В соответствии с пунктом 1 статьи 109-1 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2020 года № 423-73/6 "О бюджете сельского округа Карауылтобе на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7997, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 7 января 2021 года) следующие изменения :
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Карауылтобе на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2021 год в следующем объеме:
1) доходы – 55 597 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 465 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления трансфертов – 51 132 тысяч тенге;
2) расходы – 57 192,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 595,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 595,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 595,2 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель внеочередной ІІІ сессии Кызылординского городского маслихата |
М. Абдукаликов |
Секретарь Кызылординского городского маслихата |
И. Кутухуджаев |
Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 8 февраля 2021 года № 16-3/8 | |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2020 года №423-73/6 |
Бюджет сельского округа Карауылтобе на 2021 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 55 597,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 465,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 602,0 | |||
1 | Индивидуальный подоходный налог | 1 602,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 863,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 158,0 | |||
2 | Земельный налог | 840,0 | |||
3 | Hалог на транспортные средства | 1 865,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 51 132,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 51 132,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 51 132,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 57 192,2 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 24 934,0 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 934,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 934,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 934,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 069,0 | |||
02 | Социальная помощь | 2 069,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 069,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 069,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 336,7 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 15 336,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 336,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 938,7 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 131,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 267,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 297,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 12 139,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 139,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 139,0 | |||
02 | Спорт | 158,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 158,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 158,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 473,0 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 473,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 473,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 473,0 | |||
13 | Прочие | 2 062,0 | |||
09 | Прочие | 2 062,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 062,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 062,0 | |||
15 | Трансферты | 20,5 | |||
01 | Трансферты | 20,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 20,5 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 595,2 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 1 595,2 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 595,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 595,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 595,2 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 595,2 |