В соответствии со статьей 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат Байганинского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение Байганинского районного маслихата от 29 декабря 2020 года № 403 "Об утверждении бюджета Ащынского сельского округа на 2021-2023 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7896, опубликованное 5 января 2021 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы - цифры "22 381" заменить цифрами "25 997,2";
поступления трансфертов - цифры "21 171" заменить цифрами "24 787,2";
в подпункте 2):
затраты-цифры "22 381" заменить цифрами "25 997,2".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Государственному учреждению "Аппарат Байганинского районного маслихата" в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области;
2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Байганинского районного маслихата после его официального опубликования.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Председатель сессии Байганинского районного маслихата |
А. Тукенова |
Секретарь Байганинского районного маслихата |
Е. Копжасаров |
Приложение к решению Байганинского районного маслихата от 26 февраля 2021 года № 14 | |
Приложение 1 к решению Байганинского районного маслихата от 29 декабря 2020 года № 403 |
Бюджет Ащынского сельского округа на 2021 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 25 997,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 210,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 210,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 30,0 | ||
3 | Земельный налог | 80,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 100,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 24 787,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 787,2 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24 787,2 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 25 997,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 999,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18 999,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 999,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 999,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 809,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 809,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 809,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 488,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 525,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 796,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 616,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 616,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 616,2 | |||
012 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 616,2 | |||
13 | Прочие | 1 573,0 | |||
9 | Прочие | 1 573,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 573,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1 573,0 | |||
ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |