Иргизский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата "Об утверждении Иргизского районного бюджета на 2021-2023 годы" от 24 декабря 2020 года № 359 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7843) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 367 755,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 614 628 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 5 740 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8 964 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 4 738 423,6 тысячи тенге;
2) затраты – 5 623 143,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 31 624,7 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 48 928,7 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 17 304 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -287 012,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 287 012,6 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов –48 928,7 тысяч тенге;
погашение займов – 17 304,8 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 255 388,7 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Учесть в районном бюджете на 2021 год поступление текущих целевых трансфертов из республиканского бюджета через областной бюджет:
55 575 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;
9 844 тысячи тенге – на обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан;
208 тысяч тенге – на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
193 205 тысяч тенге – на развитие рынка труда;
9 243 тысячи тенге – на повышение заработной платы работников государственных организаций: организаций надомного обслуживания, центров занятости населения;
21 783 тысячи тенге – на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;
8 350 тысяч тенге – на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения и (или) малообеспеченных многодетных семей;
246 186 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі".";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Учесть в районном бюджете на 2021 год поступление целевых текущих и целевых трансфертов на развитие из областного бюджета:
19 177 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;
12 860 тысяч тенге – на содействие занятости населения;
9 946 тысяч тенге – на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства;
124 940 тысяч тенге – на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов;
45 830,5 тысяч тенге – на организацию эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения);
99 815 тысяч тенге - на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
26 331 тысяча тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі";
87 080 тысяч тенге – на строительство жилья коммунального жилищного фонда;
46 382 тысячи тенге – на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
6 668 тысяч тенге – на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан.";
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Предусмотреть в районном бюджете на 2021 год целевые текущие трансферты бюджетам сельских округов:
723,4 тысячи тенге – на установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения;
1 501 тысяча тенге – на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;
74 740 тысяч тенге – на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов;
236 907,4 тысяч тенге – на благоустройство населенных пунктов;
272 517 тысяч тенге - на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі";
1 000 тысяча тенге - на разработку сметной документации работ по освещению улиц населенных пунктов;
2 458 тысяч тенге - на разработку сметной документации на средний ремонт автомобильных дорог;
13 505 тысяч тенге – на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов;
45 283 тысячи тенге - на внедрение новой системы оплаты труда государственных служащих местного исполнительного органа".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Секретарь Иргизского районного маслихата |
Н. Қызбергенов |
Приложение к решению районного маслихата 2021 от 21 декабря 2021 года № 83 | |
Приложение 1 к решению районного маслихата от 24 декабря 2020 года № 359 |
Иргизский районный бюджет на 2021 год
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Доходы | 5 367 755,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 614 628 | ||
01 | Подоходный налог | 189 000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 189 000 | ||
03 | Социальный налог | 189 400 | ||
1 | Социальный налог | 189 400 | ||
04 | Налоги на собственность | 204 000 | ||
1 | Налоги на имущество | 204 000 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 31 524 | ||
2 | Акцизы | 1 200 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 28 183 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 141 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 704 | ||
1 | Государственная пошлина | 704 | ||
2 | Неналоговые поступления | 5 740 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 5 201 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 5 187 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 14 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 539 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 539 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 8 964 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 035 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 035 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 6 929 | ||
1 | Продажа земли | 6 929 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4 738 423,6 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 0,1 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 0,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 738 423,5 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 738 423,5 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. Затраты | 5 623 143,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 852 066 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 179 684,6 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 34 324,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 34 074,6 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 250 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 145 360 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 138 510 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 850 | |||
2 | Финансовая деятельность | 75 650,5 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 75 650,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 29 712,5 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 339,7 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 70 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 245,3 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 45 283 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 17 652 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 17 652 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 17 652 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 579 078,9 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 29 007 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 29 007 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 550 071,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 24 268 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 224 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 24 063,2 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 501 516,7 | |||
02 | Оборона | 46 193 | |||
1 | Военные нужды | 3 772 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3 772 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 3 772 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 42 421 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 42 421 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 8 060 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 34 361 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 514 541,1 | |||
1 | Социальное обеспечение | 85 107 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 85 107 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 85 107 | |||
2 | Социальная помощь | 398 030,6 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 398 030,6 | |||
002 | Программа занятости | 268 760 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 21 688 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 24 177 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 36 706 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 46 699,6 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 31 403,5 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 31 403,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 27 048 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 374 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 250 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 3 008,1 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 723,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 475 649,4 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 266 234,8 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 266 234,8 | |||
007 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 208 652,8 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 46 882 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 10 700 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 202 431,6 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 202 431,6 | |||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 3 877,4 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 49 073,5 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 47 075,7 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 102 405 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 983 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 983 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 983 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 394 443,8 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 128 419,1 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 117 206 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 117 206 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11 213,1 | |||
036 | Развитие объектов культуры | 11 213,1 | |||
2 | Cпорт | 8 857,3 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 7 530,9 | |||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1 464,9 | |||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 6 066 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 326,4 | |||
021 | Развитие объектов спорта | 1 326,4 | |||
3 | Информационное пространство | 94 947,5 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 8 658 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 8 658 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 86 289,5 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 85 893 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 396,5 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 162 219,9 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 27 185 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 14 577 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 12 608 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 135 034,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 18 964,9 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 14 958 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 101 112 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 32 900 | |||
6 | Земельные отношения | 19 900 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 19 900 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 18 455 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 1 445 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 13 000 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 13 000 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 13 000 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 3 825 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 3 825 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 825 | |||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 3 825 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 71 718,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 71 718,7 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 71 718,7 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 19 142,9 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 52 575,8 | |||
14 | Обслуживание долга | 45 094 | |||
1 | Обслуживание долга | 45 094 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 45 094 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 45 094 | |||
15 | Трансферты | 3 186 712,5 | |||
1 | Трансферты | 3 186 712,5 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 3 186 712,5 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 36,5 | |||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 29 302 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 989 875 | |||
038 | Субвенции | 167 499 | |||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 31 624,7 | ||||
Бюджетные кредиты | 48 928,7 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 48 928,7 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 48 928,7 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 48 928,7 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 48 928,7 |
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 17 304 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 17 304 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 17 304 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -287 012,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 287 012,6 |
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Поступления займов | 48 928,7 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 48 928,7 | ||
2 | Договоры займа | 48 928,7 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 17 304,8 | |||
1 | Погашение займов | 17 304,8 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 17 304,8 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 17 304 | |||
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов , выданных из местного бюджета | 0,8 |
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 255 388,7 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 255 388,7 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 255 388,7 |