О внесении изменений в решение Тарбагатайского районного маслихата от 24 декабря 2019 года № 50-2 "О бюджете Тарбагатайского района на 2020 - 2022 годы"

Решение Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 6 мая 2020 года № 55-2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 18 мая 2020 года № 7092. Утратило силу - решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2020 года № 66-2

      Сноска. Утратило силу - решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2020 № 66-2 (вводится в действие с 01.01.2021).
      Примечание ИЗПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 22 апреля 2020 года № 38/424-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 35/389-VI "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6993) Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тарбагатайского районного маслихата "О бюджете Тарбагатайского района на 2020-2022 годы" от 24 декабря 2019 года № 50-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6476, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 15 января 2020 года) следующие изменения:

      Пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет района на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 14 324 564,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 800 209,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 12 208,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3 142,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 13 509 005,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 14 651 819,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 84 768,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 119 295,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 34 527,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -6000,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 6000,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 406 022,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –

      406 022,9 тысяч тенге.

      поступление займов – 423 778,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 34 527,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 16 771,9 тысяч тенге.";

      приложения 1, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Председатель сессий С. Жакаев
      Секретарь районного маслихата С. Жакаев

  Приложение к решению
Тарбагатайского районного
маслихата
от 6 мая 2020 года № 55-2
 
  Приложение 1 к решению
Тарбагатайского районного
маслихата
от 24 декабря 2019 года № 50-2

Бюджет Тарбагатайского района на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование доходов

Сумма (тысяч тенге)




1) ДОХОДЫ:

14 324 564,5

1



Налоговые поступления

800 209,0

1

01


Подоходный налог

371 057,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

371 057,0

1

03


Социальный налог

360 216,0

1

03

1

Социальный налог

360 216,0

1

04


Hалоги на собственность

46 397,0

1

04

1

Hалоги на имущество

37 699,0

1

04

5

Единый земельный налог

8 698,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 089,0

1

05

2

Акцизы

3 697,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4 960,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

8 432,0

1

08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

5 450,0

1

08

1

Государственная пошлина

5 450,0

2



Неналоговые поступления

12 208,0

2

01


Доходы от государственной собственности

65,0

2

01

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

65,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

12 143,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

12 143,0

3



Поступления от продажи основного капитала

3 142,0

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

3 142,0

3

03

1

Продажа земли

3 142,0

4



Поступления трансфертов

13 509 005,5

4

01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

4 672,0

4

01

3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

4 672,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 504 333,5

4

02

2

Трансферты из областного бюджета

13 504 333,5


Функциональная группа 

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ 




Программа 





Наименование расходов





2) ЗАТРАТЫ;

14 651 819,4

01




Государственные услуги общего характера

596 226,9

01

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

197 522,0

01

1

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

30 376,0

01

1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

30 350,0

01

1

112

003

Капитальные расходы государственного органа

26,0

01

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

167 146,0

01

1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

161 838,0

01

1

122

003

Капитальные расходы государственного органа

5 308,0

01

2



Финансовая деятельность

19 737,9

01

2

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

19 737,9

01

2

459

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

19 737,9

01

9



Прочие государственные услуги общего характера

378 967,0

01

9

454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

30 587,0

01

9

454

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

29 787,0

01

9

454

007

Капитальные расходы государственного органа

800,0

01

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

286 210,0

01

9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

34 064,0

01

9

458

013

Капитальные расходы государственного органа

520,0

01

9

458

113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

251 626,0

01

9

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

62 170,0

01

9

459

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

48 544,0

01

9

459

015

Капитальные расходы государственного органа

690,0

01

9

459

113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

12 936,0

02




Оборона

74 551,0

02

1



Военные нужды

14 336,0

02

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

14 336,0

02

1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

14 336,0

02

2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

60 215,0

02

2

122


Аппарат акима района (города областного значения)

60 215,0

02

2

122

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

36 945,0

02

2

122

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

23 270,0

04




Образование

8 361 830,2

04

1



Дошкольное воспитание и обучение

485 881,8

04

1

464


Отдел образования района (города областного значения)

485 881,8

04

1

464

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

452 780,0

04

1

464

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

33 101,8

04

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

7 663 247,4

04

2

464


Отдел образования района (города областного значения)

7 316 465,0

04

2

464

003

Общеобразовательное обучение

7 155 899,0

04

2

464

006

Дополнительное образование для детей

160 566,0

04

2

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

346 782,4

04

2

465

017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

346 782,4

04

9



Прочие услуги в области образования

212 701,0

04

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

212 701,0

04

9

464

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

24 800,0

04

9

464

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

54 542,0

04

9

464

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

83,0

04

9

464

012

Капитальные расходы государственного органа

340,0

04

9

464

015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

17 496,0

04

9

464

022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

192,0

04

9

464

023

Методическая работа

39 874,0

04

9

464

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

75 374,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 901 452,5

06

1



Социальное обеспечение

1 213 952,0

06

1

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 209 209,0

06

1

451

005

Государственная адресная социальная помощь

1 209 209,0

06

1

464


Отдел образования района (города областного значения)

4 743,0

06

1

464

030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

4 743,0

06

2



Социальная помощь

644 856,5

06

2

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

644 856,5

06

2

451

002

Программа занятости

214 879,0

06

2

451

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

69 127,0

06

2

451

006

Оказание жилищной помощи

2 355,0

06

2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

65 160,5

06

2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 644,0

06

2

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

169 145,0

06

2

451

015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

50 380,0

06

2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

6 760,0

06

2

451

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

61 406,0

06

9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

42 644,0

06

9

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

42 644,0

06

9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

30 790,0

06

9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 925,0

06

9

451

021

Капитальные расходы государственного органа

340,0

06

9

451

050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

7 589,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 094 895,0

07

1



Жилищное хозяйство

10 892,0

07

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 500,0

07

1

458

004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 500,0

07

1

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

9 392,0

07

1

466

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

9 392,0

07

2



Коммунальное хозяйство

1 084 003,0

07

2

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

1 084 003,0

07

2

466

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 084 003,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

