Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 5 статьи 104 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Бородулихинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Бородулихинского районного маслихата от 16 января 2020 года № 46-13-VI "О бюджете Новопокровского сельского округа Бородулихинского района на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6604, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 23 января 2020 года, в районных газетах "Пульс района", "Аудан тынысы" 21 февраля 2020 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Новопокровского сельского округа на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 37929 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9209 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 28720 тысяч тенге;
2) затраты – 38577,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -648,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
648,4 тысяч тенге, в том числе:
используемые остатки бюджетных средств – 648,4 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии | У. Эфендиев |
Секретарь районного маслихата | У. Майжанов |
Приложение к решению Бородулихинского районного маслихата от 23 октября 2020 года № 54-7-VI |
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2020 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование доходов | ||||
1.ДОХОДЫ | 37929 | |||
1 | Налоговые поступления | 9209 | ||
01 | Подоходный налог | 1573 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1573 | ||
04 | Налоги на собственность | 7636 | ||
1 | Налоги на имущество | 80 | ||
3 | Земельный налог | 373 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7183 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 28720 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28720 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28720 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 38577,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21392 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21392 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21392 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19592 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1800 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1490 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1490 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1490 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 1490 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6347,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6347,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6347,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4082 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 268 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1997,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 5948 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 5948 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5948 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 5948 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3400 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3400 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3400 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3400 | |||
15 | Трансферты | 0,3 | |||
1 | Трансферты | 0,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||
III .Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -648,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 648,4 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 648,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 648,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 648,4 |