В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат города Косшы РЕШИЛ:
1. Утвердить городской бюджет на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 306 906,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 776 560,8 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 54 059,6 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 19 379,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 8 456 906,4 тысяч тенге;
2) затраты – 9 418 691,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 111 785,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 111 785,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения маслихата города Косшы Акмолинской области от 06.12.2022 № 121/24-7 (вводится в действие с 01.01.2022).2. Учесть, что в городском бюджете на 2022 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета согласно приложению 4.
3. Учесть, что в городском бюджете на 2022 год предусмотрены целевые трансферты из областного бюджета согласно приложению 5.
4. Учесть, что в городском бюджете на 2022 год предусмотрены целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан согласно приложению 6.
5. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2022 год в сумме 10 800,0 тысяч тенге.
6. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2022 год согласно приложению 7.
7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь маслихата города Косшы |
Б.Ибраев |
Приложение 1 к решению городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 |
Городской бюджет на 2022 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения маслихата города Косшы Акмолинской области от 06.12.2022 № 121/24-7 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 9 306 906,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 776 560,8 | ||
01 | Подоходный налог | 90 891,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 90 891,0 | ||
03 | Социальный налог | 329 665,7 | ||
1 | Социальный налог | 329 665,7 | ||
04 | Hалоги на собственность | 317 819,7 | ||
1 | Hалоги на имущество | 208 200,0 | ||
3 | Земельный налог | 39 000,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 70 619,7 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30 419,4 | ||
2 | Акцизы | 2 309,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 412,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 26 698,4 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 7 765,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 7 765,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 54 059,6 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 000,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 000,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 109,4 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 109,4 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 50 000,0 | ||
1 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 50 000,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1950,2 | ||
1 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 1950,2 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 19 379,6 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 500,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 500,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 14 879,6 | ||
1 | Продажа земли | 14 567,0 | ||
2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 312,6 | ||
4 | Поступления трансфертов | 8 456 906,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 8 456 906,4 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 8 456 906,4 |
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 9 418 691,8 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 528 032,5 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 68 823,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 66 035,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 787,1 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 284 394,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 263 149,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 21 245,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 556,3 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 408,3 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 148,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 40 863,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 38 243,7 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 619,9 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 68 732,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 62 121,4 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 6 610,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 12 002,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 12 002,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 51 857,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 41 843,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 014,0 | ||
02 | Оборона | 16 475,7 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 16 475,7 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 429,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 655,7 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 14 391,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 60 000,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 60 000,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 60 000,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 327 195,2 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 327 195,2 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 54 777,2 | ||
002 | Программа занятости | 91 369,8 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 18 424,8 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 222,8 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 701,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 50 663,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 57 175,1 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 5 317,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 34 079,3 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 14 315,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 150,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 837 228,5 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 241 624,7 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 100 379,3 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 141 245,4 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 50 589,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 46 146,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 443,2 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 70 002,0 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 70 002,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2 475 012,4 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 117 207,3 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 422 899,1 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 500 000,0 | ||
017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 16 428,6 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 238 148,7 | ||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 180 328,7 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 198 420,7 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 000,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 6 000,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 44 265,0 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 44 265,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 779,8 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 2 779,8 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 145 375,9 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 20 800,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 8 132,2 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 17 861,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 57 481,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 266,3 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 16 499,9 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 18 335,1 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 7 000,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 7 000,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 7 000,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 6 245,2 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 6 245,2 | ||
007 | Организация работ по зонированию земель | 6 245,2 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 82 844,2 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 26 228,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 22 958,3 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 3 270,5 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 56 615,4 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 56 615,4 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 350 370,2 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 350 370,2 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 614 040,3 | ||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 3 709 752,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 26 211,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 366,1 | ||