521 674,0

08

1



Деятельность в области культуры

277 440,0

08

1

478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

277 440,0

08

1

478

009

Поддержка культурно-досуговой работы

277 440,0

08

2



Спорт

69 780,0

08

2

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

49 155,0

08

2

465

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

19 950,0

08

2

465

004

Капитальные расходы государственного органа

170,0

08

2

465

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

3 655,0

08

2

465

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

2 700,0

08

2

465

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

9 000,0

08

2

465

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

13 680,0

08

2

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

20 625,0

08

2

466

008

Развитие объектов спорта

20 625,0

08

3



Информационное пространство

101 617,0

08

3

478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

101 617,0

08

3

478

005

Услуги по проведению государственной информационной политики

13 000,0

08

3

478

007

Функционирование районных (городских) библиотек

88 221,0

08

3

478

008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

396,0

08

9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

72 837,0

08

9

478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

72 837,0

08

9

478

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

41 470,0

08

9

478

003

Капитальные расходы государственного органа

1 540,0

08

9

478

004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

29 327,0

08

9

478

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

500,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

70 804,2

10

1



Сельское хозяйство

19 162,2

10

1

473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

19 162,2

10

1

473

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

10 062,2

10

1

473

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

3 600,0

10

1

473

008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

5 500,0

10

6



Земельные отношения

26 219,0

10

6

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

26 219,0

10

6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

26 049,0

10

6

463

007

Капитальные расходы государственного органа

170,0

10

9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

25 423,0

10

9

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

25 423,0

10

9

459

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

25 423,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

27 939,0

11

2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

27 939,0

11

2

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

27 939,0

11

2

466

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

27 339,0

11

2

466

015

Капитальные расходы государственного органа

600,0

12




Транспорт и коммуникации

481 407,1

12

1



Автомобильный транспорт

467 407,1

12

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

467 407,1

12

1

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

27 378,5

12

1

458

045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

304 483,0

12

1

458

051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

135 545,6

12

9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

14 000,0

12

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

14 000,0

12

9

458

024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

14 000,0

13




Прочие

799 887,2

13

3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

26 985,0

13

3

454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

340,0

13

3

454

006

Поддержка предпринимательской деятельности

340,0

13

3

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

26 645,0

13

3

458

055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

26 645,0

13

9



Прочие

772 902,2

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

166 500,0

13

9

458

062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

166 500,0

13

9

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 000,0

13

9

459

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 000,0

13

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

452 166,2

13

9

464

077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

235 371,0

13

9

464

096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

216 795,2

13

9

478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

144 236,0

13

9

478

052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

144 236,0

14




Обслуживание долга

65,0

14

1



Обслуживание долга

65,0

14

1

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

65,0

14

1

459

021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

65,0

15




Трансферты

721 087,3

15

1



Трансферты

721 087,3

15

1

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

721 087,3

15

1

459

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5 341,3

15

1

459

024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

382 800,0

15

1

459

038

Субвенции

332 946,0





3) ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ:

84 768,0





бюджетные кредиты;

119 295,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

119 295,0

10

9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

119 295,0

10

9

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

119 295,0

10

9

459

18

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

119 295,0


5



Погашение бюджетных кредитов

34 527,0


5

01


Погашение бюджетных кредитов

34 527,0


5

01

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

34 527,0





4) САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ:

-6 000,0





приобретение финансовых активов;

0,0


6



Поступления от продажи финансовых активов государства

6 000,0


6

1


Поступления от продажи финансовых активов государства

6 000,0


6

1

1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

6 000,0





5) ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА;

-406 022,9





6) ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА:

406 022,9


7



Поступления займов

423 778,0


7

01


Внутренние государственные займы

423 778,0


7

01

2

Договоры займа

423 778,0

16




Погашение займов

34 527,0

16

1



Погашение займов

34 527,0

16

1

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

34 527,0

16

1

459

5

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

34 527,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

16 771,9


8

01


Остатки бюджетных средств

16 771,9


8

01

1

Свободные остатки бюджетных средств

16 771,9

  Приложение 2 к решению
Тарбагатайского районного
маслихата
от 6 мая 2020 года № 55-2
 
  Приложение 5 к решению
Тарбагатайского районного
маслихата
от 24 декабря 2019 года № 50-2

Перечень бюджетных программ развития, выделенных из бюджета на развитие и направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) Тарбагатайского района на 2020 год

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование расходов





Программы бюджета развития

1 114 020,0





в том числе:


07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 093 395,0

07

1



Жилищное хозяйство

9 392,0

07

1

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

9 392,0

07

1

466

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

9 392,0

07

2



Коммунальное хозяйство

1 084 003,0

07

2

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

1 084 003,0

07

2

466

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 084 003,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20 625,0

08

2



Спорт

20 625,0

08

2

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

20 625,0

08

2

466

008

Развитие объектов спорта

20 625,0

  Приложение 3 к решению
Тарбагатайского районного
маслихата
от 6 мая 2020 года № 55-2
 
  Приложение 6 к решению
Тарбагатайского районного
маслихата
от 24 декабря 2019 года № 50-2

Целевые трансферты и кредиты из областного бюджета

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование расходов





Целевые трансферты и кредиты из областного бюджета

1 068 644,5





в том числе:


01




Государственные услуги общего характера

42 000,0

01

9



Прочие государственные услуги общего характера

42 000,0

01

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

42 000,0

01

9

458

113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

42 000,0

02




Оборона

8 500,0

02

2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

8 500,0

02

2

122


Аппарат акима района (города областного значения)

8 500,0

02

2

122

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

8 500,0

04




Образование

271 320,4

04

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

271 320,4

04

2

464


Отдел образования района (города областного значения)

166 308,0

04

2

464

003

Общеобразовательное обучение

166 308,0

04

2

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

105 012,4

04

2

465

017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

105 012,4

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

105 685,5

06

2



Социальная помощь

105 685,5

06

2

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

105 685,5

06

2

451

002

Программа занятости

54 437,0

06

2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

51 248,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

223 238,0

07

1



Жилищное хозяйство

9 392,0

07

1

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

9 392,0

07

1

466

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

9 392,0

07

2



Коммунальное хозяйство

213 846,0

07

2

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

213 846,0

07

2

466

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

213 846,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13 500,0

08

2



Спорт

13 500,0

08

2

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

13 500,0

08

2

465

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

13 500,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

5 500,0

10

1



Сельское хозяйство

5 500,0

10

1

473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

5 500,0

10

1

473

008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

5 500,0

12




Транспорт и коммуникации

372 255,6

12

1



Автомобильный транспорт

372 255,6

12

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

372 255,6

12

1

458

045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

304 483,0

12

1

458

051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

67 772,6

13




Прочие

26 645,0

13

3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

26 645,0

13

3

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

26 645,0

13

3

458

055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

26 645,0

  Приложение 4 к решению
Тарбагатайского районного
маслихата
от 6 мая 2020 года № 55-2
 
  Приложение 7 к решению
Тарбагатайского районного
маслихата
от 24 декабря 2019 года № 50-2

Целевые трансферты из республиканского бюджета

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование расходов





Целевые трансферты из республиканского бюджета

4 175 211,0





в том числе:


04




Образование

1 364 465,0

04

1



Дошкольное воспитание и обучение

45 167,0

04

1

464


Отдел образования района (города областного значения)

45 167,0

04

1

464

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

45 167,0

04

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 319 298,0

04

2

464


Отдел образования района (города областного значения)

1 294 737,0

04

2

464

003

Общеобразовательное обучение

1 268 722,0

04

2

464

006

Дополнительное образование для детей

26 015,0

04

2

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

24 561,0

04

2

465

017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

24 561,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 226 023,0

06

1



Социальное обеспечение

1 050 474,0

06

1

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 050 474,0

06

1

451

005

Государственная адресная социальная помощь

1 050 474,0

06

2



Социальная помощь

167 960,0

06

2

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

167 960,0

06

2

451

002

Программа занятости

134 468,0

06

2

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

29 102,0

06

2

451

015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

4 390,0

06

9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

7 589,0

06

9

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

7 589,0

06

9

451

050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

7 589,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

869 656,0

07

2



Коммунальное хозяйство

869 656,0

07

2

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

869 656,0

07

2

466

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

869 656,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

101 187,0

08

1



Деятельность в области культуры

84 746,0

08

1

478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

84 746,0

08

1

478

009

Поддержка культурно-досуговой работы

84 746,0

08

3



Информационное пространство

16 441,0

08

3

478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

16 441,0

08

3

478

007

Функционирование районных (городских) библиотек

16 441,0

12




Транспорт и коммуникации

67 773,0

12

1



Автомобильный транспорт

67 773,0

12

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

67 773,0

12

1

458

051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

67 773,0

13




Прочие

546 107,0

13

9



Прочие

546 107,0

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

166 500,0

13

9

458

062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

166 500,0

13

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

235 371,0

13

9

464

077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

235 371,0

13

9

478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

144 236,0

13

9

478

052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

144 236,0


"2020-2022 жылдарға арналған Тарбағатай ауданының бюджеті туралы" Тарбағатай аудандық мәслихатының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 50-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 2020 жылғы 6 мамырдағы № 55-2 шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 18 мамырда № 7092 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 2020 жылғы 23 желтоқсандағы № 66-2 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 23.12.2020 № 66-2 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      ЗҚАИ-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109-баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 22 сәуірдегі № 38/424-VI "2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 13 желтоқсандағы № 35/389-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6993 тіркелген) шешіміне сәйкес, Тарбағатай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2020-2022 жылдарға арналған Тарбағатай ауданының бюджеті туралы" Тарбағатай аудандық мәслихатының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 50-2 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 6476 нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2020 жылғы 15 қаңтарда жарияланған) мынандай өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. 2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2, 3 оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 14 324 564,5 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 800 209,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 12 208,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 142,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 13 509 005,5 мың теңге;

      2) шығындар – 14 651 819,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 84 768,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер –119 295,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 34 527,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – -6000,0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер – 6000,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 406 022,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 406 022,9 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 423 778,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 34 527,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 16 771,9 мың теңге.";

      аталған шешімнің 1, 5, 6 және 7 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 және 4 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      2. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы С. Жакаев
      Аудандық мәслихат хатшысы С. Жакаев

  Тарбағатай аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 6 мамырдағы
№ 55-2 шешіміне қосымша
 
  Тарбағатай аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 50-2 шешіміне 1 қосымша

2020 жылға арналған Тарбағатай ауданының бюджеті

Санат

Сынып

Ішкі сынып

Түсімдер атауы

Сомасы (мың теңге)




1) КІРІСТЕР:

14 324 564,5

1



Салықтық түсімдер

800 209,0

1

01


Табыс салығы

371 057,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

371 057,0

1

03


Әлеуметтiк салық

360 216,0

1

03

1

Әлеуметтік салық

360 216,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

46 397,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

37 699,0

1

04

5

Бірыңғай жер салығы

8 698,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

17 089,0

1

05

2

Акциздер

3 697,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

4 960,0

1

05

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

8 432,0

1

08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

5 450,0

1

08

1

Мемлекеттік баж

5 450,0

2



Салықтық емес түсiмдер

12 208,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

65,0

2

01

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

65,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

12 143,0

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

12 143,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 142,0

3

03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 142,0

3

03

1

Жерді сату

3 142,0

4



Трансферттердің түсімдері

13 509 005,5

4

01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

4 672,0

4

01

3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

4 672,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

13 504 333,5

4

02

2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

13 504 333,5


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ 



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 




Бағдарлама 





Шығындар атауы





2) ШЫҒЫНДАР;

14 651 819,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

596 226,9

01

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

197 522,0

01

1

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

30 376,0

01

1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 350,0

01

1

112

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

26,0

01

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

167 146,0

01

1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

161 838,0

01

1

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 308,0

01

2



Қаржылық қызмет

19 737,9

01

2

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

19 737,9

01

2

459

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

19 737,9

01

9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

378 967,0

01

9

454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

30 587,0

01

9

454

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 787,0

01

9

454

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

800,0

01

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

286 210,0

01

9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 064,0

01

9

458

013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

520,0

01

9

458

113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

251 626,0

01

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

62 170,0

01

9

459

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 544,0

01

9

459

015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

690,0

01

9

459

113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

12 936,0

02




Қорғаныс

74 551,0

02

1



Әскери мұқтаждар

14 336,0

02

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

14 336,0

02

1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

14 336,0

02

2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

60 215,0

02

2

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

60 215,0

02

2

122

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

36 945,0

02

2

122

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

23 270,0

04




Бiлiм беру

8 361 830,2

04

1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

485 881,8

04

1

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

485 881,8

04

1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

452 780,0

04

1

464

040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

33 101,8

04

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

7 663 247,4

04

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

7 316 465,0

04

2

464

003

Жалпы білім беру

7 155 899,0

04

2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

160 566,0

04

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

346 782,4

04

2

465

017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

346 782,4

04

9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

212 701,0

04

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

212 701,0

04

9

464

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 800,0

04

9

464

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

54 542,0

04

9

464

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

83,0

04

9

464

012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

340,0

04

9

464

015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

17 496,0

04

9

464

022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

192,0

04

9

464

023

Әдістемелік жұмыс

39 874,0

04

9

464

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

75 374,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 901 452,5

06

1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

1 213 952,0

06

1

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 209 209,0

06

1

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 209 209,0

06

1

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

4 743,0

06

1

464

030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

4 743,0

06

2



Әлеуметтiк көмек

644 856,5

06

2

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

644 856,5

06

2

451

002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

214 879,0

06

2

451

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

69 127,0

06

2

451

006

Тұрғын үйге көмек көрсету

2 355,0

06

2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

65 160,5

06

2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

5 644,0

06

2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

169 145,0

06

2

451

015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

50 380,0

06

2

451

017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

6 760,0

06

2

451

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

61 406,0

06

9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

42 644,0

06

9

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

42 644,0

06

9

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 790,0

06

9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 925,0

06

9

451

021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

340,0

06

9

451

050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

7 589,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 094 895,0

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

10 892,0

07

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 500,0

07

1

458

004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 500,0

07

1

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

9 392,0

07

1

466

003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

9 392,0

07

2



Коммуналдық шаруашылық

1 084 003,0

07

2

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

1 084 003,0

07

2

466

058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 084 003,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

521 674,0

08

1



Мәдениет саласындағы қызмет

277 440,0

08

1

478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

277 440,0

08

1

478

009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

277 440,0

08

2



Спорт

69 780,0

08

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

49 155,0

08

2

465

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 950,0

08

2

465

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

170,0

08

2

465

005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

3 655,0

08

2

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

2 700,0

08

2

465

007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

9 000,0

08

2

465

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

13 680,0

08

2

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

20 625,0

08

2

466

008

Cпорт объектілерін дамыту

20 625,0

08

3



Ақпараттық кеңiстiк

101 617,0

08

3

478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

101 617,0

08

3

478

005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

13 000,0

08

3

478

007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

88 221,0

08

3

478

008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

396,0

08

9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

72 837,0

08

9

478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

72 837,0

08

9

478

001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 470,0

08

9

478

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 540,0

08

9

478

004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

29 327,0

08

9

478

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

500,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

70 804,2

10

1



Ауыл шаруашылығы

19 162,2

10

1

473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

19 162,2

10

1

473

001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 062,2

10

1

473

007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

3 600,0

10

1

473

008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

5 500,0

10

6



Жер қатынастары

26 219,0

10

6

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

26 219,0

10

6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 049,0

10

6

463

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

170,0

10

9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

25 423,0

10

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

25 423,0

10

9

459

099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

25 423,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

27 939,0

11

2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

27 939,0

11

2

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

27 939,0

11

2

466

001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 339,0

11

2

466

015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

600,0

12




Көлiк және коммуникация

481 407,1

12

1



Автомобиль көлiгi

467 407,1

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

467 407,1

12

1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

27 378,5

12

1

458

045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

304 483,0

12

1

458

051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

135 545,6

12

9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

14 000,0

12

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

14 000,0

12

9

458

024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

14 000,0

13




Басқалар

799 887,2

13

3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

26 985,0

13

3

454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

340,0

13

3

454

006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

340,0

13

3

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

26 645,0

13

3

458

055

Бизнестің жол картасы-2025 бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

26 645,0

13

9



Басқалар

772 902,2

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

166 500,0

13

9

458

062

Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

166 500,0

13

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 000,0

13

9

459

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

10 000,0

13

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

452 166,2

13

9

464

077

Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

235 371,0

13

9

464

096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

216 795,2

13

9

478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

144 236,0

13

9

478

052

Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

144 236,0

14




Борышқа қызмет көрсету

65,0

14

1



Борышқа қызмет көрсету

65,0

14

1

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

65,0

14

1

459

021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

65,0

15




Трансферттер

721 087,3

15

1



Трансферттер

721 087,3

15

1

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

721 087,3

15

1

459

006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

5 341,3

15

1

459

024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

382 800,0

15

1

459

038

Субвенциялар

332 946,0





3) ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ:

84 768,0





бюджеттік кредиттер;

119 295,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

119 295,0

10

9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

119 295,0

10

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

119 295,0

10

9

459

18

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

119 295,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

34 527,0


5

01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

34 527,0


5

01

1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

34 527,0





4) ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО:

-6 000,0





қаржы активтерін сатып алу;

0,0


6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

6 000,0


6

1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

6 000,0


6

1

1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

6 000,0





5) БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ);

-406 022,9





6) БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ):

406 022,9


7



Қарыздар түсімдері

423 778,0


7

01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

423 778,0


7

01

2

Қарыз алу келісім-шарттары

423 778,0

16




Қарыздарды өтеу

34 527,0

16

1



Қарыздарды өтеу

34 527,0

16

1

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

34 527,0

16

1

459

5

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

34 527,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

16 771,9


8

01


Бюджет қаражаты қалдықтары

16 771,9


8

01

1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

16 771,9

  Тарбағатай аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 6 мамырдағы
№ 55-2 шешіміне 2 қосымша
 
  Тарбағатай аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 50-2 шешіміне 5 қосымша

Тарбағатай ауданының 2020 жылға арналған бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған, бюджеттік бағдарламаларға бөлінген даму бюджеті бағдарламаларының тізбесі

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ 



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 




Бағдарлама 





Шығындар атауы





Даму бюджеттік бағдарламалары

1 114 020,0





оның ішінде:


07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 093 395,0

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

9 392,0

07

1

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

9 392,0

07

1

466

003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

9 392,0

07

2



Коммуналдық шаруашылық

1 084 003,0

07

2

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

1 084 003,0

07

2

466

058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 084 003,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

20 625,0

08

2



Спорт

20 625,0

08

2

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

20 625,0

08

2

466

008

Cпорт объектілерін дамыту

20 625,0

  Тарбағатай аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 6 мамырдағы
№ 55-2 шешіміне 3 қосымша
 
  Тарбағатай аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 50-2 шешіміне 6 қосымша

Облыстық бюджеттен берілген нысаналы трансферттер және кредиттер

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ 



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 




Бағдарлама 





Шығындар атауы





Облыстық бюджеттерден берілген нысаналы трансферттер және кредиттер

1 068 644,5





оның ішінде:


01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 000,0

01

9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

42 000,0

01

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

42 000,0

01

9

458

113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

42 000,0

02




Қорғаныс

8 500,0

02

2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

8 500,0

02

2

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

8 500,0

02

2

122

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

8 500,0

04




Бiлiм беру

271 320,4

04

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

271 320,4

04

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

166 308,0

04

2

464

003

Жалпы білім беру

166 308,0

04

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

105 012,4

04

2

465

017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

105 012,4

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

105 685,5

06

2



Әлеуметтiк көмек

105 685,5

06

2

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

105 685,5

06

2

451

002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

54 437,0

06

2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

51 248,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

223 238,0

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

9 392,0

07

1

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

9 392,0

07

1

466

003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

9 392,0

07

2



Коммуналдық шаруашылық

213 846,0

07

2

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

213 846,0

07

2

466

058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

213 846,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

13 500,0

08

2



Спорт

13 500,0

08

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

13 500,0

08

2

465

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

13 500,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

5 500,0

10

1



Ауыл шаруашылығы

5 500,0

10

1

473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

5 500,0

10

1

473

008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

5 500,0

12




Көлiк және коммуникация

372 255,6

12

1



Автомобиль көлiгi

372 255,6

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

372 255,6

12

1

458

045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

304 483,0

12

1

458

051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

67 772,6

13




Басқалар

26 645,0

13

3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

26 645,0

13

3

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

26 645,0

13

3

458

055

Бизнестің жол картасы-2025 бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

26 645,0

  Тарбағатай аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 6 мамырдағы
№ 55-2 шешіміне 4 қосымша
 
  Тарбағатай аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 50-2 шешіміне 7 қосымша

Республикалық бюджеттен берілген нысаналы трансферттер

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ 



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 




Бағдарлама 





Шығындар атауы





Республикалық бюджеттен берілген нысаналы трансферттер

4 175 211,0





оның ішінде:


04




Бiлiм беру

1 364 465,0

04

1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

45 167,0

04

1

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

45 167,0

04

1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

45 167,0

04

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1 319 298,0

04

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 294 737,0

04

2

464

003

Жалпы білім беру

1 268 722,0

04

2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

26 015,0

04

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

24 561,0

04

2

465

017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

24 561,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 226 023,0

06

1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

1 050 474,0

06

1

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 050 474,0

06

1

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 050 474,0

06

2



Әлеуметтiк көмек

167 960,0

06

2

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

167 960,0

06

2

451

002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

134 468,0

06

2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

29 102,0

06

2

451

015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

4 390,0

06

9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

7 589,0

06

9

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

7 589,0

06

9

451

050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

7 589,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

869 656,0

07

2



Коммуналдық шаруашылық

869 656,0

07

2

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

869 656,0

07

2

466

058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

869 656,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

101 187,0

08

1



Мәдениет саласындағы қызмет

84 746,0

08

1

478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

84 746,0

08

1

478

009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

84 746,0

08

3



Ақпараттық кеңiстiк

16 441,0

08

3

478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

16 441,0

08

3

478

007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

16 441,0

12




Көлiк және коммуникация

67 773,0

12

1



Автомобиль көлiгi

67 773,0

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

67 773,0

12

1

458

051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

67 773,0

13




Басқалар

546 107,0

13

9



Басқалар

546 107,0

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

166 500,0

13

9

458

062

Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

166 500,0

13

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

235 371,0

13

9

464

077

Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

235 371,0

13

9

478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

144 236,0

13

9

478

052

Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

144 236,0