О внесении изменений в решение Тарбагатайского районного маслихата от 24 декабря 2019 года № 50-2 "О бюджете Тарбагатайского района на 2020 -2022 годы"

Решение Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 24 ноября 2020 года № 64-2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 30 ноября 2020 года № 7888. Утратило силу - решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2020 года № 66-2

      Сноска. Утратило силу - решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2020 № 66-2 (вводится в действие с 01.01.2021).
      Примечание ИЗПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 17 ноября 2020 года № 43/490-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 35/389-VI "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 7858) Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тарбагатайского районного маслихата "О бюджете Тарбагатайского района на 2020-2022 годы" от 24 декабря 2019 года № 50-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6476, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 15 января 2020 года) следующие изменения:

      Пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет района на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 14 844 064,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 156 885,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 12 211,8 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3 142,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 13 671 826,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 15 171 319,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 144 025,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 178 552,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 34 527,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -6000,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 6000,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 465 279,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –

      465 279,9 тысяч тенге;

      поступление займов – 483 035,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 34 527,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 16 771,9 тысяч тенге.";

      приложения 1, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Председатель сессий С. Омарбеков
      Секретарь Тарбагатайского районного маслихата С. Жакаев

  Приложение к решению
от 24 ноября 2020 года
№ 64-2

Бюджет Тарбагатайского района на 2020 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование доходов

Сумма (тысяч тенге)




1) ДОХОДЫ:

14 844 064,9

1



Налоговые поступления

1 156 885,0

1

01


Подоходный налог

619 950,0

1

01

1

Корпоративный подоходный налог

119 793,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

500 157,0

1

03


Социальный налог

474 060,0

1

03

1

Социальный налог

474 060,0

1

04


Hалоги на собственность

40 456,0

1

04

1

Hалоги на имущество

37 699,0

1

04

5

Единый земельный налог

2 757,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 869,0

1

05

2

Акцизы

3 447,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8 960,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

5 462,0

1

08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

4 550,0

1

08

1

Государственная пошлина

4 550,0

2



Неналоговые поступления

12 211,8

2

01


Доходы от государственной собственности

68,8

2

01

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

68,8

2

06


Прочие неналоговые поступления

12 143,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

12 143,0

3



Поступления от продажи основного капитала

3 142,0

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

3 142,0

3

03

1

Продажа земли

3 142,0

4



Поступления трансфертов

13 671 826,1

4

01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

4 672,0

4

01

3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

4 672,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 667 154,1

4

02

2

Трансферты из областного бюджета

13 667 154,1


Функциональная группа 

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ 




Программа 





Наименование расходов






2) ЗАТРАТЫ;

15 171 319,8

01




Государственные услуги общего характера

655 789,9

01

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

202 207,0

01

1

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

30 547,0

01

1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

30 450,0

01

1

112

003

Капитальные расходы государственного органа

97,0

01

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

171 660,0

01

1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

164 546,0

01

1

122

003

Капитальные расходы государственного органа

7 114,0

01

2



Финансовая деятельность

2 322,9

01

2

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 322,9

01

2

459

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 322,9

01

9



Прочие государственные услуги общего характера

451 260,0

01

9

454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

30 207,0

01

9

454

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

29 687,0

01

9

454

007

Капитальные расходы государственного органа

520,0

01

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

320 550,0

01

9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

38 343,0

01

9

458

013

Капитальные расходы государственного органа

520,0

01

9

458

113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

281 687,0

01

9

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

100 503,0

01

9

459

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

51 757,0

01

9

459

015

Капитальные расходы государственного органа

690,0

01

9

459

113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

48 056,0

02




Оборона

78 079,0

02

1



Военные нужды

14 056,0

02

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

14 056,0

02

1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

14 056,0

02

2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

64 023,0

02

2

122


Аппарат акима района (города областного значения)

64 023,0

02

2

122

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

42 457,0

02

2

122

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

21 566,0

04




Образование

8 242 593,5

04

1



Дошкольное воспитание и обучение

469 138,8

04

1

464


Отдел образования района (города областного значения)

469 138,8

04

1

464

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

445 602,0

04

1

464

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

23 536,8

04

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

7 551 594,7

04

2

464


Отдел образования района (города областного значения)

7 203 165,3

04

2

464

003

Общеобразовательное обучение

7 045 643,3

04

2

464

006

Дополнительное образование для детей

157 522,0

04

2

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

348 429,4

04

2

465

017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

348 429,4

04

9



Прочие услуги в области образования

221 860,0

04

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

221 860,0

04

9

464

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

26 182,0

04

9

464

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

62 180,0

04

9

464

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

28,0

04

9

464

012

Капитальные расходы государственного органа

340,0

04

9

464

015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

13 226,0

04

9

464

023

Методическая работа

38 870,0

04

9

464

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

81 034,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 684 804,5

06

1



Социальное обеспечение

973 102,0

06

1

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

969 524,0

06

1

451

005

Государственная адресная социальная помощь

969 524,0

06

1

464


Отдел образования района (города областного значения)

3 578,0

06

1

464

030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

3 578,0

06

2



Социальная помощь

645 832,5

06

2

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

645 832,5

06

2

451

002

Программа занятости

220 509,0

06

2

451

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

65 654,0

06

2

451

006

Оказание жилищной помощи

2 355,0

06

2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

55 446,5

06

2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 082,0

06

2

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

166 899,0

06

2

451

015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

56 382,0

06

2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

14 749,0

06

2

451

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

58 756,0

06

9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

65 870,0

06

9

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

65 870,0

06

9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

34 590,0

06

9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

20 000,0

06

9

451

021

Капитальные расходы государственного органа

340,0

06

9

451

050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

8 690,0

06

9

451

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

250,0

06

9

451

094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

2 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 489 949,0

07

1



Жилищное хозяйство

750 514,0

07

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

741 340,0

07

1

458

004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

607 300,0

07

1

458

070

Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан

134 040,0

07

1

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

9 174,0

07

1

466

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

9 174,0

07

2



Коммунальное хозяйство

732 035,0

07

2

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

46 078,0

07

2

458

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

46 078,0

07

2

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

685 957,0

07

2

466

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

685 957,0

07

3



Благоустройство населенных пунктов

7 400,0

07

3

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 400,0

07

3

458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

7 400,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

539 722,0

08

1



Деятельность в области культуры

267 286,0

08

1

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

3 409,0

08

1

466

011

Развитие объектов культуры

3 409,0

08

1

478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

263 877,0

08

1

478

009

Поддержка культурно-досуговой работы

263 877,0

08

2



Спорт

72 987,0

08

2

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

52 362,0

08

2

465

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

19 950,0

08

2

465

004

Капитальные расходы государственного органа

151,0

08

2

465

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

5 655,0

08

2

465

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

2 020,0

08

2

465

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2 348,0

08

2

465

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

21 638,0

08

2

465

113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

600,0

08

2

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

20 625,0

08

2

466

008

Развитие объектов спорта

20 625,0

08

3



Информационное пространство

104 804,0

08

3

478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

104 804,0

08

3

478

005

Услуги по проведению государственной информационной политики

13 000,0

08

3

478

007

Функционирование районных (городских) библиотек

91 408,0

08

3

478

008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

396,0

08

9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

94 645,0

08

9

478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

94 645,0

08

9

478

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

42 883,0

08

9

478

003

Капитальные расходы государственного органа

5 015,0

08

9

478

004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

31 694,0

08

9

478

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 145,0

08

9

478

113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

12 908,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

69 408,2

10

1



Сельское хозяйство

14 765,2

10

1

473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

14 765,2

10

1

473

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

5 665,2

10

1

473

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

3 600,0

10

1

473

008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

5 500,0

10

6



Земельные отношения

27 587,0

10

6

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

27 587,0

10

6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

27 417,0

10

6

463

007

Капитальные расходы государственного органа

170,0

10

9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

27 056,0

10

9

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

27 056,0

10

9

459

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

27 056,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

30 681,0

11

2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

30 681,0

11

2

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

30 681,0

11

2

466

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

30 081,0

11

2

466

015

Капитальные расходы государственного органа

600,0

12




Транспорт и коммуникации

529 293,8

12

1



Автомобильный транспорт

515 293,8

12

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

515 293,8

12

1

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

59 842,5

12

1

458

045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

319 906,0

12

1

458

051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

135 545,3

12

9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

14 000,0

12

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

14 000,0

12

9

458

024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

14 000,0

13




Прочие

837 917,8

13

3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

26 645,0

13

3

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

26 645,0

13

3

458

055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

26 645,0

13

9



Прочие

811 272,8

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

184 856,8

13

9

458

062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

184 856,8

13

9

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

6 923,0

13

9

459

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

6 923,0

13

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

459 230,2

13

9

464

077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

261 115,0

13

9

464

096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

198 115,2

13

9

478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

160 262,8

13

9

478

052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

160 262,8

14




Обслуживание долга

68,8

14

1



Обслуживание долга

68,8

14

1

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

68,8

14

1

459

021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

68,8

15




Трансферты

1 013 012,3

15

1



Трансферты

1 013 012,3

15

1

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 013 012,3

15

1

459

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5 341,3

15

1

459

024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

674 725,0

15

1

459

038

Субвенции

332 946,0





3) ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ:

144 025,0





бюджетные кредиты;

178 552,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

178 552,0

10

9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

178 552,0

10

9

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

178 552,0

10

9

459

18

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

178 552,0


5



Погашение бюджетных кредитов

34 527,0


5

01


Погашение бюджетных кредитов

34 527,0


5

01

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

34 527,0





4) САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ:

-6 000,0





приобретение финансовых активов;

0,0


6



Поступления от продажи финансовых активов государства

6 000,0


6

1


Поступления от продажи финансовых активов государства

6 000,0


6

1

1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

6 000,0





5) ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА;

-465 279,9





6) ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА:

465 279,9


7



Поступления займов

483 035,0


7

01


Внутренние государственные займы

483 035,0


7

01

2

Договоры займа

483 035,0

16




Погашение займов

34 527,0

16

1



Погашение займов

34 527,0

16

1

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

34 527,0

16

1

459

5

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

34 527,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

16 771,9


8

01


Остатки бюджетных средств

16 771,9


8

01

1

Свободные остатки бюджетных средств

16 771,9

  Приложение 2
к решению Тарбагатайского
районного маслихата
от ___ ноября 2020 года № ____
  Приложение 5
к решению Тарбагатайского
районного маслихата
от 24 декабря 2019 года
№ 50-2

Перечень бюджетных программ развития, выделенных из бюджета на развитие и направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) Тарбагатайского района на 2020 год

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование расходов





Программы бюджета развития

745 810,0





в том числе:


07




Жилищно-коммунальное хозяйство

695 131,0

07

1



Жилищное хозяйство

9 174,0

07

1

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

9 174,0

07

1

466

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

9 174,0

07

2



Коммунальное хозяйство

685 957,0

07

2

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

685 957,0

07

2

466

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

685 957,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

24 034,0

08

1



Деятельность в области культуры

3 409,0

08

1

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

3 409,0

08

1

466

011

Развитие объектов культуры

3 409,0

08

2



Спорт

20 625,0

08

2

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

20 625,0

08

2

466

008

Развитие объектов спорта

20 625,0

13




Прочие

26 645,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

26 645,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

26 645,0




055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

26 645,0

  Приложение 3
к решению Тарбагатайского
районного маслихата
от ___ ноября 2020 года № ____
  Приложение 6
к решению Тарбагатайского
районного маслихата
от 24 декабря 2019 года
№ 50-2

Целевые трансферты и кредиты из областного бюджета

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование расходов





Целевые трансферты и кредиты из областного бюджета

1 929 314,1





в том числе:


01




Государственные услуги общего характера

45 906,0

01

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

3 906,0

01

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

3 906,0

01

1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

1 530,0

01

1

122

003

Капитальные расходы государственного органа

2 376,0

01

9



Прочие государственные услуги общего характера

42 000,0

01

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

42 000,0

01

9

458

113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

42 000,0

02




Оборона

8 500,0

02

2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

8 500,0

02

2

122


Аппарат акима района (города областного значения)

8 500,0

02

2

122

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

8 500,0

04




Образование

429 967,7

04

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

429 967,7

04

2

464


Отдел образования района (города областного значения)

321 345,3

04

2

464

003

Общеобразовательное обучение

321 345,3

04

2

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

108 622,4

04

2

465

017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

108 622,4

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

111 885,5

06

2



Социальная помощь

109 885,5

06

2

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

109 885,5

06

2

451

002

Программа занятости

62 090,0

06

2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

47 795,5

06

9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

2 000,0

06

9

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 000,0

06

9

451

094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

2 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

847 670,0

07

1



Жилищное хозяйство

613 774,0

07

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

604 800,0

07

1

458

004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

604 800,0

07

1

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

8 974,0

07

1

466

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

8 974,0

07

2



Коммунальное хозяйство

233 896,0

07

2

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

20 050,0

07

2

458

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

20 050,0

07

2

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

213 846,0

07

2

466

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

213 846,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20 858,0

08

2



Спорт

20 858,0

08

2

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

20 858,0

08

2

465

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

20 858,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

5 500,0

10

1



Сельское хозяйство

5 500,0

10

1

473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

5 500,0

10

1

473

008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

5 500,0

12




Транспорт и коммуникации

372 254,3

12

1



Автомобильный транспорт

372 254,3

12

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

372 254,3

12

1

458

045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

304 482,0

12

1

458

051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

67 772,3

13




Прочие

86 772,6

13

3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

26 645,0

13

3

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

26 645,0

13

3

458

055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

26 645,0

13

9



Прочие

60 127,6

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

18 356,8

13

9

458

062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

18 356,8

13

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

25 744,0

13

9

464

077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

25 744,0

13

9

478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

16 026,8

13

9

478

052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

16 026,8

  Приложение 4
к решению Тарбагатайского
районного маслихата
от ___ ноября 2020 года № ____
  Приложение 7
к решению Тарбагатайского
районного маслихата
от 24 декабря 2019 года
№ 50-2

Целевые трансферты из республиканского бюджета

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование расходов





Целевые трансферты из республиканского бюджета

3 477 362,0





в том числе:


04




Образование

1 119 024,0

04

1



Дошкольное воспитание и обучение

45 167,0

04

1

464


Отдел образования района (города областного значения)

45 167,0

04

1

464

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

45 167,0

04

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 072 296,0

04

2

464


Отдел образования района (города областного значения)

1 049 098,0

04

2

464

003

Общеобразовательное обучение

1 026 127,0

04

2

464

006

Дополнительное образование для детей

22 971,0

04

2

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

23 198,0

04

2

465

017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

23 198,0

04

9



Прочие услуги в области образования

1 561,0

04

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

1 561,0

04

9

464

023

Методическая работа

1 561,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 037 622,0

06

1



Социальное обеспечение

864 995,0

06

1

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

864 995,0

06

1

451

005

Государственная адресная социальная помощь

864 995,0

06

2



Социальная помощь

163 937,0

06

2

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

163 937,0

06

2

451

002

Программа занятости

132 445,0

06

2

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

25 102,0

06

2

451

015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

6 390,0

06

9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

8 690,0

06

9

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

8 690,0

06

9

451

050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

8 690,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

605 649,0

07

1



Жилищное хозяйство

134 040,0

07

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

134 040,0

07

1

458

070

Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан

134 040,0

07

2



Коммунальное хозяйство

471 609,0

07

2

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

471 609,0

07

2

466

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

471 609,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

101 187,0

08

1



Деятельность в области культуры

84 746,0

08

1

478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

84 746,0

08

1

478

009

Поддержка культурно-досуговой работы

84 746,0

08

3



Информационное пространство

16 441,0

08

3

478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

16 441,0

08

3

478

007

Функционирование районных (городских) библиотек

16 441,0

12




Транспорт и коммуникации

67 773,0

12

1



Автомобильный транспорт

67 773,0

12

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

67 773,0

12

1

458

051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

67 773,0

13




Прочие

546 107,0

13

9



Прочие

546 107,0

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

166 500,0

13

9

458

062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

166 500,0

13

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

235 371,0

13

9

464

077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

235 371,0

13

9

478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

144 236,0

13

9

478

052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

144 236,0


Тарбағатай аудандық мәслихатының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 50-2 "2020-2022 жылдарға арналған Тарбағатай ауданының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 2020 жылғы 24 қарашадағы № 64-2 шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 30 қарашада № 7888 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 2020 жылғы 23 желтоқсандағы № 66-2 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 23.12.2020 № 66-2 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      ЗҚАИ-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы "Бюджет кодексінің" 106, 109 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 17 қарашадағы № 43/490 -VI "Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 13 желтоқсандағы №35/389-VI "2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 7858 нөмірімен тіркелді) сәйкес, Тарбағатай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Тарбағатай аудандық мәслихатының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 50-2 "2020-2022 жылдарға арналған Тарбағатай ауданының бюджеті туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 6476 нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2020 жылғы 15 қаңтарда жарияланған) мынандай өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. 2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2, 3 оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 14 844 064,9 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 1 156 885,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 12 211,8 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 142,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 13 671 826,1 мың теңге;

      2) шығындар – 15 171 319,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 144 025,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер –178 552,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 34 527,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – -6000,0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер – 6000,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 465 279,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 465 279,9 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 483 035,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 34 527,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 16 771,9 мың теңге.";

      аталған шешімнің 1, 5, 6 және 7 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 және 4 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы С. Омарбеков
      Тарбағатай аудандық мәслихатының хатшысы С. Жақаев

  2020 жылғы 24 қарашасы
№ 64-2 шешіміне
қосымша

2020 жылға арналған Тарбағатай ауданының бюджеті

Санат

Сынып

Ішкі сынып

Түсімдер атауы

Сомасы (мың теңге)




1) КІРІСТЕР:

14 844 064,9

1



Салықтық түсімдер

1 156 885,0

1

01


Табыс салығы

619 950,0

1

01

1

Корпоративтік табыс салығы

119 793,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

500 157,0

1

03


Әлеуметтiк салық

474 060,0

1

03

1

Әлеуметтік салық

474 060,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

40 456,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

37 699,0

1

04

5

Бірыңғай жер салығы

2 757,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

17 869,0

1

05

2

Акциздер

3 447,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

8 960,0

1

05

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

5 462,0

1

08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

4 550,0

1

08

1

Мемлекеттік баж

4 550,0

2



Салықтық емес түсiмдер

12 211,8

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

68,8

2

01

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

68,8

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

12 143,0

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

12 143,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 142,0

3

03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 142,0

3

03

1

Жерді сату

3 142,0

4



Трансферттер түсімі

13 671 826,1

4

01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

4 672,0

4

01

3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

4 672,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

13 667 154,1

4

02

2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

13 667 154,1


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ 



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 




Бағдарлама 





Шығындар атауы





2) ШЫҒЫНДАР;

15 171 319,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

655 789,9

01

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

202 207,0

01

1

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

30 547,0

01

1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 450,0

01

1

112

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

97,0

01

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

171 660,0

01

1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

164 546,0

01

1

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 114,0

01

2



Қаржылық қызмет

2 322,9

01

2

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 322,9

01

2

459

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 322,9

01

9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

451 260,0

01

9

454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

30 207,0

01

9

454

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 687,0

01

9

454

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

520,0

01

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

320 550,0

01

9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 343,0

01

9

458

013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

520,0

01

9

458

113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

281 687,0

01

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

100 503,0

01

9

459

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 757,0

01

9

459

015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

690,0

01

9

459

113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

48 056,0

02




Қорғаныс

78 079,0

02

1



Әскери мұқтаждар

14 056,0

02

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

14 056,0

02

1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

14 056,0

02

2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

64 023,0

02

2

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

64 023,0

02

2

122

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

42 457,0

02

2

122

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

21 566,0

04




Бiлiм беру

8 242 593,5

04

1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

469 138,8

04

1

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

469 138,8

04

1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

445 602,0

04

1

464

040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

23 536,8

04

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

7 551 594,7

04

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

7 203 165,3

04

2

464

003

Жалпы білім беру

7 045 643,3

04

2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

157 522,0

04

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

348 429,4

04

2

465

017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

348 429,4

04

9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

221 860,0

04

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

221 860,0

04

9

464

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 182,0

04

9

464

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

62 180,0

04

9

464

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

28,0

04

9

464

012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

340,0

04

9

464

015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

13 226,0

04

9

464

023

Әдістемелік жұмыс

38 870,0

04

9

464

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

81 034,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 684 804,5

06

1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

973 102,0

06

1

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

969 524,0

06

1

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

969 524,0

06

1

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3 578,0

06

1

464

030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

3 578,0

06

2



Әлеуметтiк көмек

645 832,5

06

2

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

645 832,5

06

2

451

002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

220 509,0

06

2

451

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

65 654,0

06

2

451

006

Тұрғын үйге көмек көрсету

2 355,0

06

2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

55 446,5

06

2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

5 082,0

06

2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

166 899,0

06

2

451

015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

56 382,0

06

2

451

017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

14 749,0

06

2

451

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

58 756,0

06

9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

65 870,0

06

9

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

65 870,0

06

9

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 590,0

06

9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

20 000,0

06

9

451

021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

340,0

06

9

451

050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

8 690,0

06

9

451

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

250,0

06

9

451

094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

2 000,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 489 949,0

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

750 514,0

07

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

741 340,0

07

1

458

004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

607 300,0

07

1

458

070

Қазақстан Республикасында төтенше жағдай режимінде коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша халықтың төлемдерін өтеу

134 040,0

07

1

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

9 174,0

07

1

466

003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

9 174,0

07

2



Коммуналдық шаруашылық

732 035,0

07

2

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

46 078,0

07

2

458

012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

46 078,0

07

2

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

685 957,0

07

2

466

058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

685 957,0

07

3



Елді-мекендерді көркейту

7 400,0

07

3

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 400,0

07

3

458

015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

7 400,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

539 722,0

08

1



Мәдениет саласындағы қызмет

267 286,0

08

1

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

3 409,0

08

1

466

011

Мәдениет объектілерін дамыту

3 409,0

08

1

478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

263 877,0

08

1

478

009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

263 877,0

08

2



Спорт

72 987,0

08

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

52 362,0

08

2

465

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 950,0

08

2

465

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

151,0

08

2

465

005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

5 655,0

08

2

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

2 020,0

08

2

465

007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

2 348,0

08

2

465

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

21 638,0

08

2

465

113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

600,0

08

2

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

20 625,0

08

2

466

008

Cпорт объектілерін дамыту

20 625,0

08

3



Ақпараттық кеңiстiк

104 804,0

08

3

478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

104 804,0

08

3

478

005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

13 000,0

08

3

478

007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

91 408,0

08

3

478

008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

396,0

08

9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

94 645,0

08

9

478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

94 645,0

08

9

478

001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 883,0

08

9

478

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 015,0

08

9

478

004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

31 694,0

08

9

478

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 145,0

08

9

478

113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

12 908,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

69 408,2

10

1



Ауыл шаруашылығы

14 765,2

10

1

473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

14 765,2

10

1

473

001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 665,2

10

1

473

007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

3 600,0

10

1

473

008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

5 500,0

10

6



Жер қатынастары

27 587,0

10

6

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

27 587,0

10

6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 417,0

10

6

463

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

170,0

10

9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

27 056,0

10

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

27 056,0

10

9

459

099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

27 056,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

30 681,0

11

2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

30 681,0

11

2

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

30 681,0

11

2

466

001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 081,0

11

2

466

015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

600,0

12




Көлiк және коммуникация

529 293,8

12

1



Автомобиль көлiгi

515 293,8

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

515 293,8

12

1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

59 842,5

12

1

458

045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

319 906,0

12

1

458

051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

135 545,3

12

9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

14 000,0

12

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

14 000,0

12

9

458

024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

14 000,0

13




Басқалар

837 917,8

13

3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

26 645,0

13

3

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

26 645,0

13

3

458

055

Бизнестің жол картасы-2025 бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

26 645,0

13

9



Басқалар

811 272,8

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

184 856,8

13

9

458

062

Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

184 856,8

13

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

6 923,0

13

9

459

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

6 923,0

13

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

459 230,2

13

9

464

077

Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

261 115,0

13

9

464

096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

198 115,2

13

9

478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

160 262,8

13

9

478

052

Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

160 262,8

14




Борышқа қызмет көрсету

68,8

14

1



Борышқа қызмет көрсету

68,8

14

1

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

68,8

14

1

459

021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

68,8

15




Трансферттер

1 013 012,3

15

1



Трансферттер

1 013 012,3

15

1

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 013 012,3

15

1

459

006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

5 341,3

15

1

459

024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

674 725,0

15

1

459

038

Субвенциялар

332 946,0





3) ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ:

144 025,0





бюджеттік кредиттер;

178 552,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

178 552,0

10

9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

178 552,0

10

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

178 552,0

10

9

459

18

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

178 552,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

34 527,0


5

01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

34 527,0


5

01

1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

34 527,0





4) ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО:

-6 000,0





қаржы активтерін сатып алу;

0,0


6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

6 000,0


6

1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

6 000,0


6

1

1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

6 000,0





5) БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ);

-465 279,9





6) БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ):

465 279,9


7



Қарыздар түсімі

483 035,0


7

01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

483 035,0


7

01

2

Қарыз алу келісім-шарттары

483 035,0

16




Қарыздарды өтеу

34 527,0

16

1



Қарыздарды өтеу

34 527,0

16

1

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

34 527,0

16

1

459

5

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

34 527,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

16 771,9


8

01


Бюджет қаражаты қалдықтары

16 771,9


8

01

1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

16 771,9

  Тарбағатай
аудандық мәслихатының
2020 жылғы ___ қарашадағы
№ ____ шешіміне 2 қосымша
  Тарбағатай
аудандық мәслихатының
2019 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 50-2 шешіміне 5 қосымша

Тарбағатай ауданының 2020 жылға арналған бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған, бюджеттік бағдарламаларға бөлінген даму бюджеті бағдарламаларының тізбесі

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ 



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 




Бағдарлама 





Шығындар атауы





Даму бюджеттік бағдарламалары

745 810,0





оның ішінде:


07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

695 131,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

9 174,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

9 174,0




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

9 174,0


2



Коммуналдық шаруашылық

685 957,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

685 957,0




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

685 957,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

24 034,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

3 409,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

3 409,0




011

Мәдениет объектілерін дамыту

3 409,0


2



Спорт

20 625,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

20 625,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

20 625,0

13




Басқалар

26 645,0


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

26 645,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

26 645,0




055

Бизнестің жол картасы-2025 бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

26 645,0

  Тарбағатай
аудандық мәслихатының
2020 жылғы ___ қарашадағы
№ ____ шешіміне 3 қосымша
  Тарбағатай
аудандық мәслихатының
2019 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 50-2 шешіміне 6 қосымша

Облыстық бюджеттен берілген нысаналы трансферттер және кредиттер

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ 



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 




Бағдарлама 





Шығындар атауы





Облыстық бюджеттерден берілген нысаналы трансферттер және кредиттер

1 929 314,1





оның ішінде:


01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

45 906,0

01

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

3 906,0

01

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

3 906,0

01

1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 530,0

01

1

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 376,0

01

9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

42 000,0

01

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

42 000,0

01

9

458

113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

42 000,0

02




Қорғаныс

8 500,0

02

2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

8 500,0

02

2

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

8 500,0

02

2

122

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

8 500,0

04




Бiлiм беру

429 967,7

04

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

429 967,7

04

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

321 345,3

04

2

464

003

Жалпы білім беру

321 345,3

04

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

108 622,4

04

2

465

017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

108 622,4

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

111 885,5

06

2



Әлеуметтiк көмек

109 885,5

06

2

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

109 885,5

06

2

451

002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

62 090,0

06

2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

47 795,5

06

9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

2 000,0

06

9

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 000,0

06

9

451

094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

2 000,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

847 670,0

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

613 774,0

07

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

604 800,0

07

1

458

004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

604 800,0

07

1

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

8 974,0

07

1

466

003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

8 974,0

07

2



Коммуналдық шаруашылық

233 896,0

07

2

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

20 050,0

07

2

458

012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

20 050,0

07

2

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

213 846,0

07

2

466

058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

213 846,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

20 858,0

08

2



Спорт

20 858,0

08

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

20 858,0

08

2

465

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

20 858,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

5 500,0

10

1



Ауыл шаруашылығы

5 500,0

10

1

473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

5 500,0

10

1

473

008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

5 500,0

12




Көлiк және коммуникация

372 254,3

12

1



Автомобиль көлiгi

372 254,3

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

372 254,3

12

1

458

045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

304 482,0

12

1

458

051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

67 772,3

13




Басқалар

86 772,6

13

3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

26 645,0

13

3

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

26 645,0

13

3

458

055

Бизнестің жол картасы-2025 бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

26 645,0

13

9



Басқалар

60 127,6

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

18 356,8

13

9

458

062

Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

18 356,8

13

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

25 744,0

13

9

464

077

Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

25 744,0

13

9

478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

16 026,8

13

9

478

052

Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

16 026,8

  Тарбағатай
аудандық мәслихатының
2020 жылғы ___ қарашадағы
№ ____ шешіміне 4 қосымша
  Тарбағатай
аудандық мәслихатының
2019 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 50-2 шешіміне 7 қосымша

Республикалық бюджеттен берілген нысаналы трансферттер

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ 



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 




Бағдарлама 





Шығындар атауы





Республикалық бюджеттен берілген нысаналы трансферттер

3 477 362,0





оның ішінде:


04




Бiлiм беру

1 119 024,0

04

1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

45 167,0

04

1

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

45 167,0

04

1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

45 167,0

04

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1 072 296,0

04

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 049 098,0

04

2

464

003

Жалпы білім беру

1 026 127,0

04

2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

22 971,0

04

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

23 198,0

04

2

465

017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

23 198,0

04

9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

1 561,0

04

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 561,0

04

9

464

023

Әдістемелік жұмыс

1 561,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 037 622,0

06

1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

864 995,0

06

1

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

864 995,0

06

1

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

864 995,0

06

2



Әлеуметтiк көмек

163 937,0

06

2

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

163 937,0

06

2

451

002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

132 445,0

06

2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

25 102,0

06

2

451

015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

6 390,0

06

9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

8 690,0

06

9

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

8 690,0

06

9

451

050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

8 690,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

605 649,0

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

134 040,0

07

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

134 040,0

07

1

458

070

Қазақстан Республикасында төтенше жағдай режимінде коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша халықтың төлемдерін өтеу

134 040,0

07

2



Коммуналдық шаруашылық

471 609,0

07

2

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

471 609,0

07

2

466

058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

471 609,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

101 187,0

08

1



Мәдениет саласындағы қызмет

84 746,0

08

1

478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

84 746,0

08

1

478

009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

84 746,0

08

3



Ақпараттық кеңiстiк

16 441,0

08

3

478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

16 441,0

08

3

478

007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

16 441,0

12




Көлiк және коммуникация

67 773,0

12

1



Автомобиль көлiгi

67 773,0

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

67 773,0

12

1

458

051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

67 773,0

13




Басқалар

546 107,0

13

9



Басқалар

546 107,0

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

166 500,0

13

9

458

062

Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

166 500,0

13

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

235 371,0

13

9

464

077

Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

235 371,0

13

9

478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

144 236,0

13

9

478

052

Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

144 236,0