13 | Прочие | 1 001 411,2 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1411,2 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1411,2 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 000 000,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 1 000 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 175,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 175,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 175,0 | ||
15 | Трансферты | 3 097,4 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 097,4 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 097,4 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 111 785,4 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 111 785,4 |
Приложение 2 к решению маслихата города Косшы от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 |
Городской бюджет на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 4 174 437,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 626 003,0 | ||
01 | Подоходный налог | 81 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 81 000,0 | ||
03 | Социальный налог | 248 741,0 | ||
1 | Социальный налог | 248 741,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 278 175,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 218 000,0 | ||
3 | Земельный налог | 4 000,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 56 175,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 17 103,0 | ||
2 | Акцизы | 62,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 177,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 15 864,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 984,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 984,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2 000,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 000,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 541,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 500,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 500,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 6 041,0 | ||
1 | Продажа земли | 6 041,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 3 535 893,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 535 893,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 535 893,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 4 174 437,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 439,8 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 34 439,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 34 439,8 | ||
02 | Оборона | 31 600,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 31 600,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 31 600,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 59 273,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 59 273,0 | ||
002 | Программа занятости | 9 375,6 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 6 984,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 22 064,4 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 20 849,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 065 546,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 065 546,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 60 000,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 89 614, 0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 2 915 932,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 57 625,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 57 625,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 40 105,0 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 17 520,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 925 953,2 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 925 953,2 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 619 961,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 305 992,2 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата города Косшы от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 |
Городской бюджет на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 5 208 391,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 663 564,0 | ||
01 | Подоходный налог | 82 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 82 000,0 | ||
03 | Социальный налог | 266 153,0 | ||
1 | Социальный налог | 266 153,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 296 763,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 232 980,0 | ||
3 | Земельный налог | 3 675,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 60 108,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 17 595,0 | ||
2 | Акцизы | 62,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 259,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 16 274,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 053,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 1 053,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2 000,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 000,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 964,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 500,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 500,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 6 464,0 | ||
1 | Продажа земли | 6 464,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4 531 863,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 531 863,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 531 863,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 5 208 391,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 439,8 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 34 439,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 34 439,8 | ||
02 | Оборона | 31 600,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 31 600,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 31 600,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 59 273,4 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 59 273,4 | ||
002 | Программа занятости | 9 376,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 6 984,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 22 064,4 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 20 849,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 681 477,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 381 477,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 60 000,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 89 614,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 4 231 863,0 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения | 300 000,0 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 150 000,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 150 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 57 625,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 57 625,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 17 520,0 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 40 105,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 343 975,8 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 343 975,8 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 343 975,8 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 к решению городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 |
Целевые трансферты из республиканского бюджета бюджету города Косшы на 2022 год
Сноска. Приложение 4 - в редакции решения маслихата города Косшы Акмолинской области от 06.12.2022 № 121/24-7 (вводится в действие с 01.01.2022).
Наименование | Сумма тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 3 577 606,4 |
Целевые текущие трансферты | 3 577 606,4 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 4 835,1 |
Отдел занятости и социальных программ города Косшы | 163 916,9 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 45 181,5 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 11 019,0 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 21 111,4 |
На развитие продуктивной занятости | 86 142,0 |
На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения | 463,0 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы | 3 400 000,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дороги в городе Косшы | 3 400 000,0 |
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта города Косшы | 8 648,2 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 8 648,2 |
Аппарат маслихата города Косшы | 206,2 |
На повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 206,2 |
Приложение 5 к решению городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета бюджету города Косшы на 2022 год
Сноска. Приложение 5 - в редакции решения маслихата города Косшы Акмолинской области от 06.12.2022 № 121/24-7 (вводится в действие с 01.01.2022).
Наименование | Сумма тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 2 479 300,0 |
Целевые текущие трансферты | 2 145 722,0 |
в том числе: | |
На содержание исполнительных органов города Косшы | 580 100,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 1 154,0 |
На оплату труда государственных служащих | 25 828,0 |
Отдел занятости и социальных программ города Косшы | 24 786,2 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью | 9 422,9 |
На реализацию краткосрочного профессионального обучения | 2 649,0 |
На обеспечение льготного проезда | 2 826,0 |
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 1 804,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 3 296,0 |
На развитие продуктивной занятости по проекту "Контракт поколений" | 460,0 |
На развитие продуктивной занятости по проекту "Первое рабочее место" | 735,0 |
На оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана | 153,2 |
На единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств к празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне | 306,3 |
На внедрение единой информационной площадки модуля планирования бюджета | 750,0 |
На субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов | 1 383,8 |
На выплату единовременной материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне | 1 000,0 |
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта города Косшы | 12 200,0 |
На приобретение микроавтобуса ГАЗ А65R35 для Косшынского Дома культуры | 12 200,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы | 702 926,4 |
Обустройство скверов, город Косшы | 30 000,0 |
Установка комплексных площадок – детские со спортивным инвентарем в городе Косшы | 18 488,9 |
Установка 2-х детских площадок в городе Косшы | 28 593,6 |
Установка контейнерных площадок, город Косшы | 29 120,0 |
Текущий ремонт центральной котельной в городе Косшы | 150 000,0 |
Текущий ремонт сетей электроснабжения ЖМ "Лесная поляна" города Косшы | 21 668,1 |
Текущий ремонт сетей электроснабжения в городе Косшы Акмолинской области, 1 пусковой комплекс | 7 504,0 |
Техническое обслуживание электроснабжения в городе Косшы | 5 928,6 |
Установка дополнительных детских площадок в городе Косшы (7 площадок) | 53 511,2 |
Текущий ремонт канализационной насосной станции в городе Косшы Акмолинской области | 85 847,3 |
Текущий ремонт сетей водоотведения города Косшы Акмолинской области | 17 360,0 |
На подготовку к отопительному сезону на 2022-2023 годы теплоснабжающим предприятиям (приобретение угля) | 159 928,7 |
Приобретение котлоагрегатов для котельной города Косшы | 45 248,0 |
Приобретение блочно-модульной котельной города Косшы | 49 728,0 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы | 742 112,0 |
Зимнее содержание – уборка снега, город Косшы | 150 000,0 |
Средний ремонт ул. Республика города Косшы | 309 752,2 |
Отсыпка и грейдирование дорог улиц города Косшы | 100 000,0 |
Текущее содержание улиц и внутриквартальных территорий города Косшы | 100 000,0 |
Текущий ремонт внутриквартальных проездов ЖМ "Лесная поляна" города Косшы | 50 000,0 |
Устройство водопропускных лотков в ЖМ "Лесная поляна" города Косшы | 32 359,8 |
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Косшы | 56 615,4 |
На разработку генеральных планов с проектом детальной планировки, схем развития и застройки | 56 615,4 |
Трансферты на развитие | 233 578,0 |
в том числе: | |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы | 7 000,0 |
Разработка ПСД на строительство сетей электроснабжения города Косшы (4 очередь) | 7 000,0 |
Отдел строительства города Косшы | 226 578,0 |
Многоквартирный жилой комплекс, расположенный Акмолинская область, город Косшы, учетный квартал 018, земельный участок 1160. Генеральный план. Корректировка. | 138 576,0 |
Разработка ПСД на строительство административного здания в г.Косшы (позиция 1) | 6 001,0 |
Разработка ПСД на строительство административного здания в г.Косшы (позиция 2) | 6 001,0 |
Разработка ПСД, строительство Дома культуры (привязка) города Косшы | 6 000,0 |
Строительство наружных инженерных сетей к общеобразовательной школе, расположенной по адресу: Акмолинская область, г.Косшы, 018 учетный квартал, участок №408/61 | 70 000,0 |
Бюджетные кредиты | 100 000,0 |
в том числе: | |
Отдел строительства города Косшы | 100 000,0 |
Кредиты для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами области, для обращения на внутреннем рынке | 100 000,0 |
Приложение 6 к решению маслихата города Косшы от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 |
Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 2 500 000,0 |
Строительство сетей водоснабжения в г. Косшы, Акмолинской области (4 очередь) | 1 500 000,0 |
Строительство улично-дорожной сети г.Косшы (2 очередь) | 1 000 000,0 |
Приложение 7 к решению маслихата города Косшы от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 |
Перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2022 год
Наименование |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
Многоквартирный жилой комплекс, расположенный Акмолинская область, г. Косшы, учетный квартал 018, земельный участок 1160. Генеральный план. Корректировка. |
Строительство 45-ти квартирного жилого дома в г. Косшы (поз.5), Акмолинской области |
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство 45-ти квартирных жилых домов в г. Косшы |
Разработка проектно-сметной документации на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г. Косшы |
Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в г. Косшы |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
Строительство водозаборных сооружений и водовода от Нижне-Романовского месторождения до г. Косшы Целиноградского района Акмолинской области |
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство водовода от с.Каражар до г. Косшы |
Электроснабжение в селе Тайтобе Целиноградского района (2 очередь) |
Строительство сетей водоснабжения в г. Косшы, Акмолинской области (4 очередь) |
Строительство улично-дорожной сети г. Косшы (2 очередь) |