Маслихат Байганинского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение "Об утверждении бюджета Кызылбулакского сельского округа на 2021-2023 годы" от 29 декабря 2020 года № 409 (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7891) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Кызылбулакского сельского округа на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих обьемах:
1) доходы – 38 909,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 534 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 36 375,3 тысяч тенге;
2) затраты – 38 909,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тенге;
6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) – 0 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Байганинского районного маслихата" в установленном законодательном порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего решения на интернет - ресурсе маслихата Байганинского района.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021года.
Председатель сессии Байганинского районного маслихата |
Н. Ахметов |
Секретарь Байганинского районного маслихата |
Е. Копжасаров |
Приложение к решению Байганинского районного маслихата от 28 июня 2021 года № 49 | |
Приложение 1 к решению Байганинского районного маслихата от 29 декабря 2020 года № 409 |
Бюджет Кызылбулакского сельского округа на 2021 год
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 38 909,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 534 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 534 | ||
1 | Hалоги на имущество | 20 | ||
3 | Земельный налог | 132 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 382 | ||
4 | Поступления трансфертов | 36 375,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 375,3 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36 375,3 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 38 909,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 865,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 865,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 865,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 865,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 835 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 835 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 835 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 874 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 800 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 161 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 925,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 925,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 925,1 | |||
012 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 925,1 | |||
13 | Прочие | 2 284 | |||
9 | Прочие | 2 284 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 284 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 284 | |||
ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит бюджета (профицит) | 0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0 |