 2020 год объем субвенции передаваемой из районного бюджета в сумме 25 538,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии | А. Елубаев |
Секретарь маслихата | Е. Лдибаев |
Приложение 1 к решению Абайского районного маслихата от 15 января 2020 года № 43/5-VI |
Бюджет Кокбайского сельского округа на 2020 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Абайского района Восточно-Казахстанской области от 13.11.2020 № 55/4-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 33 837,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3408,0 | ||
01 | Подоходный налог | 387,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 387,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 021,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 11,0 | ||
3 | Земельный налог | 61,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 949,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | ||
1 | Продажа земли | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 30 429,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 429,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 429,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 60 561,2 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 26 695,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 695,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 695,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 695,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 050,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 050,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 050,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 700,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 350,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 28 024,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 28 024,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 024,2 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 300,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 26 724,2 | |||
13 | Прочие | 1 792,0 | |||
9 | Прочие | 1 792,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 792,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1 792,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -26 724,2 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 26 724,2 | ||||
Поступление займов | 26 724,2 | ||||
7 | Поступления займов | 26 724,2 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 26 724,2 | |||
2 | Договоры займа | 26 724,2 | |||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 2 к решению Абайского районного маслихата от 15 января 2020 года № 43/5-VI |
Бюджет Кокбайского сельского округа на 2021 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 29 743,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 078,0 | ||
01 | Подоходный налог | 997,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 997,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 081,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 11,0 | ||
3 | Земельный налог | 62,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 008,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | ||
1 | Продажа земли | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 25 665,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 665,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 665,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 29 743,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 23 952,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 952,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 952,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 952,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 791,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 791,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 791,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 700,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 091,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Абайского районного маслихата от 15 января 2020 года № 43/5-VI |
Бюджет Кокбайского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 30 158,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 160,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 017,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 017,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 143,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 11,0 | ||
3 | Земельный налог | 63,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 069,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | ||
1 | Продажа земли | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 25 998,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 998,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 998,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 30 158,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 24 367,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 367,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 367,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 367,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 791,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 791,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 791,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 700,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 091,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |